Programkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan

11 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 7. Pembangunan Jaringan IT di tiap Kecamatan 28 Kecamatan 1 set Tetap 50 8. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 set Tetap 100 9. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan 1 set Tetap 100 Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, penganggaran harus dirinci per lokasikecamatan, sehingga belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016. Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 lima puluh hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.

2. Programkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum. 12 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalis asi Anggaran Realisasi Sisa Anggara n 1 2 3 4 5 = 3 – 4 353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3 26.425.905 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100 2. Belanja Air 12 bln Tetap 100 3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100 4. Belanja Surat KabarMajalah 12 bln Tetap 100 5. Belanja KawatFaksimili InternetIntranetTV Kabel TV Satelit 12 bln Tetap 100 Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya. b Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggara n 1 2 3 4 5 = 3 – 4 14.000.000 14.000.000 11.319.000 8.945.000 79,0 2.374.000 13 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4 Roda 4 12 Roda 2 Tetap 100 2. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4 Roda 4 12 Roda 2 Tetap 100 Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi. c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100 880 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 12 bln Tetap 100 2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya 12 bln Tetap 100 3. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 12 bln Tetap 100 d Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih. 14 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggara n 1 2 3 4 5 = 3 – 4 30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bln Tetap 100 2. Belanja jasa kebersihan 12 bln Tetap 100 3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100 e Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga 12 bln Tetap 100 f Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 24.163.400 57.541.000 57.191.700 57.191.700 100 - 15 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat tulis kantor 12 bln Tetap 100 g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100 2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100 h Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 12 bln Tetap 100 i Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas. 16 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 3 unit 2 unit 100 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Modem 1 unit Dibatalkan - 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film Voice Recorder 1 unit Dibatalkan - Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. j Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja barang peralatan dapur 1 set Tetap 100 17 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 2. Belanja barang perlengkapan rumah tangga 1 set Tetap 100 3. Belanja barang Pot Bunga 1 set Tetap 100 k Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9 44.950 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 bulan Tetap 100 2. Belanja makanan dan minuman rapat 12 bulan Tetap 100 3. Belanja makanan dan minuman tamu 12 bulan Tetap 100 4. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kegt Dibatalkan 100 l Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9 28.377.902 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan Tetap 100 18 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 m Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9 9.195.500 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100 2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100 3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100 n Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9 26.581.000 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 12 bulan Tetap 100 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 19 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut : Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3. b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6 1.445.196 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Bahan Bakar MinyakGas 12 bulan Tetap 100 2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100 3. Belanja penggantian suku cadang 12 bulan Tetap 100 4. BBM dan pelumas 12 bulan Tetap 100 20 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas. c Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan Tetap 100 d Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor meja, kursi dan sejenisnya Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya 12 bulan Tetap 100 e Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati. 21 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pakaian kerja lapangan 10 potong Tetap 100 2. Belanja pakaian batik tradisional 63 stel Tetap 100 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat. 22 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100 2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100 b Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100 2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 249.180.000 243.540.000 195.713.650 195.713.640 100 10 23 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya LCCK KIM 6 kali Tetap 100 2. Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1 kali Tetap 100 3. Terlaksananya Pembinaan KIM 28 Kecamatan Tetap 100 4. Terlaksananya Pertura 8 kali 6 kali 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum ’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Dialog publik di Pendopo 45 kali Tetap 100 2. Dialog publik di Kecamatan 5 kali Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 24 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 c Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. VM untuk penempatan 5 aplikasi customize 1 unit Tetap 100 2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize 1 unit Tetap 100 3. VM utuk Primary NS NS1 domain bojonegorokab.go.id 1 unit Tetap 100 4. Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural 725 pegawai Tetap 100 5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT 28 Operator Kecamatan 2 kali 1 kali 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas d Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan. 25 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. e Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisasi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4 7.231.748 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Perencanaan pembangunan Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100 2. Pengadaan Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100 3. Pengawasan pembangunan Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100 26 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 4. Pengadaan Partisi Dinding Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100 5. Pemindahan Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor, sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016. Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 2017. f Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan ISR. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 198.883.000 111.150.000 88.841.122 88.841.122 100 - 27 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00- 24.00 WIB 12 bulan Tetap 100 2. Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan 12 bulan Tetap 100 3. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya 1 bulan Tetap 100 4. Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati 1 kegiatan Tetap 100 5. Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM 1 paket Tetap 100 6. Pemeliharaan Peralatan Radio 12 bulan Tetap 100 7. Pengadaan Komputer dan peralatan Radio 1 paket Dibatalkan - Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. g Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 78.575.000 3.760.000 2.794.000 2.794.000 100 - 28 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Pengawasan menara telekomunikasi 12 bulan 1 bulan 100 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan di bidang Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2016 kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara direvisi. 6 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah 60 buku Tetap 100 2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan 250 bh 100 bh 100 29 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 3. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 18 dokumen Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website Pemkab Bojonegoro www.bojonegorokab.go.id dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro 1.080 berita Tetap 100 2. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas, 30 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak dibayarkan. 7 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 314.971.000 176.200.000 167.185.700 167.145.700 99,9 40.000 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho 123 bh 48 bh 100 2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk 82 bh 40 bh 100 3. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak Warta Bojonegoro 12 kali 10 kali 100 4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak Koran Regional 24 kali 12 kali 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 31 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 b Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, media cetak dan buku. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 98.411.500 57.400.000 57.187.100 56.889.100 99,5 298.000 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak 2 kali Tetap 100 2. Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro 5 kali Tetap 100 3. Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya 100 buah 100 buah 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. c Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 38.926.000 20.700.000 16.128.075 16.128.075 100 - 32 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya siaran keliling sebanyak 40 Kali Tetap 100 2. Terlaksananya pemutaran film 20 Kali Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. d Penyebarluasan Informasi melalui media massa PPID Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 134.172.000 151.350.000 139.633.750 139.624.250 99,9 9.500 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya Penyelenggaraan penguatan PPID 1 kali Tetap 100 2. Terlaksananya festival HAM 2016 1 kali Tetap 100 3. Terlaksananya Festival OGP 1 kali Tetap 100 4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media baju 100 bh Tetap 100 5. Kalender Table PPID 100 bh - - 6. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media poster - 40 bh 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja Layanan Informasi Terbaik, Badan Publik dengan Sistem Layanan 33 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 Informasi Terbaik A, Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa, Nominator Website Terinformatif dan Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik. e Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu Anggaran P-APBD Rasionalisa si Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 1 2 3 4 5 = 3 – 4 138.280.000 100.300.000 84.563.000 84.563.000 100 - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan Capaian Kinerja 1. Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 20 kali Tetap 100 2. Terselenggaranya talk show 2 kali Tetap 100 3. Terselenggaranya adlib ILM 10 kali Tetap 100 4. Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi 6 kali 1 kali 100 5. Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00-18.00 12 bulan Tetap 100 6. Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi 3 kali Tetap 100 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 34 Rencana Kerja Dinkominfo 2017

3. Realisasi Programkegiatan yang melebihi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan