SOSIAL LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
13.
URUSAN WAJIB SOSIAL
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial,
peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,
dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.
Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016
Pemuda,
dan
Olahraga
Kota
Semarang
yang
oleh Dinas Sosial,
secara
garis
besar
diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain :
Program Penunjang :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.
Program Pelaksana Urusan :
4.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
PMKS
a. Program keluarga harapan (PKH)
b. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial
5.
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
b. Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
6.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
7.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
8.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
a. Operasional Panti Khusus Among Jiwo
b. Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti
d. Pembinaan
Dan
Pengembangan
Kesetiakawanan
Sosial
Serta
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
e. Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
c. Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Hal. 196
f. Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
g. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
h. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
i.
Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)
Keluarga (LK3) Kota Semarang
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Sosial tahun 2016 sebesar :
SKPD
ANGGARAN (Rp)
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH
9.223.603.000
5.315.887.000
8.050.855.000
22.590.345.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
5.643.317.159
4.858.371.012
7.553.889.400
18.055.577.571
PERSEN
TASE (%)
61,18
91,39
93,83
79,93
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Sosial tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN WAJIB SOSIAL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
22.590.345.000
18.055.577.571
79,93
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
9.223.603.000
5.643.317.159
61,18
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.404.562.000
2.358.110.160
98,07
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
19.000.000
16.605.278
87,40
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
38.002.000
37.844.900
99,59
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
26.000.000
25.205.700
96,95
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.653.500
93,07
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.000.000
10.782.200
98,02
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.560.000
6.170.000
81,61
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
034
Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan
Olahraga
02
83.000.000
77.354.500
93,20
255.000.000
248.056.242
97,28
10.000.000
9.000.000
90,00
1.950.000.000
1.922.437.840
98,59
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
855.773.000
815.142.475
95,25
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
202.748.000
195.725.000
96,54
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.000.000
5.980.000
99,67
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
368.820.000
349.761.225
94,83
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
103.205.000
95.498.500
92,53
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
4.800.000
96,00
057
Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf RAPERDA
170.000.000
163.377.750
96,10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 197
PROGRAM / KEGIATAN
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
317.598.000
298.926.000
94,12
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000
10.951.000
91,26
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.000.000
11.715.000
97,63
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000
11.715.000
97,63
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000
7.100.000
59,17
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
-
-
0,00
013
Penyusunan LAKIP
18.000.000
18.000.000
100,00
014
Penyusunan Renstra SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
018
Penyusunan LKPJ SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
021
Penyusunan Renja SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
140.598.000
129.189.000
91,89
032
Penyusunan RKA Dan DPA
9.000.000
9.000.000
100,00
033
Penyusunan Anggaran Dan Perubahan
Anggaran
9.000.000
9.000.000
100,00
035
Penyusunan Profil SKPD
30.000.000
30.000.000
100,00
037
Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja
9.000.000
8.256.000
91,73
15
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
925.000.000
518.783.700
56,08
006
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
150.000.000
137.789.900
91,86
008
Program Keluarga Harapan (Pkh)
775.000.000
380.993.800
49,16
16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.093.000.000
1.059.096.150
96,90
007
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi Pmks
503.000.000
481.212.500
95,67
014
Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi PMKS
250.000.000
249.493.650
99,80
015
Penanganan Rehabilitasi Sosial
340.000.000
328.390.000
96,59
18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
148.420.000
145.920.000
98,32
003
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang
Cacat Dan Eks Trauma
148.420.000
145.920.000
98,32
19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
452.000.000
447.338.674
98,97
004
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo
225.000.000
221.000.000
98,22
009
Operasional Penyantunan Santunan Kematian
227.000.000
226.338.674
99,71
21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.027.250.000
2.836.622.408
93,70
011
Operasional Panti Khusus Among Jiwo
1.363.600.000
1.279.641.908
93,84
012
Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar
Panti
150.000.000
146.880.000
97,92
013
Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
60.000.000
46.921.500
78,20
014
Pembinaan Dan Pengembangan
Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan
950.000.000
936.710.000
98,60
016
Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang
Taruna
280.000.000
253.588.000
90,57
017
Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
108.650.000
71.711.000
66,00
018
Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja
Sosial Masyarakat
50.000.000
47.245.000
94,49
019
Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota
Semarang
65.000.000
53.925.000
82,96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 198
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
5.315.887.000
4.858.371.012
91,39
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.267.428.000
1.189.109.839
93,82
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
008
009
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
013
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
014
015
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
138
2.250.000
2.250.000
100,00
159.200.000
130.813.360
82,17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.000.000
54.300.000
98,73
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
66.250.000
64.615.500
97,53
110.000.000
9.877.000
98,77
10.000.000
100.353.000
91,23
385.023.000
369.646.579
96,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
44.205.000
44.038.000
99,62
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
10.000.000
10.000.000
100,00
40.080.000
39.815.000
99,34
320.000.000
302.167.400
94,43
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
20.000.000
18.570.000
92,85
155
Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan
Dokumentasi
45.420.000
42.664.000
93,93
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
544.595.000
453.967.275
83,36
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000
49.601.000
99,20
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
443.695.000
361.925.275
81,57
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
139
Pengelolaan Web Site
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
5.900.000
5.691.000
96,46
45.000.000
36.750.000
81,67
181.429.000
177.071.000
97,60
11.747.000
97,89
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.000.000
9.956.000
99,56
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
11.079.000
10.780.000
97,30
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000
9.973.000
99,73
013
Penyusunan LAKIP
12.780.000
12.561.000
98,29
014
Penyusunan Renstra SKPD
20.000.000
19.553.000
97,77
018
Penyusunan LKPJ SKPD
12.500.000
12.199.000
97,59
021
Penyusunan Renja SKPD
18.870.000
17.702.000
93,81
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
55.000.000
53.400.000
97,09
044
Penyusunan RKA Dan DPA Murni
9.600.000
9.600.000
100,00
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
9.600.000
9.600.000
100,00
23
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
3.322.435.000
3.038.222.899
91,36
002
Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
100.000.000
65.260.000
65,26
003
Gladi Lapang Penanganan Bencana
100.000.000
94.012.000
94,01
004
Operasional Posko Dan Penanggulangan
Bencana Kota Semarang
630.000.000
594.653.098
94,39
005
Pemetaan Rawan Bencana
150.000.000
140.430.000
93,62
006
Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan
150.000.000
143.613.500
95,74
009
Koordinasi Penanggulangan Bencana pada
Pasca Bencana
375.000.000
321.200.000
85,65
012
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
686.425.000
672.527.400
97,98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 199
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
013
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
014
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
70.000.000
65.152.800
93,08
Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan
Bantuan Korban Bencana
270.000.000
261.486.400
96,85
015
Penanggulangan Dan Evakuasi Korban
Bencana
80.000.000
66.476.000
83,10
016
Rencana Kotingensi Kebencanaan
100.000.000
82.851.400
82,85
017
Pengelolaan Bantuan Korban Bencana
80.000.000
59.670.000
74,59
018
Peningkatan SDm Rescue
131.010.000
113.366.000
86,53
019
Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan
Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)
250.000.000
208.624.300
83,45
020
Peningkatan SDM KSB
150.000.000
148.900.000
99,27
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.050.855.000
7.553.889.400
93,83
24
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN,
KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.050.855.000
7.553.889.400
93,83
001
Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji
900.000.000
759.277.200
84,36
002
Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar Keagamaan
600.000.000
498.353.000
83,06
003
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1.009.547.000
917.132.500
90,85
004
Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah
166.000.000
150.604.300
90,73
005
Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah
900.000.000
875.936.700
97,33
006
Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik
Keagamaan Non Formal Dan Lembaga
Pendidikan
2.293.000.000
2.279.858.000
99,43
007
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan
Pesparawi
787.308.000
764.919.700
97,16
008
Peningkatan Kesejahteraan Lansia
750.000.000
714.232.500
95,23
009
Pembinaan Dan Pemantauan Uks
75.000.000
71.664.000
95,55
010
Sosial Kemasyarakatan
300.000.000
286.192.000
95,40
011
Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan
Bahaya Narkotika Dan Aids
170.000.000
138.797.500
81,65
012
Fasilitasi Pengendalian Zoonosis
100.000.000
96.922.000
96,92
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a.
No
1.
2.
PROGRAM
TERPENCIL
PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA
Cakupan PMKS yang
ditangani
Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial
FAKIR
MISKIN,
TAHUN 2016
KOMUNITAS
ADAT
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
6,00%
4,86%
81,00
-
7.100 orang
7.100 orang
100
-
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
beberapa SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data
Warga miskin oleh Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan
keterampilan, pemberian dana bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan
Hal. 200
b.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
No
1.
%
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana
dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
TARGET
REALISASI
300 orang
300 orang
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No
1
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
TARGET
REALISASI
44,00 %
44,00 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Dikarenakan
mekanisme
Hibah
dan
Bansos
yang
mengalami
penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial
tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
INDIKATOR KINERJA
1.
cakupan anak terlantar yang
ditampung dalam panti
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
430 orang
430 orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
360 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan
dengan memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan
dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain
pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
INDIKATOR KINERJA
1
2
Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan
ekstrauma
cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.060 orang
1.060 orang
16,00
(1.060 orang)
16,00
(1.060 orang)
%
100
REALISASI
TAHUN 2015
250 orang
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100%
dan untuk cakupan bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
d.
Hal. 201
sebanyak 16 % . Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang
mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan
Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
e.
INDIKATOR KINERJA
1
2
prosentase panti sosial yang
memperoleh bantuan
Pendidikan dan Pelatihan
bagi penghuni panti Asuhan
/ Jompo
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00
100
76 orang
76 orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
285,71
100
76 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti
Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh
bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian
dan menambah potensi tambahan penghasilan.
f.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA
1
prosentase panti sosial non
pemerintah yang
memperoleh bantuan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00%
35,00%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :
1)
Operasional panti khusus among jiwo
2)
Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti
3)
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4)
Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan
Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
6)
Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna
7)
Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial
8)
Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
URUSAN WAJIB SOSIAL
5)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 202
g.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
jumlah kelurahan siaga
bencana
jumlah pemuda/ masyarakat
yang dilatih tanggap darurat
jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis
bencana per tahun 2016
persentase kelompok siaga
bencana (KSB)
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
22 Kel
22 Kel
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
22
410 orang
410 orang
100
410 orang
2 peta
2 peta
100
1 peta
10
37,99
37,9
-
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
1)
Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun
2015 diadakan “ Peningkatan Keterampilan KSB “ di Tahun 2016
2)
Presentase dari luas area resiko bencana banjir,Rob dan longsor di Kota
Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di
Kota Semarang.
3)
Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor
( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 )
4)
Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB )
yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan
pelatihanpeningkatan SDM KSB.
5)
Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota
KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS.
6)
Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari
15 kegiatan
7)
Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun
sebanyak 17 kali.
8)
Bencana
banjir,Puting
beliungmrumah
roboh,pohon
tumbang,dan
kebakaran sebanyak 6 jenis bencana.
9)
Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang
meninggal dunia.
10)
Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai
kurang lebih Rp.3.169.000.000,-
11)
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana
Alam sejumlah 681 unit.
12)
Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial
13)
Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun mencapai 100%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
selama masa tanggap darurat mencapai 100 %.
