Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri

TAHUN ANGGARAN 2015 18

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Output II Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Layanan Jasa Teknis 6,986,490 29.21 38.86 27.82 2.57 100 90.80 100 100 Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 38.86 Rp. 2,714,875,352,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 29.21 , untuk realisasi fisik sebesar 2.57 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.82 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 90.80 Rp. 6,343,697,500,-.

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Output III Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri 1,117,010 31.25 29.50 27.28 16.36 100 83.64 100 100 Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu realisasi keuangan sebesar 29.50 Rp. 329,468.318,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 31.25, dan realisasi fisik sebesar 16.36 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 27.28. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 83.64 Rp. 934,275,300,-. TAHUN ANGGARAN 2015 19

d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan

Evaluasi Output IV Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Dokumen PerencanaanPenganggaran PelaporanMonitoring dan Evaluasi 354,141 18.20 56.96 34.71 31.13 100 97.24 100 100 Output Dokumen PerencanaanPenganggaranPelaporanMonitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 56.96 Rp. 201,719,312,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 18.2 , untuk realisasi fisik sebesar 31.13 tidak mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.71 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 97.24 Rp. 344,381,700,-.

e. Output V : Layanan Perkantoran

Output V Pagu Rp 000 Triwulan IV Realisasi sd Triwulan IV Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R Layanan Perkantoran 17,168,296 28.22 23.77 23.81 21.84 100 98.17 100 100 Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Layanan Perkantoran di Triwulan IV tidak mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu capaian realisasi keuangannya sebesar 23.77 Rp. 4,080,987,976,- dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 28.22, dan realisasi fisik sebesar 21.84 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 23.81. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik sudah mencapai 100 namun hanya memerlukan dana realisasi keuangan sebesar 98.17 Rp. 16,853,492,200,-.