Qurais H. Abidin Perda Perubahan APBD 2015

KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 Raba - Bima, 5 October 2015 Walikota

M. Qurais H. Abidin

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 10 Tahun 2015 5 October 2015 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA BIMA Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 PENDAPATAN 7.257.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.257.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 420.720.000,00 430,83 2.233.296.000,00 1.812.576.000,00 Perda Nomor 12 Tahun 2014 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.837.000.000,00 12,06 7.661.428.780,00 824.428.780,00 Perda Nomor 3 Tahun 2012 BELANJA 48.653.638.563,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 49.818.174.145,00 1.164.535.582,00 2,39 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.271.138.563,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 27.277.879.135,00 6.740.572,00 0,02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.271.138.563,00 0,02 27.277.879.135,00 6.740.572,00 BELANJA LANGSUNG 21.382.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 22.540.295.010,00 1.157.795.010,00 5,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.900.110,00 1.02 . 1.02.01 . 01 1.193.300.110,00 181.400.000,00 17,93 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 ,- .0 1 , 2 0 3 4 0 5 6 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 223.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 236.400.000,00 12.600.000,00 5,63 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.800.000,00 236.400.000,00 12.600.000,00 5,63 72.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 48.400.000,00 24.000.000,00 33,15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00 48.400.000,00 24.000.000,00 33,15 59.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 70.200.000,00 10.800.000,00 18,18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 64.800.000,00 10.800.000,00 20,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 113.412.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 113.412.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.412.000,00 113.412.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 154.804.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 154.804.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.804.000,00 154.804.000,00 0,00 0,00 23.846.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 23.846.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.846.500,00 23.846.500,00 0,00 0,00 2.140.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 2.140.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 34.857.610,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 36.857.610,00 2.000.000,00 5,74 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.857.610,00 36.857.610,00 2.000.000,00 5,74 6.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 6.300.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 12.100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 480.000.000,00 180.000.000,00 60,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 480.000.000,00 180.000.000,00 60,00 2.640.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 2.640.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276.984.463,00 1.02 . 1.02.01 . 02 288.265.573,00 11.281.110,00 4,07 14.514.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 14.514.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.514.000,00 14.514.000,00 0,00 0,00 16.008.973,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 16.008.973,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.008.973,00 16.008.973,00 0,00 0,00 216.450.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 240.450.000,00 24.000.000,00 11,09 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.450.000,00 240.450.000,00 24.000.000,00 11,09 1.938.600,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.938.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.938.600,00 1.938.600,00 0,00 0,00 28.072.890,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 15.354.000,00 12.718.890,00 45,31 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.372.890,00 8.654.000,00 12.718.890,00 59,51 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.604.500,00 1.02 . 1.02.01 . 05 49.604.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 49.604.500,00 Pelaksanaan Penilaian AKJG 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 49.604.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.060.000,00 30.060.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.544.500,00 19.544.500,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85.950.750,00 1.02 . 1.02.01 . 06 97.718.016,50 11.767.266,50 13,69 5.650.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 16.370.750,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 17.508.250,00 1.137.500,00 6,95 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.600.000,00 600.000,00 4,29 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.370.750,00 2.908.250,00 537.500,00 22,67 43.080.000,00 Penyusunan Rencana Kerja TahunanRKADPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 53.709.766,50 10.629.766,50 24,67 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.330.000,00 9.959.750,00 4.629.750,00 86,86 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.000.016,50 6.000.016,50 0,00 20.850.000,00 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 20.850.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.352.377.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 1.332.294.500,00 20.082.500,00 1,48 1.260.118.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.248.218.000,00 11.900.000,00 0,94 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.525.000,00 4.525.000,00 9.000.000,00 66,54 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.246.593.000,00 1.243.693.000,00 2.900.000,00 0,23 38.744.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 38.744.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.448.000,00 9.448.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.171.000,00 19.171.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 0,00 16.495.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 16.495.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 78 9:; : 7: = :; ? :; :A : 9.895.000,00 9.895.000,00 0,00 0,00 26.917.500,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 20.100.000,00 6.817.500,00 25,33 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 4.050.000,00 2.800.000,00 40,88 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 78 9:; : 7: = :; ? :; :A : 20.067.500,00 16.050.000,00 4.017.500,00 20,02 10.102.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 8.737.500,00 1.365.000,00 13,51 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.302.500,00 3.937.500,00 1.365.000,00 25,74 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.148.007.367,00 1.02 . 1.02.01 . 