3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Gelar Pengawasan Daerah LARWASDA
1.20.1.20.07.05.17.
Input
: Pendopo Kantor Bupati Kab Maros
Jumlah Dana 114.525.000,00
-
Output
: Terselenggaranya gelar Pengawasan daerah
1 Kali 1 kali
Outcome
: Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur
SKPD dalam menyelesaikan setiap item temuan hasil,
pemeriksaaan, evaluasi pengawasan dan kinerja atas
LHP aparat pengawasan intern maupun ekstern
9,01 9,01
Pelatihan Kantor Sendiri 1.20.1.20.07.05.20.
Input
: Kantor Inspektorat Kab. Maros
Jumlah Dana 190.800.000,00
-
Output
: Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan
50 Orang -
Outcome
: - -
-
tersusunnya laporan kinerja dan laporan keuangan
1.20.1.20.07.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.000.000,00 -
22 dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.20.1.20.07.06.01.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD Inspektorat TA
2014 1 dokumen
4 dokumen
Outcome
: Tersedianya LAKIP Inspektorat Kab Maros
16,67 -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20.1.20.07.06.02.
Input
: Kantor Inspektorat Kab. Maros
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Periodik
Semesteran 2 Dokumen
-
Outcome
: - -
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 1.20.1.20.07.06.04.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Tersusunnya laporan akhir tahun
1 Dokumen 4 Dokumen
Outcome
: Meningkatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
16,67 16,67
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.20.1.20.07.06.06.
Input
: Kantor inspektorat
Jumlah Dana 2.000.000,00
-
Output
: Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan
triwulan 12 Dokumen
48 dokumen
Outcome
: Meningkatnya laporan keuangan bulanan dan
triwulan 11,11
11,11
tersusunnya laporan kinerja 1.20.1.20.07.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
20.000.000,00 -
1 dokumen Penyusunan RKADPA SKPD
1.20.1.20.07.07.03.
Input
: Kantor Inspektorat Kab. Maros
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen RKADPA 2 Dokumen
-
Outcome
: - -
- Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Dan Penganggaran SKPD 1.20.1.20.07.07.07.
Input
: Inspektorat
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Tersusunnya Rencana Kerja RENJAInspektorat Kab
Maros 1 Dokumen
1 Dokumen
Outcome
: Terselesaikannya Rencana Kerja RENJA SKPD
27,78 27,78
Penyusunan Renstra Revisi 1.20.1.20.07.07.08.
Input
: Inspektorat
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: tersusunnya Renstra Revisi Inspektorat Kab Maros
1 Dokumen 2 Dokumen
Outcome
: Meningkatnya sinergitas perencanaan dan
penganggaran SKPD Inspektorat
2,34 2,34
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi mekanisme pengelolaan keuangan desa
1.20.1.20.07.19. Program pembinaan dan fasilitasi