Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meliputi Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini terealisasi berupa pengiriman staf Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Datar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 9.000.000,- 11,25. Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Meliputi Kegiatan : a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Sekretariat DPRD .
Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.12.612.800,- 84,08.
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
b. Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan prognosis dan realisasi keuangan semester tahun 2015.
Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 10.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.5.564.4000,- 55,64.
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan prognosis dan realisasi keuangan semester tahun 2015.
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 15
Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 20.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.16.832.800,- 84,16 .
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
Meliputi Kegiatan : a.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada Tahun 2014 Perda yang dibahas sebanyak3 tiga
ranperda. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.2.077.960.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.651.052.041,- 31,35 .
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
b. HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan hearing dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dalam
rangka menghimpun aspirasi masyarakat. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.23.250.000, dengan
realisasi sebesar Rp.2.000.900,- 8,60 .
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
c. Reses
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di
wilayah pemilihan. Pada tahun 2014 direncanakan reses sebanyak 3 kali yaitu pada Masa Sidang I, II dan III
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 16
Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp .
852.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.381.966.700,- 44,80.
Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD berupa rapat-rapat komisi, rapat fraksi, rapat badan anggaran, rapat
badan musyawarah dan rapat-rapat panitia khusus. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.37.008.000, dengan
realisasi sebesar Rp. 0 Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
e. Rapat-rapat Paripurna