Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018

TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018

  46

  18 Dinas Pendidikan Pembinaan Organisasi Olahraga 91,09 55.203.500

  100 55.203.500 Dinas Pendidikan Jumlah Organisasi Olahraga Resmi

  2

  3

  3

  4

  4 Dinas Pendidikan

  1.8 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga

  Jumlah prestasi olahraga 79,56 96.827.000 62,96 27.341.600 100 247.871.000 100 402.998.100 100 775.037.700 Dinas Pendidikan Jumlah sarana dan prasarana olahraga

  100 140.000.000

  100 140.000.000 Dinas Pendidikan

  Klub Olahraga

  42

  44

  46

  1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

  46

  46

  46 Dinas Pendidikan

  Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR

  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

  1.9 Tabel 7.2

  Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

  Program Pendidikan Anak Usia Dini

  1.5

  2013

  Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga

  1.7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

  1.6

  18

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 123.295.110.747 138.732.946.020 189.136.126.891 247.524.518.870 205.431.460.650 166.640.026.585 1.060.987.714.662

1.1 PENDIDIKAN 91,84 30.397.803.327 87,19 24.329.355.675 97,10 33.611.369.109 92 26.315.306.143 100,00 19.021.002.451 100,00 26.019.347.901 100,00 151.841.009.405 Dinas Pendidikan

  18

  Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

  100,0 49.400.000 100,00 60.666.000 100,00 73.850.000

  24,9 4.350.000

  Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

  1.4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  100,00 28.700.000 39,68 12.072.000 16,11 4.833.300 100,00 5.050.000 100 14.000.000 100 15.400.000 100 80.055.300 Dinas Pendidikan

  85,59 209.359.000 23,59 184.550.200 98,66 2.161.458.400 95,78 1.946.834.300 100 195.972.000 100 105.700.000 100 4.803.873.900 Dinas Pendidikan

  1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  100 288.266.000 Dinas Pendidikan

  Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

  1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

  72,86 782.677.576 83,80 1.075.275.900 90,09 1.284.884.598 95,22 2.036.075.783 100 1.190.318.651 100 1.425.155.331 100 7.794.387.839 Dinas Pendidikan

  Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

  100 100.000.000

  Tingkat Partispasi Pendiddikan Anak Usia Dini (PAUD)

  18

  87

  Dinas Pendidikan Rasio Murid Terhadap Guru 10,33 9,23 12,32 12,32 11,95 11,95 11,95 Dinas Pendidikan Jumlah pretasi kepemudaan 78,79 972.170.500 83,15 1.102.962.300 86,62 2.694.831.300 100 1.591.257.000 100 1.541.162.400 100 7.902.383.500 Dinas Pendidikan Jumlah Organisasi Kepemudaan 18,00

  97 Dinas Pendidikan Pengasuh PAUD 45 181 181 181 181 181 181 Dinas Pendidikan Guru TK 115 133 161 112 166 166 166

  97

  88

  87

  87

  90

  88,89 1.190.384.850 57,3 1.090.957.600 98,92 2.007.199.000 100,00 3.450.797.500 100 1.705.563.700 100 4.191.367.000 100 13.636.269.650 Dinas Pendidikan Gedung PAUD

  54 Dinas Pendidikan Gedung TK

  54

  51

  50

  49

  46

  45

  18

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

  Gedung Olahraga

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1 Dinas Pendidikan

  1.10 Program Wajib Belajar Angka Partisipasi Murni (APM)

  Dinas Pendidikan 99,44 96,93 96,02 94,97 95,00 96,00 96,00

  Pendidikan Dasar Sembilan SD/MI/Paket A

  Tahun 18.814.025.800 12.257.359.086 15.378.102.954 8.913.401.410 8.974.723.500 13.873.571.270 78.211.184.020

  Angka Partisipasi Murni (APM) 99,87 62,86 74,38 80,00 85,00 90,00 90,00 Dinas Pendidikan

  SMP/Mts/Paket B Angka Melek Huruf (%) 99,91 99,64 99,37 99,40 99,45 99,50 99,50 Dinas Pendidikan Angka Buta Huruf (%) 0,07 0,36 0,63 0,60 0,55 0,50 0,50 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah 7-12 Tahun

  0,49 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan (%) Angka Putus Sekolah 12-15 (%) 1,3 4,71 3,79 5,42 4,50 3,00 3,00 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah SD 102 102 102 102 102 102 102 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah SMP

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25 Dinas Pendidikan

  1.11 Program Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM)

  99,96 7.853.175.201 68,39 6.774.148.689 63,36 9.102.865.707 68,54 3.023.627.950 99,98 65.291.000 99,99 100 18.965.933.346 Dinas Pendidikan Menengah

  SMA/Mts/Paket C Jumlah Bangunan SMA/SMK

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

  Jumlah Guru SMA/SMK 210 228 244 244

  1.12 Program Peningkatan Upaya Jumlah Wirausaha muda yang

  89,47 45.604.800 90 52.410.000 100 35.970.100 100 40.000.000 100 173.984.900 Dinas Pendidikan Penumbuhan Kewirausahaan terdidik Dan Kecakapan Hidup Pemuda

  Pelatihan Kewirausahaan Bagi Dinas Pendidikan

  35 Orang

  35 Org

  35 Org

  35 Org

  35 Org Pemuda

  1.13 Program Pendidikan Non Tingkat Partisipasi Pendidikan

  75,14 141.323.000 55,50 66.103.500 81 69.832.150 77,42 141.295.500 100 129.834.000 100 224.250.200 100 772.638.350 Dinas Pendidikan Formal

  Non Formal Angka Rata-rata lama Sekolah 10,20-

  8,2 8,34 8,46 8,7 9,00 9,00 Dinas Pendidikan (tahun) 10,95

  22.443.000 22.443.000 Dinas Pendidikan

  Persentase Kasus Narkoba 64,12 Upaya Pencegahan

  1.14 Penyalahgunaan Narkoba Sosialisasi Bahaya Narkoba

  1 Dinas Pendidikan

  1.15 Program Peningkatan Mutu Persentase Guru Yang Memenuhi

  Pendidik Dan Tenaga Kualifikasi S1/D4 dan Memiliki 57,99 903.606.000 81,83 1.403.522.000 80,37 1.026.745.400 90,30 2.113.365.900 100 2.502.103.500 100 3.498.335.600 100 11.447.678.400 Dinas Pendidikan

  Kependidikan Sertifikat Pendidik (Sertfikasi)

  Dinas Pendidikan

  • Guru TK

  8

  15

  15

  15

  15

  15

  15

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

  • Guru SD 180 282 302 317 317 317 317 Dinas Pendidikan - Guru SMP 121 118 141 149 149 149 149 Dinas Pendidikan - Guru SMU

  69

  70

  88

  87 Dinas Pendidikan

  • Guru SMK

  36

  43

  56

  67 Dinas Pendidikan

  • Pengawas

  23

  23

  22

  21

  21

  21

  21 Dinas Pendidikan Kualifikasi guru S1/A4 (%)

  Dinas Pendidikan Paud 0,8 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 Dinas Pendidikan SD/MI 7,94 7,94 8,02 8,1 8,18 8,18 8,18 Dinas Pendidikan SMP/MTs 17,29 17,29 17,46 17,64 17,82 17,82 17,82 Dinas Pendidikan SMA/SMK 17,73 17,73 17,9 18,8 18,26 18,26 18,26 Dinas Pendidikan

  1.16 Program Manajemen Setiap Satuan Pendidikan

  Pelayanan Pendidikan Menerapkan Prinsip-Prinsip

  82,72 373.374.900 64,64 443.796.200 95,95 1.261.226.400 89,30 1.723.766.500 100 2.368.098.000 100,00 601.408.000 100,00 6.771.670.000 Dinas Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  Dinas Pendidikan Tingkat Kelulusan SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tingkat Kelulusan SMP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Tingkat Kelulusan SMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Jumlah sekolah standart nasional

  Dinas Pendidikan SD/MI 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 Dinas Pendidikan

