KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
0.00 1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000.00
100.00 .00
80.000.000 9.482.472.098.00
1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal
2.126.771.749.00 18.32
.00 11.609.243.847
9.482.472.098.00 Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
2.206.771.749.00 18.88
.00 11.689.243.847
9.482.472.098.00 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.206.771.749.00 18.88
.00 11.689.243.847
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 17 0032 - PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
4.600.000.00 1 17 0032 5 2 1
Belanja Pegawai 8.050.000.00
63.64 .00
12.650.000 8.640.000.00
1 17 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
155.512.500.00 94.74
.00 164.152.500
2.858.280.700.00 1 17 0032 5 2 3
Belanja Modal 154.160.400.00
5.12 .00
3.012.441.100 2.871.520.700.00
Jumlah PembangunanRehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 317.722.900.00
9.96 .00
3.189.243.600 2.871.520.700.00
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 317.722.900.00
9.96 .00
3.189.243.600 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
529.105.397.00 1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai 218.422.603.00
29.22 .00
747.528.000 1.040.026.650.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
112.539.908.00 9.76
.00 1.152.566.558
0.00 1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal 110.000.000.00
100.00 .00
110.000.000 1.569.132.047.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 440.962.511.00
21.94 .00
2.010.094.558 1.569.132.047.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 440.962.511.00
21.94 .00
2.010.094.558 1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0002 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
32.200.000.00 1 05 0002 5 2 1
Belanja Pegawai 1.400.000.00
4.17 .00
33.600.000 2.166.065.380.00
1 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
198.765.434.00 8.41
.00 2.364.830.814
2.198.265.380.00 Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
200.165.434.00 8.35
.00 2.398.430.814
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
150.685.229.00 1 05 0007 5 2 1
Belanja Pegawai 13.999.771.00
8.50 .00
164.685.000 52.683.100.00
1 05 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
7.215.592.00 12.05
.00 59.898.692
Halaman 5 dari 7
KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
203.368.329.00 Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota