1 05 0100 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 05

Penataan Ruang

ORGANISASI

: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 05 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 05 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7


61.000.000.000 .00

64.921.950.067.00

3.921.950.067.00

6.43

788.826.497 .00

11.830.071.930.00

11.041.245.433.00

1.399.71

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


61.788.826.497 .00

76.752.021.997.00

14.963.195.500.00

24.22

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

61.788.826.497 .00

76.752.021.997.00

14.963.195.500.00

24.22

14.963.921.419 .00


12.904.956.662.00

(2.058.964.757.00)

(13.76)

(2.058.964.757.00)

(13.76)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 05 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

14.963.921.419 .00

12.904.956.662.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV
1 18 0073 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5.000.000 .00

5.000.000.00

0.00

0.00


1 18 0073 5 2 3

Belanja Modal

2.534.526.008 .00

2.284.071.124.00

(250.454.884.00)

(9.88)

Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV

2.539.526.008 .00

2.289.071.124.00

(250.454.884.00)


(9.86)

Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.539.526.008 .00

2.289.071.124.00

(250.454.884.00)

(9.86)

8.760.000 .00

0.00

(8.760.000.00)

(100.00)


154.625.000 .00

30.651.600.00

(123.973.400.00)

(80.18)

2.458.099.340 .00

757.895.360.00

(1.700.203.980.00)

(69.17)

Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)

2.621.484.340 .00

788.546.960.00

(1.832.937.380.00)

(69.92)

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran

2.621.484.340 .00

788.546.960.00

(1.832.937.380.00)

(69.92)

1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
1 04 0072 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0072 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 0072 5 2 3

Belanja Modal

1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1

Belanja Pegawai

1.174.387.618 .00

859.569.214.00

(314.818.404.00)

(26.81)

1 05 0069 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3.730.055.673 .00

2.965.608.720.00

(764.446.953.00)

(20.49)

1 05 0069 5 2 3

Belanja Modal

738.156.690 .00

626.279.445.00

(111.877.245.00)

(15.16)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

5.642.599.981 .00

4.451.457.379.00

(1.191.142.602.00)

(21.11)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.642.599.981 .00

4.451.457.379.00

(1.191.142.602.00)

(21.11)

784.972.000 .00

316.193.717.00

(468.778.283.00)

(59.72)

5.841.478.914 .00

2.897.959.210.00

(2.943.519.704.00)

(50.39)

58.514.106.187 .00

44.961.242.150.00

(13.552.864.037.00)

(23.16)

65.140.557.101 .00

48.175.395.077.00

(16.965.162.024.00)

(26.04)

686.000.150 .00

498.100.125.00

(187.900.025.00)

(27.39)

1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0031 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0031 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
1 05 02 0070 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
1 05 0070 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

686.000.150 .00

498.100.125.00

(187.900.025.00)

(27.39)

65.826.557.251 .00

48.673.495.202.00

(17.153.062.049.00)

(26.06)

126.000.000 .00

0.00

(126.000.000.00)

(100.00)

3.478.146.427 .00

0.00

(3.478.146.427.00)

(100.00)

3.604.146.427 .00

0.00

(3.604.146.427.00)

(100.00)

109.000.000 .00

0.00

(109.000.000.00)

(100.00)

7

1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
1 04 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

7.414.464.572 .00

3.418.616.308.00

(3.995.848.264.00)

(53.89)

1 04 0012 5 2 3

Belanja Modal

9.725.111.238 .00

8.071.020.715.00

(1.654.090.523.00)

(17.01)

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman

17.248.575.810 .00

11.489.637.023.00

(5.758.938.787.00)

(33.39)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

20.852.722.237 .00

11.489.637.023.00

(9.363.085.214.00)

(44.90)

120.650.000 .00

49.417.500.00

(71.232.500.00)

(59.04)

1.552.707.965 .00

1.199.736.498.00

(352.971.467.00)

(22.73)

Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas

1.673.357.965 .00

1.249.153.998.00

(424.203.967.00)

(25.35)

Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.673.357.965 .00

1.249.153.998.00

(424.203.967.00)

