11 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
7. Pembangunan Jaringan IT
di tiap Kecamatan 28 Kecamatan
1 set Tetap
50 8.
Pengawasan Pembangunan Jaringan IT
di RSUD Bojonegoro 1 set
Tetap 100
9. Pengawasan
Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan
1 set Tetap
100
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan
Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,
penganggaran harus dirinci per lokasikecamatan, sehingga belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60
hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan
50,01 dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 lima puluh hari setelah berakhirnya kontrak,
yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
2. Programkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum.
12 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalis
asi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggara n
1 2
3 4
5 = 3 – 4
353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3 26.425.905
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja Telepon
12 bln Tetap
100 2.
Belanja Air 12 bln
Tetap 100
3. Belanja Listrik
12 bln Tetap
100 4.
Belanja Surat KabarMajalah
12 bln Tetap
100 5.
Belanja KawatFaksimili
InternetIntranetTV Kabel TV Satelit
12 bln Tetap
100
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan
penganggaran berdasarkan
prediksi dan
pengalaman tahun
sebelumnya. b Penyediaan
jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinasoperasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggara
n 1
2 3
4 5 = 3
– 4 14.000.000
14.000.000 11.319.000
8.945.000 79,0 2.374.000
13 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja Pajak
Kendaraan Bermotor 4 Roda 4
12 Roda 2 Tetap
100 2.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4 Roda 4 12 Roda 2
Tetap 100
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari
tahun sebelumnya, namun belum terjadi. c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100
880
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Honorarium Pengelola
Administrasi Keuangan
12 bln Tetap
100 2.
Belanja Perangko Materai dan Benda
Pos lainnya 12 bln
Tetap 100
3. Belanja Jasa
Transaksi Keuangan 12 bln
Tetap 100
d Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih.
14 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggara
n 1
2 3
4 5 = 3
– 4 30.334.400
19.860.000 18.184.300
18.184.300 100,0 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Tetap
100 2.
Belanja jasa kebersihan
12 bln Tetap
100 3.
Belanja jasa loundry 12 bln
Tetap 100
e Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD,
TV, Camera dan sejenisnya. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
30.760.000 14.495.000
14.484.000 14.484.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja jasa servis
peralatan kantor dan rumah tangga
12 bln Tetap
100
f Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
24.163.400 57.541.000
57.191.700 57.191.700
100 -
15 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja alat tulis
kantor 12 bln
Tetap 100
g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan
dan penggandaan. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
15.050.000 8.750.000
8.746.200 8.746.200
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja cetak
12 bln Tetap
100 2.
Belanja penggandaan 12 bln
Tetap 100
h Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
6.800.000 5.776.000
5.771.150 5.771.150
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja alat listrik dan
elektronik lampu pijar, battery kering
12 bln Tetap
100
i Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan
Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas.
16 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
184.400.000 67.300.000
37.004.000 37.004.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer 3 unit
2 unit 100
2. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan Modem 1 unit
Dibatalkan -
3. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan
studio video dan film Voice Recorder
1 unit Dibatalkan
-
Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk
efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
j Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan
perlengkapan rumah tangga. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
1.980.000 1.080.000
1.080.000 1.080.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja barang
peralatan dapur 1 set
Tetap 100
17 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2. Belanja barang
perlengkapan rumah tangga
1 set Tetap
100 3.
Belanja barang Pot Bunga
1 set Tetap
100
k Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian
pegawai, rapat dan tamu. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
46.808.000 45.000.000
39.751.500 39.706.550 99,9
44.950
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja makanan dan
minuman harian pegawai
12 bulan Tetap
100 2.
Belanja makanan dan minuman rapat
12 bulan Tetap
100 3.
Belanja makanan dan minuman tamu
12 bulan Tetap
100 4.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1 kegt Dibatalkan 100
l Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
285.041.900 455.000.000
400.000.000 371.622.098 92,9 28.377.902
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah 12 bulan
Tetap 100
18 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
m Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas,
instruktur senam, dan tenaga kontrak. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
118.464.000 157.354.000
151.854.000 142.658.500 93,9 9.195.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Honorarium Pegawai
12 bulan Tetap
100 2.
