PERDAGANGAN LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
06.
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pilihan
Perdagangan adalah sebagai berikut:
1.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
-
Program ini diarahkan untuk meningkatnya perlindungan konsumen
sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
-
Program ini diarahkan pada upaya mempertahankan, melestarikan dan
memberikan perlindungan keberadaan pasar tradisional.
-
Program ini diarahkan pada Koordinasi bidang ekonomi keuangan dan
industri perdagangan, Koordinasi Monitoring Produk Unggulan Daerah
dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan
Pengembangan Ekonomi Daerah.
2.
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
-
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pedagang kaki lima dalam
rangka peningkatan penataan dan pengendalian.
3.
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
-
Program ini diarahkan untuk mengembangkan pemasaran produkproduk IKM/UKM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
masyarakat.
-
Program ini diarahkan pada Koordinasi peningkatan hubungan kerja
dengan lembaga perlindungan konsumen.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Perdagangan tahun 2016 sebesar :
Bagian Perekonomian
Dinas Pasar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
883.090.000
78.807.555.000
7.686.805.000
87.377.450.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
703.431.000
79,66
73.449.407.190
93,20
6.684.466.675
86,96
80.837.304.865
92,52
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan
Urusan Pilihan
Perdagangan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
15
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
87.377.450.000
80.837.304.865
92,52
BAGIAN PEREKONOMIAN
883.090.000
703.431.000
79,66
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
225.000.000
199.569.000
88,70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
SKPD
Hal. 392
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
001
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan
Lembaga Perlindungan Konsumen
225.000.000
199.569.000
88,70
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
658.090.000
503.862.000
76,56
096
Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri
Perdagangan
225.000.000
150.147.500
66,73
098
Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
133.090.000
121.108.000
91,00
099
Koordinasi Penguatan Kelembagaan
Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah
300.000.000
232.606.500
77,54
78.807.555.000
73.449.407.190
93,20
01
DINAS PASAR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.272.923.000
4.777.107.384
90,60
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.681.845.000
3.530.090.094
95,88
003
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
147.155.000
127.255.000
86,48
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
152
Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
007
022
024
90.000.000
89.916.000
99,91
732.707.000
426.131.100
58,16
80.000.000
77.832.590
97,29
165.650.000
155.012.600
93,58
20.000.000
20.000.000
100,00
355.566.000
350.870.000
98,68
905.017.000
598.034.896
66,08
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000
48.852.960
97,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
95.000.000
91.554.000
96,37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
541.252.000
299.414.794
55,32
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
188.765.000
128.588.142
68,12
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001
30.000.000
29.625.000
98,75
443.088.000
410.897.000
92,73
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.100.000
19.968.000
99,34
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.050.000
10.025.000
99,75
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
10.050.000
10.025.000
99,75
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20.000.000
19.995.000
99,98
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
11.000.000
10.975.000
99,77
014
Penyusunan Renstra SKPD
21.000.000
20.503.000
97,63
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
19.990.000
99,95
021
Penyusunan Renja SKPD
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
045
079
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
010
Perbaikan Pasar-Pasar
011
Pembangunan Pasar Tradisional
015
22.000.000
21.068.000
95,76
277.888.000
247.380.000
89,02
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
11.000.000
10.975.000
99,77
Penyusunan LKjIP
20.000.000
19.993.000
99,97
70.221.527.000
65.812.603.910
93,72
3.460.000.000
3.372.886.200
97,48
55.719.175.000
52.103.277.510
93,51
Operasional Keamanan Dan Ketertiban Pasar
325.000.000
318.974.000
98,15
016
Updating Data Pasar Dan Pedagang Pasar Kota
Semarang
100.000.000
98.705.000
98,71
017
Penataan Pasar - Pasar
325.000.000
325.000.000
100,00
029
Optimalisasi Peningkatan PAD
200.000.000
200.000.000
100,00
032
Perbaikan Listrik Pasar - Pasar
1.211.403.000
1.172.183.300
96,76
034
Kegiatan Pembinaan Pedagang
100.000.000
100.000.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
KODE
REK
Hal. 393
2.