(25.35)

59.436.000 .00

0.00

(59.436.000.00)

(100.00)

1.459.982.236 .00

83.630.000.00

(1.376.352.236.00)

(94.27)

14.493.292.602 .00

11.448.665.492.00

(3.044.627.110.00)

(21.01)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

16.012.710.838 .00

11.532.295.492.00

(4.480.415.346.00)

(27.98)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

16.012.710.838 .00

11.532.295.492.00

(4.480.415.346.00)

(27.98)

1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 08 0029 5 2 3

Belanja Modal

1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal

1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 24 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 24 0025 5 2 3

Belanja Modal

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

129.001.950 .00

125.067.130.00

(3.934.820.00)

(3.05)

44.770.000 .00

39.499.900.00

(5.270.100.00)

(11.77)

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan

173.771.950 .00

164.567.030.00

(9.204.920.00)

(5.30)

Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

173.771.950 .00

164.567.030.00

(9.204.920.00)

(5.30)

7

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

2.121.536.000 .00

1.166.157.080.00

(955.378.920.00)

(45.03)

1 01 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.766.843.350 .00

3.276.869.690.00

(1.489.973.660.00)

(31.26)

1 01 0004 5 2 3

Belanja Modal

124.301.228.118 .00

101.162.719.859.00

(23.138.508.259.00)

(18.61)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

131.189.607.468 .00

105.605.746.629.00

(25.583.860.839.00)

(19.50)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

131.189.607.468 .00

105.605.746.629.00

(25.583.860.839.00)

(19.50)

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi
1 02 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

59.900.000 .00

0.00

(59.900.000.00)

(100.00)

1 02 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

481.598.000 .00

296.331.950.00

(185.266.050.00)

(38.47)

1 02 0014 5 2 3

Belanja Modal

24.856.425.042 .00

24.506.425.000.00

(350.000.042.00)

(1.41)

Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi

25.397.923.042 .00

24.802.756.950.00

(595.166.092.00)

(2.34)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

25.397.923.042 .00

24.802.756.950.00

(595.166.092.00)

(2.34)

254.004.000 .00

0.00

(254.004.000.00)

(100.00)

1.461.384.263 .00

561.175.775.00

(900.208.488.00)

(61.60)

18.336.916.113 .00

13.829.146.452.00

(4.507.769.661.00)

(24.58)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

20.052.304.376 .00

14.390.322.227.00

(5.661.982.149.00)

(28.24)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

20.052.304.376 .00

14.390.322.227.00

(5.661.982.149.00)

(28.24)

533.657.879 .00

247.142.600.00

(286.515.279.00)

(53.69)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
1 15 0006 5 2 3

2
Belanja Modal

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7.569.687.357 .00

6.049.781.208.00

(1.519.906.149.00)

(20.08)

Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

8.103.345.236 .00

6.296.923.808.00

(1.806.421.428.00)

(22.29)

Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

8.103.345.236 .00

6.296.923.808.00

(1.806.421.428.00)

(22.29)

7

1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
1 17 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

57.500.000 .00

0.00

(57.500.000.00)

(100.00)

1 17 0032 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

48.000.000 .00

0.00

(48.000.000.00)

(100.00)

1 17 0032 5 2 3

Belanja Modal

13.386.394.064 .00

12.291.771.586.00

(1.094.622.478.00)

(8.18)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra

13.491.894.064 .00

12.291.771.586.00

(1.200.122.478.00)

(8.90)

Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya

13.491.894.064 .00

12.291.771.586.00

(1.200.122.478.00)

(8.90)

725.904.000 .00

649.690.777.00

(76.213.223.00)

(10.50)

1.036.072.209 .00

845.975.550.00

(190.096.659.00)

(18.35)

281.422.020 .00

279.400.000.00

(2.022.020.00)

(0.72)

Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2.043.398.229 .00

1.775.066.327.00

(268.331.902.00)

(13.13)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.043.398.229 .00

1.775.066.327.00

(268.331.902.00)

(13.13)

575.037.675 .00

94.300.000.00

(480.737.675.00)

(83.60)

