KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
Raba - Bima, 5 October 2015
Walikota
M. Qurais H. Abidin
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
Lampiran III Nomor
Tanggal Peraturan Daerah
: :
10 Tahun 2015 5 October 2015
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA BIMA
Urusan Pemerintahan :
1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi :
1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi :
1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6 PENDAPATAN
7.257.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
9.894.724.780,00 2.637.004.780,00
36,33 PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.257.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
9.894.724.780,00 2.637.004.780,00
36,33 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah 420.720.000,00
430,83 2.233.296.000,00
1.812.576.000,00 Perda Nomor 12 Tahun 2014
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6.837.000.000,00 12,06
7.661.428.780,00 824.428.780,00
Perda Nomor 3 Tahun 2012
BELANJA 48.653.638.563,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 49.818.174.145,00
1.164.535.582,00 2,39
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.271.138.563,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 27.277.879.135,00
6.740.572,00 0,02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
27.271.138.563,00 0,02
27.277.879.135,00 6.740.572,00
BELANJA LANGSUNG 21.382.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 22.540.295.010,00
1.157.795.010,00 5,41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.900.110,00
1.02 . 1.02.01 . 01 1.193.300.110,00
181.400.000,00 17,93
1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
,- .0 1 , 2 0 3
4 0 5 6
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00
223.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
236.400.000,00 12.600.000,00
5,63 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 223.800.000,00
236.400.000,00 12.600.000,00
5,63 72.400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 48.400.000,00
24.000.000,00 33,15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
72.400.000,00 48.400.000,00
24.000.000,00 33,15
59.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 70.200.000,00
10.800.000,00 18,18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
54.000.000,00 64.800.000,00
10.800.000,00 20,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.400.000,00 5.400.000,00
0,00 0,00
113.412.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 113.412.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
113.412.000,00 113.412.000,00
0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
154.804.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 154.804.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
154.804.000,00 154.804.000,00
0,00 0,00
23.846.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 23.846.500,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
23.846.500,00 23.846.500,00
0,00 0,00
2.140.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
2.140.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00
2.140.000,00 0,00
0,00 34.857.610,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
36.857.610,00 2.000.000,00
5,74 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 34.857.610,00
36.857.610,00 2.000.000,00
5,74 6.300.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 6.300.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.300.000,00 6.300.000,00
0,00 0,00
12.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 12.100.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.100.000,00 12.100.000,00
0,00 0,00
300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 480.000.000,00
180.000.000,00 60,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 480.000.000,00
180.000.000,00 60,00
2.640.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 2.640.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.640.000,00 2.640.000,00
0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276.984.463,00 1.02 . 1.02.01 . 02
288.265.573,00 11.281.110,00
4,07 14.514.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
14.514.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 14.514.000,00
14.514.000,00 0,00
0,00 16.008.973,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
16.008.973,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 16.008.973,00
16.008.973,00 0,00
0,00 216.450.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 240.450.000,00
24.000.000,00 11,09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
216.450.000,00 240.450.000,00
24.000.000,00 11,09
1.938.600,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung
kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
1.938.600,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 1.938.600,00
1.938.600,00 0,00
0,00 28.072.890,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
15.354.000,00 12.718.890,00
45,31 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 6.700.000,00
6.700.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 21.372.890,00
8.654.000,00 12.718.890,00
59,51
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
49.604.500,00 1.02 . 1.02.01 . 05
49.604.500,00 0,00
0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
49.604.500,00 Pelaksanaan Penilaian AKJG
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 49.604.500,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
30.060.000,00 30.060.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
19.544.500,00 19.544.500,00
0,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
85.950.750,00 1.02 . 1.02.01 . 06
97.718.016,50 11.767.266,50
13,69 5.650.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
5.650.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 4.800.000,00
4.800.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
850.000,00 0,00
0,00 16.370.750,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
17.508.250,00 1.137.500,00
6,95 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 14.000.000,00
14.600.000,00 600.000,00
4,29 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 2.370.750,00
2.908.250,00 537.500,00
22,67 43.080.000,00
Penyusunan Rencana Kerja TahunanRKADPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 53.709.766,50
10.629.766,50 24,67
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
37.750.000,00 37.750.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.330.000,00 9.959.750,00
4.629.750,00 86,86
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
0,00 6.000.016,50
6.000.016,50 0,00
20.850.000,00 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 20.850.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
18.400.000,00 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.450.000,00 2.450.000,00
0,00 0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.352.377.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 1.332.294.500,00
20.082.500,00 1,48
1.260.118.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.248.218.000,00
11.900.000,00 0,94
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
13.525.000,00 4.525.000,00
9.000.000,00 66,54
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.246.593.000,00 1.243.693.000,00
2.900.000,00 0,23
38.744.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
38.744.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 9.448.000,00
9.448.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 19.171.000,00
19.171.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 10.125.000,00
10.125.000,00 0,00
0,00 16.495.000,00
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 16.495.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
6.600.000,00 6.600.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
78 9:; : 7: = :;
? :; :A :
9.895.000,00 9.895.000,00
0,00 0,00
26.917.500,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
20.100.000,00 6.817.500,00
25,33 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 6.850.000,00
4.050.000,00 2.800.000,00
40,88 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
78 9:; : 7: = :;
? :; :A :
20.067.500,00 16.050.000,00
4.017.500,00 20,02
10.102.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 8.737.500,00
1.365.000,00 13,51
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.302.500,00 3.937.500,00
1.365.000,00 25,74
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.148.007.367,00
1.02 . 1.02.01 . 16 4.093.384.264,50
54.623.102,50 1,32
82.462.500,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
82.412.500,00 50.000,00
0,06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 70.350.000,00
70.750.000,00 400.000,00
0,57 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 12.112.500,00
11.662.500,00 450.000,00
3,72 72.998.250,00
Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
72.998.250,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 45.125.000,00
45.125.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 27.873.250,00
27.873.250,00 0,00
0,00 143.452.000,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 144.567.000,00
1.115.000,00 0,78
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
10.660.000,00 10.335.000,00
325.000,00 3,05
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
132.792.000,00 134.232.000,00
1.440.000,00 1,08
10.259.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 8.759.000,00
1.500.000,00 14,62
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
3.400.000,00 3.400.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.859.000,00 5.359.000,00
1.500.000,00 21,87
9.770.000,00 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja UKK
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 9.770.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.950.000,00 2.950.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.820.000,00 6.820.000,00
0,00 0,00
13.211.500,00
S C D EFGFHI JF
KI L M C
D F NFL IL MC
OI Q I L IL
R C J
C T
I EI L S U
I JEI
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 9.960.250,00
3.251.250,00 24,61
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
9.000.000,00 6.850.000,00
2.150.000,00 23,89
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
4.211.500,00 3.110.250,00
1.101.250,00 26,15
2.302.013.117,00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
2.302.013.117,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 167.394.740,00
167.394.740,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 2.134.618.377,00
2.134.618.377,00 0,00
0,00 1.513.841.000,00
Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 1.462.904.147,50
50.936.852,50 3,36
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
180.418.890,00 180.118.890,00
300.000,00 0,17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.333.422.110,00 1.282.785.257,50
50.636.852,50 3,80
Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.387.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17 34.202.500,00
3.185.000,00 8,52
31.127.500,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan
berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
24.947.500,00 6.180.000,00
19,85 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 7.350.000,00
7.350.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 23.777.500,00
17.597.500,00 6.180.000,00
25,99 6.260.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
9.255.000,00 2.995.000,00
47,84
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
4.370.000,00 6.420.000,00
2.050.000,00 46,91
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.890.000,00 2.835.000,00
945.000,00 50,00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8.215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 8.215.000,00
0,00 0,00
8.215.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di
dalam dan di luar negeri 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
8.215.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 3.050.000,00
3.050.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 5.165.000,00
5.165.000,00 0,00
0,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
556.651.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
542.886.000,00 13.765.000,00
2,47 90.810.000,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
90.810.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 51.150.000,00
51.150.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 39.660.000,00
39.660.000,00 0,00
0,00 14.585.000,00
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
14.585.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 3.600.000,00
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 10.985.000,00
10.985.000,00 0,00
0,00 5.085.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
5.085.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.550.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 2.535.000,00
2.535.000,00 0,00
0,00 83.965.500,00
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
83.965.500,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 49.850.000,00
49.850.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 34.115.500,00
34.115.500,00 0,00
0,00 28.427.000,00
Peningkatan Kesehatan Institusi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
22.607.000,00 5.820.000,00
20,47 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 12.200.000,00
12.200.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 16.227.000,00
10.407.000,00 5.820.000,00
35,87 79.249.500,00
Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
79.249.500,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 40.750.000,00
40.750.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 38.499.500,00
38.499.500,00 0,00
0,00 55.060.500,00
Komunikasi Informasi dan Edukasi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
55.060.500,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 19.325.000,00
19.325.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
VW XYZ [ Y VY \ YZ ]
YZ _ Y` Y
35.735.500,00 35.735.500,00
0,00 0,00
35.080.000,00 Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak
sekolah deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 35.080.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
16.360.000,00 16.360.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
15.720.000,00 15.720.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
39.388.500,00 Pengembangan Sekolah Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 32.143.500,00
7.245.000,00 18,39
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
13.020.000,00 11.590.000,00
1.430.000,00 10,98
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
26.368.500,00 20.553.500,00
5.815.000,00 22,05
125.000.000,00 Penyediaan, Pengembangan dan Pengoperasian
Sistem Informasi untuk Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
124.300.000,00 700.000,00
0,56 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 125.000.000,00
124.300.000,00 700.000,00
0,56
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 198.560.250,00
1.02 . 1.02.01 . 20 172.714.500,00
25.845.750,00 13,02
9.973.750,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 9.973.750,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
7.700.000,00 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
2.273.750,00 2.273.750,00
0,00 0,00
27.346.500,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 27.346.500,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.346.500,00 27.346.500,00
0,00 0,00
100.247.500,00
ab c dc ee f g d c e
d c
h f i dc e jc b
i e k ai l mb
kc nh ja op
qc b rk d s
k t
k u
b v
kp s
d c ee f d
c q
w k
x d m
w f i d
c e y
l z
kf r n
s qh
y o
p h
f i dc e
{k md r kc
q p
z dc
h b
w f i d
c e d
c | dm
s k
t k
} k
w i l
Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
77.991.250,00 22.256.250,00
22,20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
72.500.000,00 59.950.000,00
12.550.000,00 17,31
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
27.747.500,00 18.041.250,00
9.706.250,00 34,98
32.932.500,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
28.425.000,00 4.507.500,00
13,69 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 17.950.000,00
15.250.000,00 2.700.000,00
15,04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 14.982.500,00
13.175.000,00 1.807.500,00
12,06 28.060.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
28.978.000,00 918.000,00
3,27 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 3.600.000,00
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 24.460.000,00
25.378.000,00 918.000,00
3,75
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 220.543.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 195.128.000,00
25.415.000,00 11,52
29.496.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 29.496.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
14.500.000,00 14.500.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.996.000,00 14.996.000,00
0,00 0,00
59.344.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 59.344.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
22.500.000,00 22.500.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.844.000,00 36.844.000,00
0,00 0,00
17.019.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 11.554.000,00
5.465.000,00 32,11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
5.900.000,00 2.950.000,00
2.950.000,00 50,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
11.119.000,00 8.604.000,00
2.515.000,00 22,62
5.500.000,00
ab c e
d~ d v
d c
z dc
a b r x
kc d dc b r d m
b
r d m r
f r
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 5.500.000,00
0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 5.500.000,00
0,00 0,00
46.810.000,00 Pembinaan Kebersihan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 41.860.000,00
4.950.000,00 10,57
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
7.850.000,00 5.150.000,00
2.700.000,00 34,39
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
38.960.000,00 36.710.000,00
2.250.000,00 5,78
14.350.000,00 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 14.350.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
2.000.000,00 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
12.350.000,00 12.350.000,00
0,00 0,00
48.024.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih
dan Air Minum 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
33.024.000,00 15.000.000,00
31,23 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 10.400.000,00
10.400.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 37.624.000,00
22.624.000,00 15.000.000,00
39,87
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
407.168.500,00 1.02 . 1.02.01 . 22
383.313.500,00 23.855.000,00
5,86 62.479.500,00
Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
46.079.500,00 16.400.000,00
26,25 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 42.300.000,00
31.000.000,00 11.300.000,00
26,71 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 20.179.500,00
15.079.500,00 5.100.000,00
