1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6


7

0 .00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00


JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

0.00

0.00

0.00

5,127,343,442 .00

4,485,754,699.00

(641,588,743.00)

(12.51)

5,127,343,442 .00


4,485,754,699.00

(641,588,743.00)

(12.51)

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


5

1 20 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1


Halaman 1 dari 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6


2

7

1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

383,370,000 .00

274,170,000.00

(109,200,000.00)

(28.48)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa


772,699,664 .00

634,045,345.00

(138,654,319.00)

(17.94)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1,156,069,664.00

908,215,345.00

(247,854,319.00)

(21.44)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1,156,069,664.00

908,215,345.00

(247,854,319.00)

(21.44)

19,400,000 .00

18,250,000.00

(1,150,000.00)

(5.93)

181,868,056 .00

143,061,400.00


(38,806,656.00)

(21.34)

41,956,652 .00

0.00

(41,956,652.00)

(100.00)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

243,224,708.00

161,311,400.00

(81,913,308.00)

(33.68)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

243,224,708.00

161,311,400.00

(81,913,308.00)

(33.68)

40,200,000 .00

40,200,000.00

0.00

0.00

9,090,720 .00

8,755,360.00

(335,360.00)

(3.69)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

49,290,720.00

48,955,360.00

(335,360.00)

(0.68)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

49,290,720.00

48,955,360.00

(335,360.00)

(0.68)

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

33,350,000 .00

33,350,000.00

0.00

0.00

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

93,650,191 .00

81,821,250.00

(11,828,941.00)

(12.63)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

127,000,191.00

115,171,250.00

(11,828,941.00)

(9.31)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

127,000,191.00

115,171,250.00

(11,828,941.00)

(9.31)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS

2

Halaman 2 dari 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

3

4

5=4-3

2

%
6

7

1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

21,000,000 .00

21,000,000.00

0.00

0.00

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

38,423,100 .00

37,549,800.00

(873,300.00)

(2.27)

Jumlah Pendataan PMKS

59,423,100.00

58,549,800.00

(873,300.00)

(1.47)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

59,423,100.00

58,549,800.00

(873,300.00)

(1.47)

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

66,600,000 .00

66,600,000.00

0.00

0.00

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

72,608,707 .00

71,725,200.00

(883,507.00)

(1.22)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

139,208,707.00

138,325,200.00

(883,507.00)

(0.63)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

139,208,707.00

138,325,200.00

(883,507.00)

(0.63)

1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

18,600,000 .00

18,600,000.00

0.00

0.00

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

85,764,540 .00

35,071,400.00

(50,693,140.00)

(59.11)

Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

104,364,540.00

53,671,400.00

(50,693,140.00)

(48.57)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

104,364,540.00

53,671,400.00

(50,693,140.00)

(48.57)

6,400,000 .00

6,400,000.00

0.00

0.00

15,596,081 .00

14,753,254.00

(842,827.00)

(5.40)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

21,996,081.00

21,153,254.00

(842,827.00)

(3.83)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah

21,996,081.00

21,153,254.00

(842,827.00)

(3.83)

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

18,900,000 .00

18,900,000.00

0.00

0.00

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

46,732,356 .00

45,910,200.00

(822,156.00)

(1.76)

3

Halaman 3 dari 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

ORGANISASI

: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

7

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

65,632,356.00

64,810,200.00

(822,156.00)

(1.25)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

65,632,356.00

64,810,200.00

(822,156.00)

(1.25)

209,112,000 .00

203,118,000.00

(5,994,000.00)

(2.87)

1,440,000,000 .00

934,364,715.00

(505,635,285.00)

(35.11)

1,137,482,715.00

(511,629,285.00)

(31.02)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

1,649,112,000.00

1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

16,500,000 .00

16,500,000.00

0.00

0.00

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

38,882,113 .00

38,355,600.00

(526,513.00)

(1.35)

55,382,113.00

54,855,600.00

(526,513.00)

(0.95)

Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1,704,494,113.00

1,192,338,315.00

(512,155,798.00)

(30.05)

Jumlah Belanja Langsung

3,670,704,180 .00

2,762,501,524.00

(908,202,656.00)

(24.74)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8,798,047,622 .00

7,248,256,223.00

(1,549,791,399.00)

(17.62)

(7,248,256,223.00)

1,549,791,399.00

(17.62)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8,798,047,622).00

4

Halaman 4 dari 4