  Dinas Pendidikan SMP/MTs 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 SMA/SMK 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 Dinas Pendidikan

  Jumlah Sekolah yang terakreditasi Dinas Pendidikan

  A Paud 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Dinas Pendidikan

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  SD/MI 20,00 20,00 25,00 29,00 32,00 32,00 32,00 Dinas Pendidikan

  SMP/MTs 6,00 6,00 8,00 9,00 15,00 15,00 15,00 Dinas Pendidikan SMA/SMK 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Pendidikan

2 KESEHATAN 24.691.708.056 28.974.339.298 7.943 36.715.041.510 12.289 36.927.383.460 25.042 60.233.187.916 24.951 46.984.760.628 232.863.170.968 KESEHATAN 87,71 13.551.047.958 71,52 14.054.288.107 82,78 19.564.534.541 77,86 18.633.747.490 100,00 39.915.846.024 100,00 23.814.001.540 100,00 127.870.215.760 Dinas Kesehatan

  Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1 Keg

  100,00 120.708.870

  Dinas Kesehatan

  2.6 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

  Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien Puskesmas, Pustu dan Poskesdes

  98,45 1.723.155.800 3,97 60.087.400 39,43 1.257.975.243 23,56 735.427.252 100 1.883.487.850 100 1.830.000.000 100,00 7.490.133.545 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat

  73,58 2.864.679.300 76,59 3.778.236.360 84,71 4.915.164.922 91,00 8.176.162.564 100 13.442.518.350 100 4.899.000.000 100,00 38.075.761.496 Dinas Kesehatan Persentase Rumah Sehat 73,58 76,59 85,40 90,15 90,15 90,15 90,15 Dinas Kesehatan Angka Kemiskinan 9,71 11,08 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan pengawasan obat dan perbekalan

  23,67 1.780.000 29,34 4.044.000 87,63 11.834.000 90,02 21.064.000 100 16.790.000 100 15.000.000 100,00 70.512.000 Dinas Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan

  1 Keg

  1 Keg

  1 Keg

  100 12.250.000

  1 Keg

  1 Keg

  1 Keg Dinas Kesehatan

  2.9 Program Pengobatan Obat Asli Indonesia

  Penelitian Obat Indonesia (Sitaro)

  1 Dok 32.500.000

  1 Dok 32.500.000 Dinas Kesehatan

  2.8 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

  2.7

  100 35.000.000

  87,92 29.555.100 80,48 41.985.000

  87,12 1.382.718.679 87,18 1.441.022.843 91,49 1.961.193.427 94,11 2.154.922.436 100 2.247.929.230 100 2.191.497.090 100,00 11.379.283.705 Dinas Kesehatan

  100,00 136.750.000

  2.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

  Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

  97,53 2.599.262.277 71,68 1.227.562.500 95,64 304.317.400 93,78 458.267.650 100 2.693.068.494 100

  950.247.000 100,00

  8.232.725.321 Dinas Kesehatan

  2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

  98,00 9.800.000 100,00 17.650.000 100,00 44.800.000 99,91 34.500.000

  100 30.000.000

  Dinas Kesehatan

  100,00 1.918.770

  2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

  95,13 13.178.770 83,77 35.476.000 74,76 81.630.500 47,48 256.474.700

  100 524.110.000

  100 1.000.000.000

  100,00 1.910.869.970

  Dinas Kesehatan

  2.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

  2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

  Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga

  2.10 Dan Pemberdayaan 84,21 120.638.251 65,25 157.912.400 93,54 117.239.600 93,86 108.277.500 100 22.460.000 100 70.000.000 100,00 596.527.751 Dinas Kesehatan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat

  Masyarakat

  2.11 Program Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan

  29,37 8.812.500 28,67 4.541.000 76,73 11.857.500 81,41 10.429.000 100 28.805.000 100 12.000.000 76.445.000 Dinas Kesehatan Penduduk Miskin

