Hal 4 dari 10
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
2.280.925.000,00 2.266.365.000,00
14.560.000,00 Walikota dan Wakil
Walikota 24 Stel Pakaian, 21 Potong Baju,
8 Potong Celana, 8 Set Sepatu, 10 BH Lencana
KORPRI, 10 Bh Papan Nama, 12 Tanda
Pangkat, 16 Stel Pakaian Protokol, 6 Stel Pakaian
Ajudan, 32 Stel Pakaian Penjaga Rumah Dinas, 14
Stel Pakaian Sopir, 10980 Potong PDH, 275
Stel Pakaian Olah Raga Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
195.300.000,00 4.500.000,00
190.800.000,00 60 Buku
Pemutakhiran Data Kepegawaian 09.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 91.880.000,00
156.580.000,00 64.700.000,00
138.580.000,00 73.880.000,00
64.700.000,00 140 orang, 2 kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
18.000.000,00 18.000.000,00
3 Orang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.555.300,00 1.651.905.300,00
1.551.350.000,00 25.199.400,00
1.399.400,00 23.800.000,00
6 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
25.199.400,00 1.399.400,00
23.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03. 25.075.000,00
1.275.000,00 23.800.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
38.415.000,00 4.165.000,00
34.250.000,00 25 Buku
Penyusunan LAKIP 05.
89.130.000,00 5.430.000,00
83.700.000,00 60 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
21.870.000,00 2.470.000,00
19.400.000,00 22 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
137.640.000,00 9.240.000,00
128.400.000,00 20 buku laporan evaluasi
renja, 32 buku laporan pengendalian pelaksanaan
renja Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12. 296.595.000,00
10.995.000,00 285.600.000,00
60 buku Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Keuangan Sekretariat 16.
41.155.000,00 2.555.000,00
38.600.000,00 15 buku
Penyusunan Renstra SKPD 26.
296.100.000,00 10.500.000,00
285.600.000,00 36 buku
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah 29.
286.996.000,00 1.396.000,00
285.600.000,00 36 buah DVD, 4 buah
flashdisk Digitalisasi Produk Keuangan
37. 215.400.000,00
2.400.000,00 213.000.000,00
48 Buku Pemutakhiran Data Inventaris Barang
38. 59.849.900,00
40.249.900,00 19.600.000,00
150 orang, 2 kali Pengendalian Evaluasi Pertanggungjawaban
Kegiatan Sekretariat Daerah 68.
43.235.000,00 4.635.000,00
38.600.000,00 28 buku
Penyusunan Renja SKPD 73.
50.045.600,00 2.445.600,00
47.600.000,00 12 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
937.821.000,00 3.978.221.000,00
82.500.000,00 2.957.900.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Hal 5 dari 10
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
374.472.000,00 99.672.000,00
274.800.000,00 24 Buku
Kota Tangerang Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
01. 235.700.000,00
20.300.000,00 215.400.000,00
50 kunjungan dalam 1 tahun
Sekretariat Daerah Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara
Departemen Lembaga Pemerintah non Departemen Luar Negeri
02. 828.380.000,00
24.980.000,00 803.400.000,00
12 kegiatan Kota Tangerang
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 03.
250.700.000,00 82.500.000,00
6.000.000,00 162.200.000,00
15 buku, 50 Prasasti Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah Wakil
Kepala Daerah 05.
438.530.000,00 310.430.000,00
128.100.000,00 3 kegiatan
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
06. 548.300.000,00
163.700.000,00 384.600.000,00
250 Orang, 12 Kegiatan Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
08. 437.450.000,00
46.850.000,00 390.600.000,00
8 kali, 20 buku MPS Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
09. 603.489.000,00
265.089.000,00 338.400.000,00
9 Kali Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
10. 261.200.000,00
800.000,00 260.400.000,00
240 Kegiatan pendampingan dalam 1
tahun Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDHWKDH 11.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 770.968.000,00
1.449.238.000,00 678.270.000,00
996.390.000,00 488.320.000,00
508.070.000,00 100 buku SSHBJ dan 100
Buku SSH Tahun 2016 Kota Tangerang
Penyusunan Standar Satuan Harga 02.
452.848.000,00 282.648.000,00
170.200.000,00 16 ASB
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja 148.
20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.649.471.900,00 5.974.261.900,00
3.324.790.000,00 968.575.000,00
280.075.000,00 688.500.000,00
804 buku Kota Tangerang
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD 10.
1.748.085.000,00 863.085.000,00
885.000.000,00 26 Pembinaan anggota
Korpri, 1 MTQ Korpri, 2 Evaluasi DPK, 4 evaluasi
Unit DPK, 1 Paduan Suara, 1 Peringatan HUT
Korpri ke 44, 44 senam, 1 Rakerkot, 11
Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan
Tahunan, 3 Pembentukan DP unit Korpri, 1 POR
Korpri, 3 Pembinaan Disiplin Pegawai, 4
Pengembangan Kerjasama Usaha Korpri,
5 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial, 1 Tim
Penyusun Naskah Akademik Pembentukan
Sekretariat Korpri Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
15.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Hal 6 dari 10
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
600.000.000,00 500.150.000,00
99.850.000,00 12 kasus
Kota Tangerang Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di
Tingkat Peradilan 19.
654.000.000,00 63.600.000,00
590.400.000,00 492 buku
Pengendalian Pembangunan 30.
153.580.000,00 80.000.000,00
73.580.000,00 87 buku
Standar Pelayanan Publik 33.
502.742.000,00 314.942.000,00
187.800.000,00 12 Kegiatan
Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah
36. 469.700.000,00
106.550.000,00 363.150.000,00
495 buku Pengendalian Kegiatan Non Fisik dan Fisik Non
Konstruksi 37.
154.850.000,00 48.650.000,00
106.200.000,00 9 unit
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 38.
67.750.000,00 36.950.000,00
30.800.000,00 2 keg 50 org
Pembinaan Tata Naskah Dinas 39.
295.230.000,00 150.000.000,00
145.230.000,00 10 buku
Sertifikasi ISO 9001:2008 47.
92.600.000,00 58.800.000,00
33.800.000,00 2 keg 50 org
Pembinaan SOP 48.
83.969.900,00 46.669.900,00
37.300.000,00 1 kali, 157 org
Pelaksanaan Capacity Building Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
49. 183.180.000,00
100.000.000,00 83.180.000,00
7 Bidang Dokumen SPM Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
50.
23. Program Optimalisasi Pemanfaatan