File 4.DPA 2015 disbang
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
2 line
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
6.040.000,00
6.810.000,00
6.810.000,00
7.580.000,00
27.240.000,00
13 unit kendaraan bermotor roda 2
8 unit kendaraan bermotor roda 4
11.950.000,00
6.760.000,00
6.070.000,00
3.420.000,00
28.200.000,00
28.995.800,00
28.911.600,00
28.604.900,00
19.787.600,00
106.299.900,00
Kota Tangerang
1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga kebersihan
1 Paket
Kota Tangerang
1 paket
26.807.950,00
Kota Tangerang
1 Paket
8.648.000,00
-
-
-
Kota Tangerang
1 paket
4.600.000,00
-
-
-
4.600.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
91.685.000,00
-
-
-
91.685.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
149.969.601,00
116.729.601,00
116.729.601,00
116.729.597,00
500.158.400,00
Kota Tangerang
11 bulan
5.355.000,00
5.355.000,00
5.355.000,00
3.570.000,00
19.635.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
25.015.000,00
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
14.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
Ktr Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang Tengah
Luncuran,Sarana Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung UPTD Metrologi
+ Meubelair, Gedung UPTD
Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung Dishub
1 paket
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
14 Paket ( 28 Kantor Kelurahan )
400.210.000,00
801.500.000,00
263.559.200,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4
165.800.000,00
61.500.000,00
61.500.000,00
06.
02.
11=7+8+9+10
198.017.600,00
1.189.500.000,00
68.296.000,00
10.207.800,00
-
1.162.660.000,00
-
10.207.800,00
-
8.000.000.000,00
-
10.207.800,00
-
6.116.107.600,00
198.017.600,00
57.431.350,00
8.648.000,00
25.015.000,00
16.468.267.600,00
-
68.296.000,00
-
1.465.269.200,00
41.000.000,00
329.800.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP
Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan
600.000.000,00
664.500.000,00
459.710.000,00
52.
Kota Tangerang
Tersusunnya DED gedung kantor
BPPMPT
187.000.000,00
5.720.000,00
1.080.000,00
82.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung
Kantor
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
1.486.491.240,00
1.432.761.240,00
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
23.
06.
02.
03.
06.
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
78.
83.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
42.
Kota Tangerang
3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper,Jatiuwung) dan
Meubelair
Kota Tangerang
1 Paket
92.000.000,00
-
-
Kota Tangerang
57 Pegawai
45.868.000,00
-
-
1.317.724.160,00
11=7+8+9+10
670.202.400,00
955.174.160,00
7.500.000,00
2.394.412.400,00
193.800.000,00
5.192.150.800,00
92.000.000,00
53.368.000,00
Kota Tangerang
6 Buku
-
Kota Tangerang
6 Buku
-
Kota Tangerang
8 Buku
45.850.000,00
Kota Tangerang
22.900.000,00
Kota Tangerang
10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku
12.321.000,00
-
-
-
12.321.000,00
Kota Tangerang
12 Laporan
21.969.000,00
-
-
-
21.969.000,00
Kota Tangerang
37.635.000,00
-
-
-
37.635.000,00
Kota Tangerang
12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku
Kota Tangerang
1 Dokumen 7 Buku
33.304.000,00
Kota Tangerang
20 Buku
41.350.000,00
45.395.000,00
Kota Tangerang
2 unit pos pemadam
500.000.000,00
500.000.000,00
419.832.000,00
Kota Tangerang
16 unit gedung sekolah dan 11 paket
meubelair
10.696.106.400,00
21.818.835.100,00
13.861.055.100,00
Kota Tangerang
1 Gedung perpusatkaan dan ruang
belajar lainnya
14.648.000,00
16.754.000,00
91.800.000,00
14.324.000,00
-
15.304.000,00
-
15.304.000,00
-
-
16.754.000,00
-
-
45.850.000,00
-
14.648.000,00
5.625.000,00
27.177.000,00
120.325.000,00
70.797.000,00
-
-
33.304.000,00
-
-
86.745.000,00
-
1.419.832.000,00
( 1.01. ) - Pendidikan
16.
01.
12.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah
1.234.830.000,00
-
-
9.120.135.400,00
-
55.496.132.000,00
1.234.830.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
41.
17.
3
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar
Sekolah
Kota Tangerang
10 gedung sekolah dan 7 paket meubelair
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
2.000.025.000,00
2.000.000.000,00
12.408.661.750,00
10.931.018.250,00
1 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan
500.000.000,00
613.334.000,00
500.000.000,00
2.000.000.000,00
Kota Tangerang
15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED
Gedung Posyandu + Dokumen Kajian
Gedung Posyandu
100 %
Kota Tangerang
12 Paket ( 40 Gedung Posyandu )
-
11=7+8+9+10
-
4.000.025.000,00
Program Pendidikan Menengah
41.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
05.
12.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
rawat inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
32.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Penyempurnaan RSUD
18.
26.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
( 1.05. ) - Penataan Ruang
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
5.000.000.000,00
500.000.000,00
529.170.000,00
10.311.128.250,00
-
7.299.119.750,00
-
40.949.928.000,00
1.113.334.000,00
1.116.695.000,00
694.311.400,00
4.311.006.400,00
5.000.000.000,00
49.050.000,00
10.049.050.000,00
254.453.000,00
-
1.283.623.000,00
Kota Tangerang
100 %
-
101.160.000,00
6.850.600.000,00
6.951.760.000,00
Kota Tangerang
DED Puskesmas Benda dan Puskesmas
Pakojan
-
11.970.000,00
5.040.000,00
540.150.000,00
557.160.000,00
Kota Tangerang
635 m2
-
1.176.796.800,00
1.621.562.400,00
1.272.126.800,00
4.070.486.000,00
Kota Tangerang
100 peserta
Kota Tangerang
100 Surat Rekomendasi
Kota Tangerang
3 Kegiatan
Kota Tangerang
1 buku
Kota Tangerang
Laporan Pendataan Bangunan sebanyak
5 (lima) eksemplar
228.892.000,00
-
-
4.900.000,00
-
-
228.892.000,00
410.455.000,00
415.355.000,00
7.800.000,00
120.000,00
7.800.000,00
497.754.000,00
513.474.000,00
107.700.000,00
132.220.000,00
10.000.000,00
10.225.000,00
260.145.000,00
18.532.500,00
493.703.500,00
20.340.000,00
532.576.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
21.
16.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor
Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
12.
Pendataan Bangunan
-
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
22.
17.
3
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
30 Dokumen
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
96.600.000,00
155.000.000,00
177.000.000,00
11=7+8+9+10
133.300.000,00
561.900.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Perda Bangunan
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal
( 1.09. ) - Pertanahan
16.
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
( 1.13. ) - Sosial
16.
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
15.
18.
21.
02.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Kota Tangerang
172 Orang
Kota Tangerang
12 dokumen
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10 eksemplar)
2.Penyusunan DED pembangunan
terminal cibodasari (10 eksemplar)
Kota Tangerang
1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2
Kota Tangerang
5 eksemplar
Kota Tangerang
1 Rumah
Kota Tangerang
3 Gedung BLK
Kota Tangerang
10 Buku
Kota Tangerang
1. Perbaikan GOR Pabuaran
2. Perbaikan GOR Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
-
157.943.300,00
-
246.000.000,00
249.900.000,00
-
7.900.000,00
200.000.000,00
-
30.000.000.000,00
10.000.000.000,00
300.800.000,00
5.670.000,00
-
500.000.000,00
-
224.245.500,00
45.745.000,00
-
10.000.000.000,00
157.943.300,00
1.042.700.000,00
207.900.000,00
50.000.000.000,00
3.010.000,00
54.425.000,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.444.680.000,00
2.944.680.000,00
2.000.000.000,00
4.500.000.000,00
1.019.568.400,00
8.019.568.400,00
58.360.000,00
224.245.500,00
-
246.000.000,00
-
224.245.500,00
-
253.666.500,00
58.360.000,00
926.403.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
10.
18.
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
05.
Pengadaan sarana penyimpanan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
5
Kota Tangerang
1 Paket DED Pembangunan SPORT
CENTER
Kota Tangerang
2 gedung serbaguna (gedung serbaguna
perum total persada, Gedung serbaguna
Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan
Volly
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
7.420.000,00
199.380.000,00
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
18.
(kuantitatif)
4
3
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
Lokasi Kegiatan
NIP : 196112141989031003
9.294.632.000,00
1 paket
127.708.000,00
-
-
-
127.708.000,00
Kota Tangerang
1 paket
33.150.000,00
-
-
-
33.150.000,00
Kota Tangerang
24 paket
110.920.000,00
Kota Tangerang
24 dokumen
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
1.294.632.000,00
206.800.000,00
Kota Tangerang
22.506.000,00
43.966.493.761,00
Mengesahkan,
11=7+8+9+10
-
4.240.000,00
81.861.128.691,00
2.120.000,00
4.240.000,00
59.978.034.491,00
49.147.445.407,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM.