1.178.287.915 .00

596.656.948.00

(581.630.967.00)

(49.36)

105.600.000 .00

98.142.000.00

(7.458.000.00)

(7.06)

1.858.925.590 .00

789.098.948.00

(1.069.826.642.00)

(57.55)

163.782.000 .00

127.355.772.00

(36.426.228.00)

(22.24)

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0003 5 2 3

Belanja Modal

1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 05 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0001 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

42.121.533 .00

38.649.750.00

(3.471.783.00)

(8.24)

1 05 0007 5 2 3

Belanja Modal

18.289.920 .00

17.820.000.00

(469.920.00)

(2.57)

224.193.453 .00

183.825.522.00

(40.367.931.00)

(18.01)

Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

386.790.000 .00

330.471.469.00

(56.318.531.00)

(14.56)

1 05 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

113.968.745 .00

71.047.000.00

(42.921.745.00)

(37.66)

1 05 0008 5 2 3

Belanja Modal

17.600.000 .00

16.940.000.00

(660.000.00)

(3.75)

518.358.745 .00

418.458.469.00

(99.900.276.00)

(19.27)

1.586.190.000 .00

944.668.584.00

(641.521.416.00)

(40.44)

202.208.690 .00

112.627.500.00

(89.581.190.00)

(44.30)

42.845.000 .00

42.350.000.00

(495.000.00)

(1.16)

1.831.243.690 .00

1.099.646.084.00

(731.597.606.00)

(39.95)

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya

1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

271.008.000 .00

241.725.433.00

(29.282.567.00)

(10.81)

1 05 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

333.349.305 .00

295.121.650.00

(38.227.655.00)

(11.47)

1 05 0010 5 2 3

Belanja Modal

11.238.590 .00

9.900.000.00

(1.338.590.00)

(11.91)

615.595.895 .00

546.747.083.00

(68.848.812.00)

(11.18)

Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

750.546.000 .00

544.569.949.00

(205.976.051.00)

(27.44)

1 05 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

183.418.938 .00

156.305.000.00

(27.113.938.00)

(14.78)

933.964.938 .00

700.874.949.00

(233.089.989.00)

(24.96)

Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
1 05 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

75.600.000 .00

0.00

(75.600.000.00)

(100.00)

104.670.552 .00

1.784.500.00

(102.886.052.00)

(98.30)

180.270.552 .00

1.784.500.00

(178.486.052.00)

(99.01)

13.200.000 .00

12.150.000.00

(1.050.000.00)

(7.95)

112.087.690 .00

95.395.740.00

(16.691.950.00)

(14.89)

125.287.690 .00

107.545.740.00

(17.741.950.00)

(14.16)

1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
Belanja Pegawai

1 05 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0023 5 2 3

Belanja Modal

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 05 0023 5 2 1

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS

88.506.000 .00

79.857.802.00

(8.648.198.00)

(9.77)

234.436.036 .00

208.224.500.00

(26.211.536.00)

(11.18)

19.047.160 .00

18.381.000.00

(666.160.00)

(3.50)

341.989.196 .00

306.463.302.00

(35.525.894.00)

(10.39)

7

1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
1 05 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata
Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran

182.130.800 .00

103.550.000.00

(78.580.800.00)

(43.15)

182.130.800 .00

103.550.000.00

(78.580.800.00)

(43.15)

1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

14.400.000 .00

6.000.000.00

(8.400.000.00)

(58.33)

1 05 0028 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

79.961.750 .00

9.240.000.00

(70.721.750.00)

(88.44)

94.361.750 .00

15.240.000.00

(79.121.750.00)

(83.85)

6.906.322.299 .00

4.273.234.597.00

(2.633.087.702.00)

(38.13)

Jumlah Belanja Langsung

322.527.525.284 .00

250.074.046.332.00

(72.453.478.952.00)

(22.46)

JUMLAH BELANJA DAERAH

337.491.446.703 .00

262.979.002.994.00

(74.512.443.709.00)

(22.08)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(275.702.620.206.00)

(186.226.980.997.00)

89.475.639.209.00

(32.45)

Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang

Halaman 7 dari 7