rptraperdaapbd_03 22 dishub
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 07
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1 . 07 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 07 . 01 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
8.463.150.000,00
8.463.150.000,00
7.732.660.000,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
730.490.000,00
Surat Perjanjian Kerjasama Dishubkominfo Kab
Malang dgn Desa Tirtomarto no.
119/24/421.719.001/2010
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
12.939.079.399,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.192.006.899,00
Belanja Pegawai
8.192.006.899,00
BELANJA LANGSUNG
4.747.072.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.248.515.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
69.300.000,00
69.300.000,00
2.030.820.000,00
2.030.820.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
69.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 05
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
69.200.000,00
702.610.000,00
535.000,00
702.075.000,00
3.145.000,00
3.145.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
56.300.000,00
56.300.000,00
146.260.000,00
146.260.000,00
144.280.000,00
144.280.000,00
122.275.000,00
32.525.000,00
6.000.000,00
26.525.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
20.330.000,00
20.330.000,00
1.330.000,00
19.000.000,00
26.480.000,00
dan Keuangan
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
19.940.000,00
7.100.000,00
12.840.000,00
3.190.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.530.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.690.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 17
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 18
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19
35.000.000,00
7.140.000,00
27.860.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
18.500.000,00
152.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
55.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
10.460.000,00
131.865.000,00
152.210.000,00
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
142.325.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 17
142.325.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Belanja Barang dan Jasa
152.210.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
228.085.000,00
163.965.000,00
163.965.000,00
64.120.000,00
64.120.000,00
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
54.240.000,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
54.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
54.240.000,00
677.612.500,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
50.000.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
362.750.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)
362.750.000,00
Belanja Modal
63.562.500,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pendamping DAK + BOP)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19.887.500,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
36.275.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
7.400.000,00
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
183.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
183.000.000,00
18.300.000,00
Pengadaan Marka Jalan (Pendamping DAK + BOP)
18.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.475.929.399,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 07
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1 . 07 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 07 . 01 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
8.463.150.000,00
8.463.150.000,00
7.732.660.000,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
730.490.000,00
Surat Perjanjian Kerjasama Dishubkominfo Kab
Malang dgn Desa Tirtomarto no.
119/24/421.719.001/2010
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
12.939.079.399,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.192.006.899,00
Belanja Pegawai
8.192.006.899,00
BELANJA LANGSUNG
4.747.072.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.248.515.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
69.300.000,00
69.300.000,00
2.030.820.000,00
2.030.820.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
69.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 05
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
69.200.000,00
702.610.000,00
535.000,00
702.075.000,00
3.145.000,00
3.145.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
56.300.000,00
56.300.000,00
146.260.000,00
146.260.000,00
144.280.000,00
144.280.000,00
122.275.000,00
32.525.000,00
6.000.000,00
26.525.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
20.330.000,00
20.330.000,00
1.330.000,00
19.000.000,00
26.480.000,00
dan Keuangan
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
19.940.000,00
7.100.000,00
12.840.000,00
3.190.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.530.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.690.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 17
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.07.01 . 18
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19
35.000.000,00
7.140.000,00
27.860.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
18.500.000,00
152.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
55.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
10.460.000,00
131.865.000,00
152.210.000,00
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
142.325.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 17
142.325.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Belanja Barang dan Jasa
152.210.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
15.500.000,00
228.085.000,00
163.965.000,00
163.965.000,00
64.120.000,00
64.120.000,00
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
54.240.000,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
54.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
54.240.000,00
677.612.500,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
50.000.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
362.750.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)
362.750.000,00
Belanja Modal
63.562.500,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pendamping DAK + BOP)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19.887.500,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
36.275.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
7.400.000,00
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
183.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
183.000.000,00
18.300.000,00
Pengadaan Marka Jalan (Pendamping DAK + BOP)
18.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.475.929.399,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4