1 05 0100 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
Penataan Ruang
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
61.000.000.000 .00
64.921.950.067.00
3.921.950.067.00
6.43
788.826.497 .00
11.830.071.930.00
11.041.245.433.00
1.399.71
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
61.788.826.497 .00
76.752.021.997.00
14.963.195.500.00
24.22
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
61.788.826.497 .00
76.752.021.997.00
14.963.195.500.00
24.22
14.963.921.419 .00
12.904.956.662.00
(2.058.964.757.00)
(13.76)
(2.058.964.757.00)
(13.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 05 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.963.921.419 .00
12.904.956.662.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV
1 18 0073 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000 .00
5.000.000.00
0.00
0.00
1 18 0073 5 2 3
Belanja Modal
2.534.526.008 .00
2.284.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.88)
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV
2.539.526.008 .00
2.289.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.86)
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.539.526.008 .00
2.289.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.86)
8.760.000 .00
0.00
(8.760.000.00)
(100.00)
154.625.000 .00
30.651.600.00
(123.973.400.00)
(80.18)
2.458.099.340 .00
757.895.360.00
(1.700.203.980.00)
(69.17)
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
2.621.484.340 .00
788.546.960.00
(1.832.937.380.00)
(69.92)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
2.621.484.340 .00
788.546.960.00
(1.832.937.380.00)
(69.92)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
1 04 0072 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0072 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0072 5 2 3
Belanja Modal
1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1
Belanja Pegawai
1.174.387.618 .00
859.569.214.00
(314.818.404.00)
(26.81)
1 05 0069 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.730.055.673 .00
2.965.608.720.00
(764.446.953.00)
(20.49)
1 05 0069 5 2 3
Belanja Modal
738.156.690 .00
626.279.445.00
(111.877.245.00)
(15.16)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5.642.599.981 .00
4.451.457.379.00
(1.191.142.602.00)
(21.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.642.599.981 .00
4.451.457.379.00
(1.191.142.602.00)
(21.11)
784.972.000 .00
316.193.717.00
(468.778.283.00)
(59.72)
5.841.478.914 .00
2.897.959.210.00
(2.943.519.704.00)
(50.39)
58.514.106.187 .00
44.961.242.150.00
(13.552.864.037.00)
(23.16)
65.140.557.101 .00
48.175.395.077.00
(16.965.162.024.00)
(26.04)
686.000.150 .00
498.100.125.00
(187.900.025.00)
(27.39)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
1 05 02 0070 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
1 05 0070 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
686.000.150 .00
498.100.125.00
(187.900.025.00)
(27.39)
65.826.557.251 .00
48.673.495.202.00
(17.153.062.049.00)
(26.06)
126.000.000 .00
0.00
(126.000.000.00)
(100.00)
3.478.146.427 .00
0.00
(3.478.146.427.00)
(100.00)
3.604.146.427 .00
0.00
(3.604.146.427.00)
(100.00)
109.000.000 .00
0.00
(109.000.000.00)
(100.00)
7
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
1 04 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.414.464.572 .00
3.418.616.308.00
(3.995.848.264.00)
(53.89)
1 04 0012 5 2 3
Belanja Modal
9.725.111.238 .00
8.071.020.715.00
(1.654.090.523.00)
(17.01)
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
17.248.575.810 .00
11.489.637.023.00
(5.758.938.787.00)
(33.39)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
20.852.722.237 .00
11.489.637.023.00
(9.363.085.214.00)
(44.90)
120.650.000 .00
49.417.500.00
(71.232.500.00)
(59.04)
1.552.707.965 .00
1.199.736.498.00
(352.971.467.00)
(22.73)
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1.673.357.965 .00
1.249.153.998.00
(424.203.967.00)
(25.35)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.673.357.965 .00
1.249.153.998.00
(424.203.967.00)
(25.35)
59.436.000 .00
0.00
(59.436.000.00)
(100.00)
1.459.982.236 .00
83.630.000.00
(1.376.352.236.00)
(94.27)
14.493.292.602 .00
11.448.665.492.00
(3.044.627.110.00)
(21.01)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
16.012.710.838 .00
11.532.295.492.00
(4.480.415.346.00)
(27.98)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16.012.710.838 .00
11.532.295.492.00
(4.480.415.346.00)
(27.98)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0029 5 2 3
Belanja Modal
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 24 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 24 0025 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
129.001.950 .00
125.067.130.00
(3.934.820.00)
(3.05)
44.770.000 .00
39.499.900.00
(5.270.100.00)
(11.77)
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
173.771.950 .00
164.567.030.00
(9.204.920.00)
(5.30)
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
173.771.950 .00
164.567.030.00
(9.204.920.00)
(5.30)
7
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2.121.536.000 .00
1.166.157.080.00
(955.378.920.00)
(45.03)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.766.843.350 .00
3.276.869.690.00
(1.489.973.660.00)
(31.26)
1 01 0004 5 2 3
Belanja Modal
124.301.228.118 .00
101.162.719.859.00
(23.138.508.259.00)
(18.61)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
131.189.607.468 .00
105.605.746.629.00
(25.583.860.839.00)
(19.50)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
131.189.607.468 .00
105.605.746.629.00
(25.583.860.839.00)
(19.50)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi
1 02 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
59.900.000 .00
0.00
(59.900.000.00)
(100.00)
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
481.598.000 .00
296.331.950.00
(185.266.050.00)
(38.47)
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
24.856.425.042 .00
24.506.425.000.00
(350.000.042.00)
(1.41)
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi
25.397.923.042 .00
24.802.756.950.00
(595.166.092.00)
(2.34)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
25.397.923.042 .00
24.802.756.950.00
(595.166.092.00)
(2.34)
254.004.000 .00
0.00
(254.004.000.00)
(100.00)
1.461.384.263 .00
561.175.775.00
(900.208.488.00)
(61.60)
18.336.916.113 .00
13.829.146.452.00
(4.507.769.661.00)
(24.58)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
20.052.304.376 .00
14.390.322.227.00
(5.661.982.149.00)
(28.24)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
20.052.304.376 .00
14.390.322.227.00
(5.661.982.149.00)
(28.24)
533.657.879 .00
247.142.600.00
(286.515.279.00)
(53.69)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 15 0006 5 2 3
2
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7.569.687.357 .00
6.049.781.208.00
(1.519.906.149.00)
(20.08)
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
8.103.345.236 .00
6.296.923.808.00
(1.806.421.428.00)
(22.29)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8.103.345.236 .00
6.296.923.808.00
(1.806.421.428.00)
(22.29)
7
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
1 17 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
57.500.000 .00
0.00
(57.500.000.00)
(100.00)
1 17 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48.000.000 .00
0.00
(48.000.000.00)
(100.00)
1 17 0032 5 2 3
Belanja Modal
13.386.394.064 .00
12.291.771.586.00
(1.094.622.478.00)
(8.18)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
13.491.894.064 .00
12.291.771.586.00
(1.200.122.478.00)
(8.90)
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13.491.894.064 .00
12.291.771.586.00
(1.200.122.478.00)
(8.90)
725.904.000 .00
649.690.777.00
(76.213.223.00)
(10.50)
1.036.072.209 .00
845.975.550.00
(190.096.659.00)
(18.35)
281.422.020 .00
279.400.000.00
(2.022.020.00)
(0.72)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2.043.398.229 .00
1.775.066.327.00
(268.331.902.00)
(13.13)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.043.398.229 .00
1.775.066.327.00
(268.331.902.00)
(13.13)
575.037.675 .00
94.300.000.00
(480.737.675.00)
(83.60)
1.178.287.915 .00
596.656.948.00
(581.630.967.00)
(49.36)
105.600.000 .00
98.142.000.00
(7.458.000.00)
(7.06)
1.858.925.590 .00
789.098.948.00
(1.069.826.642.00)
(57.55)
163.782.000 .00
127.355.772.00
(36.426.228.00)
(22.24)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42.121.533 .00
38.649.750.00
(3.471.783.00)
(8.24)
1 05 0007 5 2 3
Belanja Modal
18.289.920 .00
17.820.000.00
(469.920.00)
(2.57)
224.193.453 .00
183.825.522.00
(40.367.931.00)
(18.01)
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
386.790.000 .00
330.471.469.00
(56.318.531.00)
(14.56)
1 05 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.968.745 .00
71.047.000.00
(42.921.745.00)
(37.66)
1 05 0008 5 2 3
Belanja Modal
17.600.000 .00
16.940.000.00
(660.000.00)
(3.75)
518.358.745 .00
418.458.469.00
(99.900.276.00)
(19.27)
1.586.190.000 .00
944.668.584.00
(641.521.416.00)
(40.44)
202.208.690 .00
112.627.500.00
(89.581.190.00)
(44.30)
42.845.000 .00
42.350.000.00
(495.000.00)
(1.16)
1.831.243.690 .00
1.099.646.084.00
(731.597.606.00)
(39.95)
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
271.008.000 .00
241.725.433.00
(29.282.567.00)
(10.81)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
333.349.305 .00
295.121.650.00
(38.227.655.00)
(11.47)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
11.238.590 .00
9.900.000.00
(1.338.590.00)
(11.91)
615.595.895 .00
546.747.083.00
(68.848.812.00)
(11.18)
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
750.546.000 .00
544.569.949.00
(205.976.051.00)
(27.44)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
183.418.938 .00
156.305.000.00
(27.113.938.00)
(14.78)
933.964.938 .00
700.874.949.00
(233.089.989.00)
(24.96)
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
1 05 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
75.600.000 .00
0.00
(75.600.000.00)
(100.00)
104.670.552 .00
1.784.500.00
(102.886.052.00)
(98.30)
180.270.552 .00
1.784.500.00
(178.486.052.00)
(99.01)
13.200.000 .00
12.150.000.00
(1.050.000.00)
(7.95)
112.087.690 .00
95.395.740.00
(16.691.950.00)
(14.89)
125.287.690 .00
107.545.740.00
(17.741.950.00)
(14.16)
1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 05 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0023 5 2 3
Belanja Modal
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 05 0023 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
88.506.000 .00
79.857.802.00
(8.648.198.00)
(9.77)
234.436.036 .00
208.224.500.00
(26.211.536.00)
(11.18)
19.047.160 .00
18.381.000.00
(666.160.00)
(3.50)
341.989.196 .00
306.463.302.00
(35.525.894.00)
(10.39)
7
1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
1 05 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata
Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
182.130.800 .00
103.550.000.00
(78.580.800.00)
(43.15)
182.130.800 .00
103.550.000.00
(78.580.800.00)
(43.15)
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
14.400.000 .00
6.000.000.00
(8.400.000.00)
(58.33)
1 05 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79.961.750 .00
9.240.000.00
(70.721.750.00)
(88.44)
94.361.750 .00
15.240.000.00
(79.121.750.00)
(83.85)
6.906.322.299 .00
4.273.234.597.00
(2.633.087.702.00)
(38.13)
Jumlah Belanja Langsung
322.527.525.284 .00
250.074.046.332.00
(72.453.478.952.00)
(22.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
337.491.446.703 .00
262.979.002.994.00
(74.512.443.709.00)
(22.08)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(275.702.620.206.00)
(186.226.980.997.00)
89.475.639.209.00
(32.45)
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang
Halaman 7 dari 7
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
Penataan Ruang
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
61.000.000.000 .00
64.921.950.067.00
3.921.950.067.00
6.43
788.826.497 .00
11.830.071.930.00
11.041.245.433.00
1.399.71
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
61.788.826.497 .00
76.752.021.997.00
14.963.195.500.00
24.22
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
61.788.826.497 .00
76.752.021.997.00
14.963.195.500.00
24.22
14.963.921.419 .00
12.904.956.662.00
(2.058.964.757.00)
(13.76)
(2.058.964.757.00)
(13.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 05 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.963.921.419 .00
12.904.956.662.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV
1 18 0073 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000 .00
5.000.000.00
0.00
0.00
1 18 0073 5 2 3
Belanja Modal
2.534.526.008 .00
2.284.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.88)
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV
2.539.526.008 .00
2.289.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.86)
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.539.526.008 .00
2.289.071.124.00
(250.454.884.00)
(9.86)
8.760.000 .00
0.00
(8.760.000.00)
(100.00)
154.625.000 .00
30.651.600.00
(123.973.400.00)
(80.18)
2.458.099.340 .00
757.895.360.00
(1.700.203.980.00)
(69.17)
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
2.621.484.340 .00
788.546.960.00
(1.832.937.380.00)
(69.92)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
2.621.484.340 .00
788.546.960.00
(1.832.937.380.00)
(69.92)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
1 04 0072 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0072 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0072 5 2 3
Belanja Modal
1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1
Belanja Pegawai
1.174.387.618 .00
859.569.214.00
(314.818.404.00)
(26.81)
1 05 0069 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.730.055.673 .00
2.965.608.720.00
(764.446.953.00)
(20.49)
1 05 0069 5 2 3
Belanja Modal
738.156.690 .00
626.279.445.00
(111.877.245.00)
(15.16)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5.642.599.981 .00
4.451.457.379.00
(1.191.142.602.00)
(21.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.642.599.981 .00