25,27 75.188.000,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 80.493.000,00
5.305.000,00 7,06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
34.100.000,00 41.700.000,00
7.600.000,00 22,29
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
41.088.000,00 38.793.000,00
2.295.000,00 5,59
33.459.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi ide
pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
32.949.000,00 510.000,00
1,52 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 14.750.000,00
14.750.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
18.709.000,00 18.199.000,00
510.000,00 2,73
114.289.500,00 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang DBD,
Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
114.289.500,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 33.200.000,00
33.200.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 81.089.500,00
81.089.500,00 0,00
0,00 8.600.000,00
Pencegahan dan Pemberantasan Diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
0,00 8.600.000,00
100,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 2.850.000,00
0,00 2.850.000,00
100,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00
0,00 5.750.000,00
100,00 9.000.000,00
Pencegahan dan Pemberantasan Ispa 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
9.000.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 4.950.000,00
4.950.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00
4.050.000,00 0,00
0,00 67.607.500,00
Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
63.957.500,00 3.650.000,00
5,40 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 31.600.000,00
30.100.000,00 1.500.000,00
4,75
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
36.007.500,00 33.857.500,00
2.150.000,00 5,97
36.545.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 36.545.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
23.200.000,00 23.200.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
13.345.000,00 13.345.000,00
0,00 0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 58.881.250,00
1.02 . 1.02.01 . 23 38.775.000,00
20.106.250,00 34,15
23.530.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 10.930.000,00
12.600.000,00 53,55
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
9.350.000,00 7.300.000,00
2.050.000,00 21,93
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.180.000,00 3.630.000,00
10.550.000,00 74,40
35.351.250,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
27.845.000,00 7.506.250,00
21,23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 26.750.000,00
22.850.000,00 3.900.000,00
14,58 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 8.601.250,00
4.995.000,00 3.606.250,00
41,93
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskemas
pembantu dan jaringannya
5.873.608.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
5.774.625.000,00 98.983.000,00
1,69 1.231.008.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.231.008.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 1.231.008.000,00
1.231.008.000,00 0,00
0,00 2.500.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 2.415.467.000,00
84.533.000,00 3,38
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal
2.500.000.000,00 2.415.467.000,00
84.533.000,00 3,38
2.142.600.000,00 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi
puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20
2.128.150.000,00 14.450.000,00
0,67 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 2.142.600.000,00
2.128.150.000,00 14.450.000,00
0,67
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
6.837.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28
8.100.222.236,00 1.263.222.236,00
18,48 6.837.000.000,00
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
8.100.222.236,00 1.263.222.236,00
18,48 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 178.350.000,00
164.825.000,00 13.525.000,00
7,58 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 6.541.855.260,00
7.804.168.711,00 1.262.313.451,00
19,30 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 116.794.740,00
131.228.525,00 14.433.785,00
12,36
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
151.058.200,00 1.02 . 1.02.01 . 31
139.740.700,00 11.317.500,00
7,49 80.660.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
80.660.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 660.000,00
660.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00
59.500.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal 20.500.000,00
20.500.000,00 0,00
0,00 70.398.200,00
Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 31 . 06
59.080.700,00 11.317.500,00
16,08
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH Rp
DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
1 2
3 7
4 5
6
1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
7.700.000,00 5.150.000,00
2.550.000,00 33,12
1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
62.698.200,00 53.930.700,00
8.767.500,00 13,98
Program Kesehatan Keluaraga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB
108.603.110,00 1.02 . 1.02.01 . 33
95.905.610,00 12.697.500,00
11,69 68.425.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
68.425.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai 23.150.000,00
23.150.000,00 0,00
0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa 45.275.000,00
45.275.000,00 0,00
0,00 15.957.000,00
PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 15.957.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
9.100.000,00 9.100.000,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
6.857.000,00 6.857.000,00
0,00 0,00
21.715.000,00 Pelayanan Kesehatan Usila
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 9.017.500,00
12.697.500,00 58,47
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
7.600.000,00 5.400.000,00
2.200.000,00 28,95
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
14.115.000,00 3.617.500,00
10.497.500,00 74,37
2.506.110,00 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 2.506.110,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
931.110,00 931.110,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
1.575.000,00 1.575.000,00
0,00 0,00
SURPLUS DEFISIT 41.395.918.563,00
39.923.449.365,00 1.472.469.198,00
3,56 Raba - Bima, 5 October 2015
Walikota
M. Qurais H. Abidin