Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018
TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018
46
18 Dinas Pendidikan Pembinaan Organisasi Olahraga 91,09 55.203.500
100 55.203.500 Dinas Pendidikan Jumlah Organisasi Olahraga Resmi
2
3
3
4
4 Dinas Pendidikan
1.8 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah prestasi olahraga 79,56 96.827.000 62,96 27.341.600 100 247.871.000 100 402.998.100 100 775.037.700 Dinas Pendidikan Jumlah sarana dan prasarana olahraga
100 140.000.000
100 140.000.000 Dinas Pendidikan
Klub Olahraga
42
44
46
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
46
46
46 Dinas Pendidikan
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
INDIKATOR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.9 Tabel 7.2
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.5
2013
Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga
1.7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.6
18
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 123.295.110.747 138.732.946.020 189.136.126.891 247.524.518.870 205.431.460.650 166.640.026.585 1.060.987.714.662
1.1 PENDIDIKAN 91,84 30.397.803.327 87,19 24.329.355.675 97,10 33.611.369.109 92 26.315.306.143 100,00 19.021.002.451 100,00 26.019.347.901 100,00 151.841.009.405 Dinas Pendidikan
18
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
100,0 49.400.000 100,00 60.666.000 100,00 73.850.000
24,9 4.350.000
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
1.4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,00 28.700.000 39,68 12.072.000 16,11 4.833.300 100,00 5.050.000 100 14.000.000 100 15.400.000 100 80.055.300 Dinas Pendidikan
85,59 209.359.000 23,59 184.550.200 98,66 2.161.458.400 95,78 1.946.834.300 100 195.972.000 100 105.700.000 100 4.803.873.900 Dinas Pendidikan
1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 288.266.000 Dinas Pendidikan
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
72,86 782.677.576 83,80 1.075.275.900 90,09 1.284.884.598 95,22 2.036.075.783 100 1.190.318.651 100 1.425.155.331 100 7.794.387.839 Dinas Pendidikan
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 100.000.000
Tingkat Partispasi Pendiddikan Anak Usia Dini (PAUD)
18
87
Dinas Pendidikan Rasio Murid Terhadap Guru 10,33 9,23 12,32 12,32 11,95 11,95 11,95 Dinas Pendidikan Jumlah pretasi kepemudaan 78,79 972.170.500 83,15 1.102.962.300 86,62 2.694.831.300 100 1.591.257.000 100 1.541.162.400 100 7.902.383.500 Dinas Pendidikan Jumlah Organisasi Kepemudaan 18,00
97 Dinas Pendidikan Pengasuh PAUD 45 181 181 181 181 181 181 Dinas Pendidikan Guru TK 115 133 161 112 166 166 166
97
88
87
87
90
88,89 1.190.384.850 57,3 1.090.957.600 98,92 2.007.199.000 100,00 3.450.797.500 100 1.705.563.700 100 4.191.367.000 100 13.636.269.650 Dinas Pendidikan Gedung PAUD
54 Dinas Pendidikan Gedung TK
54
51
50
49
46
45
18
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHANINDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
Gedung Olahraga
1
1
1
1
1
1
1 Dinas Pendidikan
1.10 Program Wajib Belajar Angka Partisipasi Murni (APM)
Dinas Pendidikan 99,44 96,93 96,02 94,97 95,00 96,00 96,00
Pendidikan Dasar Sembilan SD/MI/Paket A
Tahun 18.814.025.800 12.257.359.086 15.378.102.954 8.913.401.410 8.974.723.500 13.873.571.270 78.211.184.020
Angka Partisipasi Murni (APM) 99,87 62,86 74,38 80,00 85,00 90,00 90,00 Dinas Pendidikan
SMP/Mts/Paket B Angka Melek Huruf (%) 99,91 99,64 99,37 99,40 99,45 99,50 99,50 Dinas Pendidikan Angka Buta Huruf (%) 0,07 0,36 0,63 0,60 0,55 0,50 0,50 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah 7-12 Tahun
0,49 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan (%) Angka Putus Sekolah 12-15 (%) 1,3 4,71 3,79 5,42 4,50 3,00 3,00 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah SD 102 102 102 102 102 102 102 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah SMP
25
25
25
25
25
25
25 Dinas Pendidikan
1.11 Program Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM)
99,96 7.853.175.201 68,39 6.774.148.689 63,36 9.102.865.707 68,54 3.023.627.950 99,98 65.291.000 99,99 100 18.965.933.346 Dinas Pendidikan Menengah
SMA/Mts/Paket C Jumlah Bangunan SMA/SMK
11
11
11
11
11
11
11 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Jumlah Guru SMA/SMK 210 228 244 244
1.12 Program Peningkatan Upaya Jumlah Wirausaha muda yang
89,47 45.604.800 90 52.410.000 100 35.970.100 100 40.000.000 100 173.984.900 Dinas Pendidikan Penumbuhan Kewirausahaan terdidik Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Dinas Pendidikan
35 Orang
35 Org
35 Org
35 Org
35 Org Pemuda
1.13 Program Pendidikan Non Tingkat Partisipasi Pendidikan
75,14 141.323.000 55,50 66.103.500 81 69.832.150 77,42 141.295.500 100 129.834.000 100 224.250.200 100 772.638.350 Dinas Pendidikan Formal
Non Formal Angka Rata-rata lama Sekolah 10,20-
8,2 8,34 8,46 8,7 9,00 9,00 Dinas Pendidikan (tahun) 10,95
22.443.000 22.443.000 Dinas Pendidikan
Persentase Kasus Narkoba 64,12 Upaya Pencegahan
1.14 Penyalahgunaan Narkoba Sosialisasi Bahaya Narkoba
1 Dinas Pendidikan
1.15 Program Peningkatan Mutu Persentase Guru Yang Memenuhi
Pendidik Dan Tenaga Kualifikasi S1/D4 dan Memiliki 57,99 903.606.000 81,83 1.403.522.000 80,37 1.026.745.400 90,30 2.113.365.900 100 2.502.103.500 100 3.498.335.600 100 11.447.678.400 Dinas Pendidikan
Kependidikan Sertifikat Pendidik (Sertfikasi)
Dinas Pendidikan
- Guru TK
8
15
15
15
15
15
15
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHANINDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
- Guru SD 180 282 302 317 317 317 317 Dinas Pendidikan - Guru SMP 121 118 141 149 149 149 149 Dinas Pendidikan - Guru SMU
69
70
88
87 Dinas Pendidikan
- Guru SMK
36
43
56
67 Dinas Pendidikan
- Pengawas
23
23
22
21
21
21
21 Dinas Pendidikan Kualifikasi guru S1/A4 (%)
Dinas Pendidikan Paud 0,8 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 Dinas Pendidikan SD/MI 7,94 7,94 8,02 8,1 8,18 8,18 8,18 Dinas Pendidikan SMP/MTs 17,29 17,29 17,46 17,64 17,82 17,82 17,82 Dinas Pendidikan SMA/SMK 17,73 17,73 17,9 18,8 18,26 18,26 18,26 Dinas Pendidikan
1.16 Program Manajemen Setiap Satuan Pendidikan
Pelayanan Pendidikan Menerapkan Prinsip-Prinsip
82,72 373.374.900 64,64 443.796.200 95,95 1.261.226.400 89,30 1.723.766.500 100 2.368.098.000 100,00 601.408.000 100,00 6.771.670.000 Dinas Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dinas Pendidikan Tingkat Kelulusan SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tingkat Kelulusan SMP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Tingkat Kelulusan SMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Jumlah sekolah standart nasional
Dinas Pendidikan SD/MI 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan SMP/MTs 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 SMA/SMK 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 Dinas Pendidikan
Jumlah Sekolah yang terakreditasi Dinas Pendidikan
A Paud 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Dinas Pendidikan
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
SD/MI 20,00 20,00 25,00 29,00 32,00 32,00 32,00 Dinas Pendidikan
SMP/MTs 6,00 6,00 8,00 9,00 15,00 15,00 15,00 Dinas Pendidikan SMA/SMK 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Pendidikan
2 KESEHATAN 24.691.708.056 28.974.339.298 7.943 36.715.041.510 12.289 36.927.383.460 25.042 60.233.187.916 24.951 46.984.760.628 232.863.170.968 KESEHATAN 87,71 13.551.047.958 71,52 14.054.288.107 82,78 19.564.534.541 77,86 18.633.747.490 100,00 39.915.846.024 100,00 23.814.001.540 100,00 127.870.215.760 Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Keg
100,00 120.708.870
Dinas Kesehatan
2.6 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
98,45 1.723.155.800 3,97 60.087.400 39,43 1.257.975.243 23,56 735.427.252 100 1.883.487.850 100 1.830.000.000 100,00 7.490.133.545 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat
73,58 2.864.679.300 76,59 3.778.236.360 84,71 4.915.164.922 91,00 8.176.162.564 100 13.442.518.350 100 4.899.000.000 100,00 38.075.761.496 Dinas Kesehatan Persentase Rumah Sehat 73,58 76,59 85,40 90,15 90,15 90,15 90,15 Dinas Kesehatan Angka Kemiskinan 9,71 11,08 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan pengawasan obat dan perbekalan
23,67 1.780.000 29,34 4.044.000 87,63 11.834.000 90,02 21.064.000 100 16.790.000 100 15.000.000 100,00 70.512.000 Dinas Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100 12.250.000
1 Keg
1 Keg
1 Keg Dinas Kesehatan
2.9 Program Pengobatan Obat Asli Indonesia
Penelitian Obat Indonesia (Sitaro)
1 Dok 32.500.000
1 Dok 32.500.000 Dinas Kesehatan
2.8 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2.7
100 35.000.000
87,92 29.555.100 80,48 41.985.000
87,12 1.382.718.679 87,18 1.441.022.843 91,49 1.961.193.427 94,11 2.154.922.436 100 2.247.929.230 100 2.191.497.090 100,00 11.379.283.705 Dinas Kesehatan
100,00 136.750.000
2.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
97,53 2.599.262.277 71,68 1.227.562.500 95,64 304.317.400 93,78 458.267.650 100 2.693.068.494 100
950.247.000 100,00
8.232.725.321 Dinas Kesehatan
2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
98,00 9.800.000 100,00 17.650.000 100,00 44.800.000 99,91 34.500.000
100 30.000.000
Dinas Kesehatan
100,00 1.918.770
2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
95,13 13.178.770 83,77 35.476.000 74,76 81.630.500 47,48 256.474.700
100 524.110.000
100 1.000.000.000
100,00 1.910.869.970
Dinas Kesehatan
2.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHANINDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga
2.10 Dan Pemberdayaan 84,21 120.638.251 65,25 157.912.400 93,54 117.239.600 93,86 108.277.500 100 22.460.000 100 70.000.000 100,00 596.527.751 Dinas Kesehatan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat
Masyarakat
2.11 Program Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
29,37 8.812.500 28,67 4.541.000 76,73 11.857.500 81,41 10.429.000 100 28.805.000 100 12.000.000 76.445.000 Dinas Kesehatan Penduduk Miskin
Rujukan Buat Masyarakat Miskin Terdatanya Kasus Balita Gizi
100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 Dinas Kesehatan Buruk Angka Kemiskinan 9,71 11,08 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 Dinas Kesehatan Prevelensi Balita Gizi Kurang 92,48 334.627.500 72,58 382.219.000 98,13 403.136.500 97,00 351.442.000 100 24.356.000 100 45.800.000 100,00 1.541.581.000 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi
2.12 Masyarakat Balita Gizi Buruk (Jiwa)
2
1 Dinas Kesehatan Program Pengembangan
Cakupan lingkungan sehat 79,87 263.371.500 39,32 96.748.100 80,60 219.389.800 97,31 368.588.800 100 119.879.500 100 106.750.000 100,00 1.174.727.700 Dinas Kesehatan Lingkungan Sehat
2.13 Kabupaten Sehat Tercapai - -
Tercapai - Tercapai Dinas Kesehatan -
2.14 Program Pencegahan Dan terlaksananya program Penanggulangan Penyakit pencegahan dan penanggulangan 88,14 195.224.450 78,06 594.016.000 73,31 361.432.400 70,06 335.440.850 100 278.699.700 100 298.000.000 100,00 2.062.813.400 Dinas Kesehatan Menular penyakit menular
Penyakit Demam Berdarah Yang 37 (100%) 30 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan Ditangani (Kasus) Penyakit Malaria Yang Ditangani
36 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan Penderita Kusta Yang Ditemukan dan Ditangani Dengan Multidrug 23 (100%) 26 (100%) 100 100 100 Dinas Kesehatan therapy
85% dari 85% dari 85% dari Masyarakat teridentifikasi dan jumlah jumlah jumlah tertangani menderita TBC (85%
97 (100%) 77 (100%) 77 (100%) penderita penderita penderita Dinas Kesehatan dari jumlah (penderita target 118
(target (target (target nasional)) (100%) nasional) nasional) nasional)
Masyarakat teridentifikasi dan
28
20
26
26 tertangani menderita Kusta (100%) 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
(100%) (100%) (100%) (100%)
2.15 Program Standarisasi Terstandarisasinya Pelayanan
80,36 5.802.000 38,77 12.419.000 100,00 18.221.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Jumlah Puskesmas Yang
3 -
- 3 Dinas Kesehatan - - - Terakreditasi C
2.16 Program Pengadaan, 2.746.253.489 78,41 5.272.215.095 98,68 7.321.837.199 83,90 4.532.636.552 15.657.028.000 10.231.807.450 45.761.777.785
