rptraperdaapbd_03 22 dishub

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 07

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Organisasi

: 1 . 07 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 07 . 01 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

8.463.150.000,00
8.463.150.000,00
7.732.660.000,00

Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

730.490.000,00

Surat Perjanjian Kerjasama Dishubkominfo Kab

Malang dgn Desa Tirtomarto no.
119/24/421.719.001/2010

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

12.939.079.399,00


BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.192.006.899,00

Belanja Pegawai

8.192.006.899,00

BELANJA LANGSUNG

4.747.072.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.248.515.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
69.300.000,00
69.300.000,00
2.030.820.000,00
2.030.820.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
69.200.000,00

Halaman 1


KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 05

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


69.200.000,00
702.610.000,00
535.000,00
702.075.000,00
3.145.000,00
3.145.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
56.300.000,00
56.300.000,00
146.260.000,00
146.260.000,00
144.280.000,00
144.280.000,00
122.275.000,00
32.525.000,00
6.000.000,00
26.525.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
20.330.000,00
20.330.000,00
1.330.000,00
19.000.000,00
26.480.000,00

dan Keuangan

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.940.000,00
7.100.000,00
12.840.000,00
3.190.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.660.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.530.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.350.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.660.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.690.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 17
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 18
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19

35.000.000,00
7.140.000,00
27.860.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
18.500.000,00

152.210.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

55.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

10.460.000,00
131.865.000,00

152.210.000,00

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

142.325.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 17

142.325.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Belanja Barang dan Jasa

152.210.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
228.085.000,00
163.965.000,00
163.965.000,00
64.120.000,00
64.120.000,00

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

54.240.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

54.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

54.240.000,00
677.612.500,00

Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

50.000.000,00

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

362.750.000,00

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)

362.750.000,00

Belanja Modal

63.562.500,00

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pendamping DAK + BOP)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.887.500,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

36.275.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

7.400.000,00

Pengadaan Marka Jalan (DAK)

183.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

183.000.000,00
18.300.000,00

Pengadaan Marka Jalan (Pendamping DAK + BOP)

18.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

(4.475.929.399,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4