NIP : 195811071989091001
121.520.000,00
22.506.000,00
234.953.102.350,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
2 line
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
6.040.000,00
6.810.000,00
6.810.000,00
7.580.000,00
27.240.000,00
13 unit kendaraan bermotor roda 2
8 unit kendaraan bermotor roda 4
11.950.000,00
6.760.000,00
6.070.000,00
3.420.000,00
28.200.000,00
28.995.800,00
28.911.600,00
28.604.900,00
19.787.600,00
106.299.900,00
Kota Tangerang
1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga kebersihan
1 Paket
Kota Tangerang
1 paket
26.807.950,00
Kota Tangerang
1 Paket
8.648.000,00
-
-
-
Kota Tangerang
1 paket
4.600.000,00
-
-
-
4.600.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
91.685.000,00
-
-
-
91.685.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
149.969.601,00
116.729.601,00
116.729.601,00
116.729.597,00
500.158.400,00
Kota Tangerang
11 bulan
5.355.000,00
5.355.000,00
5.355.000,00
3.570.000,00
19.635.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
25.015.000,00
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
14.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
Ktr Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang Tengah
Luncuran,Sarana Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung UPTD Metrologi
+ Meubelair, Gedung UPTD
Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung Dishub
1 paket
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
14 Paket ( 28 Kantor Kelurahan )
400.210.000,00
801.500.000,00
263.559.200,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4
165.800.000,00
61.500.000,00
61.500.000,00
06.
02.
11=7+8+9+10
198.017.600,00
1.189.500.000,00
68.296.000,00
10.207.800,00
-
1.162.660.000,00
-
10.207.800,00
-
8.000.000.000,00
-
10.207.800,00
-
6.116.107.600,00
198.017.600,00
57.431.350,00
8.648.000,00
25.015.000,00
16.468.267.600,00
-
68.296.000,00
-
1.465.269.200,00
41.000.000,00
329.800.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP
Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan
600.000.000,00
664.500.000,00
459.710.000,00
52.
Kota Tangerang
Tersusunnya DED gedung kantor
BPPMPT
187.000.000,00
5.720.000,00
1.080.000,00
82.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung
Kantor
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
1.486.491.240,00
1.432.761.240,00
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
23.
06.
02.
03.
06.
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
78.
83.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
42.
Kota Tangerang
3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper,Jatiuwung) dan
Meubelair
Kota Tangerang
1 Paket
92.000.000,00
-
-
Kota Tangerang
57 Pegawai
45.868.000,00
-
-
1.317.724.160,00
11=7+8+9+10
670.202.400,00
955.174.160,00
7.500.000,00
2.394.412.400,00
193.800.000,00
5.192.150.800,00
92.000.000,00
53.368.000,00
Kota Tangerang
6 Buku
-
Kota Tangerang
6 Buku
-
Kota Tangerang
8 Buku
45.850.000,00
Kota Tangerang
22.900.000,00
Kota Tangerang
10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku
12.321.000,00
-
-
-
12.321.000,00
Kota Tangerang
12 Laporan
21.969.000,00
-
-
-
21.969.000,00
Kota Tangerang
37.635.000,00
-
-
-
37.635.000,00
Kota Tangerang
12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku
Kota Tangerang
1 Dokumen 7 Buku
33.304.000,00
Kota Tangerang
20 Buku
41.350.000,00
45.395.000,00
Kota Tangerang
2 unit pos pemadam
500.000.000,00
500.000.000,00
419.832.000,00
Kota Tangerang
16 unit gedung sekolah dan 11 paket
meubelair
10.696.106.400,00
21.818.835.100,00
13.861.055.100,00
Kota Tangerang
1 Gedung perpusatkaan dan ruang
belajar lainnya
14.648.000,00
16.754.000,00
91.800.000,00
14.324.000,00
-
15.304.000,00
-
15.304.000,00
-
-
16.754.000,00
-
-
45.850.000,00
-
14.648.000,00
5.625.000,00
27.177.000,00
120.325.000,00
70.797.000,00
-
-
33.304.000,00
-
-
86.745.000,00
-
1.419.832.000,00
( 1.01. ) - Pendidikan
16.
01.
12.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah
1.234.830.000,00
-
-
9.120.135.400,00
-
55.496.132.000,00
1.234.830.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
41.
17.
3
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar
Sekolah
Kota Tangerang
10 gedung sekolah dan 7 paket meubelair
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
2.000.025.000,00
2.000.000.000,00
12.408.661.750,00
10.931.018.250,00
1 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan
500.000.000,00
613.334.000,00
500.000.000,00
2.000.000.000,00
Kota Tangerang
15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED
Gedung Posyandu + Dokumen Kajian
Gedung Posyandu
100 %
Kota Tangerang
12 Paket ( 40 Gedung Posyandu )
-
11=7+8+9+10
-
4.000.025.000,00
Program Pendidikan Menengah
41.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
05.