  Rujukan Buat Masyarakat Miskin Terdatanya Kasus Balita Gizi

  100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 Dinas Kesehatan Buruk Angka Kemiskinan 9,71 11,08 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 Dinas Kesehatan Prevelensi Balita Gizi Kurang 92,48 334.627.500 72,58 382.219.000 98,13 403.136.500 97,00 351.442.000 100 24.356.000 100 45.800.000 100,00 1.541.581.000 Dinas Kesehatan

  Program Perbaikan Gizi

  2.12 Masyarakat Balita Gizi Buruk (Jiwa)

  2

  1 Dinas Kesehatan Program Pengembangan

  Cakupan lingkungan sehat 79,87 263.371.500 39,32 96.748.100 80,60 219.389.800 97,31 368.588.800 100 119.879.500 100 106.750.000 100,00 1.174.727.700 Dinas Kesehatan Lingkungan Sehat

  2.13 Kabupaten Sehat Tercapai - -

  Tercapai - Tercapai Dinas Kesehatan -

  2.14 Program Pencegahan Dan terlaksananya program Penanggulangan Penyakit pencegahan dan penanggulangan 88,14 195.224.450 78,06 594.016.000 73,31 361.432.400 70,06 335.440.850 100 278.699.700 100 298.000.000 100,00 2.062.813.400 Dinas Kesehatan Menular penyakit menular

  Penyakit Demam Berdarah Yang 37 (100%) 30 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan Ditangani (Kasus) Penyakit Malaria Yang Ditangani

  36 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan Penderita Kusta Yang Ditemukan dan Ditangani Dengan Multidrug 23 (100%) 26 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan therapy

  85% dari 85% dari 85% dari Masyarakat teridentifikasi dan jumlah jumlah jumlah tertangani menderita TBC (85%

  97 (100%) 77 (100%) 77 (100%) penderita penderita penderita Dinas Kesehatan dari jumlah (penderita target 118

  (target (target (target nasional)) (100%) nasional) nasional) nasional)

  Masyarakat teridentifikasi dan

  28

  20

  26

  26 tertangani menderita Kusta (100%) 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

  (100%) (100%) (100%) (100%)

  2.15 Program Standarisasi Terstandarisasinya Pelayanan

  80,36 5.802.000 38,77 12.419.000 100,00 18.221.000 Dinas Kesehatan

  Pelayanan Kesehatan Kesehatan Jumlah Puskesmas Yang

  3 -

  • 3 Dinas Kesehatan - - - Terakreditasi C

  2.16 Program Pengadaan, 2.746.253.489 78,41 5.272.215.095 98,68 7.321.837.199 83,90 4.532.636.552 15.657.028.000 10.231.807.450 45.761.777.785

  Peningkatan Dan Perbaikan 92,17 100 100 100,00 Dinas Kesehatan

  Sarana Dan Sarana Puskesmas/Puskesmas

  Jumlah Puskesmas

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13 Dinas Kesehatan Pembantu Dan Jaringannya

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHAN

  INDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

  Jumlah PUSTU

  27

  23

  23

  23

  23

  25

  25 Dinas Kesehatan Jumlah Poskesdes

  30

  28

  28

  28

  28

  28

  28 Dinas Kesehatan Jumlah Posyandu 112 118 119 119 119 120 120 Dinas Kesehatan

  2.17 Program Pengadaan, 199.886.000 75,91 1.969.000.000 99,00 198.000.000

  2.366.886.000 99,85

  100,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Sarana Rumah Sakit / Rsj / Rs Paru Paru / Rs Jumlah Rumah Sakit 2,00

  2

  2

  2

  2

  2

  2 Dinas Kesehatan Mata

  Jumlah Rumah Sakit Yang

  1

  1

  1

  2

  2 Dinas Kesehatan Terakreditasi C Rasio Rumah Sakit persatuan

  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Dinas Kesehatan penduduk (%)

  2.18 Program Kemitraan Persentase Sarana dan Prasarana

  95,75 788.542.000 62,92 72.483.500 92,86 48.420.100 97,74 50.485.000 100 22.865.000 100 25.000.000 100,00 1.007.795.600 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan

  Kesehatan Kesehatan

  Pelayanan JAMKESDA secara 10.000 3.381 3.381 3.381 8.961 8.961 8.961 Dinas Kesehatan

  Universal Coverage

  2.19 Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan

  83,29 330.166.570 82,75 480.164.309 82,23 325.123.550 97,46 400.094.900 100 478.158.000 100 1.172.400.000 100,00 3.186.107.329 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak

  Anak Balita Balita

  Angka Kematian Bayi

  3

  5

  9 Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita

  3

  2 Dinas Kesehatan Balita Gizi Buruk (Jiwa)

  2

  1 Dinas Kesehatan Jumlah Balita 6-59 Bulan Yang

  3960 4015 4015 4015 Dinas Kesehatan Mendapat Vitamin A Jumlah Bayi 0-6 Bulan Yang Mendapat ASI Ekslusif / Jumlah

  208 410 410 410 Dinas Kesehatan Seluruh Balita 0 - 6 Bulan Yang Ada Di Wilayah Kerja

  2.20 Program Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan 47.641.000 67,64 46.324.000

  12.000.000 105.965.000 92,38

  100 100 100,00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia lansia

  70,40- Angka Harapan Hidup (tahun) 69,29 69,59 70,00 70,30 70,50 70,50 Dinas Kesehatan

  71,00

  2.21 Program Pengawasan Dan Cakupan pengawasan terhadap

  22.483.500 70,26 81.532.600 83,76 60.667.700 68,46 56.470.000 72.814.000 29.500.000 323.467.800 37,08

  100 100 100,00 Dinas Kesehatan Pengendalian Kesehatan obat dan makanan berbahaya Makanan

  Pengawasan Terhadap Rumah Makan, Depot Air Minum,

  122 127 127 127 Dinas Kesehatan Makanan Jajanan, Kantin, Pangan Industri Rumah Tangga

3 KESEHATAN 86,89 7.091.832.565 86,46 9.185.819.495 98,31 10.323.187.017 95,52 9.473.518.051 100,00 11.410.807.994 100,00 12.500.000.000 59.985.165.122 RSUD Lapangan Sawang

  Cakupan Pelayanan Kesehatan Masayarakt

  99,97 1.357.775.328 98,04 2.254.432.250

  99,83 3.276.640.143

  99,02 3.368.941.074

  100 1.417.482.712

  100 2.067.482.712

  100,00 13.742.754.219

  RSUD Lapangan Sawang

  3.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

  75,96 1.759.410.975 81,48 989.526.833 95,93 1.664.816.400 97,85 2.351.843.900 100 3.595.764.985 100 3.356.256.991 100,00 13.717.620.084 RSUD Lapangan Sawang Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan

  3.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

  100,00 RSUD Lapangan Sawang Pengembangan Tipe Rumah Sakit/Akreditasi Rumah Sakit

  RSUD Lapangan Sawang Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

  RSUD Lapangan Sawang Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan

  RSUD Lapangan Sawang Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi C

  1

  1 RSUD Lapangan Sawang Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

  3.7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

  2.22

  1.6 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri

  Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan

  100 50.850.000 100 50.850.000 100,00 101.700.000 RSUD Lapangan Sawang

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  120.112.000 Dinas Kesehatan

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  Tercapainya Tempat Pengawasan Makanan Yang Diambil Sampel

  96 127 127 127 Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil 79,00 90.991.602 65,86 89.748.000 93,20 119.959.600 38,08 343.079.286 100 727.377.000 100 827.500.000 100,00 2.198.655.488 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu

  1

  4

  3 Dinas Kesehatan

  1.5 Program Keluarga Berencana Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif

  100 1.543.137.900 100,00 1.543.137.900 Dinas Kesehatan 100

  120.112.000 100,00

  Perkembangan Perserta KB Aktif 6.145 6.145 6.145 Dinas Kesehatan

  Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

  3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

  83,53 659.493.262 84,22 1.004.672.694 96,31 1.060.452.174 96,56 1.297.291.634 100 1.287.218.150 100 1.518.168.150 100,00 6.827.296.064 RSUD Lapangan Sawang

