DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2
: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1.06. - Perencanaan Pembangunan
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
1.06. - Perencanaan Pembangunan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.850.000,00 10.410.000,00
10.410.000,00 9.970.000,00
4 Line Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
41.640.000,00 02.
- 171.200,00
- 30.404.800,00
13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 30.576.000,00
06. 26.776.100,00
26.820.000,00 26.820.000,00
26.820.000,00 734 buah bahan dan alat - alat kebersihan
dan 4 orang pesuruh kantor Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 107.236.100,00
08. 7.340.000,00
256.024.240,00 407.455.000,00
4.635.000,00 3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000,
755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 675.454.240,00
10. 34.427.382,00
34.950.000,00 34.950.000,00
34.950.000,00 9781 barang cetakan, 122.100 lembar
Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 139.277.382,00
11. 4.625.800,00
4.950.000,00 4.950.000,00
4.950.000,00 529 buah
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor 19.475.800,00
12. 5.856.000,00
5.868.000,00 5.868.000,00
7.743.000,00 2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran
Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 25.335.000,00
15. 35.575.000,00
39.375.000,00 39.375.000,00
39.375.000,00 600 Galon air minum harian, 132 dus air
minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200
dus snack dan 2200 dus makan Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 153.700.000,00
17.
219.770.003,00 224.589.999,00
224.589.999,00 220.629.999,00
510 HOK Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
889.580.000,00 18.
32.950.000,00 55.365.000,00
68.760.000,00 -
10 Buku Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 157.075.000,00
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur -
- 142.727.500,00
- 3 Tiga unit PCKomputer, 2 dua unit
Printer, 1 satu unit proyektor Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 142.727.500,00
09. -
- 207.920.000,00
- 1 Paket
Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
207.920.000,00 22.
159.975.000,00 126.775.000,00
126.775.000,00 126.775.000,00
15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2
Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 540.300.000,00
24.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
3.856.000,00 3.856.000,00
3.856.000,00 3.856.000,00
32 unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
15.424.000,00 26.
15.676.500,00 15.676.500,00
15.676.500,00 15.676.500,00
78 Unit Komputer danlaptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax
Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung
kantor 62.706.000,00
28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
499.700,00 -
45.820.300,00 -
75 buah training dan 100 buah kaos Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 46.320.000,00
05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 22.190.000,00
360.745.000,00 438.075.000,00
- 2 Kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
821.010.000,00 08.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
18.475.000,00 -
- 5 Lima Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
18.475.000,00 02.
- 18.415.000,00
- -
5 Lima Buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
18.415.000,00 03.
- -
- 18.506.000,00
6 enam buku -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.506.000,00
04. 76.490.000,00
- -
- 15 Lima Belas Buku
- Penyusunan RKA dan DPA
76.490.000,00 06.
27.177.000,00 14.648.000,00
14.324.000,00 14.648.000,00
27 Dua Puluh Tujuh Buku -
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan
70.797.000,00 78.
18.264.000,00 -
18.264.000,00 -
8 delapan buku -
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 36.528.000,00
83.
15. Program Pengembangan Data Informasi