SOSIAL LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

13.

URUSAN WAJIB SOSIAL

A.

KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial,
peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,
dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.
Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016
Pemuda,

dan

Olahraga


Kota

Semarang

yang

oleh Dinas Sosial,

secara

garis

besar

diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain :
Program Penunjang :
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.

Program Pelaksana Urusan :
4.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
PMKS
a. Program keluarga harapan (PKH)
b. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial

5.

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
b. Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

6.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

7.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo

8.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
a. Operasional Panti Khusus Among Jiwo
b. Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

d. Pembinaan

Dan

Pengembangan

Kesetiakawanan

Sosial

Serta

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
e. Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan
Sosial

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL


c. Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Hal. 196

f. Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
g. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
h. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
i.

Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)
Keluarga (LK3) Kota Semarang

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Wajib Sosial tahun 2016 sebesar :
SKPD

ANGGARAN (Rp)

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH

9.223.603.000
5.315.887.000
8.050.855.000
22.590.345.000

REALISASI
ANGGARAN (Rp)
5.643.317.159
4.858.371.012
7.553.889.400

18.055.577.571

PERSEN
TASE (%)
61,18
91,39
93,83
79,93

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Sosial tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN WAJIB SOSIAL

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

22.590.345.000

18.055.577.571

79,93

DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA

9.223.603.000

5.643.317.159

61,18

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN


2.404.562.000

2.358.110.160

98,07

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

19.000.000

16.605.278

87,40

010


Penyediaan Alat Tulis Kantor

38.002.000

37.844.900

99,59

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

26.000.000

25.205.700

96,95

012


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000

4.653.500

93,07

014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11.000.000

10.782.200

98,02

015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

7.560.000

6.170.000

81,61

017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah

033

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah

034

Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan
Olahraga

02

83.000.000

77.354.500

93,20

255.000.000

248.056.242

97,28

10.000.000

9.000.000

90,00

1.950.000.000

1.922.437.840

98,59

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

855.773.000

815.142.475

95,25

007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

202.748.000

195.725.000

96,54

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6.000.000

5.980.000

99,67

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional

368.820.000

349.761.225

94,83

026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

103.205.000

95.498.500

92,53

029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

5.000.000

4.800.000

96,00

057

Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf RAPERDA

170.000.000

163.377.750

96,10

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

KODE
REK

Hal. 197

PROGRAM / KEGIATAN

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

001

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

317.598.000

298.926.000

94,12

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.000.000

10.951.000

91,26

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

12.000.000

11.715.000

97,63

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

12.000.000

11.715.000

97,63

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000

7.100.000

59,17

007

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

-

-

0,00

013

Penyusunan LAKIP

18.000.000

18.000.000

100,00

014

Penyusunan Renstra SKPD

18.000.000

18.000.000

100,00

018

Penyusunan LKPJ SKPD

18.000.000

18.000.000

100,00

021

Penyusunan Renja SKPD

18.000.000

18.000.000

100,00

026

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu

140.598.000

129.189.000

91,89

032

Penyusunan RKA Dan DPA

9.000.000

9.000.000

100,00

033

Penyusunan Anggaran Dan Perubahan
Anggaran

9.000.000

9.000.000

100,00

035

Penyusunan Profil SKPD

30.000.000

30.000.000

100,00

037

Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja

9.000.000

8.256.000

91,73

15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA

925.000.000

518.783.700

56,08

006

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial

150.000.000

137.789.900

91,86

008

Program Keluarga Harapan (Pkh)

775.000.000

380.993.800

49,16

16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.093.000.000

1.059.096.150

96,90

007

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi Pmks

503.000.000

481.212.500

95,67

014

Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi PMKS

250.000.000

249.493.650

99,80

015

Penanganan Rehabilitasi Sosial

340.000.000

328.390.000

96,59

18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA

148.420.000

145.920.000

98,32

003

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang
Cacat Dan Eks Trauma

148.420.000

145.920.000

98,32

19

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO

452.000.000

447.338.674

98,97

004

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo

225.000.000

221.000.000

98,22

009

Operasional Penyantunan Santunan Kematian

227.000.000

226.338.674

99,71

21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.027.250.000

2.836.622.408

93,70

011

Operasional Panti Khusus Among Jiwo

1.363.600.000

1.279.641.908

93,84

012

Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar
Panti

150.000.000

146.880.000

97,92

013

Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)

60.000.000

46.921.500

78,20

014

Pembinaan Dan Pengembangan
Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan

950.000.000

936.710.000

98,60

016

Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang
Taruna

280.000.000

253.588.000

90,57

017

Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial

108.650.000

71.711.000

66,00

018

Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja
Sosial Masyarakat

50.000.000

47.245.000

94,49

019

Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota
Semarang

65.000.000

53.925.000

82,96

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

KODE
REK

Hal. 198

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

5.315.887.000

4.858.371.012

91,39

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

1.267.428.000

1.189.109.839

93,82

001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

008
009
010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor

014
015
017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah

138

2.250.000

2.250.000

100,00

159.200.000

130.813.360

82,17

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

55.000.000

54.300.000

98,73

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

66.250.000

64.615.500

97,53

110.000.000

9.877.000

98,77

10.000.000

100.353.000

91,23

385.023.000

369.646.579

96,01

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

44.205.000

44.038.000

99,62

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

10.000.000

10.000.000

100,00

40.080.000

39.815.000

99,34

320.000.000

302.167.400

94,43

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian

20.000.000

18.570.000

92,85

155

Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan
Dokumentasi

45.420.000

42.664.000

93,93

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

544.595.000

453.967.275

83,36

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000

49.601.000

99,20

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional

443.695.000

361.925.275

81,57

029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

139

Pengelolaan Web Site

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

5.900.000

5.691.000

96,46

45.000.000

36.750.000

81,67

181.429.000

177.071.000

97,60

11.747.000

97,89

001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.000.000

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

10.000.000

9.956.000

99,56

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

11.079.000

10.780.000

97,30

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10.000.000

9.973.000

99,73

013

Penyusunan LAKIP

12.780.000

12.561.000

98,29

014

Penyusunan Renstra SKPD

20.000.000

19.553.000

97,77

018

Penyusunan LKPJ SKPD

12.500.000

12.199.000

97,59

021

Penyusunan Renja SKPD

18.870.000

17.702.000

93,81

026

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu

55.000.000

53.400.000

97,09

044

Penyusunan RKA Dan DPA Murni

9.600.000

9.600.000

100,00

045

Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan

9.600.000

9.600.000

100,00

23

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

3.322.435.000

3.038.222.899

91,36

002

Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam

100.000.000

65.260.000

65,26

003

Gladi Lapang Penanganan Bencana

100.000.000

94.012.000

94,01

004

Operasional Posko Dan Penanggulangan
Bencana Kota Semarang

630.000.000

594.653.098

94,39

005

Pemetaan Rawan Bencana

150.000.000

140.430.000

93,62

006

Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan

150.000.000

143.613.500

95,74

009

Koordinasi Penanggulangan Bencana pada
Pasca Bencana

375.000.000

321.200.000

85,65

012

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan

686.425.000

672.527.400

97,98

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

KODE
REK

Hal. 199

KODE
REK

2.

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

013

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan

014

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

70.000.000

65.152.800

93,08

Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan
Bantuan Korban Bencana

270.000.000

261.486.400

96,85

015

Penanggulangan Dan Evakuasi Korban
Bencana

80.000.000

66.476.000

83,10

016

Rencana Kotingensi Kebencanaan

100.000.000

82.851.400

82,85

017

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana

80.000.000

59.670.000

74,59

018

Peningkatan SDm Rescue

131.010.000

113.366.000

86,53

019

Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan
Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)

250.000.000

208.624.300

83,45

020

Peningkatan SDM KSB

150.000.000

148.900.000

99,27

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

8.050.855.000

7.553.889.400

93,83

24

PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN,
KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

8.050.855.000

7.553.889.400

93,83

001

Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji

900.000.000

759.277.200

84,36

002

Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar Keagamaan

600.000.000

498.353.000

83,06

003

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

1.009.547.000

917.132.500

90,85

004

Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah

166.000.000

150.604.300

90,73

005

Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah

900.000.000

875.936.700

97,33

006

Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik
Keagamaan Non Formal Dan Lembaga
Pendidikan

2.293.000.000

2.279.858.000

99,43

007

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan
Pesparawi

787.308.000

764.919.700

97,16

008

Peningkatan Kesejahteraan Lansia

750.000.000

714.232.500

95,23

009

Pembinaan Dan Pemantauan Uks

75.000.000

71.664.000

95,55

010

Sosial Kemasyarakatan

300.000.000

286.192.000

95,40

011

Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan
Bahaya Narkotika Dan Aids

170.000.000

138.797.500

81,65

012

Fasilitasi Pengendalian Zoonosis

100.000.000

96.922.000

96,92

HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a.

No
1.
2.

PROGRAM
TERPENCIL

PEMBERDAYAAN

INDIKATOR KINERJA
Cakupan PMKS yang
ditangani
Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial

FAKIR

MISKIN,

TAHUN 2016

KOMUNITAS

ADAT

%

REALISASI
TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

6,00%

4,86%

81,00

-

7.100 orang

7.100 orang

100

-

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

beberapa SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data
Warga miskin oleh Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan
keterampilan, pemberian dana bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan

Hal. 200

b.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No
1.

%

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana
dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS

TARGET

REALISASI

300 orang

300 orang

REALISASI
TAHUN 2015

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No
1

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA
PMKS yang memperoleh
bantuan sosial

TARGET

REALISASI

44,00 %

44,00 %

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Dikarenakan

mekanisme

Hibah

dan

Bansos

yang

mengalami

penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial
tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c.