Peningkatan Dan Perbaikan 92,17 100 100 100,00 Dinas Kesehatan
Sarana Dan Sarana Puskesmas/Puskesmas
Jumlah Puskesmas
13
13
13
13
13
13
13 Dinas Kesehatan Pembantu Dan Jaringannya
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro KONDISI KINERJA PADA KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD TARGET KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD NO URUSAN PEMERINTAHANINDIKATOR SKPD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
Jumlah PUSTU
27
23
23
23
23
25
25 Dinas Kesehatan Jumlah Poskesdes
30
28
28
28
28
28
28 Dinas Kesehatan Jumlah Posyandu 112 118 119 119 119 120 120 Dinas Kesehatan
2.17 Program Pengadaan, 199.886.000 75,91 1.969.000.000 99,00 198.000.000
2.366.886.000 99,85
100,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Sarana Rumah Sakit / Rsj / Rs Paru Paru / Rs Jumlah Rumah Sakit 2,00
2
2
2
2
2
2 Dinas Kesehatan Mata
Jumlah Rumah Sakit Yang
1
1
1
2
2 Dinas Kesehatan Terakreditasi C Rasio Rumah Sakit persatuan
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Dinas Kesehatan penduduk (%)
2.18 Program Kemitraan Persentase Sarana dan Prasarana
95,75 788.542.000 62,92 72.483.500 92,86 48.420.100 97,74 50.485.000 100 22.865.000 100 25.000.000 100,00 1.007.795.600 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Pelayanan JAMKESDA secara 10.000 3.381 3.381 3.381 8.961 8.961 8.961 Dinas Kesehatan
Universal Coverage
2.19 Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
83,29 330.166.570 82,75 480.164.309 82,23 325.123.550 97,46 400.094.900 100 478.158.000 100 1.172.400.000 100,00 3.186.107.329 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak
Anak Balita Balita
Angka Kematian Bayi
3
5
9 Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita
3
2 Dinas Kesehatan Balita Gizi Buruk (Jiwa)
2
1 Dinas Kesehatan Jumlah Balita 6-59 Bulan Yang
3960 4015 4015 4015 Dinas Kesehatan Mendapat Vitamin A Jumlah Bayi 0-6 Bulan Yang Mendapat ASI Ekslusif / Jumlah
208 410 410 410 Dinas Kesehatan Seluruh Balita 0 - 6 Bulan Yang Ada Di Wilayah Kerja
2.20 Program Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan 47.641.000 67,64 46.324.000
12.000.000 105.965.000 92,38
100 100 100,00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia lansia
70,40- Angka Harapan Hidup (tahun) 69,29 69,59 70,00 70,30 70,50 70,50 Dinas Kesehatan
71,00
2.21 Program Pengawasan Dan Cakupan pengawasan terhadap
22.483.500 70,26 81.532.600 83,76 60.667.700 68,46 56.470.000 72.814.000 29.500.000 323.467.800 37,08
100 100 100,00 Dinas Kesehatan Pengendalian Kesehatan obat dan makanan berbahaya Makanan
Pengawasan Terhadap Rumah Makan, Depot Air Minum,
122 127 127 127 Dinas Kesehatan Makanan Jajanan, Kantin, Pangan Industri Rumah Tangga
3 KESEHATAN 86,89 7.091.832.565 86,46 9.185.819.495 98,31 10.323.187.017 95,52 9.473.518.051 100,00 11.410.807.994 100,00 12.500.000.000 59.985.165.122 RSUD Lapangan Sawang
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masayarakt
99,97 1.357.775.328 98,04 2.254.432.250
99,83 3.276.640.143
99,02 3.368.941.074
100 1.417.482.712
100 2.067.482.712
100,00 13.742.754.219
RSUD Lapangan Sawang
3.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75,96 1.759.410.975 81,48 989.526.833 95,93 1.664.816.400 97,85 2.351.843.900 100 3.595.764.985 100 3.356.256.991 100,00 13.717.620.084 RSUD Lapangan Sawang Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan
3.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
100,00 RSUD Lapangan Sawang Pengembangan Tipe Rumah Sakit/Akreditasi Rumah Sakit
RSUD Lapangan Sawang Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
RSUD Lapangan Sawang Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan
RSUD Lapangan Sawang Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi C
1
1 RSUD Lapangan Sawang Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3.7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
2.22
1.6 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri
Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan
100 50.850.000 100 50.850.000 100,00 101.700.000 RSUD Lapangan Sawang
