Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
- -
176.193.200,00 -
Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit,
Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
176.193.200,00 13.
- 34.492.400,00
- 38.722.400,00
5 unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 73.214.800,00
22. 107.085.000,00
107.310.000,00 107.085.000,00
103.590.000,00 10 Unit Mobil dan 23 Unit Motor
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 425.070.000,00
24.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
113.118.000,00 -
71 stel PDH Damkar; 71 pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 113.118.000,00
02. 1.122.900,00
- -
251.780.600,00 239 stel PDL Damkar; 50 stel Pakaian
Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300
Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71
Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 252.903.500,00
11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur -
- 60.049.500,00
- 46 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
60.049.500,00 22.
- 5.160.000,00
120.000,00 10.438.800,00
12 kegiatan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Kantor Dinas
15.718.800,00 50.
- -
77.435.000,00 -
2 buku Kota Tangerang
Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan 77.435.000,00
51. 32.100.000,00
32.586.000,00 32.100.000,00
21.886.000,00 60 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah 118.672.000,00
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
- 12.814.000,00
- 4 buku laporan
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.814.000,00 02.
- -
12.814.000,00 -
4 Buku -
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12.814.000,00 03.
- -
- 12.814.000,00
4 Buku -
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.814.000,00
04. -
- -
16.198.400,00 5 buku Lakip
- Penyusunan LAKIP
16.198.400,00 05.
32.500.000,00 17.900.000,00
871.000,00 23.250.000,00
5 Buku Usulan RKA 2016, 5 Buku DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016
- Penyusunan RKA dan DPA
74.521.000,00 06.
- -
17.800.000,00 -
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan RKBU 17.800.000,00
100. 18.000.000,00
18.000.000,00 18.000.000,00
33.628.500,00 5 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014 dan
48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015
- Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
87.628.500,00 12.
- -
- 16.655.000,00
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 16.655.000,00
18.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan
kuantitatif
4 5
6 11=7+8+9+10
7 8
9 10
Sumber Dana
I II
III IV
Jumlah Triwulan
- -
123.193.600,00 -
2 dokumen Kota Tangerang
Penyusunan SOP Administrasi Program dan Kegiatan SKPD
123.193.600,00 33.
- -
- 10.581.250,00
5 buku Tapkin IKU -
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 10.581.250,00
45. 29.550.000,00
29.550.000,00 29.550.000,00
20.672.000,00 36 Buku
- Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan
Akuntansi 109.322.000,00
64. 23.550.000,00
24.036.000,00 23.550.000,00
16.186.000,00 36 Buah Buku
- Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD 87.322.000,00
72. -
- 9.305.000,00
95.009.700,00 4 buku Renja TA 2016, 4 buku Revisi
Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018
Kota Tangerang Penyusunan Renja SKPD
104.314.700,00 73.
27.000.000,00 27.396.000,00
27.000.000,00 18.396.000,00
36 Buah Buku -
Pengelolaan PPID SKPD 99.792.000,00
75. 18.010.000,00
- -
- 100
Kota Tangerang Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar
Pelayanan Minimal 18.010.000,00
79. -
12.739.000,00 -
12.739.000,00 8 Buku
- Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
25.478.000,00 83.
28.950.000,00 29.347.500,00
28.950.000,00 19.697.500,00
5 Buah Buku -
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 106.945.000,00
92.
19. Program peningkatan kesiagaan dan