Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1.06. - Perencanaan Pembangunan Organisasi Urusan Pemerintahan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.06. - Perencanaan Pembangunan 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.850.000,00 10.410.000,00 10.410.000,00 9.970.000,00 4 Line Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 41.640.000,00 02. - 171.200,00 - 30.404.800,00 13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2 Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 30.576.000,00 06. 26.776.100,00 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor Kota Tangerang Penyediaan jasa kebersihan kantor 107.236.100,00 08. 7.340.000,00 256.024.240,00 407.455.000,00 4.635.000,00 3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek Kota Tangerang Penyediaan Alat Tulis Kantor 675.454.240,00 10. 34.427.382,00 34.950.000,00 34.950.000,00 34.950.000,00 9781 barang cetakan, 122.100 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 139.277.382,00 11. 4.625.800,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 529 buah Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 19.475.800,00 12. 5.856.000,00 5.868.000,00 5.868.000,00 7.743.000,00 2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.335.000,00 15. 35.575.000,00 39.375.000,00 39.375.000,00 39.375.000,00 600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan Kota Tangerang Penyediaan makanan dan minuman 153.700.000,00 17. 219.770.003,00 224.589.999,00 224.589.999,00 220.629.999,00 510 HOK Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 889.580.000,00 18. 32.950.000,00 55.365.000,00 68.760.000,00 - 10 Buku Kota Tangerang Digitalisasi Kearsipan SKPD 157.075.000,00 46.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - - 142.727.500,00 - 3 Tiga unit PCKomputer, 2 dua unit Printer, 1 satu unit proyektor Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 142.727.500,00 09. - - 207.920.000,00 - 1 Paket Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 207.920.000,00 22. 159.975.000,00 126.775.000,00 126.775.000,00 126.775.000,00 15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2 Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 540.300.000,00 24. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 11=7+8+9+10 7 8 9 10 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan 3.856.000,00 3.856.000,00 3.856.000,00 3.856.000,00 32 unit Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 15.424.000,00 26. 15.676.500,00 15.676.500,00 15.676.500,00 15.676.500,00 78 Unit Komputer danlaptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 62.706.000,00 28.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

499.700,00 - 45.820.300,00 - 75 buah training dan 100 buah kaos Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 46.320.000,00 05.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 22.190.000,00 360.745.000,00 438.075.000,00 - 2 Kegiatan Kota Tangerang Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana 821.010.000,00 08.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 18.475.000,00 - - 5 Lima Buku Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 18.475.000,00 02. - 18.415.000,00 - - 5 Lima Buku Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 18.415.000,00 03. - - - 18.506.000,00 6 enam buku - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.506.000,00 04. 76.490.000,00 - - - 15 Lima Belas Buku - Penyusunan RKA dan DPA 76.490.000,00 06. 27.177.000,00 14.648.000,00 14.324.000,00 14.648.000,00 27 Dua Puluh Tujuh Buku - Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan 70.797.000,00 78. 18.264.000,00 - 18.264.000,00 - 8 delapan buku - Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 36.528.000,00 83.

15. Program Pengembangan Data Informasi