TAHUN ANGGARAN 2015
18
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Output II
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Layanan Jasa Teknis 6,986,490
29.21 38.86 27.82 2.57
100 90.80
100 100
Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 38.86 Rp. 2,714,875,352,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 29.21 ,
untuk realisasi fisik sebesar 2.57 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.82 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.80 Rp. 6,343,697,500,-.
c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Output III
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Pengembangan Kelembagaan Balai
BesarBaristand Industri
1,117,010 31.25
29.50 27.28
16.36 100
83.64 100
100
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu
realisasi keuangan sebesar 29.50 Rp. 329,468.318,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 31.25, dan realisasi fisik sebesar 16.36 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar
27.28. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100
namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 83.64 Rp. 934,275,300,-.
TAHUN ANGGARAN 2015
19
d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan
Evaluasi
Output IV
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Dokumen PerencanaanPenganggaran
PelaporanMonitoring dan Evaluasi
354,141 18.20
56.96 34.71 31.13 100
97.24 100
100
Output Dokumen PerencanaanPenganggaranPelaporanMonitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 56.96 Rp. 201,719,312,- telah mencapai
sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 18.2 , untuk realisasi fisik sebesar 31.13 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.71 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 97.24 Rp. 344,381,700,-.
e. Output V : Layanan Perkantoran
Output V
Pagu
Rp 000
Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Layanan Perkantoran
17,168,296 28.22
23.77 23.81
21.84 100
98.17 100
100
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Layanan Perkantoran di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu capaian realisasi keuangannya sebesar
23.77 Rp. 4,080,987,976,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 28.22, dan realisasi fisik sebesar 21.84 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 23.81.
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 98.17 Rp. 16,853,492,200,-.