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
041
Monitoring Pemeliharaan Dan Kebersihan Pasar
058
Penyusunan Profil Pasar
065
072
091
092
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
2.563.543.000
2.311.453.700
90,17
50.000.000
50.000.000
100,00
Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar
1.499.568.000
1.359.640.000
90,67
Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-Pasar
200.000.000
200.000.000
100,00
Lomba K3 Pasar Tradisional Dan PKL
97.486.000
88.878.000
91,17
Pengembangan Aplikasi Perijinan
50.000.000
49.905.000
99,81
094
Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar
50.000.000
49.592.000
99,18
097
Pemeliharaan Pasar-Pasar Kota Semarang
441.000.000
338.580.000
76,78
100
Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar
1.106.080.000
1.105.845.500
99,98
101
Pembangunan Pasar Waru &Pasar Suryokusumo
2.723.272.000
2.567.683.700
94,29
19
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DAN ASONGAN
1.965.000.000
1.850.764.000
94,19
003
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
795.000.000
781.698.000
98,33
008
Kegiatan Monitoring PKL
.160.000.000
151.525.000
94,70
010
Penataan PKL Dugderan
610.000.000
567.298.000
93,00
014
Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan
300.000.000
268.387.500
89,46
018
Penyusunan Raperda Pengaturan Dan
Pembinaan PKL
100.000.000
81.855.500
81,86
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.686.805.000
6.684.466.675
86,96
15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
4.858.950.000
4.009.708.781
82,52
002
Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen
166.050.000
163.430.000
98,42
003
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang
Dan Jasa
157.500.000
145.198.000
92,19
010
Pengembangan Kemetrologian Di Daerah
1.085.400.000
1.063.030.583
97,94
011
Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera
Ulang Serta Pengawan Kemetrologian
3.450.000.000
2.638.050.198
76,47
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
194.300.000
191.816.900
98,72
010
Pengembangan Kluster Produk Ekspor
194.300.000
191.816.900
98,72
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2.633.555.000
2.482.940.994
94,28
003
Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang /
Produk
1.240.000.000
1.178.032.706
95,00
004
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
712.400.000
647.923.288
90,95
006
Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi
Perdagangan
242.900.000
239.600.000
98,64
080
Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang
Perdagangan
114.159.000
106.559.000
93,34
087
Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa
Perdagangan Besar
324.096.000
310.826.000
95,91
HASIL YANG DICAPAI
Selama
tahun
2016,
pelaksanaan
Urusan
Pilihan
Perdagangan
a.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana perdagangan
yang representatif
Jumlah IKM yang produk
produknya dipasarkan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
11 pasar
11 pasar
1.440 IKM
1.440 IKM
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
9 pasar
100
-
Sumber data : Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
Hal. 394
Pada tahun 2016 kinerja tentang pasar adalah meningkatkan tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana perdaganagan yang representatif dari yang 9
pasar pada tahun 2015 menjadi 11 pasar, terlaksananya pembangunan Pasar
Peterongan sebagai Pasar Bangunan Cagar Budaya, pembangunan Pasar
Pedurungan, penyempurnaan Pasar Purwogondo, Pasar Dargo dan dilakukannya
perbaikan pasar-pasar di beberapa pasar Kota Semarang. Secara lebih lengkap
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase jumlah pasar tradisional dalam Kondisi Baik
Jumlah pasar dalam kondisi baik (buah)
Jumlah seluruh pasar
2
Jumlah pasar tradisional aktif
Kapasitas pasar tradisional (petak)
3
TAHUN 2015
TAHUN 2016
92%
46
50
92%
46
50
50
50
Jumlah Kios
3162
3162
Jumlah Los
15195
15280
Jumlah Dasaran terbuka
3171
3901
Jumlah Pancaan
4521
4439
Jumlah Non Dasaran terbuka
1060
1060
Jumlah pedagang pasar (orang)
Jumlah Kios
2406
2406
Jumlah Los
9401
9401
Jumlah Dasaran terbuka
3176
3176
Jumlah Pancaan
4009
4102
Jumlah Non Dasaran terbuka
988
988
4
Jumlah asosiasi pedagang (asosiasi)
50
50
5
Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu
tahun (pasar)
0
2
6
Pengembangan Pasar Tadisional modern (pasar)
0
2
7
Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pedagang Pasar
(kegiatan)
1
1
Selain itu tujuan dari program ini adalah mengembangkan pemasaran
produk-produk IKM/UKM dan mengendalikan harga kepokmas.
