KETENAGAKERJAAN APBD 2009 PERDA PAK NO 8

URUSAN :

1.17. KEBUDAYAAN

ORGANISASI :

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING Uraian Jumlah Rp BertambahBerkurang Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp

1.17.1.17.01.16.13. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah

11.781.000,00 11.781.000,00 0,00 0,00 Purbakala 1.17.1.17.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.781.000,00 11.781.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

305.580.000,00 330.780.000,00 25.200.000,00 8,25

1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

305.580.000,00 330.780.000,00 25.200.000,00 8,25 1.17.1.17.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 43.900.000,00 85.925.000,00 42.025.000,00 95,73 1.17.1.17.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 251.680.000,00 244.855.000,00 6.825.000,00 2,71 1.17.1.17.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00

2.04.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

196.280.000,00 353.080.000,00 156.800.000,00 79,89

2.04.1.17.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Listrik 2.04.1.17.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Kendaraan DinasOperasional 2.04.1.17.01.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

42.900.000,00 63.543.000,00 20.643.000,00 48,12 2.04.1.17.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 42.900.000,00 63.543.000,00 20.643.000,00 48,12

2.04.1.17.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

16.237.500,00 22.284.500,00 6.047.000,00 37,24 2.04.1.17.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.037.500,00 14.084.500,00 5.047.000,00 55,85 2.04.1.17.01.01.08.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Halaman 111 dari 238 URUSAN :

1.17. KEBUDAYAAN

ORGANISASI :

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING Uraian Jumlah Rp BertambahBerkurang Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp

2.04.1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

21.135.000,00 21.135.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.135.000,00 21.135.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

14.550.000,00 16.550.000,00 2.000.000,00 13,75 2.04.1.17.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 16.550.000,00 2.000.000,00 13,75

2.04.1.17.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.070.000,00 85.320.000,00 79.250.000,00 1.305,60 2.04.1.17.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.970.000,00 36.970.000,00 33.000.000,00 831,23 2.04.1.17.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 2.100.000,00 48.350.000,00 46.250.000,00 2.202,38

2.04.1.17.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

6.817.500,00 6.817.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.817.500,00 6.817.500,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

34.570.000,00 83.430.000,00 48.860.000,00 141,34 2.04.1.17.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.570.000,00 83.430.000,00 48.860.000,00 141,34

2.04.1.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33 Capaian Kinerja dan Keuangan 2.04.1.17.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 Realisasi Kinerja SKPD 2.04.1.17.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00

2.04.1.17.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 2.04.1.17.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00

2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

130.000.000,00 205.000.000,00 75.000.000,00 57,69

2.04.1.17.01.15.03. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

56.000.000,00 131.000.000,00 75.000.000,00 133,93 2.04.1.17.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 42.550.000,00 60.550.000,00 18.000.000,00 42,30 Halaman 112 dari 238