Target Anggaran Bappeda Kabupaten Bandung

Perencanaan Kinerja II-4 Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran 5. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rp. 331.199.000,00 6. Penyusunan Perubahan RKPD Rp. 116.313.000,00 7. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rp. 122.648.800,00 8. Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan secara elektronik e-monev Rp. 75.751.000,00 9. Sinergitas Perencanaan Provinsi dengan kabupatenkota Rp. 100.000.000,00 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota- kota menengah dan besar 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp. 118.000.000,00 2. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alamsosial Rp. 45.000.000,00 3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Rp. 143.000.100,00 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 1. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Rp. 338.023.250,00 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Rp. 302.675.500,00 3. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Rp. 200.000.000,00 4. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Bangub Rp. 500.000.000,00 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Rp. 607.653.000,00 Perencanaan Kinerja II-5 Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran budaya Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA 1. Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan Rp. 238.000.000,00 2. Water Irrigation Sector Management Project WISMP Rp. 141.220.000,00 Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 1. Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Rp. 400.000.000,00 Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung 1. Pengolahan updating, dan analisis data dan statistik daerah Rp. 592.868.000,00 2. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Rp. 192.813.250,00 Jumlah dokumen rancangan Peraturan tentang perencanaan tata ruang Perdaperbup 1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Rp. 437.999.800,00 Akuntabilitas Kinerja III-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Bappeda Kabupaten Bandung disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239IX6182003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda 2010-2015 maupun P e r u b a h a n Rencana Kerja Renja Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formulir Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015, tanggal Januari 2015. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pada tahun anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan 2 dua sasaran strategis yang diukur dengan 9 Sembilan indikator kinerja yang ditunjang melalui program-program strategis Bappeda Kabupaten Bandung. 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung terhadap indikator kinerja tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut: Akuntabilitas Kinerja III-2 Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015 No Sasaran Indikator Uraian Target Realisasi 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan 100 93,83 93,83 2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan bidang kota-kota menengah dan besar 100 100 100 3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan bidang pembangunan ekonomi 100 92,31 92,31 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan bidang pembangunan sosial budaya 100 93,33 93,33 5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan bidang pembangunan parasarana dan SDA 100 96,97 96,97 6 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100 100 100 7 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 100 100 100 8 Meningkatkan ketersediaan data dan Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten 3 3 100