Kegiatan pengendalian harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS)
yang ada di pasaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melaui rapat
Koordinasi EKUINDA yang rutin dilaksanakan. Selain itu untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya
akibat kenaikan harga, Pemerintah Kota Semarang melakukan Bazar/Pasar
Murah dan penyaluran bantuan Raskin.
Pemasaran produk-produk IKM/UKM pada tahun 2016 terus dilakukan
sebanyak 7 kali di Jakarta 5 kali, Surabaya 1 kali, dan Semarang 1 kali.
b.
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
1.
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
6 sentra
6 sentra
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
5 sentra
Sumber data : Dinas Pasar Kota Semarang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
dengan mengikuti kegiatan pameran di berbagai tempat di seluruh Indonesia
Hal. 395
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan cakupan
bina kelompok pedagang/usaha formal menjadi 6 sentra atau berhasil mencapai
target sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015
sebanyak 5 sentra.
Dalam tahun 2016 pelaksanaannya penataan PKL Pasar Kembang Kali Sari dan
pembuatan shelter PKL samping di kantor diklat, shelter PKL Kelurahan Bulu Lor
serta pembangunan pagar tembok shelter Suryokusumo.
c.
PROGRAM
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah komoditas yang
diawasi
Persentase alat UTTP (Ukur
Takar Timbang dan
Perlengkapannya) yang
sesuai standar
Program dan kegiatan untuk
melindungi kepentingan
konsumen
Jumlah Penyelesaian
Sengketa Konsumen
Jumlah Pengawasan Barang
yang beredar
KONSUMEN
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.375 Unit
1.375 Unit
DAN
PENGAMANAN
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
60,00 %
60,00%
100
-
4 kegiatan
4 kegiatan
100
3 kegiatan
9 kali
9 kali
100
12 kali
241 kali
241 kali
100
260 kali
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui kegiatan
Pengawasan kemetrologian, pengawasan barang yang beredar dari berbagai
komoditas dan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penyerahan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera dan pengawasan
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
saat ini sudah ditindaklanjuti dengan :
1.
Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
(P3D) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota Semarang
pada tanggal 26 September 2016.
2.
Kota Semarang sudah membentuk UPTD Metrologi Legal dan saat ini sudah
d.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Tujuan dari Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah
meningkatkan pertumbuhan ekspor Kota Semarang melalui promosi dan
peningkatan kualitas SDM IKM.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
beroperasional.
Hal. 396
Melihat dari data tabel di atas nilai ekspor Kota Semarang Tahun 2016
sebesar 1.218.036.901 US$ mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 yang
hanya 1.155.342.967 US$. Dengan kenaikan nilai ekspor maka tingkat ekonmi
masyarakat menjadi lebih baik.
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
1.