  3.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

  Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

  29,07 90.771.000 92,75 348.530.000 93,50 565.656.900 87,98 454.641.660 100 889.456.100 100 457.056.100 100,00 2.806.111.760 RSUD Lapangan Sawang

  3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 100 10.800.000 100,00 24.500.000 100,00 29.300.000 99,86 29.707.000 100,00 94.307.000 RSUD Lapangan Sawang

  3.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

  12

  12

  12 RSUD Lapangan Sawang Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 RSUD Lapangan Sawang

  4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

  83,49 411.720.960 82,80 618.563.065 97,04 997.609.806 99,12 1.447.001.495 100 1.365.320.000 100 1.580.385.000 100,00 6.420.600.326 RSUD Tagulandang

  4.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

  Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

  96,55 184.304.000 81,54 353.701.000 83,17 268.620.000 99,14 284.428.000 100 536.764.000 100 288.000.000 100,00 1.915.817.000 RSUD Tagulandang

  4.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

  25,30 6.061.500 100,00 26.800.000 100,00 18.200.000 100,00 51.061.500 RSUD Tagulandang

  4.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  32,31 32.404.400 69,49 66.733.400 75,84 221.934.086 100 87.900.000 100 200.000.000 100,00 608.971.886 RSUD Tagulandang

  11

  4.5 Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

  Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan

  96,39 529.203.924 83,37 1.074.539.731 90,70 597.008.106 99,49 608.535.396 100 775.119.898 100 1.397.449.088 100,00 4.981.856.143 RSUD Tagulandang

  4.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

  Cakupan Pelayanan Kesehatan Masayarakt

  83,68 107.072.000 45,84 125.737.500 77,76 645.813.640 98,01 556.056.757 100 648.200.000 100 1.400.000.000 100,00 3.482.879.897 RSUD Tagulandang

  4.7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

  Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit

  85,37 1.887.890.149 96,45 2.847.836.000 94,26 3.373.860.000 93,83 3.745.042.185 100 3.528.080.000 100 900.000.000 100,00 16.282.708.334 RSUD Tagulandang Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan

  97,17 922.575.000 52,08 654.650.000 95,71 877.675.000 99,66 1.938.920.000 100 1.965.150.000 100 4.904.925.000 100,00 11.263.895.000 RSUD Tagulandang

  4.8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

  3.10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

  3.9

  12

  10

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  8

  3.8 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

  Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit

  95,22 3.213.582.000 88,23 4.032.547.718 100,00 2.828.176.400

  84,86 1.068.442.783

  100 2.400.186.047

  100 2.550.186.047

  100,00 16.093.120.995

  RSUD Lapangan Sawang Jumlah Ruang Perawatan, Alat- Alat Kesehatan, Gawat Darurat, Ruang Poliklinmik, IPAL yang Terpelihara

  19,49 50.610.000 99,99 49.995.000 100,00 100.605.000 RSUD Lapangan Sawang

  Jumlah IPAL yang terbangun 3 4,00

  5

  3

  7

  8 RSUD Lapangan Sawang Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan

  8

  70,06 481.000.000 97,58 848.150.000

  93,77 902.650.000

  100 1.769.850.000

  100 2.500.000.000

  100,00 6.501.650.000

  RSUD Lapangan Sawang Jumlah Dokter Umum

  40

  24

  40

  33

  35

  35

  35 RSUD Lapangan Sawang Jumlah Dokter Ahli

4 KESEHATAN 89,07 4.048.827.533 80,98 5.734.231.696 91,86 6.827.319.952 96,15 8.820.117.919 100,00 8.906.533.898 100,00 10.670.759.088 100 45.007.790.086 RSUD Tagulandang

5 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 88,91 61.147.888.394 94,63 75.439.866.967 97,72 106.501.348.508 80,39 164.703.159.989 100,00 115.396.425.722 100,00 81.467.319.456 100,00 604.656.009.036 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  100 1.250.000.000

  3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  35,07 36,77 22,82 9,13 3,83 3,33

