RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 16
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi  SKPD :  1.20.07. -INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.808.083.000,00 -
Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.062.457.000,00 -
15 Layanan Penyediaan surat menyurat
1.20.1.20.07.01.01.
Input
: Kantor Inspektorat Kab. maros
Jumlah Dana 1.500.000,00
-
Output
: Jumlah Surat 1500 surat
-
Outcome
: Meningkatnya layanan surat menyurat perkantoran
6,7 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.07.01.02.
Input
: Kantor Inspektorat
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Terpenuhinya sumber daya air 12 bulan
-
Outcome
: Meningkatnya sumber daya air 6,7
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.07.01.07.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 85.800.000,00
-
Output
: Tersedianya JasaTenaga pengelola keuangan
15 Orang 15 Orang
Outcome
: meningkatkan Layanan administrasi perkantoran
6,7 0.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.07.01.08.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 6.000.000,00
-
Output
: Tersedianya jasatenaga kebersihan kantor
1 orang 1 orang
Outcome
: Meningkatnya layanan kebersihan kantor
6,7 6,7
Penyediaan alat tulis kantor 1.20.1.20.07.01.10.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 89.249.000,00
-
Output
: Tersedianya Kebutuhan ATK 1 Tahun
1 Tahun
Outcome
: Meningkatnya Layanan Pemenuhan kebutuhan ATK
Kantor 6,7
0,00 Penyediaan komponen
instalasipenerangan bangunan kantor 1.20.1.20.07.01.12.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 100.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Tersedianya Komponen Peralatan Listrik
9 jenis 9 jenis
Outcome
: Tersedianya Penerangan Listrik
6,7 6,7
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.20.1.20.07.01.17.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 42.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Makanan dan Minuman aparatur pada
Inspektorat Kab maros 58 orang
58 orang
Outcome
: Meningkatnya Layanan Kebutuhan Makan dan Minum
Aparatur 6,7
6,7 Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah 1.20.1.20.07.01.18.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 267.779.000,00
-
Output
: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
antar sesama APF dan APIP dan lainnya di luar daerah
1 tahun 1 Tahun
Outcome
: Meningkatnya Layanan Koordinasi Konsultasi
Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di luar
daerah 6,7
6,7
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.20.1.20.07.01.19.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 257.684.000,00
-
Output
: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
antar sesama APF, APFP dan lainnya
1 Tahun 1 Tahun
Outcome
: Meningkatnya layanan dan pengkoordinasian dan
konsultasi pelaksanaan dasn pengawasan dalam daerah
6,7 6,7
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.20.1.20.07.01.20.
Input
: Kantor Inspektorat Kab. Maros
Jumlah Dana 81.345.000,00
-
Output
: Jumlah AparaturPNS Pada Kantor Inspektorat Kab. Maros
Yang Mendapatkan Makan dan Minum Harian
- -
Outcome
: - -
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.20.1.20.07.01.21.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Sopir 1 orang
1 orang
Outcome
: Meningkatnya layanan pendukung operasional
perkantoran 2,80
2,80 Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor 1.20.1.20.07.01.22.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 8.000.000,00
-
Output
: Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor
1 Jenis 1 Jenis
Outcome
: Meningkatnya layanan kebersihan kantor
1,17, 1,17
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.20.1.20.07.01.23.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 10.800.000,00
-
Output
: Tersedianya jasatenaga pendukung administrasi
perkantoran operator komputer
3 orang 3 orang
Outcome
: Meningkatnya layanan pendukung administrasi
perkantoran 6,7
6,7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.07.01.24.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 30.000.000,00
-
Output
: Terpenuhinya jasatenaga pengamanan kantor
10 orang 10 Orang
Outcome
: Meningkatnya layanan keamanan kantor
6,7 6,7
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
1.20.1.20.07.01.26.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 42.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Fasilitas makan minum rapat dan tamu pada
inspektorat Kab Maros 1 Tahun
1 Tahun
Outcome
: Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan makan
dan minum rapattamukantor 9,79
9,79 Penyediaan administrasi kepegawaian
1.20.1.20.07.01.28.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 6.800.000,00
-
Output
: Tersedianya jasatenaga administrasi kepegawaian
5 Orang 5 Orang
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian
1,59 1,59
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.07.01.31.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 9.500.000,00
-
Output
: Tersedianya jasa upah perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor 2 jenis
2 jenis
Outcome
: Meningkatnya layanan perawatan perbaikan
peralatan dan perlengkapan kantor
6,7 6,7
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan