.00 .00 .00 .00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi

KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 0.00 1 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000.00 100.00 .00 80.000.000 9.482.472.098.00 1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 2.126.771.749.00 18.32 .00 11.609.243.847 9.482.472.098.00 Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 2.206.771.749.00 18.88 .00 11.689.243.847 9.482.472.098.00 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.206.771.749.00 18.88 .00 11.689.243.847 1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 17 0032 - PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 4.600.000.00 1 17 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 8.050.000.00 63.64 .00 12.650.000 8.640.000.00 1 17 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 155.512.500.00 94.74 .00 164.152.500 2.858.280.700.00 1 17 0032 5 2 3 Belanja Modal 154.160.400.00 5.12 .00 3.012.441.100 2.871.520.700.00 Jumlah PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 317.722.900.00

9.96 .00

3.189.243.600 2.871.520.700.00 Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 317.722.900.00

9.96 .00

3.189.243.600 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 529.105.397.00 1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 218.422.603.00 29.22 .00 747.528.000 1.040.026.650.00 1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112.539.908.00 9.76 .00 1.152.566.558 0.00 1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 110.000.000.00 100.00 .00 110.000.000 1.569.132.047.00 Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 440.962.511.00

21.94 .00

2.010.094.558 1.569.132.047.00 Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 440.962.511.00

21.94 .00

2.010.094.558 1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0002 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 32.200.000.00 1 05 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000.00 4.17 .00 33.600.000 2.166.065.380.00 1 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 198.765.434.00 8.41 .00 2.364.830.814 2.198.265.380.00 Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 200.165.434.00 8.35 .00 2.398.430.814 1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 150.685.229.00 1 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 13.999.771.00 8.50 .00 164.685.000 52.683.100.00 1 05 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.215.592.00 12.05 .00 59.898.692 Halaman 5 dari 7 KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 203.368.329.00 Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota