1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.959.752.311 .00

5.451.553.279.00

(508.199.032.00)

(8.53)

(508.199.032.00)

(8.53)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.959.752.311 .00

5.451.553.279.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


39.366.000 .00

39.181.399.00

(184.601.00)

(0.47)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

58.244.960 .00

57.913.600.00

(331.360.00)

(0.57)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

97.610.960 .00

97.094.999.00

(515.961.00)

(0.53)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

97.610.960 .00

97.094.999.00

(515.961.00)

(0.53)


19.083.781 .00

15.356.754.00

(3.727.027.00)

(19.53)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

19.083.781 .00

15.356.754.00

(3.727.027.00)

(19.53)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


19.083.781 .00

15.356.754.00

(3.727.027.00)

(19.53)

1.144.004.100 .00

885.869.527.00

(258.134.573.00)

(22.56)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

791.291.052 .00

690.495.100.00

(100.795.952.00)

(12.74)

1 20 0010 5 2 3

Belanja Modal

114.137.265 .00

85.931.000.00

(28.206.265.00)

(24.71)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2.049.432.417 .00

1.662.295.627.00

(387.136.790.00)

(18.89)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.049.432.417 .00

1.662.295.627.00

(387.136.790.00)

(18.89)

20.916.000 .00

18.868.133.00

(2.047.867.00)

(9.79)

206.574.060 .00

197.963.050.00

(8.611.010.00)

(4.17)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

227.490.060 .00

216.831.183.00

(10.658.877.00)

(4.69)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

227.490.060 .00

216.831.183.00

(10.658.877.00)

(4.69)

496.458.000 .00

414.904.193.00

(81.553.807.00)

(16.43)

1.054.110.000 .00

972.300.000.00

(81.810.000.00)

(7.76)

1.550.568.000 .00

1.387.204.193.00

(163.363.807.00)

(10.54)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

2.000.000 .00

2.000.000.00

0.00

0.00

29.575.980 .00

28.790.430.00

(785.550.00)

(2.66)

31.575.980 .00

30.790.430.00

(785.550.00)

(2.49)

1.582.143.980 .00

1.417.994.623.00

(164.149.357.00)

(10.38)

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

41.766.000 .00

41.747.484.00

(18.516.00)

(0.04)

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

43.079.550 .00

42.646.200.00

(433.350.00)

(1.01)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

84.845.550 .00

84.393.684.00

(451.866.00)

(0.53)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

84.845.550 .00

84.393.684.00

(451.866.00)

(0.53)

136.245.000 .00

127.424.331.00

(8.820.669.00)

(6.47)

59.662.680 .00

59.351.000.00

(311.680.00)

(0.52)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

195.907.680 .00

186.775.331.00

(9.132.349.00)

(4.66)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

195.907.680 .00

186.775.331.00

(9.132.349.00)

(4.66)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

47.166.000 .00

46.540.608.00

(625.392.00)

(1.33)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

57.029.043 .00

48.389.400.00

(8.639.643.00)

(15.15)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

104.195.043 .00

94.930.008.00

(9.265.035.00)

(8.89)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

104.195.043 .00

94.930.008.00

(9.265.035.00)

(8.89)

9.888.000 .00

9.689.711.00

(198.289.00)

(2.01)

19.977.040 .00

18.431.500.00

(1.545.540.00)

(7.74)

29.865.040 .00

28.121.211.00

(1.743.829.00)

(5.84)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

29.865.040 .00

28.121.211.00

(1.743.829.00)

(5.84)

114.372.000 .00

105.289.405.00

(9.082.595.00)

(7.94)

98.450.643 .00

86.398.480.00

(12.052.163.00)

(12.24)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

212.822.643 .00

191.687.885.00

(21.134.758.00)

(9.93)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

212.822.643 .00

191.687.885.00

(21.134.758.00)

(9.93)

4.603.397.154 .00

3.995.481.305.00

(607.915.849.00)

(13.21)

JUMLAH BELANJA DAERAH

10.563.149.465 .00

9.447.034.584.00

(1.116.114.881.00)

(10.57)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(10.563.149.465.00)

(9.447.034.584.00)

1.116.114.881.00

(10.57)

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Belanja Langsung

Halaman 4 dari 4