File 4.DPA 2015 disbang

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.04. - Perumahan

Organisasi

: 1.04.05. - Dinas Bangunan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja


Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode


2

3

( 1.04. ) - Perumahan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Kota Tangerang


2 line

Kota Tangerang
Kota Tangerang

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV


6

7

8

9

10

6.040.000,00

6.810.000,00

6.810.000,00

7.580.000,00

27.240.000,00


13 unit kendaraan bermotor roda 2
8 unit kendaraan bermotor roda 4

11.950.000,00

6.760.000,00

6.070.000,00

3.420.000,00

28.200.000,00

28.995.800,00

28.911.600,00

28.604.900,00


19.787.600,00

106.299.900,00

Kota Tangerang

1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga kebersihan
1 Paket

Kota Tangerang

1 paket

26.807.950,00

Kota Tangerang

1 Paket


8.648.000,00

-

-

-

Kota Tangerang

1 paket

4.600.000,00

-

-

-


4.600.000,00

Kota Tangerang

1 Paket

91.685.000,00

-

-

-

91.685.000,00

Kota Tangerang

1 Paket


149.969.601,00

116.729.601,00

116.729.601,00

116.729.597,00

500.158.400,00

Kota Tangerang

11 bulan

5.355.000,00

5.355.000,00

5.355.000,00


3.570.000,00

19.635.000,00

Kota Tangerang

1 Paket

25.015.000,00

Kota Tangerang

08.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor


10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
14.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.
20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

03.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Tangerang

Ktr Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang Tengah
Luncuran,Sarana Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung UPTD Metrologi
+ Meubelair, Gedung UPTD
Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung Dishub
1 paket

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

14 Paket ( 28 Kantor Kelurahan )

400.210.000,00

801.500.000,00

263.559.200,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4

165.800.000,00

61.500.000,00

61.500.000,00

06.

02.

11=7+8+9+10

198.017.600,00

1.189.500.000,00

68.296.000,00

10.207.800,00

-

1.162.660.000,00

-

10.207.800,00

-

8.000.000.000,00

-

10.207.800,00

-

6.116.107.600,00

198.017.600,00
57.431.350,00
8.648.000,00

25.015.000,00

16.468.267.600,00

-

68.296.000,00

-

1.465.269.200,00

41.000.000,00

329.800.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kota Tangerang

Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP
Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan

600.000.000,00

664.500.000,00

459.710.000,00

52.

Kota Tangerang

Tersusunnya DED gedung kantor
BPPMPT

187.000.000,00

5.720.000,00

1.080.000,00

82.

Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung
Kantor
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan

1.486.491.240,00

1.432.761.240,00

04.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

05.

23.
06.
02.
03.
06.

Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

09.

Penetapan Kinerja SKPD

100.

Penyusunan RKBU

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

78.
83.

Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

86.

Penyusunan SOP SKPD

41.

Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

19.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

42.

Kota Tangerang

3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper,Jatiuwung) dan
Meubelair

Kota Tangerang

1 Paket

92.000.000,00

-

-

Kota Tangerang

57 Pegawai

45.868.000,00

-

-

1.317.724.160,00

11=7+8+9+10

670.202.400,00
955.174.160,00

7.500.000,00

2.394.412.400,00
193.800.000,00
5.192.150.800,00

92.000.000,00
53.368.000,00

Kota Tangerang

6 Buku

-

Kota Tangerang

6 Buku

-

Kota Tangerang

8 Buku

45.850.000,00

Kota Tangerang

22.900.000,00

Kota Tangerang

10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku

12.321.000,00

-

-

-

12.321.000,00

Kota Tangerang

12 Laporan

21.969.000,00

-

-

-

21.969.000,00

Kota Tangerang

37.635.000,00

-

-

-

37.635.000,00

Kota Tangerang

12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku

Kota Tangerang

1 Dokumen 7 Buku

33.304.000,00

Kota Tangerang

20 Buku

41.350.000,00

45.395.000,00

Kota Tangerang

2 unit pos pemadam

500.000.000,00

500.000.000,00

419.832.000,00

Kota Tangerang

16 unit gedung sekolah dan 11 paket
meubelair

10.696.106.400,00

21.818.835.100,00

13.861.055.100,00

Kota Tangerang

1 Gedung perpusatkaan dan ruang
belajar lainnya

14.648.000,00

16.754.000,00
91.800.000,00

14.324.000,00
-

15.304.000,00

-

15.304.000,00

-

-

16.754.000,00

-

-

45.850.000,00

-

14.648.000,00

5.625.000,00

27.177.000,00

120.325.000,00

70.797.000,00

-

-

33.304.000,00

-

-

86.745.000,00

-

1.419.832.000,00

( 1.01. ) - Pendidikan
16.
01.
12.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah

1.234.830.000,00

-

-

9.120.135.400,00
-

55.496.132.000,00
1.234.830.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

41.
17.