16 4.093.384.264,50 54.623.102,50 1,32 82.462.500,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 82.412.500,00 50.000,00 0,06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.350.000,00 70.750.000,00 400.000,00 0,57 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.112.500,00 11.662.500,00 450.000,00 3,72 72.998.250,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 72.998.250,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.125.000,00 45.125.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.873.250,00 27.873.250,00 0,00 0,00 143.452.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 144.567.000,00 1.115.000,00 0,78 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.660.000,00 10.335.000,00 325.000,00 3,05 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.792.000,00 134.232.000,00 1.440.000,00 1,08 10.259.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 8.759.000,00 1.500.000,00 14,62 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.859.000,00 5.359.000,00 1.500.000,00 21,87 9.770.000,00 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja UKK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 9.770.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 13.211.500,00 S C D EFGFHI JF KI L M C D F NFL IL MC OI Q I L IL R C J C T I EI L S U I JEI 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 9.960.250,00 3.251.250,00 24,61 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 6.850.000,00 2.150.000,00 23,89 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.211.500,00 3.110.250,00 1.101.250,00 26,15 2.302.013.117,00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 2.302.013.117,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.394.740,00 167.394.740,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.134.618.377,00 2.134.618.377,00 0,00 0,00 1.513.841.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 1.462.904.147,50 50.936.852,50 3,36 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.418.890,00 180.118.890,00 300.000,00 0,17 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.333.422.110,00 1.282.785.257,50 50.636.852,50 3,80 Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.387.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17 34.202.500,00 3.185.000,00 8,52 31.127.500,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 24.947.500,00 6.180.000,00 19,85 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.777.500,00 17.597.500,00 6.180.000,00 25,99 6.260.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 9.255.000,00 2.995.000,00 47,84 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.370.000,00 6.420.000,00 2.050.000,00 46,91 1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 2.835.000,00 945.000,00 50,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8.215.000,00 1.02 . 1.02.01 . 18 8.215.000,00 0,00 0,00 8.215.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 8.215.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.165.000,00 5.165.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 556.651.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 542.886.000,00 13.765.000,00 2,47 90.810.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 90.810.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.150.000,00 51.150.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.660.000,00 39.660.000,00 0,00 0,00 14.585.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 14.585.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.985.000,00 10.985.000,00 0,00 0,00 5.085.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 5.085.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 0,00 83.965.500,00 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 83.965.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.850.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.115.500,00 34.115.500,00 0,00 0,00 28.427.000,00 Peningkatan Kesehatan Institusi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 22.607.000,00 5.820.000,00 20,47 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.227.000,00 10.407.000,00 5.820.000,00 35,87 79.249.500,00 Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 79.249.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.750.000,00 40.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.499.500,00 38.499.500,00 0,00 0,00 55.060.500,00 Komunikasi Informasi dan Edukasi 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 55.060.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00 19.325.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 VW XYZ [ Y VY \ YZ ] YZ _ Y` Y 35.735.500,00 35.735.500,00 0,00 0,00 35.080.000,00 Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 35.080.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.360.000,00 16.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000,00 15.720.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 39.388.500,00 Pengembangan Sekolah Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 32.143.500,00 7.245.000,00 18,39 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.020.000,00 11.590.000,00 1.430.000,00 10,98 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.368.500,00 20.553.500,00 5.815.000,00 22,05 125.000.000,00 Penyediaan, Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi untuk Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 124.300.000,00 700.000,00 0,56 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.300.000,00 700.000,00 0,56 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 198.560.250,00 1.02 . 1.02.01 . 20 172.714.500,00 25.845.750,00 13,02 9.973.750,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 9.973.750,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.273.750,00 2.273.750,00 0,00 0,00 27.346.500,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 27.346.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.346.500,00 27.346.500,00 0,00 0,00 100.247.500,00 ab c dc ee f g d c e d c h f i dc e jc b i e k ai l mb kc nh ja op qc b rk d s k t k u b v kp s d c ee f d c q w k x d m w f i d c e y l z kf r n s qh y o p h f i dc e {k md r kc q p z dc h b w f i d c e d c | dm s k t k } k w i l Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 77.991.250,00 22.256.250,00 22,20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.500.000,00 59.950.000,00 12.550.000,00 17,31 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.747.500,00 18.041.250,00 9.706.250,00 34,98 32.932.500,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 28.425.000,00 4.507.500,00 13,69 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00 15.250.000,00 2.700.000,00 15,04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.982.500,00 13.175.000,00 1.807.500,00 12,06 28.060.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 28.978.000,00 918.000,00 3,27 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.460.000,00 25.378.000,00 918.000,00 3,75 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 220.543.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 195.128.000,00 25.415.000,00 11,52 29.496.