  18 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  100,00 32.144.114.850

  100 2.300.000.000

  4 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  99,93 4.046.637.000

  99,66 18.425.464.000

  91,42 2.688.776.850

  86,34 3.433.237.000

  99,31 20.531.136.113 99,09 15.389.252.900 99,76 16.449.553.600 89,12 58.940.039.463 100 45.927.070.000 100 51.010.000.000 100,00 208.247.052.076 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

  36,1 46,9 39,3 33,17 16,17 3,67

  Panjang Ruas Jalan Propinsi (km) 10,00 10,00 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  89,64 8.384.489.947 98,20 11.421.488.200 98,50 38.922.514.960 83,39 66.786.982.930 100 40.869.256.550 100 19.135.000.000 100,00 185.519.732.587 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  98,54 1.010.771.000 96,69 2.697.682.550 98,23 2.881.878.850 97,63 1.866.494.400 100 3.204.485.000 100 695.000.000 100,00 12.356.311.800 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5.9

  5.7 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud / Bronjong

  Kesehatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

  Panjang Talud/Turap/Bronjong 2.091 2831 3725 4228 4.317 4.622 4.622 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  96,93 463.229.000 66,63 199.900.000 100,00 663.129.000

  5.8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

  Jembatan

  44 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  44

  41

  46

  35

  30

  25

  5.6 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

  5.5 Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  35 RSUD Tagulandang Jumlah Dokter Ahli

  12

  12

  12

  11

  10

  8

  35

  5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  35

  33

  40

  24

  40

  Jumlah Dokter Umum

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  12 RSUD Tagulandang Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 RSUD Tagulandang

  Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

  72,32 122.576.600 51,87 49.550.000 81,12 180.178.496 34,87 136.687.200 100 80.000.000 100 49.900.000 100,00 618.892.296 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

  Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

  5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  100,00 15.750.000 100,00 69.000.000 100,00 97.250.000 97,56 192.000.000 100 70.000.000 100,00 444.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

  5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  50,80 3.594.410.350 80,66 1.270.366.659 96,87 1.108.912.811 98,83 410.728.211 100 1.326.793.000 100 813.375.000 100,00 8.524.586.031 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

  91,98 651.145.843

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  100,00 8.781.054.407

  100 1.909.044.456

  100 2.002.475.472

  84,29 2.098.074.824

  96,25 1.463.199.321

  96,72 657.114.491

  • Jalan Kondisi Mantap 140,65 152,05 184,05 213,8 237,10 252,10 252
  • Jalan Kondisi Baik 62,45 41,15 30,7 20,77 19,77 17,77
  • Jalan Kondisi Rusak Ringan < 30%
  • Jalan Kondisi Rusak Berat > 30%

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  Persentase cakupan infrastruktur perdesaan 95,23 8.113.507.264 93,42 13.673.314.491 97,87 13.418.953.285 44,99 14.305.850.191 100 3.459.555.500 100 3.370.000.000 100,00 56.341.180.731

  17

  16

  12

  5

  Jumlah Sarana Air Bersih (SAB)

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  32

  Meningkatnya sarana dan prasarana publik 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 7 (100%) 7 (100%)

  91,02 2.998.983.150 92,81 1.845.438.881 99,58 1.491.399.200 100 571.225.000 100,00 6.907.046.231 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Persentase wilayah strategi dan cepat tumbuh dengan infrastruktur yang memadai

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (%) 0,00 0,00 85,50 100,00 100,00 100,00

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  24

  32 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  8 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5.13 Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

  5.11 Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan

  5.12 Program Pengembangan Dan Pengolahan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

  5.15 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

  5.14

  5.17 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah

  5.16 Program Pengembangan Perumahan

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  45,45 50.000.000 79,75 236.761.000 96,11 182.825.400 100,00 50.000.000 100,00 519.586.400 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  2

  1

  2

  2

  1

  Dokumen dan Pedoman Pengembangan Perumahan (Dok)

  Penduduk yang memiliki air minum layak (%) 0,00 0,00 21,78 100,00 100,00 100,00

  8

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  100 325.000.000

  100 472.600.000

  97,3 1.762.363.020

  38,45 109.776.154

  40,16 251.175.826

  78,08 288.522.000

  1 Doc

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Tersedianya Database Jembatan

