rptraperdaapbd_03 35 kesbangpol
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 01
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
BADAN KESBANG DAN POLITIK
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
2.881.018.309,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.997.618.309,00
1.997.618.309,00
883.400.000,00
358.875.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
63.240.000,00
63.240.000,00
17.571.000,00
15.600.000,00
1.971.000,00
51.300.000,00
1.920.000,00
49.380.000,00
52.249.000,00
1.920.000,00
50.329.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00
99.100.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
99.100.000,00
66.025.000,00
66.025.000,00
43.150.000,00
23.200.000,00
23.200.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
11.375.000,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 16
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
5.000.000,00
960.000,00
4.040.000,00
6.375.000,00
6.375.000,00
40.905.000,00
40.905.000,00
1.800.000,00
39.105.000,00
117.500.000,00
117.500.000,00
Kejahatan
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38.955.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.545.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
194.095.000,00
44.196.000,00
4.440.000,00
39.756.000,00
32.399.000,00
32.399.000,00
117.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
6.930.000,00
110.570.000,00
117.500.000,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
86.195.000,00
Penyuluhan kepada Masyarakat
5.040.000,00
Belanja Pegawai
81.155.000,00
Belanja Barang dan Jasa
31.305.000,00
Penyusunan Data Base Partai Politik
8.585.000,00
Belanja Pegawai
22.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(2.881.018.309,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 01
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
BADAN KESBANG DAN POLITIK
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
2.881.018.309,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.997.618.309,00
1.997.618.309,00
883.400.000,00
358.875.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
63.240.000,00
63.240.000,00
17.571.000,00
15.600.000,00
1.971.000,00
51.300.000,00
1.920.000,00
49.380.000,00
52.249.000,00
1.920.000,00
50.329.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00
99.100.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
99.100.000,00
66.025.000,00
66.025.000,00
43.150.000,00
23.200.000,00
23.200.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
11.375.000,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 16
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
5.000.000,00
960.000,00
4.040.000,00
6.375.000,00
6.375.000,00
40.905.000,00
40.905.000,00
1.800.000,00
39.105.000,00
117.500.000,00
117.500.000,00
Kejahatan
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38.955.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.545.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
194.095.000,00
44.196.000,00
4.440.000,00
39.756.000,00
32.399.000,00
32.399.000,00
117.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
6.930.000,00
110.570.000,00
117.500.000,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
86.195.000,00
Penyuluhan kepada Masyarakat
5.040.000,00
Belanja Pegawai
81.155.000,00
Belanja Barang dan Jasa
31.305.000,00
Penyusunan Data Base Partai Politik
8.585.000,00
Belanja Pegawai
22.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(2.881.018.309,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3