Peningkatan nilai ekspor ($,000)
%
TARGET
REALISASI
1.193.300.000
1.218.036.901
102,07
1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100
REALISASI
TAHUN 2015
Neraca perdagangan
- Nilai total ekspor
- Nilai total impor
- Nilai ekspor non-migas
- Nilai impor non-migas
122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD
1.218.036.901 USD
861.951.832 USD
1.218.036.901 USD
122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD
1.155.342.967 USD
1.155.245.825 USD
100
861.951.832 USD
Jumlah toko swalayan (pusat
perbelanjaan/mall, minimarket,
departmen store)
635 buah
635 buah
100
508 buah
Jumlah SPBU dan SPBE
62 buah
62 buah
100
62 buah
Nilai ekspor komoditi non-migas
Total
1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100
1.155.342.966,83
USD
Furniture
244.430.081,18 USD 244.430.081,18 USD
100
406.200.004,20 USD
Pakaian Jadi
233.779.008,58 USD 233.779.008,58 USD
100
427350.545,04 USD
Hasil laut
100
26.145.875,23 USD
Suku cadang elektronik
100
41.443.325,56 USD
1.857.923,08 USD
100
23.906.026,99 USD
14.920.952,84 USD
Produk plastik
8.617.757,16 USD
8.617.757,16 USD
114.619.449,00 USD 114.619.449,00 USD
1.857.923,08 USD
Hasil perkebunan
28.724.859,13 USD
28.724.859,13 USD
100
Komoditi lainnya
586.007.823,21 USD 586.007.823,21 USD
100
215.376.236,97 USD
China, Amerika,
Jerman
100
China, Amerika,
Jerman
2,56%
2,56%
100
2,56%
635 buah
635 buah
100
508 buah
Negara yang menjadi tujuan
ekspor dengan nominal yang
cukup besar
China, Amerika,
Jerman
Tingkat inflasi
Jumlah toko swalayan (pusat
perbelanjaan/mall, minimarket,
department store, hypermart)
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2016 ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu
pembangunan Pasar Karangayu, hal tersebut dikarenakan adanya penolakan
warga Kelurahan Karangayu tentang tempat relokasi sementara, yang
rencananya di lapangan sepak bola Kenconowungu dan Jalan Cempolorejo.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan Pasar Karangayu pada anggaran
perubahan APBD Tahun 2016 dilakukan review terhadap DED Pembangunan
Pasar Karangayu, kajian lingkungan dan kajian lalu lintas pasar Karangayu.
Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik Pasar Karangayu dilaksanakan
dengan mekanisme tahun jamak.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
D.
Hal. 397
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pilihan
Perdagangan adalah sebagai berikut:
1.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
-
Program ini diarahkan untuk meningkatnya perlindungan konsumen
sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
-
Program ini diarahkan pada upaya mempertahankan, melestarikan dan
memberikan perlindungan keberadaan pasar tradisional.
-
Program ini diarahkan pada Koordinasi bidang ekonomi keuangan dan
industri perdagangan, Koordinasi Monitoring Produk Unggulan Daerah
dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan
Pengembangan Ekonomi Daerah.
2.
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
-
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pedagang kaki lima dalam
rangka peningkatan penataan dan pengendalian.
3.
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
-
Program ini diarahkan untuk mengembangkan pemasaran produkproduk IKM/UKM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
masyarakat.
-
Program ini diarahkan pada Koordinasi peningkatan hubungan kerja
dengan lembaga perlindungan konsumen.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Perdagangan tahun 2016 sebesar :
Bagian Perekonomian
Dinas Pasar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
883.090.000
78.807.555.000
7.686.805.000
87.377.450.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
703.431.000
79,66
73.449.407.190
93,20
6.684.466.675
86,96
80.837.304.865
92,52
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan
Urusan Pilihan
Perdagangan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
15
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
87.377.450.000
80.837.304.865
92,52
BAGIAN PEREKONOMIAN
883.090.000
703.431.000
79,66
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
225.000.000
199.569.000
88,70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
SKPD
Hal. 392
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
001
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan
Lembaga Perlindungan Konsumen
225.000.000
199.569.000
88,70
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
658.090.000
503.862.000
76,56
096
Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri
Perdagangan
225.000.000
150.147.500
66,73
098
Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
133.090.000
121.108.000
91,00
099
Koordinasi Penguatan Kelembagaan
Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah
300.000.000
232.606.500
77,54
78.807.555.000
73.449.407.190
93,20
01
DINAS PASAR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.272.923.000
4.777.107.384
90,60
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.681.845.000
3.530.090.094
95,88
003
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
147.155.000
127.255.000
86,48
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
152
Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
007
022
024
90.000.000
89.916.000
99,91
732.707.000
426.131.100
58,16
80.000.000
77.832.590
97,29
165.650.000
155.012.600
93,58
20.000.000
20.000.000
100,00
355.566.000
350.870.000
98,68
905.017.000
598.034.896
66,08
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000
48.852.960
97,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
95.000.000
91.554.000
96,37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
541.252.000
299.414.794
55,32
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
188.765.000
128.588.142
68,12
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001
30.000.000
29.625.000
98,75
443.088.000
410.897.000
92,73
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.100.000
19.968.000
99,34
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.050.000
10.025.000
99,75
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
10.050.000
10.025.000
99,75
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20.000.000
19.995.000
99,98
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
11.000.000
10.975.000
99,77
014
Penyusunan Renstra SKPD
21.000.000
20.503.000
97,63
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
19.990.000
99,95
021
Penyusunan Renja SKPD
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
045
079
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
010
Perbaikan Pasar-Pasar
011
Pembangunan Pasar Tradisional
015
22.000.000
21.068.000
95,76
277.888.000
247.380.000
89,02
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
11.000.000
10.975.000
99,77
Penyusunan LKjIP
20.000.000
19.993.000
99,97
70.221.527.000
65.812.603.910
93,72
3.460.000.000
3.372.886.200
97,48
55.719.175.000
52.103.277.510
93,51
Operasional Keamanan Dan Ketertiban Pasar
325.000.000
318.974.000
98,15
016
Updating Data Pasar Dan Pedagang Pasar Kota
Semarang
100.000.000
98.705.000
98,71
017
Penataan Pasar - Pasar
325.000.000
325.000.000
100,00
029
Optimalisasi Peningkatan PAD
200.000.000
200.000.000
100,00
032
Perbaikan Listrik Pasar - Pasar
1.211.403.000
1.172.183.300
96,76
034
Kegiatan Pembinaan Pedagang
100.000.000
100.000.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
KODE
REK
Hal. 393
2.
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
041
Monitoring Pemeliharaan Dan Kebersihan Pasar
058
Penyusunan Profil Pasar
065
072
091
092
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
2.563.543.000
2.311.453.700
90,17
50.000.000
50.000.000
100,00
Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar
1.499.568.000
1.359.640.000
90,67
Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-Pasar
200.000.000
200.000.000
100,00
Lomba K3 Pasar Tradisional Dan PKL
97.486.000
88.878.000
91,17
Pengembangan Aplikasi Perijinan
50.000.000
49.905.000
99,81
094
Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar
50.000.000
49.592.000
99,18
097
Pemeliharaan Pasar-Pasar Kota Semarang
441.000.000
338.580.000
76,78
100
Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar
1.106.080.000
1.105.845.500
99,98
101
Pembangunan Pasar Waru &Pasar Suryokusumo
2.723.272.000
2.567.683.700
94,29
19
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DAN ASONGAN
1.965.000.000
1.850.764.000
94,19
003
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
795.000.000
781.698.000
98,33
008
Kegiatan Monitoring PKL
.160.000.000
151.525.000
94,70
010
Penataan PKL Dugderan
610.000.000
567.298.000
93,00
014
Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan
300.000.000
268.387.500
89,46
018
Penyusunan Raperda Pengaturan Dan
Pembinaan PKL
100.000.000
81.855.500
81,86
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.686.805.000
6.684.466.675
86,96
15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
4.858.950.000
4.009.708.781
82,52
002
Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen
166.050.000
163.430.000
98,42
003
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang
Dan Jasa
157.500.000
145.198.000
92,19
010
Pengembangan Kemetrologian Di Daerah
1.085.400.000
1.063.030.583
97,94
011
Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera
Ulang Serta Pengawan Kemetrologian
3.450.000.000
2.638.050.198
76,47
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
194.300.000
191.816.900
98,72
010
Pengembangan Kluster Produk Ekspor
194.300.000
191.816.900
98,72
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2.633.555.000
2.482.940.994
94,28
003
Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang /
Produk
1.240.000.000
1.178.032.706
95,00
004
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
712.400.000
647.923.288
90,95
006
Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi
Perdagangan
242.900.000
239.600.000
98,64
080
Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang
Perdagangan
114.159.000
106.559.000
93,34
087
Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa
Perdagangan Besar
324.096.000
310.826.000
95,91
HASIL YANG DICAPAI
Selama
tahun
2016,
pelaksanaan
Urusan
Pilihan
Perdagangan
a.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana perdagangan
yang representatif
Jumlah IKM yang produk
produknya dipasarkan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
11 pasar
11 pasar
1.440 IKM
1.440 IKM
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
9 pasar
100
-
Sumber data : Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
Hal. 394
Pada tahun 2016 kinerja tentang pasar adalah meningkatkan tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana perdaganagan yang representatif dari yang 9
pasar pada tahun 2015 menjadi 11 pasar, terlaksananya pembangunan Pasar
Peterongan sebagai Pasar Bangunan Cagar Budaya, pembangunan Pasar
Pedurungan, penyempurnaan Pasar Purwogondo, Pasar Dargo dan dilakukannya
perbaikan pasar-pasar di beberapa pasar Kota Semarang. Secara lebih lengkap
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase jumlah pasar tradisional dalam Kondisi Baik
Jumlah pasar dalam kondisi baik (buah)
Jumlah seluruh pasar
2
Jumlah pasar tradisional aktif
Kapasitas pasar tradisional (petak)
3
TAHUN 2015
TAHUN 2016
92%
46
50
92%
46
50
50
50
Jumlah Kios
3162
3162
Jumlah Los
15195
15280
Jumlah Dasaran terbuka
3171
3901
Jumlah Pancaan
4521
4439
Jumlah Non Dasaran terbuka
1060
1060
Jumlah pedagang pasar (orang)
Jumlah Kios
2406
2406
Jumlah Los
9401
9401
Jumlah Dasaran terbuka
3176
3176
Jumlah Pancaan
4009
4102
Jumlah Non Dasaran terbuka
988
988
4
Jumlah asosiasi pedagang (asosiasi)
50
50
5
Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu
tahun (pasar)
0
2
6
Pengembangan Pasar Tadisional modern (pasar)
0
2
7
Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pedagang Pasar
(kegiatan)
1
1
Selain itu tujuan dari program ini adalah mengembangkan pemasaran
produk-produk IKM/UKM dan mengendalikan harga kepokmas.
Kegiatan pengendalian harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS)
yang ada di pasaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melaui rapat
Koordinasi EKUINDA yang rutin dilaksanakan. Selain itu untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya
akibat kenaikan harga, Pemerintah Kota Semarang melakukan Bazar/Pasar
Murah dan penyaluran bantuan Raskin.
Pemasaran produk-produk IKM/UKM pada tahun 2016 terus dilakukan
sebanyak 7 kali di Jakarta 5 kali, Surabaya 1 kali, dan Semarang 1 kali.
b.
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
1.
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
6 sentra
6 sentra
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
5 sentra
Sumber data : Dinas Pasar Kota Semarang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
dengan mengikuti kegiatan pameran di berbagai tempat di seluruh Indonesia
Hal. 395
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan cakupan
bina kelompok pedagang/usaha formal menjadi 6 sentra atau berhasil mencapai
target sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015
sebanyak 5 sentra.
Dalam tahun 2016 pelaksanaannya penataan PKL Pasar Kembang Kali Sari dan
pembuatan shelter PKL samping di kantor diklat, shelter PKL Kelurahan Bulu Lor
serta pembangunan pagar tembok shelter Suryokusumo.
c.