4.451.457.379.00
(1.191.142.602.00)
(21.11)
784.972.000 .00
316.193.717.00
(468.778.283.00)
(59.72)
5.841.478.914 .00
2.897.959.210.00
(2.943.519.704.00)
(50.39)
58.514.106.187 .00
44.961.242.150.00
(13.552.864.037.00)
(23.16)
65.140.557.101 .00
48.175.395.077.00
(16.965.162.024.00)
(26.04)
686.000.150 .00
498.100.125.00
(187.900.025.00)
(27.39)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
1 05 02 0070 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
1 05 0070 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
686.000.150 .00
498.100.125.00
(187.900.025.00)
(27.39)
65.826.557.251 .00
48.673.495.202.00
(17.153.062.049.00)
(26.06)
126.000.000 .00
0.00
(126.000.000.00)
(100.00)
3.478.146.427 .00
0.00
(3.478.146.427.00)
(100.00)
3.604.146.427 .00
0.00
(3.604.146.427.00)
(100.00)
109.000.000 .00
0.00
(109.000.000.00)
(100.00)
7
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
1 04 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.414.464.572 .00
3.418.616.308.00
(3.995.848.264.00)
(53.89)
1 04 0012 5 2 3
Belanja Modal
9.725.111.238 .00
8.071.020.715.00
(1.654.090.523.00)
(17.01)
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
17.248.575.810 .00
11.489.637.023.00
(5.758.938.787.00)
(33.39)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
20.852.722.237 .00
11.489.637.023.00
(9.363.085.214.00)
(44.90)
120.650.000 .00
49.417.500.00
(71.232.500.00)
(59.04)
1.552.707.965 .00
1.199.736.498.00
(352.971.467.00)
(22.73)
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1.673.357.965 .00
1.249.153.998.00
(424.203.967.00)
(25.35)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.673.357.965 .00
1.249.153.998.00
(424.203.967.00)
(25.35)
59.436.000 .00
0.00
(59.436.000.00)
(100.00)
1.459.982.236 .00
83.630.000.00
(1.376.352.236.00)
(94.27)
14.493.292.602 .00
11.448.665.492.00
(3.044.627.110.00)
(21.01)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
16.012.710.838 .00
11.532.295.492.00
(4.480.415.346.00)
(27.98)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16.012.710.838 .00
11.532.295.492.00
(4.480.415.346.00)
(27.98)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0029 5 2 3
Belanja Modal
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 24 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 24 0025 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
129.001.950 .00
125.067.130.00
(3.934.820.00)
(3.05)
44.770.000 .00
39.499.900.00
(5.270.100.00)
(11.77)
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
173.771.950 .00
164.567.030.00
(9.204.920.00)
(5.30)
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
173.771.950 .00
164.567.030.00
(9.204.920.00)
(5.30)
7
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2.121.536.000 .00
1.166.157.080.00
(955.378.920.00)
(45.03)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.766.843.350 .00
3.276.869.690.00
(1.489.973.660.00)
(31.26)
1 01 0004 5 2 3
Belanja Modal
124.301.228.118 .00
101.162.719.859.00
(23.138.508.259.00)
(18.61)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
131.189.607.468 .00
105.605.746.629.00
(25.583.860.839.00)
(19.50)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
131.189.607.468 .00
105.605.746.629.00
(25.583.860.839.00)
(19.50)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi
1 02 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
59.900.000 .00
0.00
(59.900.000.00)
(100.00)
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
481.598.000 .00
296.331.950.00
(185.266.050.00)
(38.47)
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
24.856.425.042 .00
24.506.425.000.00
(350.000.042.00)
(1.41)
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi
25.397.923.042 .00
24.802.756.950.00
(595.166.092.00)
(2.34)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
25.397.923.042 .00
24.802.756.950.00
(595.166.092.00)
(2.34)
254.004.000 .00
0.00
(254.004.000.00)
(100.00)
1.461.384.263 .00
561.175.775.00
(900.208.488.00)
(61.60)
18.336.916.113 .00
13.829.146.452.00
(4.507.769.661.00)
(24.58)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
20.052.304.376 .00
14.390.322.227.00
(5.661.982.149.00)
(28.24)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
20.052.304.376 .00
14.390.322.227.00
(5.661.982.149.00)
(28.24)
533.657.879 .00
247.142.600.00
(286.515.279.00)
(53.69)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 15 0006 5 2 3
2
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7.569.687.357 .00
6.049.781.208.00
(1.519.906.149.00)
(20.08)
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
8.103.345.236 .00
6.296.923.808.00
(1.806.421.428.00)
(22.29)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8.103.345.236 .00