3

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Kota Tangerang

5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar
Sekolah

Kota Tangerang

10 gedung sekolah dan 7 paket meubelair

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

2.000.025.000,00

2.000.000.000,00

12.408.661.750,00

10.931.018.250,00

1 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan

500.000.000,00

613.334.000,00

500.000.000,00

2.000.000.000,00

Kota Tangerang

15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED
Gedung Posyandu + Dokumen Kajian
Gedung Posyandu
100 %

Kota Tangerang

12 Paket ( 40 Gedung Posyandu )

-

11=7+8+9+10

-

4.000.025.000,00

Program Pendidikan Menengah

41.

Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

( 1.02. ) - Kesehatan
25.

05.

12.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu

47.

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
rawat inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan

50.

Perencanaan Pembangunan Puskesmas

32.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Penyempurnaan RSUD

18.

26.

( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi
06.

Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi

07.

Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi

08.

Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi

( 1.05. ) - Penataan Ruang
15.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

01.

5.000.000.000,00
500.000.000,00

529.170.000,00

10.311.128.250,00
-

7.299.119.750,00
-

40.949.928.000,00
1.113.334.000,00

1.116.695.000,00

694.311.400,00

4.311.006.400,00

5.000.000.000,00

49.050.000,00

10.049.050.000,00

254.453.000,00

-

1.283.623.000,00

Kota Tangerang

100 %

-

101.160.000,00

6.850.600.000,00

6.951.760.000,00

Kota Tangerang

DED Puskesmas Benda dan Puskesmas
Pakojan

-

11.970.000,00

5.040.000,00

540.150.000,00

557.160.000,00

Kota Tangerang

635 m2

-

1.176.796.800,00

1.621.562.400,00

1.272.126.800,00

4.070.486.000,00

Kota Tangerang

100 peserta

Kota Tangerang

100 Surat Rekomendasi

Kota Tangerang

3 Kegiatan

Kota Tangerang

1 buku

Kota Tangerang

Laporan Pendataan Bangunan sebanyak
5 (lima) eksemplar

228.892.000,00
-

-

4.900.000,00

-

-

228.892.000,00

410.455.000,00

415.355.000,00

7.800.000,00

120.000,00

7.800.000,00

497.754.000,00

513.474.000,00

107.700.000,00

132.220.000,00

10.000.000,00

10.225.000,00

260.145.000,00

18.532.500,00

493.703.500,00

20.340.000,00

532.576.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang
21.

16.

Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor
Pemda
Program Pemanfaatan Ruang

12.

Pendataan Bangunan

-

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

22.
17.

3

Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

30 Dokumen

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

96.600.000,00

155.000.000,00

177.000.000,00

11=7+8+9+10

133.300.000,00

561.900.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Perda Bangunan

13.

Pengendalian Pengawasan Bangunan

( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal

( 1.09. ) - Pertanahan
16.
05.

Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan

( 1.13. ) - Sosial
16.
27.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial

31.

Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial

( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.

Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
15.
18.
21.
02.

Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga

Kota Tangerang

172 Orang

Kota Tangerang

12 dokumen

Kota Tangerang

1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10 eksemplar)
2.Penyusunan DED pembangunan
terminal cibodasari (10 eksemplar)

Kota Tangerang

1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2

Kota Tangerang

5 eksemplar

Kota Tangerang

1 Rumah

Kota Tangerang

3 Gedung BLK

Kota Tangerang

10 Buku

Kota Tangerang

1. Perbaikan GOR Pabuaran
2. Perbaikan GOR Tangerang

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

12.

-

157.943.300,00

-

246.000.000,00

249.900.000,00

-

7.900.000,00

200.000.000,00

-

30.000.000.000,00

10.000.000.000,00

300.800.000,00

5.670.000,00
-

500.000.000,00

-

224.245.500,00

45.745.000,00

-

10.000.000.000,00

157.943.300,00
1.042.700.000,00

207.900.000,00

50.000.000.000,00

3.010.000,00

54.425.000,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.444.680.000,00

2.944.680.000,00

2.000.000.000,00

4.500.000.000,00

1.019.568.400,00

8.019.568.400,00

58.360.000,00

224.245.500,00

-

246.000.000,00

-

224.245.500,00

-

253.666.500,00

58.360.000,00

926.403.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

10.
18.

Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

05.

Pengadaan sarana penyimpanan

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

13.
34.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD

5

Kota Tangerang

1 Paket DED Pembangunan SPORT
CENTER

Kota Tangerang

2 gedung serbaguna (gedung serbaguna
perum total persada, Gedung serbaguna
Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan
Volly

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

7.420.000,00

199.380.000,00

-

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

-

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

01.

Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan

18.

(kuantitatif)

4

3

( 1.24. ) - Kearsipan
15.

Lokasi Kegiatan

NIP : 196112141989031003

9.294.632.000,00

1 paket

127.708.000,00

-

-

-

127.708.000,00

Kota Tangerang

1 paket

33.150.000,00

-

-

-

33.150.000,00

Kota Tangerang

24 paket

110.920.000,00

Kota Tangerang

24 dokumen

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

1.294.632.000,00

206.800.000,00

Kota Tangerang

22.506.000,00

43.966.493.761,00

Mengesahkan,

11=7+8+9+10

-

4.240.000,00
81.861.128.691,00

2.120.000,00

4.240.000,00

59.978.034.491,00

49.147.445.407,00

Tangerang,

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM.
NIP : 195811071989091001

121.520.000,00
22.506.000,00
234.953.102.350,00