12.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
rawat inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
32.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Penyempurnaan RSUD
18.
26.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
( 1.05. ) - Penataan Ruang
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
5.000.000.000,00
500.000.000,00
529.170.000,00
10.311.128.250,00
-
7.299.119.750,00
-
40.949.928.000,00
1.113.334.000,00
1.116.695.000,00
694.311.400,00
4.311.006.400,00
5.000.000.000,00
49.050.000,00
10.049.050.000,00
254.453.000,00
-
1.283.623.000,00
Kota Tangerang
100 %
-
101.160.000,00
6.850.600.000,00
6.951.760.000,00
Kota Tangerang
DED Puskesmas Benda dan Puskesmas
Pakojan
-
11.970.000,00
5.040.000,00
540.150.000,00
557.160.000,00
Kota Tangerang
635 m2
-
1.176.796.800,00
1.621.562.400,00
1.272.126.800,00
4.070.486.000,00
Kota Tangerang
100 peserta
Kota Tangerang
100 Surat Rekomendasi
Kota Tangerang
3 Kegiatan
Kota Tangerang
1 buku
Kota Tangerang
Laporan Pendataan Bangunan sebanyak
5 (lima) eksemplar
228.892.000,00
-
-
4.900.000,00
-
-
228.892.000,00
410.455.000,00
415.355.000,00
7.800.000,00
120.000,00
7.800.000,00
497.754.000,00
513.474.000,00
107.700.000,00
132.220.000,00
10.000.000,00
10.225.000,00
260.145.000,00
18.532.500,00
493.703.500,00
20.340.000,00
532.576.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
21.
16.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor
Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
12.
Pendataan Bangunan
-
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
22.
17.
3
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
30 Dokumen
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
96.600.000,00
155.000.000,00
177.000.000,00
11=7+8+9+10
133.300.000,00
561.900.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Perda Bangunan
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal
( 1.09. ) - Pertanahan
16.
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
( 1.13. ) - Sosial
16.
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
15.
18.
21.
02.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Kota Tangerang
172 Orang
Kota Tangerang
12 dokumen
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10 eksemplar)
2.Penyusunan DED pembangunan
terminal cibodasari (10 eksemplar)
Kota Tangerang
1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2
Kota Tangerang
5 eksemplar
Kota Tangerang
1 Rumah
Kota Tangerang
3 Gedung BLK
Kota Tangerang
10 Buku
Kota Tangerang
1. Perbaikan GOR Pabuaran
2. Perbaikan GOR Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
-
157.943.300,00
-
246.000.000,00
249.900.000,00
-
7.900.000,00
200.000.000,00
-
30.000.000.000,00
10.000.000.000,00
300.800.000,00
5.670.000,00
-
500.000.000,00
-
224.245.500,00
45.745.000,00
-
10.000.000.000,00
157.943.300,00
1.042.700.000,00
207.900.000,00
50.000.000.000,00
3.010.000,00
54.425.000,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.444.680.000,00
2.944.680.000,00
2.000.000.000,00
4.500.000.000,00
1.019.568.400,00
8.019.568.400,00
58.360.000,00
224.245.500,00
-
246.000.000,00
-
224.245.500,00
-
253.666.500,00
58.360.000,00
926.403.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
10.
18.
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
05.
Pengadaan sarana penyimpanan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
5
Kota Tangerang
1 Paket DED Pembangunan SPORT
CENTER
Kota Tangerang
2 gedung serbaguna (gedung serbaguna
perum total persada, Gedung serbaguna
Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan
Volly
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
7.420.000,00
199.380.000,00
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
18.
(kuantitatif)
4
3
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
Lokasi Kegiatan
NIP : 196112141989031003
9.294.632.000,00
1 paket
127.708.000,00
-
-
-
127.708.000,00
Kota Tangerang
1 paket
33.150.000,00
-
-
-
33.150.000,00
Kota Tangerang
24 paket
110.920.000,00
Kota Tangerang
24 dokumen
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
1.294.632.000,00
206.800.000,00
Kota Tangerang
22.506.000,00
43.966.493.761,00
Mengesahkan,
11=7+8+9+10
-
4.240.000,00
81.861.128.691,00
2.120.000,00
4.240.000,00
59.978.034.491,00
49.147.445.407,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM.
NIP : 195811071989091001
121.520.000,00
22.506.000,00
234.953.102.350,00