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 29.496.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.996.000,00 14.996.000,00 0,00 0,00 59.344.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 59.344.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.844.000,00 36.844.000,00 0,00 0,00 17.019.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 11.554.000,00 5.465.000,00 32,11 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 50,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.119.000,00 8.604.000,00 2.515.000,00 22,62 5.500.000,00 ab c e d~ d v d c z dc a b r x kc d dc b r€ d m   b r€ d m ‚ r f r 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 5.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 46.810.000,00 Pembinaan Kebersihan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 41.860.000,00 4.950.000,00 10,57 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00 5.150.000,00 2.700.000,00 34,39 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.960.000,00 36.710.000,00 2.250.000,00 5,78 14.350.000,00 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 14.350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00 48.024.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 33.024.000,00 15.000.000,00 31,23 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.624.000,00 22.624.000,00 15.000.000,00 39,87 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 407.168.500,00 1.02 . 1.02.01 . 22 383.313.500,00 23.855.000,00 5,86 62.479.500,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 46.079.500,00 16.400.000,00 26,25 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00 31.000.000,00 11.300.000,00 26,71 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.179.500,00 15.079.500,00 5.100.000,00 25,27 75.188.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 80.493.000,00 5.305.000,00 7,06 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00 41.700.000,00 7.600.000,00 22,29 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.088.000,00 38.793.000,00 2.295.000,00 5,59 33.459.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi ide pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 32.949.000,00 510.000,00 1,52 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 ƒ„ …†‡ ˆ † ƒ† ‰ †‡ Š ‹ †‡ Œ † † 18.709.000,00 18.199.000,00 510.000,00 2,73 114.289.500,00 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang DBD, Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 114.289.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.089.500,00 81.089.500,00 0,00 0,00 8.600.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 0,00 8.600.000,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 100,00 9.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 67.607.500,00 Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 63.957.500,00 3.650.000,00 5,40 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 30.100.000,00 1.500.000,00 4,75 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.007.500,00 33.857.500,00 2.150.000,00 5,97 36.545.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 36.545.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.345.000,00 13.345.000,00 0,00 0,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 58.881.250,00 1.02 . 1.02.01 . 23 38.775.000,00 20.106.250,00 34,15 23.530.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 10.930.000,00 12.600.000,00 53,55 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 7.300.000,00 2.050.000,00 21,93 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.180.000,00 3.630.000,00 10.550.000,00 74,40 35.351.250,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 27.845.000,00 7.506.250,00 21,23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.750.000,00 22.850.000,00 3.900.000,00 14,58 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.601.250,00 4.995.000,00 3.606.250,00 41,93 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskemas pembantu dan jaringannya 5.873.608.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.774.625.000,00 98.983.000,00 1,69 1.231.008.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.231.008.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.231.008.000,00 1.231.008.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 2.415.467.000,00 84.533.000,00 3,38 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 2.415.467.000,00 84.533.000,00 3,38 2.142.600.000,00 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 2.128.150.000,00 14.450.000,00 0,67 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.142.600.000,00 2.128.150.000,00 14.450.000,00 0,67 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6.837.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 8.100.222.236,00 1.263.222.236,00 18,48 6.837.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 8.100.222.236,00 1.263.222.236,00 18,48 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.350.000,00 164.825.000,00 13.525.000,00 7,58 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.541.855.260,00 7.804.168.711,00 1.262.313.451,00 19,30 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.794.740,00 131.228.525,00 14.433.785,00 12,36 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 151.058.200,00 1.02 . 1.02.01 . 31 139.740.700,00 11.317.500,00 7,49 80.660.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 80.660.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 70.398.200,00 Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 59.080.700,00 11.317.500,00 16,08 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp DASAR HUKUM BERTAMBAH BERKURANG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 7 4 5 6 1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 5.150.000,00 2.550.000,00 33,12 1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.698.200,00 53.930.700,00 8.767.500,00 13,98 Program Kesehatan Keluaraga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB 108.603.110,00 1.02 . 1.02.01 . 33 95.905.610,00 12.697.500,00 11,69 68.425.000,00 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 68.425.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.275.000,00 45.275.000,00 0,00 0,00 15.957.000,00 PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 15.957.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.857.000,00 6.857.000,00 0,00 0,00 21.715.000,00 Pelayanan Kesehatan Usila 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 9.017.500,00 12.697.500,00 58,47 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 5.400.000,00 2.200.000,00 28,95 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.115.000,00 3.617.500,00 10.497.500,00 74,37 2.506.110,00 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 2.506.110,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 931.110,00 931.110,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 SURPLUS DEFISIT 41.395.918.563,00 39.923.449.365,00 1.472.469.198,00 3,56 Raba - Bima, 5 October 2015 Walikota

M. Qurais H. Abidin