Honorarium PNS Belanja BahanMaterial Belanja Jasa Kantor

DOKUMENANGGARANPELAKSANAAN NOPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.1.06.01.16.10.5.2. DPA-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.06.1.06.01.16. - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap c Waktu Pelaksanaan : 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016 Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi Sumber Dana : DAU, Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PersentaseAlamYangKorbanMenerimaBencana 100 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Masukan Jumlah Dana 57.305.000,00 Keluaran Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pasca 500 Orang Bencana. Hasil Persentase korban bencana yang menerima 23,16 bantuan. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5.2. BELALANGSUNGJ

57.305.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 2.750.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

2.750.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 2.750.000,00 • Honorarium PPTK 3 ob 400.000 1.200.000,00 • Penanggung Jawab 1 OK 500.000 500.000,00 • Ketua 1 OK 450.000 450.000,00 • Anggota 3 Org 2 OK 300.000 600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.555.000,00

5.2.2.02. Belanja BahanMaterial

2.550.000,00 511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 300.000,00 • Belanja Cuci Cetak Foto 1 Keg 200.000 200.000,00 • BelanjaAlbum 1 Buah 100.000 100.000,00 5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 250.000,00 • Belanja Biaya Spanduk 1 Buah 250.000 250.000,00 5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 2.000.000,00 • Belanja Kelengkapan 1 Keg 2.000.000 2.000.000,00 Pelaksanaan

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

37.200.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 32.200.000,00 • Narasumber 4 OK 1.000.000 4.000.000,00 • JasaAnggota Tagana 370 OB 75.000 27.750.000,00 • Moderator 1 OK 450.000 450.000,00 5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00 Akomodasi • Transport Peserta 100 OH 50.000 5.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 805.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00 • Belanja Cetak. 1 Keg 300.000 300.000,00 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD 2.2.1. Printerd By SIPKD Kode Rekening Uraian Jumlah Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 505.000,00 • Belanja Penggandaan. 1 Keg 505.000 505.000,00 511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 6.000.000,00 kegiatan • Belanja Makan dan Minum 120 Dos 35.000 4.200.000,00 Kegiatan • Belanja Snack Kegiatan 120 Dos 15.000 1.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 8.000.000,00 daerah • Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun 8.000.000 8.000.000,00 daerah. Jumlah 57.305.000,00 Mengesahkan, MAROS,17 Desember 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA DINAS DrsANDI. NADJAMUDDIN Drs. MUHAMMADALWI , M.Si NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002 RencanaTriwulPenarikan Dana per Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. 57.305.000,00 Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. Jumlah Rp. 57.305.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1. H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1. 2. Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2. 3. Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD 2.2.1. Printerd By SIPKD DOKUMENANGGARANPELAKSANAAN NOPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.1.06.01.17.08.5.2. DPA-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.06.1.06.01.17. - Program pembinaan anak terlantar Kegiatan : 1.06Asuhan.1.06.01Dan.17.08Rumah.-FasilitasiSinggahDan. Pengembangan Pengelolaan Panti Waktu Pelaksanaan : 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016 Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi Sumber Dana : DAU, Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program JumlahAnak - AnakTerlantar Yang Mendapatkan 170 Orang Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Masukan Jumlah Dana 47.400.000,00 Keluaran Jumlah pemenuhan hak dasar anak terlantar dalam 150 Orang dan luar panti asuhan. Hasil Persentase fasilitasi pemenuhan hak dasar anak. 21,6 Kelompok Sasaran Kegiatan : - RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5.2. BELALANGSUNGJ