70.00 100.00 1908161014 dinas kelautan dan perikanan lakip 2014

ANGGARAN REALISASI Rp Rp No PROGRAMKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN BELANJA HASILKELUARAN RENCANA REALISASI A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 10 61,490,000 59,180,000 96.24 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun 100.00 11 276,400,000 270,052,850 97.70 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun 100.00 12 70,620,000 69,595,000 98.55 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun 100.00 688,901,310 640,541,880

92.98 70.00

1 82,370,815 81,850,000.00 92.98 Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedungkantor 1 tahun Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala gedungkantor 1 tahun 100.00 2 559,030,495 558,691,880 99.94 Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 1 tahun Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 1 tahun 100.00 3 47,500,000 - 0.00 Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor - 10.00 100.00 1 28,200,000 4,932,400 17.49 Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun 100.00 100.00 1 29,182,800 27,690,300 94.89 Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket 100.00 2 28,783,000 25,703,500 89.30 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan 100.00 29,137,000 28,556,000

98.01 100.00

1 29,137,000 28,556,000 98.01 Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit 100.00 Penyediaan makan dan Minum Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal D PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik Monitoring dan Evaluasi Kegiatan E PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA STATISTIK Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik DAK dan Pendamping 2014 ANGGARAN REALISASI Rp Rp No PROGRAMKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN BELANJA HASILKELUARAN RENCANA REALISASI A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 12,316,104,235 12,051,077,851 97.85 100.00