PROGRAM
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah komoditas yang
diawasi
Persentase alat UTTP (Ukur
Takar Timbang dan
Perlengkapannya) yang
sesuai standar
Program dan kegiatan untuk
melindungi kepentingan
konsumen
Jumlah Penyelesaian
Sengketa Konsumen
Jumlah Pengawasan Barang
yang beredar
KONSUMEN
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.375 Unit
1.375 Unit
DAN
PENGAMANAN
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
60,00 %
60,00%
100
-
4 kegiatan
4 kegiatan
100
3 kegiatan
9 kali
9 kali
100
12 kali
241 kali
241 kali
100
260 kali
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui kegiatan
Pengawasan kemetrologian, pengawasan barang yang beredar dari berbagai
komoditas dan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penyerahan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera dan pengawasan
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
saat ini sudah ditindaklanjuti dengan :
1.
Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
(P3D) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota Semarang
pada tanggal 26 September 2016.
2.
Kota Semarang sudah membentuk UPTD Metrologi Legal dan saat ini sudah
d.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Tujuan dari Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah
meningkatkan pertumbuhan ekspor Kota Semarang melalui promosi dan
peningkatan kualitas SDM IKM.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
beroperasional.
Hal. 396
Melihat dari data tabel di atas nilai ekspor Kota Semarang Tahun 2016
sebesar 1.218.036.901 US$ mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 yang
hanya 1.155.342.967 US$. Dengan kenaikan nilai ekspor maka tingkat ekonmi
masyarakat menjadi lebih baik.
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
1.
Peningkatan nilai ekspor ($,000)
%
TARGET
REALISASI
1.193.300.000
1.218.036.901
102,07
1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100
REALISASI
TAHUN 2015
Neraca perdagangan
- Nilai total ekspor
- Nilai total impor
- Nilai ekspor non-migas
- Nilai impor non-migas
122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD
1.218.036.901 USD
861.951.832 USD
1.218.036.901 USD
122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD
1.155.342.967 USD
1.155.245.825 USD
100
861.951.832 USD
Jumlah toko swalayan (pusat
perbelanjaan/mall, minimarket,
departmen store)
635 buah
635 buah
100
508 buah
Jumlah SPBU dan SPBE
62 buah
62 buah
100
62 buah
Nilai ekspor komoditi non-migas
Total
1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100
1.155.342.966,83
USD
Furniture
244.430.081,18 USD 244.430.081,18 USD
100
406.200.004,20 USD
Pakaian Jadi
233.779.008,58 USD 233.779.008,58 USD
100
427350.545,04 USD
Hasil laut
100
26.145.875,23 USD
Suku cadang elektronik
100
41.443.325,56 USD
1.857.923,08 USD
100
23.906.026,99 USD
14.920.952,84 USD
Produk plastik
8.617.757,16 USD
8.617.757,16 USD
114.619.449,00 USD 114.619.449,00 USD
1.857.923,08 USD
Hasil perkebunan
28.724.859,13 USD
28.724.859,13 USD
100
Komoditi lainnya
586.007.823,21 USD 586.007.823,21 USD
100
215.376.236,97 USD
China, Amerika,
Jerman
100
China, Amerika,
Jerman
2,56%
2,56%
100
2,56%
635 buah
635 buah
100
508 buah
Negara yang menjadi tujuan
ekspor dengan nominal yang
cukup besar
China, Amerika,
Jerman
Tingkat inflasi
Jumlah toko swalayan (pusat
perbelanjaan/mall, minimarket,
department store, hypermart)
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2016 ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu
pembangunan Pasar Karangayu, hal tersebut dikarenakan adanya penolakan
warga Kelurahan Karangayu tentang tempat relokasi sementara, yang
rencananya di lapangan sepak bola Kenconowungu dan Jalan Cempolorejo.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan Pasar Karangayu pada anggaran
perubahan APBD Tahun 2016 dilakukan review terhadap DED Pembangunan
Pasar Karangayu, kajian lingkungan dan kajian lalu lintas pasar Karangayu.
Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik Pasar Karangayu dilaksanakan
dengan mekanisme tahun jamak.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN PILIHAN PERDAGANAGAN
D.
Hal. 397