TABEL 3 Strategi dan Kebijakan
No TUJUAN
SASARAN STRATEGI dan
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN
UMUM 1
2 3
4 5
1 Meningkatkan
manajemen Pemerintahan
yang efektif, efesien,
berwibawa, bebas KKN dan Akuntabel
Terwujudnya Kapasitas
keuangan daerah yang
memadai Intensifikasi,
ekstensifikasi, dipersifikasi,
rativikasi, koordinasi,
rasionalisasiPAD yang diarahkan
pada terwujudnya
kapasitas keuangan yang
memadai Penataan dan
pengelolaan sumber
pendapatan daerah.
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah TABEL 4
RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD DINAS PENDAPATN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2
3 1. Tergalinya potensi
sumber-sumber PAD yang optimal
Terlaksananya kegiatan uji petik
penerimaan pajak dan retribusi kali
60
Terlaksananya kegiatan
pemutakhiran data sumber-sumber PAD
obyek 500
2 Tersedianya buku potensi yang rasional
Tersedianya dokumen data potensi sumber-
sumber PAD eksemplar
50
3 Terwujudnya realisasi
PAD secara optimal Jumlah realisai PAD
Kab. Lombok Tengah tahun 2016 Rp
155.644.851.813,-
LAKIP Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah 32
4 Terminimalisirnya kesalahan dalam
administrasi pemungutan
Menurunnya tkt kesalahan dalam adm.
Pemungutan 20
Terlaksananya Monev penerimaan daerah
kali 20
5 Tersalurnya pengaduan masyarakat secara
seimbang Terselenggaranya
sosialisasi tentang peraturan pajak dan
ret Kec. 12
6 Terwujudnya kesadaran masy. Membayar PBB
secara merata Terselenggaranya
publikasi melalui media cetak edisi
48
Terselenggaranya publikasi melalui
media radio kali 4
Terllaksananya Calling PADPBB kali
139 Terselenggaranya
pekan panutan PBBPAD paket
1 7
Tersusunnya laporan pendapatan yang tertib
dan sesuai standar Tersedianya laporan
penerimaan daerah buku
360 8 Tersedianya barang kuasi
dan werrless secara tertib
Tersedianya barang kuasi Jenis
20 Tersedianya
werlessunit 1
9 Terencananya SPOP PBB
sesuai prosedur Prosentase jumlah
tunggakan pembayaran PBB
20 Tersusunnya
Ranperbupranperbup 7
LAKIP Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah 33
II.3 Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Pendapatan TABEL 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA KONDISI
SAAT INI TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
KONDISI AKHIR
1 2
3 4
5
1 Terwujudnya
kapasitas keuangan daerah yang
memadai Target PAD
rasional dan
terukur 156.931.857.5
45,88 155.644.851.8
13,00 163.986.095.9
68,24 168.959.227.0
45,74 174.284.570.4
40,54 179.995.502.4
90,70 179.995.502.4
90,70 Target
pendapata n Asli
Daerah Prosentas
e Pajak 25,69
31,30 32,44
31,95 31,44
30,90 30,90
Prosentas e
Retribusi 11,89
18,67 19,52
20,86 22,27
23,74 23,74
LAKIP Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah 34
II.4 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2016