6.296.923.808.00
(1.806.421.428.00)
(22.29)
7
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
1 17 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
57.500.000 .00
0.00
(57.500.000.00)
(100.00)
1 17 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48.000.000 .00
0.00
(48.000.000.00)
(100.00)
1 17 0032 5 2 3
Belanja Modal
13.386.394.064 .00
12.291.771.586.00
(1.094.622.478.00)
(8.18)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
13.491.894.064 .00
12.291.771.586.00
(1.200.122.478.00)
(8.90)
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13.491.894.064 .00
12.291.771.586.00
(1.200.122.478.00)
(8.90)
725.904.000 .00
649.690.777.00
(76.213.223.00)
(10.50)
1.036.072.209 .00
845.975.550.00
(190.096.659.00)
(18.35)
281.422.020 .00
279.400.000.00
(2.022.020.00)
(0.72)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2.043.398.229 .00
1.775.066.327.00
(268.331.902.00)
(13.13)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.043.398.229 .00
1.775.066.327.00
(268.331.902.00)
(13.13)
575.037.675 .00
94.300.000.00
(480.737.675.00)
(83.60)
1.178.287.915 .00
596.656.948.00
(581.630.967.00)
(49.36)
105.600.000 .00
98.142.000.00
(7.458.000.00)
(7.06)
1.858.925.590 .00
789.098.948.00
(1.069.826.642.00)
(57.55)
163.782.000 .00
127.355.772.00
(36.426.228.00)
(22.24)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42.121.533 .00
38.649.750.00
(3.471.783.00)
(8.24)
1 05 0007 5 2 3
Belanja Modal
18.289.920 .00
17.820.000.00
(469.920.00)
(2.57)
224.193.453 .00
183.825.522.00
(40.367.931.00)
(18.01)
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
386.790.000 .00
330.471.469.00
(56.318.531.00)
(14.56)
1 05 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.968.745 .00
71.047.000.00
(42.921.745.00)
(37.66)
1 05 0008 5 2 3
Belanja Modal
17.600.000 .00
16.940.000.00
(660.000.00)
(3.75)
518.358.745 .00
418.458.469.00
(99.900.276.00)
(19.27)
1.586.190.000 .00
944.668.584.00
(641.521.416.00)
(40.44)
202.208.690 .00
112.627.500.00
(89.581.190.00)
(44.30)
42.845.000 .00
42.350.000.00
(495.000.00)
(1.16)
1.831.243.690 .00
1.099.646.084.00
(731.597.606.00)
(39.95)
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
271.008.000 .00
241.725.433.00
(29.282.567.00)
(10.81)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
333.349.305 .00
295.121.650.00
(38.227.655.00)
(11.47)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
11.238.590 .00
9.900.000.00
(1.338.590.00)
(11.91)
615.595.895 .00
546.747.083.00
(68.848.812.00)
(11.18)
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
750.546.000 .00
544.569.949.00
(205.976.051.00)
(27.44)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
183.418.938 .00
156.305.000.00
(27.113.938.00)
(14.78)
933.964.938 .00
700.874.949.00
(233.089.989.00)
(24.96)
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
1 05 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
75.600.000 .00
0.00
(75.600.000.00)
(100.00)
104.670.552 .00
1.784.500.00
(102.886.052.00)
(98.30)
180.270.552 .00
1.784.500.00
(178.486.052.00)
(99.01)
13.200.000 .00
12.150.000.00
(1.050.000.00)
(7.95)
112.087.690 .00
95.395.740.00
(16.691.950.00)
(14.89)
125.287.690 .00
107.545.740.00
(17.741.950.00)
(14.16)
1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 05 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0023 5 2 3
Belanja Modal
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 05 0023 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
88.506.000 .00
79.857.802.00
(8.648.198.00)
(9.77)
234.436.036 .00
208.224.500.00
(26.211.536.00)
(11.18)
19.047.160 .00
18.381.000.00
(666.160.00)
(3.50)
341.989.196 .00
306.463.302.00
(35.525.894.00)
(10.39)
7
1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
1 05 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata
Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
182.130.800 .00
103.550.000.00
(78.580.800.00)
(43.15)
182.130.800 .00
103.550.000.00
(78.580.800.00)
(43.15)
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
14.400.000 .00
6.000.000.00
(8.400.000.00)
(58.33)
1 05 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79.961.750 .00
9.240.000.00
(70.721.750.00)
(88.44)
94.361.750 .00
15.240.000.00
(79.121.750.00)
(83.85)
6.906.322.299 .00
4.273.234.597.00
(2.633.087.702.00)
(38.13)
Jumlah Belanja Langsung
322.527.525.284 .00
250.074.046.332.00
(72.453.478.952.00)
(22.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
337.491.446.703 .00
262.979.002.994.00
(74.512.443.709.00)
(22.08)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(275.702.620.206.00)
(186.226.980.997.00)
89.475.639.209.00
(32.45)
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang
Halaman 7 dari 7