Hal. 203
INDIKATOR KINERJA
1. Prosentanse Peningkatan
SAT
TARGET TAHUN
2016
REALISASI TAHUN
2015
REALISASI TAHUN
2016
%
100
100
100
%
32.76
32.76
32.76
%
100
100
100
%
100
100
100
orang
410
410
410
kegiatan
15
8
15
kali
17
17
17
Masyarakat Sadar Bencana
2. Persentase luas wilayah Kota
Semarang yang rawan bencana
3. Peta Rawan Bencana
4. Kelurahan Sadar Bencana
5. Anggota Masyarakat yang menjadi
anggota SAR
6. Kegiatan antisipasi dini terjadinya
bencana alam
7. Jumlah pelatihan / simulasi bencana
yang diadakan
8. Jenis, lokasi dan jumlah kejadian
kejadian
6
6
6
Orang
0
2
7
Rupiah
0
Kurang lebih
2.338.000.000
Kurang lebih
3.169.000.000
Unit
681
759
681
% dan
Rupiah
orang
100
100
100
% dan
Rupiah
orang
100
100
100
bencana alam yang terjadi (per kec)
9. Jumlah korban bencana alam yang
terjadi
10. Jumlah perkiraan kerugian yang
diderita akibat bencana alam (dirinci
tiap kejadian bencana)
11. Peningkatan sarana dan Prasaran
pendukung Penanggulangan
Bencana Alam (uraikan nama
alatnya serta kondisinya)
12. Persentase korban bencana dalam
satu tahun yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat
13. Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam satu tahun
h. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO
1.
2.
3.
INDIKATOR KINERJA
Jumlah kegiatan keagamaan
dan pendidik keagamaan
Jumlah kegiatan sosial
kemasyarakatan
Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial
keagamaan
TAHUN 2016
TARGET
60
kali
10
kali
1.730
orang
REALISASI
60
kali
10
kali
1.730
orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
100
-
100
-
Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing,
peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan
kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan
melalui peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan
URUSAN WAJIB SOSIAL
sosial kemasyarakatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 204
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan
PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS
belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta
pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.
2.
Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik
database di bidang PMKS/Sosial
3.
Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada
4.
Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota
Semarang
5.
Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya
tampung.
D.
SOLUSI
1.
Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain
dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat
membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS
menjadi lebih berkesinambungan.
2.
Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database
pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.
3.
Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan
mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo.
Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.
4.
Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan
Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.
5.
Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among
Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :
1.
Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada
tanggal 20 Agustus 2016 .
2.
Launching 15 (lima belas) E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Padangsari
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Puan Maharani pada
tanggal 28 Oktober 2016.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
Kecamatan Banyumanik oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Hal. 205
URUSAN WAJIB SOSIAL
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial,
peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,
dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.
Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016
Pemuda,
dan
Olahraga
Kota
Semarang
yang
oleh Dinas Sosial,
secara
garis
besar
diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain :
Program Penunjang :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.
Program Pelaksana Urusan :
4.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
PMKS
a. Program keluarga harapan (PKH)
b. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial
5.
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
b. Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
6.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
7.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
8.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
a. Operasional Panti Khusus Among Jiwo
b. Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti
d. Pembinaan
Dan
Pengembangan
Kesetiakawanan
Sosial
Serta
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
e. Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
c. Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Hal. 196
f. Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
g. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
h. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
i.
Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)
Keluarga (LK3) Kota Semarang
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Sosial tahun 2016 sebesar :
SKPD
ANGGARAN (Rp)
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH
9.223.603.000
5.315.887.000
8.050.855.000
22.590.345.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
5.643.317.159
4.858.371.012
7.553.889.400
18.055.577.571
PERSEN
TASE (%)
61,18
91,39
93,83
79,93
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Sosial tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN WAJIB SOSIAL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
22.590.345.000
18.055.577.571
79,93
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
9.223.603.000
5.643.317.159
61,18
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.404.562.000
2.358.110.160
98,07
