KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
1 01 20 0009 - Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
96.000.000.00 1 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai 300.000.00
0.31 .00
96.300.000 542.004.900.00
1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
363.926.599.00 40.17
.00 905.931.499
638.004.900.00 Jumlah Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
364.226.599.00 36.34
.00 1.002.231.499
1 01 20 0013 - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
412.144.000.00 1 01 0013 5 2 1
Belanja Pegawai 67.633.500.00
14.10 .00
479.777.500 1.516.748.510.00
1 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
226.637.390.00 13.00
.00 1.743.385.900
1.928.892.510.00 Jumlah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
294.270.890.00 13.24
.00 2.223.163.400
1 01 20 0019 - Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik
40.106.004.050.00 1 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai 19.076.615.950.00
32.23 .00
59.182.620.000 829.968.075.00
1 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
715.528.390.00 46.30
.00 1.545.496.465
40.935.972.125.00 Jumlah Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi
Pendidik 19.792.144.340.00
32.59 .00
60.728.116.465 1 01 20 0033 - Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah DiniyahSDMI SDLBSMPMTsSMPLB
5.611.608.000.00 1 01 0033 5 2 1
Belanja Pegawai 1.513.917.000.00
21.25 .00
7.125.525.000 5.611.608.000.00
Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah DiniyahSDMI SDLBSMPMTsSMPLB
1.513.917.000.00 21.25
.00 7.125.525.000
1 01 20 0047 - Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Keuangan Propinsi
0.00 1 01 0047 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa 93.960.000.00
100.00 .00
93.960.000
0.00 Jumlah Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Keuangan Propinsi
93.960.000.00 100.00
.00 93.960.000
49.114.477.535.00 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22.058.518.829.00 30.99
.00 71.172.996.364
1 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 0024 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.010.263.605.00 1 01 0024 5 2 1
Belanja Pegawai 292.949.995.00
22.48 .00
1.303.213.600 4.882.531.422.00
1 01 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
2.920.030.602.00 37.42
.00 7.802.562.024
23.811.800.00 1 01 0024 5 2 3
Belanja Modal 4.161.750.00
14.88 .00
27.973.550 5.916.606.827.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.217.142.347.00
35.22 .00
9.133.749.174 5.916.606.827.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.217.142.347.00
35.22 .00
9.133.749.174 1 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
Halaman 2 dari 7
KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
316.391.000.00 1 01 0012 5 2 1