ANGGARAN REALISASI
Rp Rp
No PROGRAMKEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN BELANJA
HASILKELUARAN RENCANA
REALISASI A
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
10 61,490,000
59,180,000 96.24
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1
tahun Lancarnya pelaksanaan
administrasi perkantoran 1 tahun
100.00 11
276,400,000 270,052,850
97.70 Lancarnya pelaksanaan
administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1
tahun 100.00
12 70,620,000
69,595,000 98.55
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1
tahun Lancarnya pelaksanaan
administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
688,901,310 640,541,880
92.98 70.00
1 82,370,815
81,850,000.00 92.98
Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala
gedungkantor 1 tahun Lancarnya pelaksanaan
pemeliharaan rutinberkala gedungkantor 1 tahun
100.00 2
559,030,495 558,691,880
99.94 Terpeliharanya kendaraan
dinasoperasional 1 tahun Terpeliharanya kendaraan
dinasoperasional 1 tahun 100.00
3 47,500,000
- 0.00
Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor
- 10.00
100.00
1 28,200,000
4,932,400 17.49
Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun
Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun
100.00
100.00
1 29,182,800
27,690,300 94.89
Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket
Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket
100.00 2
28,783,000 25,703,500
89.30 Terlaksananya monitoring dan
evaluasi kegiatan Terlaksananya monitoring dan
evaluasi kegiatan 100.00
29,137,000 28,556,000
98.01 100.00
1 29,137,000
28,556,000 98.01
Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit 100.00
Penyediaan makan dan Minum Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal
D PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
E PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
STATISTIK Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik DAK dan
Pendamping 2014
ANGGARAN REALISASI
Rp Rp
No PROGRAMKEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN BELANJA
HASILKELUARAN RENCANA
REALISASI A
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 12,316,104,235
12,051,077,851 97.85
100.00