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
19.000.000
16.605.278
87,40
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
38.002.000
37.844.900
99,59
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
26.000.000
25.205.700
96,95
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.653.500
93,07
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.000.000
10.782.200
98,02
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.560.000
6.170.000
81,61
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
034
Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan
Olahraga
02
83.000.000
77.354.500
93,20
255.000.000
248.056.242
97,28
10.000.000
9.000.000
90,00
1.950.000.000
1.922.437.840
98,59
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
855.773.000
815.142.475
95,25
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
202.748.000
195.725.000
96,54
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.000.000
5.980.000
99,67
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
368.820.000
349.761.225
94,83
026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
103.205.000
95.498.500
92,53
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
4.800.000
96,00
057
Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf RAPERDA
170.000.000
163.377.750
96,10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 197
PROGRAM / KEGIATAN
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
317.598.000
298.926.000
94,12
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000
10.951.000
91,26
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.000.000
11.715.000
97,63
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000
11.715.000
97,63
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000
7.100.000
59,17
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
-
-
0,00
013
Penyusunan LAKIP
18.000.000
18.000.000
100,00
014
Penyusunan Renstra SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
018
Penyusunan LKPJ SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
021
Penyusunan Renja SKPD
18.000.000
18.000.000
100,00
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
140.598.000
129.189.000
91,89
032
Penyusunan RKA Dan DPA
9.000.000
9.000.000
100,00
033
Penyusunan Anggaran Dan Perubahan
Anggaran
9.000.000
9.000.000
100,00
035
Penyusunan Profil SKPD
30.000.000
30.000.000
100,00
037
Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja
9.000.000
8.256.000
91,73
15
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
925.000.000
518.783.700
56,08
006
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
150.000.000
137.789.900
91,86
008
Program Keluarga Harapan (Pkh)
775.000.000
380.993.800
49,16
16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.093.000.000
1.059.096.150
96,90
007
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi Pmks
503.000.000
481.212.500
95,67
014
Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi PMKS
250.000.000
249.493.650
99,80
015
Penanganan Rehabilitasi Sosial
340.000.000
328.390.000
96,59
18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
148.420.000
145.920.000
98,32
003
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang
Cacat Dan Eks Trauma
148.420.000
145.920.000
98,32
19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
452.000.000
447.338.674
98,97
004
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo
225.000.000
221.000.000
98,22
009
Operasional Penyantunan Santunan Kematian
227.000.000
226.338.674
99,71
21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.027.250.000
2.836.622.408
93,70
011
Operasional Panti Khusus Among Jiwo
1.363.600.000
1.279.641.908
93,84
012
Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar
Panti
150.000.000
146.880.000
97,92
013
Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
60.000.000
46.921.500
78,20
014
Pembinaan Dan Pengembangan
Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan
950.000.000
936.710.000
98,60
016
Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang
Taruna
280.000.000
253.588.000
90,57
017
Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
108.650.000
71.711.000
66,00
018
Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja
Sosial Masyarakat
50.000.000
47.245.000
94,49
019
Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota
Semarang
65.000.000
53.925.000
82,96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 198
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
5.315.887.000
4.858.371.012
91,39
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.267.428.000
1.189.109.839
93,82
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
008
009
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
013
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
014
015
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
138
2.250.000
2.250.000
100,00
159.200.000
130.813.360
82,17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.000.000
54.300.000
98,73
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
66.250.000
64.615.500
97,53
110.000.000
9.877.000
98,77
10.000.000
100.353.000
91,23
385.023.000
369.646.579
96,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
44.205.000
44.038.000
99,62
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
10.000.000
10.000.000
100,00
40.080.000
39.815.000
99,34
320.000.000
302.167.400
94,43
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
20.000.000
18.570.000
92,85
155
Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan
Dokumentasi
45.420.000
42.664.000
93,93
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
544.595.000
453.967.275
83,36
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000
49.601.000
99,20
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
443.695.000
361.925.275
81,57
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
139
Pengelolaan Web Site
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
5.900.000
5.691.000
96,46
45.000.000
36.750.000
81,67
181.429.000
177.071.000
97,60
11.747.000
97,89
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.000.000
9.956.000
99,56
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
11.079.000
10.780.000
97,30
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000
9.973.000
99,73
013
Penyusunan LAKIP
12.780.000
12.561.000
98,29
014
Penyusunan Renstra SKPD
20.000.000
19.553.000
97,77
018
Penyusunan LKPJ SKPD
12.500.000
12.199.000
97,59
021
Penyusunan Renja SKPD
18.870.000
17.702.000
93,81
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
55.000.000
53.400.000
97,09
044
Penyusunan RKA Dan DPA Murni
9.600.000
9.600.000
100,00
045
Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
9.600.000
9.600.000
100,00
23
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
3.322.435.000
3.038.222.899
91,36
002
Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
100.000.000
65.260.000
65,26
003
Gladi Lapang Penanganan Bencana
100.000.000
94.012.000
94,01
004
Operasional Posko Dan Penanggulangan
Bencana Kota Semarang
630.000.000
594.653.098
94,39
005
Pemetaan Rawan Bencana
150.000.000
140.430.000
93,62
006
Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan
150.000.000
143.613.500
95,74
009
Koordinasi Penanggulangan Bencana pada
Pasca Bencana
375.000.000
321.200.000
85,65
012
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
686.425.000
672.527.400
97,98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
KODE
REK
Hal. 199
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
013
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
014
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
70.000.000
65.152.800
93,08
Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan
Bantuan Korban Bencana
270.000.000
261.486.400
96,85
015
Penanggulangan Dan Evakuasi Korban
Bencana
80.000.000
66.476.000
83,10
016
Rencana Kotingensi Kebencanaan
100.000.000
82.851.400
82,85
017
Pengelolaan Bantuan Korban Bencana
80.000.000
59.670.000
74,59
018
Peningkatan SDm Rescue
131.010.000
113.366.000
86,53
019
Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan
Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)
250.000.000
208.624.300
83,45
020
Peningkatan SDM KSB
150.000.000
148.900.000
99,27
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.050.855.000
7.553.889.400
93,83
24
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN,
KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.050.855.000
7.553.889.400
93,83
001
Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji
900.000.000
759.277.200
84,36
002
Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar Keagamaan
600.000.000
498.353.000
83,06
003
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
1.009.547.000
917.132.500
90,85
004
Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah
166.000.000
150.604.300
90,73
005
Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah
900.000.000
875.936.700
97,33
006
Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik
Keagamaan Non Formal Dan Lembaga
Pendidikan
2.293.000.000
2.279.858.000
99,43
007
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan
Pesparawi
787.308.000
764.919.700
97,16
008
Peningkatan Kesejahteraan Lansia
750.000.000
714.232.500
95,23
009
Pembinaan Dan Pemantauan Uks
75.000.000
71.664.000
95,55
010
Sosial Kemasyarakatan
300.000.000
286.192.000
95,40
011
Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan
Bahaya Narkotika Dan Aids
170.000.000
138.797.500
81,65
012
Fasilitasi Pengendalian Zoonosis
100.000.000
96.922.000
96,92
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a.
No
1.
2.
PROGRAM
TERPENCIL
PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA
Cakupan PMKS yang
ditangani
Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial
FAKIR
MISKIN,
TAHUN 2016
KOMUNITAS
ADAT
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
6,00%
4,86%
81,00
-
7.100 orang
7.100 orang
100
-
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
beberapa SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data
Warga miskin oleh Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan
keterampilan, pemberian dana bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan
Hal. 200
b.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
No
1.
%
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana
dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
TARGET
REALISASI
300 orang
300 orang
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No
1
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
TARGET
REALISASI
44,00 %
44,00 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Dikarenakan
mekanisme
Hibah
dan
Bansos
yang
mengalami
penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial
tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
INDIKATOR KINERJA
1.
cakupan anak terlantar yang
ditampung dalam panti
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
430 orang
430 orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
360 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan
dengan memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan
dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain
pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
INDIKATOR KINERJA
1
2
Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan
ekstrauma
cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.060 orang
1.060 orang
16,00
(1.060 orang)
16,00
(1.060 orang)
%
100
REALISASI
TAHUN 2015
250 orang
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100%
dan untuk cakupan bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
d.
Hal. 201
sebanyak 16 % . Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang
mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan
Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
e.
INDIKATOR KINERJA
1
2
prosentase panti sosial yang
memperoleh bantuan
Pendidikan dan Pelatihan
bagi penghuni panti Asuhan
/ Jompo
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00
100
76 orang
76 orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
285,71
100
76 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti
Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh
bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian
dan menambah potensi tambahan penghasilan.
f.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA
1
prosentase panti sosial non
pemerintah yang
memperoleh bantuan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
35,00%
35,00%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :
1)
Operasional panti khusus among jiwo
2)
Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti
3)
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4)
Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan
Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
6)
Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna
7)
Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial
8)
Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
URUSAN WAJIB SOSIAL
5)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 202
g.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
jumlah kelurahan siaga
bencana
jumlah pemuda/ masyarakat
yang dilatih tanggap darurat
jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis
bencana per tahun 2016
persentase kelompok siaga
bencana (KSB)
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
22 Kel
22 Kel
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
22
410 orang
410 orang
100
410 orang
2 peta
2 peta
100
1 peta
10
37,99
37,9
-
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
1)
Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun
2015 diadakan “ Peningkatan Keterampilan KSB “ di Tahun 2016
2)
Presentase dari luas area resiko bencana banjir,Rob dan longsor di Kota
Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di
Kota Semarang.
3)
Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor
( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 )
4)
Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB )
yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan
pelatihanpeningkatan SDM KSB.
5)
Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota
KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS.
6)
Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari
15 kegiatan
7)
Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun
sebanyak 17 kali.
8)
Bencana
banjir,Puting
beliungmrumah
roboh,pohon
tumbang,dan
kebakaran sebanyak 6 jenis bencana.
9)
Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang
meninggal dunia.
10)
Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai
kurang lebih Rp.3.169.000.000,-
11)
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana
Alam sejumlah 681 unit.
12)
Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial
13)
Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun mencapai 100%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
selama masa tanggap darurat mencapai 100 %.
Hal. 203
INDIKATOR KINERJA
1. Prosentanse Peningkatan
SAT
TARGET TAHUN
2016
REALISASI TAHUN
2015
REALISASI TAHUN
2016
%
100
100
100
%
32.76
32.76
32.76
%
100
100
100
%
100
100
100
orang
410
410
410
kegiatan
15
8
15
kali
17
17
17
Masyarakat Sadar Bencana
2. Persentase luas wilayah Kota
Semarang yang rawan bencana
3. Peta Rawan Bencana
4. Kelurahan Sadar Bencana
5. Anggota Masyarakat yang menjadi
anggota SAR
6. Kegiatan antisipasi dini terjadinya
bencana alam
7. Jumlah pelatihan / simulasi bencana
yang diadakan
8. Jenis, lokasi dan jumlah kejadian
kejadian
6
6
6
Orang
0
2
7
Rupiah
0
Kurang lebih
2.338.000.000
Kurang lebih
3.169.000.000
Unit
681
759
681
% dan
Rupiah
orang
100
100
100
% dan
Rupiah
orang
100
100
100
bencana alam yang terjadi (per kec)
9. Jumlah korban bencana alam yang
terjadi
10. Jumlah perkiraan kerugian yang
diderita akibat bencana alam (dirinci
tiap kejadian bencana)
11. Peningkatan sarana dan Prasaran
pendukung Penanggulangan
Bencana Alam (uraikan nama
alatnya serta kondisinya)
12. Persentase korban bencana dalam
satu tahun yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat
13. Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam satu tahun
h. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO
1.
2.
3.
INDIKATOR KINERJA
Jumlah kegiatan keagamaan
dan pendidik keagamaan
Jumlah kegiatan sosial
kemasyarakatan
Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial
keagamaan
TAHUN 2016
TARGET
60
kali
10
kali
1.730
orang
REALISASI
60
kali
10
kali
1.730
orang
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
100
-
100
-
Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing,
peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan
kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan
melalui peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan
URUSAN WAJIB SOSIAL
sosial kemasyarakatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 204
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan
PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS
belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta
pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.
2.
Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik
database di bidang PMKS/Sosial
3.
Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada
4.
Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota
Semarang
5.
Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya
tampung.
D.
SOLUSI
1.
Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain
dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat
membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS
menjadi lebih berkesinambungan.
2.
Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database
pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.
3.
Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan
mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo.
Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.
4.
Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan
Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.
5.
Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among
Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :
1.
Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada
tanggal 20 Agustus 2016 .
2.
Launching 15 (lima belas) E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Padangsari
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Puan Maharani pada
tanggal 28 Oktober 2016.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB SOSIAL
Kecamatan Banyumanik oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Hal. 205