Panitia Harkitnas 1 Kegt
Tetap 100
3. Aplikasi Dawis
- 1 Kegt
100
n Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam
daerah. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
68.100.000 180.000.000
155.000.000 128.419.000 82,9 26.581.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Honorarium Pegawai
HonorerTidak Tetap 12 bulan
Tetap 100
2. Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah 12 bulan
Tetap 100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
19 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut :
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
22.000.000 8.000.000
7.922.000 7.922.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan
12 bulan Tetap
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang
rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3.
b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan
dan pembelian BBM Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
104.500.000 66.350.000
59.952.857 58.507.661 97,6
1.445.196
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja Bahan Bakar
MinyakGas 12 bulan
Tetap 100
2. Belanja jasa service
12 bulan Tetap
100 3.
Belanja penggantian suku cadang
12 bulan Tetap
100 4.
BBM dan pelumas 12 bulan
Tetap 100
20 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas.
c Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan
ini direalisasikan
untuk pemeliharaan
rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
11.800.000 10.000.000
9.900.000 9.900.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin 12 bulan
Tetap 100
d Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor meja,
kursi dan sejenisnya Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
5.000.000 2.500.000
2.365.000 2.365.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja pemeliharaan
aset tetap lainnya 12 bulan
Tetap 100
e Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio
Malowopati.
21 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
60.340.000 30.000.000
29.690.000 29.690.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan
12 bulan Tetap
100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
31.150.000 16.750.000
15.669.500 15.669.500
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Belanja pakaian kerja
lapangan 10 potong
Tetap 100
2. Belanja pakaian batik
tradisional 63 stel
Tetap 100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan
kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat.
22 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
16.836.000 10.450.000
10.438.000 10.438.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Uang Lembur PNS
12 bulan Tetap
100 2.
Belanja Penggandaan 12 bulan
Tetap 100
b Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan
keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
7.024.000 4.200.000
4.086.000 4.086.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target
Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Uang Lembur PNS
12 bulan Tetap
100 2.
Belanja Penggandaan 12 bulan
Tetap 100
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
249.180.000 243.540.000
195.713.650 195.713.640 100
10
23 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian
Kinerja
1. Terlaksananya LCCK
KIM 6 kali
Tetap 100
2. Terlaksananya Pekan
KIM Tingkat Bakorwil 1 kali
Tetap 100
3. Terlaksananya
Pembinaan KIM 28
Kecamatan Tetap
100 4.
Terlaksananya Pertura
8 kali 6 kali
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari
penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari
jum ’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan
bersamaan dengan bulan layanan publik. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
137.955.000 107.385.000
85.661.500 85.661.500
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Dialog publik di
Pendopo 45 kali
Tetap 100
2. Dialog publik di
Kecamatan 5 kali
Tetap 100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
24 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
c Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server
PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
663.015.000 175.345.000
147.752.425 147.752.425 100
-
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. VM untuk penempatan
5 aplikasi customize 1 unit
Tetap 100
2. VM untuk penempatan
database 5 aplikasi customize
1 unit Tetap
100 3.
VM utuk Primary NS NS1 domain
bojonegorokab.go.id 1 unit
Tetap 100
4. Tersedianya Mail PNS
bagi Pejabat Struktural 725
pegawai Tetap
100 5.
Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM
Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT 28
Operator Kecamatan 2 kali
1 kali 100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
d Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup
Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan
Cell Plan.
25 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
236.707.000 23.450.000
16.380.000 16.380.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Penyusunan Raperbup
2 bh 2 bh
100
Kegiatan dapat
terlaksana dengan
baik, namun
mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan
pendapatan daerah dari DBH Migas. e Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju
standarisasi TIA Tier II Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4 7.231.748
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Perencanaan
pembangunan Data Center dan NOC
1 dokumen
Tetap 100
2. Pengadaan Data
Center dan NOC 1 paket
Tetap 100
3. Pengawasan
pembangunan Data Center dan NOC
1 dokumen
Tetap 100
26 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
4. Pengadaan Partisi
Dinding Data Center dan NOC
1 paket Tetap
100 5.
Pemindahan Data Center dan NOC
1 paket Tetap
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang
semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan
capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan
perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya
menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor,
sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan,
kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 2017.
f Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran
langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan ISR. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
198.883.000 111.150.000
88.841.122 88.841.122
100 -
27 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio dan hiburan
setiap hari pukul 05.00- 24.00 WIB
12 bulan Tetap
100
2. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio On Air dari
Lokasi kegiatan 12 bulan
Tetap 100
3. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio dan hiburan saat
Ramadhon dan Hari Raya
1 bulan Tetap
100
4. Terlaksananya
Panggung Hiburan Malowopati
1 kegiatan Tetap
100 5.
Terselesaikannya perijinan radio
Malowopati FM 1 paket
Tetap 100
6. Pemeliharaan
Peralatan Radio 12 bulan
Tetap 100
7. Pengadaan Komputer
dan peralatan Radio 1 paket
Dibatalkan -
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. g Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan
Telekomunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang
pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
78.575.000 3.760.000
2.794.000 2.794.000
100 -
28 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Pengawasan menara
telekomunikasi 12 bulan
1 bulan 100
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah
tidak mempunyai
kewenangan di
bidang Pos
dan Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2016
kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara direvisi.
6 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa
informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
61.990.500 30.375.000
28.816.750 28.816.750
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Tersedianya dokumen
analisa data dan informasi terkait
pembangunan daerah 60 buku
Tetap 100
2. Tersedianya booklet
informasi pemerintah dan pembangunan
250 bh 100 bh
100
29 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
3. Tersusunnya
identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan
informasi dari berbagai media
18 dokumen
Tetap 100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai
akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b
Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di
website Pemkab Bojonegoro www.bojonegorokab.go.id
dan website Dinas
Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Bojonegoro www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
119.087.500 70.560.000
65.340.000 65.340.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya
penyampaian informasi potensi dan kondisi
Bojonegoro melalui website Pemkab
Bojonegoro 1.080
berita Tetap
100
2. Terlaksananya
penyampaian informasi potensi dan kondisi
Dinkominfo melalui website Dinkominfo
96 berita Tetap
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas,
30 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak
dibayarkan. 7 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan
spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
314.971.000 176.200.000
167.185.700 167.145.700 99,9 40.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media Baliho
123 bh 48 bh
100
2.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media Spanduk
82 bh 40 bh
100
3.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media cetak Warta
Bojonegoro 12 kali
10 kali
100
4.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media cetak Koran
Regional 24 kali
12 kali
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
31 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV,
media cetak dan buku. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
98.411.500 57.400.000
57.187.100 56.889.100 99,5
298.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Tereksposnya berita
program dan hasil pembangunan melalui
media cetak 2 kali
Tetap 100
2. Tersiarnya tayangan di
televisi tentang program pembangunan,
hasil pembangunan potensi Bojonegoro
5 kali Tetap
100
3. Tersusunnya buku
Bojonegoro Berkarya 100 buah
100 buah 100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
c Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau
oleh media lain dan atau TI. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
38.926.000 20.700.000
16.128.075 16.128.075
100 -
32 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya siaran
keliling sebanyak 40 Kali
Tetap 100
2. Terlaksananya
pemutaran film 20 Kali
Tetap 100
Kegiatan dapat
terlaksana dengan
baik, namun
mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan
pendapatan daerah dari DBH Migas.
d Penyebarluasan Informasi melalui media massa PPID
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
134.172.000 151.350.000
139.633.750 139.624.250 99,9 9.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya
Penyelenggaraan penguatan PPID
1 kali Tetap
100 2.
Terlaksananya festival HAM 2016
1 kali Tetap
100 3.
Terlaksananya Festival OGP
1 kali Tetap
100 4.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media baju
100 bh Tetap
100
5. Kalender Table PPID
100 bh -
- 6.
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media poster
- 40 bh
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja
Layanan Informasi Terbaik, Badan Publik dengan Sistem Layanan
33 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Informasi Terbaik A, Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa, Nominator Website Terinformatif dan Nominator Kepatuhan
Melaporkan Layanan Informasi Publik.
e Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang
televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2
3 4
5 = 3 – 4
138.280.000 100.300.000
84.563.000 84.563.000
100 -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan
Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terselenggaranya
penyampaian informasi program pembangunan
melalui program Spot ILM
20 kali Tetap
100
2. Terselenggaranya talk
show 2 kali
Tetap 100
3. Terselenggaranya adlib
ILM 10 kali
Tetap 100
4. Tersampaikannya
informasi melalui tayang televisi
6 kali 1 kali
100 5.
Teroperasionalkannya media center setiap hari
pukul 08.00-18.00 12 bulan
Tetap 100
6. Terlaksanakannya
Penguatan kemitraan profesi
3 kali Tetap
100
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
34 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
3. Realisasi Programkegiatan yang melebihi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan