KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
73.735.302.744.00 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.497.789.209.00 20.91
.00 93.233.091.953
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
219.021.265.00 1 04 0012 5 2 1
Belanja Pegawai 4.521.235.00
2.02 .00
223.542.500 348.638.342.00
1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
1.864.317.258.00 84.25
.00 2.212.955.600
4.441.913.725.00 1 04 0012 5 2 3
Belanja Modal 1.922.977.239.00
30.21 .00
6.364.890.964 5.009.573.332.00
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 3.791.815.732.00
43.08 .00
8.801.389.064 1 04 23 0071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi
0.00 1 04 0071 5 2 1
Belanja Pegawai 59.500.000.00
100.00 .00
59.500.000 0.00
1 04 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
533.213.905.00 100.00
.00 533.213.905
0.00 1 04 0071 5 2 3
Belanja Modal 6.030.838.725.00
100.00 .00
6.030.838.725
0.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi
6.623.552.630.00 100.00
.00 6.623.552.630
5.009.573.332.00 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
10.415.368.362.00 67.52
.00 15.424.941.694
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
0.00 1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa 220.000.00
100.00 .00
220.000 191.186.824.00
1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal
59.638.176.00 23.78
.00 250.825.000
191.186.824.00 Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
59.858.176.00 23.84
.00 251.045.000
191.186.824.00 Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
59.858.176.00 23.84
.00 251.045.000
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0005 - PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu
63.475.393.00 1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa 282.206.107.00
81.64 .00
345.681.500 13.879.680.461.33
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal
1.789.834.834.67 11.42
.00 15.669.515.296
13.943.155.854.33 Jumlah PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu
2.072.040.941.67 12.94
.00 16.015.196.796
13.943.155.854.33 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 2.072.040.941.67
12.94 .00
16.015.196.796 1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0001 - Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
425.000.00 1 24 0001 5 2 1
Belanja Pegawai 0.00
0.00 .00
425.000 Halaman 3 dari 7
KODE REALISASI
Rp 1
6 4
5 = 4 - 3 U R A I A N
2 DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3 JUMLAH Rp
109.525.610.00 1 24 0001 5 2 2