EVALUASI PELAKSANAAN 0610150126 41. kec. lunang kab pessel renja 2015

3. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk penunjang pelaksanaan MTQ kecamatan yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan dilombakan, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.30.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 30.000.000,- 100 .

4. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.112.884,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.112.884,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 21.112.884,- yang terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.562.884,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.562.884,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 1.562.884,- 100 .  Belanja Bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 2.000.000,- 100.  Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 490.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,- 100 , dan realisasi belanja Rp. 490.000,- 100 .  Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 200.000,- 100.  Belanja Sewa sarana mobilitas darat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 1.200.000,- 100.  Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 5.750.000,- 100.  Belanja makanan dan minuman peserta, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 3.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.450.000,- 100, dan realisasi belanja Rp. 3.450.000 100.  Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.460.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.460.000 100, dan realisasi belanja Rp. 6.460.000 100.

5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.583.040,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.583.040,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.583.040,- yang terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 331.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 331.440,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 331.440,- 100.  Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- 100.  Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 301.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 301.600,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 301.600,- 100.  Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.300.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.300.000,- 100.

6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.840.256,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.840.256,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.840.256,- yang terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.780.256,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.780.256,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.780.256,- 100.  Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- 100.  Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- 100.  Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 200.000,- 100.  Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.910.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.910.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.910.000,- 100.

7. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.560.292,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.560.292,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.560.292,- yang terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 410.292,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 410.292,- 100 , dan realisasi belanja sebesar Rp. 410.292,- 100 .  Belanja bahan bakar minyakGas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- 100.  Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 200.000,- 100.  Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.300.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.300.000,- 100.

8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Kecamatan Lunang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.450.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.450.000,- yang terdiri dari :  Belanja Bahan Bakar MinyakGas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 650.000,- 100.  Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.800.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.800.000,- 100.

9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Lunang, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.700.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 13.700.000,- yang terdiri dari:  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- 100 , dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,- 100 .  Belanja modal pengadaan computer notebook, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- 100, dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,- 100.  Belanja modal pengadaan printer, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- 100 dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.000.000,- 100.  Belanja modal pengadaan kursi tunggu, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- 100 dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.000.000,- 100.

2.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapkan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat 9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan DesaNagari 12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata “ TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI ”

BAB III KEBIJAKAN SKPD

A. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Lunang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lunang adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan. b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan Nagari untuk kepentingan masyarakat. c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Lunang

Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan. 2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi. 4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas. 5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar. 6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas. Dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten. 2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan. 3. Terwujudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari. 4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan masyarakat luas dalam menyikapi kedinamisan tatanan kehidupan.