Perencanaan Kinerja
II-4
Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran
5. Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Rp. 331.199.000,00
6. Penyusunan Perubahan RKPD
Rp. 116.313.000,00 7.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Rp. 122.648.800,00 8.
Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Perencanaan
Pembangunan secara elektronik e-monev
Rp. 75.751.000,00
9. Sinergitas Perencanaan Provinsi
dengan kabupatenkota Rp. 100.000.000,00
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-
kota menengah dan besar 1.
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi
perkotaan Rp. 118.000.000,00
2. Koordinasi penanggulangan dan
penyelesaian bencana alamsosial Rp. 45.000.000,00
3. Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Rp. 143.000.100,00
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan lingkup
pembangunan ekonomi 1.
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat Rp. 338.023.250,00
2. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi Rp. 302.675.500,00
3. Koordinasi penanggulangan
kemiskinan daerah Rp. 200.000.000,00
4. Koordinasi penanggulangan
kemiskinan daerah Bangub Rp. 500.000.000,00
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan lingkup
pembangunan sosial 1.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya Rp. 607.653.000,00
Perencanaan Kinerja
II-5
Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran
budaya Prosentase kesesuaian
program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan parasarana
dan SDA 1.
Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
kewilayahan Rp. 238.000.000,00
2. Water Irrigation Sector
Management Project WISMP Rp. 141.220.000,00
Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil
litbang untuk penunjang perencanaan
1. Inventarisasi hasil penelitian dan
pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah
Rp. 400.000.000,00
Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang
capaian kinerja Kabupaten Bandung
1. Pengolahan updating, dan analisis
data dan statistik daerah Rp. 592.868.000,00
2. Pengolahan, updating dan analisis
data PDRB Rp. 192.813.250,00
Jumlah dokumen rancangan Peraturan tentang
perencanaan tata ruang Perdaperbup
1. Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bandung Rp. 437.999.800,00
Akuntabilitas Kinerja
III-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Bappeda Kabupaten Bandung disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239IX6182003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda 2010-2015 maupun P e r u b a h a n Rencana Kerja Renja Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formulir Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015,
tanggal Januari 2015. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif,
hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur
pencapaiannya. Pada tahun anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung telah
menetapkan 2 dua sasaran strategis yang diukur dengan 9 Sembilan indikator kinerja yang ditunjang melalui program-program strategis Bappeda Kabupaten Bandung.
3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung terhadap indikator kinerja tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja
III-2
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2015 No
Sasaran Indikator
Uraian Target
Realisasi
1 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan 100
93,83 93,83
2 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan bidang
kota-kota menengah dan besar
100 100
100
3 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan bidang
pembangunan ekonomi
100 92,31
92,31
4 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan bidang
pembangunan sosial budaya
100 93,33
93,33
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang
dianggarkan bidang
pembangunan parasarana dan SDA
100 96,97
96,97
6 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah
Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
100 100
100
7 Meningkatkan
ketersediaan data dan informasi
Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang
perencanaan 100
100 100
8 Meningkatkan
ketersediaan data dan Jumlah
Dokumen Kestatistikan
penunjang capaian kinerja Kabupaten 3
3 100