.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi

KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 73.735.302.744.00 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.497.789.209.00 20.91 .00 93.233.091.953 1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 219.021.265.00 1 04 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 4.521.235.00 2.02 .00 223.542.500 348.638.342.00 1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.864.317.258.00 84.25 .00 2.212.955.600 4.441.913.725.00 1 04 0012 5 2 3 Belanja Modal 1.922.977.239.00 30.21 .00 6.364.890.964 5.009.573.332.00 Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 3.791.815.732.00

43.08 .00

8.801.389.064 1 04 23 0071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi 0.00 1 04 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 59.500.000.00 100.00 .00 59.500.000 0.00 1 04 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 533.213.905.00 100.00 .00 533.213.905 0.00 1 04 0071 5 2 3 Belanja Modal 6.030.838.725.00 100.00 .00 6.030.838.725

0.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK bidang sanitasi

6.623.552.630.00 100.00 .00 6.623.552.630 5.009.573.332.00 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 10.415.368.362.00 67.52 .00 15.424.941.694 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 0.00 1 08 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 220.000.00 100.00 .00 220.000 191.186.824.00 1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal 59.638.176.00 23.78 .00 250.825.000 191.186.824.00 Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 59.858.176.00 23.84 .00 251.045.000 191.186.824.00 Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 59.858.176.00 23.84 .00 251.045.000 1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0005 - PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu 63.475.393.00 1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 282.206.107.00 81.64 .00 345.681.500 13.879.680.461.33 1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 1.789.834.834.67 11.42 .00 15.669.515.296 13.943.155.854.33 Jumlah PembangunanRehabilitasi dan Pengawasan PuskesmasPuskesmas Pembantu 2.072.040.941.67 12.94 .00 16.015.196.796 13.943.155.854.33 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya 2.072.040.941.67

12.94 .00

16.015.196.796 1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 24 15 0001 - Pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan 425.000.00 1 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 .00 425.000 Halaman 3 dari 7 KODE REALISASI Rp 1 6 4 5 = 4 - 3 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH BERKURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH Rp 109.525.610.00 1 24 0001 5 2 2