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
INDIKATOR KINERJA
1.

cakupan anak terlantar yang
ditampung dalam panti

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
430 orang
430 orang

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

360 orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan
dengan memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan
dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain
pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
INDIKATOR KINERJA
1

2

Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan
ekstrauma
cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.060 orang
1.060 orang

16,00
(1.060 orang)

16,00
(1.060 orang)

%
100

REALISASI
TAHUN 2015
250 orang

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100%
dan untuk cakupan bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

d.

Hal. 201

sebanyak 16 % . Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang
mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan
Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

e.

INDIKATOR KINERJA
1
2

prosentase panti sosial yang
memperoleh bantuan
Pendidikan dan Pelatihan
bagi penghuni panti Asuhan
/ Jompo

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00
100
76 orang

76 orang

%

REALISASI
TAHUN 2015

285,71
100

76 orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti
Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh
bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian
dan menambah potensi tambahan penghasilan.
f.

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA
1

prosentase panti sosial non
pemerintah yang
memperoleh bantuan

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00%
35,00%

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :
1)

Operasional panti khusus among jiwo

2)

Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti

3)

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

4)

Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan
Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

6)

Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna

7)

Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial

8)

Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

URUSAN WAJIB SOSIAL

5)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Hal. 202

g.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.

4.

jumlah kelurahan siaga
bencana
jumlah pemuda/ masyarakat
yang dilatih tanggap darurat
jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis
bencana per tahun 2016
persentase kelompok siaga
bencana (KSB)

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
22 Kel
22 Kel

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

22

410 orang

410 orang

100

410 orang

2 peta

2 peta

100

1 peta

10

37,99

37,9

-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

1)

Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun
2015 diadakan “ Peningkatan Keterampilan KSB “ di Tahun 2016

2)

Presentase dari luas area resiko bencana banjir,Rob dan longsor di Kota
Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di
Kota Semarang.

3)

Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor
( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 )

4)

Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB )
yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan
pelatihanpeningkatan SDM KSB.

5)

Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota
KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS.

6)

Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari
15 kegiatan

7)

Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun
sebanyak 17 kali.

8)

Bencana

banjir,Puting

beliungmrumah

roboh,pohon

tumbang,dan

kebakaran sebanyak 6 jenis bencana.
9)

Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang
meninggal dunia.

10)

Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai
kurang lebih Rp.3.169.000.000,-

11)

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana
Alam sejumlah 681 unit.

12)

Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial

13)

Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun mencapai 100%.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

selama masa tanggap darurat mencapai 100 %.

Hal. 203

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentanse Peningkatan

SAT

TARGET TAHUN
2016

REALISASI TAHUN
2015

REALISASI TAHUN
2016

%

100

100

100

%

32.76

32.76

32.76

%

100

100

100

%

100

100

100

orang

410

410

410

kegiatan

15

8

15

kali

17

17

17

Masyarakat Sadar Bencana

2. Persentase luas wilayah Kota
Semarang yang rawan bencana

3. Peta Rawan Bencana
4. Kelurahan Sadar Bencana
5. Anggota Masyarakat yang menjadi
anggota SAR

6. Kegiatan antisipasi dini terjadinya
bencana alam

7. Jumlah pelatihan / simulasi bencana
yang diadakan

8. Jenis, lokasi dan jumlah kejadian

kejadian
6

6

6

Orang

0

2

7

Rupiah

0

Kurang lebih
2.338.000.000

Kurang lebih
3.169.000.000

Unit

681

759

681

% dan
Rupiah
orang

100

100

100

% dan
Rupiah
orang

100

100

100

bencana alam yang terjadi (per kec)

9. Jumlah korban bencana alam yang
terjadi

10. Jumlah perkiraan kerugian yang
diderita akibat bencana alam (dirinci
tiap kejadian bencana)

11. Peningkatan sarana dan Prasaran
pendukung Penanggulangan
Bencana Alam (uraikan nama
alatnya serta kondisinya)

12. Persentase korban bencana dalam
satu tahun yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat

13. Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam satu tahun

h. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO
1.
2.
3.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah kegiatan keagamaan
dan pendidik keagamaan
Jumlah kegiatan sosial
kemasyarakatan
Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial
keagamaan

TAHUN 2016
TARGET
60
kali
10
kali
1.730
orang

REALISASI
60
kali
10
kali
1.730
orang

%

REALISASI
TAHUN 2015

100

-

100

-

100

-

Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing,
peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan
kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan
melalui peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan

URUSAN WAJIB SOSIAL

sosial kemasyarakatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Hal. 204

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.

Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan
PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS
belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta
pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.

2.

Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik
database di bidang PMKS/Sosial

3.

Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada

4.

Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota
Semarang

5.

Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya
tampung.

D.

SOLUSI
1.

Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain
dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat
membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS
menjadi lebih berkesinambungan.

2.

Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database
pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.

3.

Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan
mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo.
Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.

4.

Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan
Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.

5.

Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among
Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif.

E.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :
1.

Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada
tanggal 20 Agustus 2016 .

2.

Launching 15 (lima belas) E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Padangsari
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Puan Maharani pada
tanggal 28 Oktober 2016.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL

Kecamatan Banyumanik oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Hal. 205