  1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1 Doc

  Tersedianya Database Jalan

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  99,83 349.415.000 100,00 349.415.000

  100,00 3.209.437.000

  Alat Berat (Traktor, Eskavator, Loader, Grader, dll) (Unit)

  Jumlah Sanitasi Komunal Yang Dibangun (Unit)

  Normalisasi Sungai 3.607 4901 6051 8519 5.023 5.509 5.509 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  95,96 1.999.990.000 100,00 1.999.990.000

  Persentase rumah tangga (RT) ber akses air minum dan persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas atau kawasan atau kota

  5.490 7841 8938 9770 7.995 8.575 8.575 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Pemecah Ombak/Penahan Pantai (Meter)

  84,86 8.027.850.477 98,14 15.567.350.100 99,92 5.026.902.700 99,9 4.695.544.000 100 5.421.465.000 100 770.000.000 100,00 39.509.112.277 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  3

  Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 99,35 3.871.687.400 99,78 3.910.336.200 99,94 2.390.023.000 99,9 5.126.157.800 100 2.779.870.000 100 170.000.000 100,00 18.248.074.400

  5 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5

  5

  5

  4

  4

  5.10

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  1

  100,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Penataan Kawasan Permukiman (Lokasi)

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  65,44 1.335.313.500

  93,96 459.048.000

  89,99 792.391.500

  100 2.000.000.000

  100 1.800.000.000

  100,00 6.386.753.000

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Tersediianya Lokasi TPA 1 1,00

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Tersedianya lokasi Bangunan Rumah Khusus PNS (ha)

  1

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1

  1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5.22 Program Perencanaan Tata Ruang

  5.21 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

  Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

  5.19 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  5.18 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

  5.20 Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan

  Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

  90,28 179.386.700 100,00 179.386.700

  1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Tersedianya dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan

  75,05 510.269.500 51,35 222.258.100 99,35 340.898.400 94,94 96.441.800 100 650.000.000 100,00 1.819.867.800 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1 Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang

  1

  Penataan RTH Kawasan Ondong

  1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Data base Kecipta karyaan Wilayah Siau Tagulandang Biaro (Doc)

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  74,26 2.684.627.900

  3

  Pembangunan IPAL

  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  100,00 11.046.281.350

  100 4.152.110.000

  57,32 1.768.913.450

  99,79 2.440.630.000

  12

  6 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  6

  Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Unit)

  15 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  15

  Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)

  7

  15

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan (Keg)

  2

  Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)

  3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1

  1

  1

  2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  22

  1

  1

  Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum (Keg)

  57,24 55.549.800 65,63 37.462.200 98,97 25.463.000 100 117.450.000 100,00 235.925.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  30 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  30

  5.23

  Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN

  Monev Pemanfaatn Ruang

  5.24

  4 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  4

  4

  4

  4

  Monev Pemanfaatn Ruang 1,00

  29,01 23.766.100 47,43 143.764.050 90,87 73.670.000 85,41 65.220.000 100 62.070.200 100,00 368.490.350 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Jumlah Objek Pengawasan Pemanfaatn Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Yang Berlaku'

  1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1

  1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013

  1

  1

  Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang (Dok)

  89,73 65.354.750 95,80 71.235.000 100 100.000.000 100,00 236.589.750 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Terciptanya kawasan yang representatif sesuai dengan RTRW

  3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  3

  3

  3

  3

  3

  Tersedianya Dokumen RDTRK, RTRK, dan RTBL

  5.25 Program Pengendalian Pemanfatan Ruang Program Pemanfatan Ruang

6 KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 93,13 2.399.659.300 99,05 2.380.844.375 97,79 2.143.033.575 91,57 1.698.419.769 100,00 1.376.102.350 100,00 2.877.958.200 100,00 12.876.017.569 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

  100 713.231.200

  4

  42 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 93,61

  193.520.950 99,39 225.783.000 99,37 235.247.000 73,81 205.754.000 100

  212.347.300 100

  298.085.000 100