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
120.112.000 Dinas Kesehatan
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
Tercapainya Tempat Pengawasan Makanan Yang Diambil Sampel
96 127 127 127 Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil 79,00 90.991.602 65,86 89.748.000 93,20 119.959.600 38,08 343.079.286 100 727.377.000 100 827.500.000 100,00 2.198.655.488 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu
1
4
3 Dinas Kesehatan
1.5 Program Keluarga Berencana Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif
100 1.543.137.900 100,00 1.543.137.900 Dinas Kesehatan 100
120.112.000 100,00
Perkembangan Perserta KB Aktif 6.145 6.145 6.145 Dinas Kesehatan
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
83,53 659.493.262 84,22 1.004.672.694 96,31 1.060.452.174 96,56 1.297.291.634 100 1.287.218.150 100 1.518.168.150 100,00 6.827.296.064 RSUD Lapangan Sawang
3.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
29,07 90.771.000 92,75 348.530.000 93,50 565.656.900 87,98 454.641.660 100 889.456.100 100 457.056.100 100,00 2.806.111.760 RSUD Lapangan Sawang
3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 100 10.800.000 100,00 24.500.000 100,00 29.300.000 99,86 29.707.000 100,00 94.307.000 RSUD Lapangan Sawang
3.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
12
12
12 RSUD Lapangan Sawang Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 RSUD Lapangan Sawang
4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
83,49 411.720.960 82,80 618.563.065 97,04 997.609.806 99,12 1.447.001.495 100 1.365.320.000 100 1.580.385.000 100,00 6.420.600.326 RSUD Tagulandang
4.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
96,55 184.304.000 81,54 353.701.000 83,17 268.620.000 99,14 284.428.000 100 536.764.000 100 288.000.000 100,00 1.915.817.000 RSUD Tagulandang
4.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
25,30 6.061.500 100,00 26.800.000 100,00 18.200.000 100,00 51.061.500 RSUD Tagulandang
4.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32,31 32.404.400 69,49 66.733.400 75,84 221.934.086 100 87.900.000 100 200.000.000 100,00 608.971.886 RSUD Tagulandang
11
4.5 Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan
96,39 529.203.924 83,37 1.074.539.731 90,70 597.008.106 99,49 608.535.396 100 775.119.898 100 1.397.449.088 100,00 4.981.856.143 RSUD Tagulandang
4.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masayarakt
83,68 107.072.000 45,84 125.737.500 77,76 645.813.640 98,01 556.056.757 100 648.200.000 100 1.400.000.000 100,00 3.482.879.897 RSUD Tagulandang
4.7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit
85,37 1.887.890.149 96,45 2.847.836.000 94,26 3.373.860.000 93,83 3.745.042.185 100 3.528.080.000 100 900.000.000 100,00 16.282.708.334 RSUD Tagulandang Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan
97,17 922.575.000 52,08 654.650.000 95,71 877.675.000 99,66 1.938.920.000 100 1.965.150.000 100 4.904.925.000 100,00 11.263.895.000 RSUD Tagulandang
4.8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3.10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3.9
12
10
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
8
3.8 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit
95,22 3.213.582.000 88,23 4.032.547.718 100,00 2.828.176.400
84,86 1.068.442.783
100 2.400.186.047
100 2.550.186.047
100,00 16.093.120.995
RSUD Lapangan Sawang Jumlah Ruang Perawatan, Alat- Alat Kesehatan, Gawat Darurat, Ruang Poliklinmik, IPAL yang Terpelihara
19,49 50.610.000 99,99 49.995.000 100,00 100.605.000 RSUD Lapangan Sawang
Jumlah IPAL yang terbangun 3 4,00
5
3
7
8 RSUD Lapangan Sawang Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan
8
70,06 481.000.000 97,58 848.150.000
93,77 902.650.000
100 1.769.850.000
100 2.500.000.000
100,00 6.501.650.000
RSUD Lapangan Sawang Jumlah Dokter Umum
40
24
40
33
35
35
35 RSUD Lapangan Sawang Jumlah Dokter Ahli
4 KESEHATAN 89,07 4.048.827.533 80,98 5.734.231.696 91,86 6.827.319.952 96,15 8.820.117.919 100,00 8.906.533.898 100,00 10.670.759.088 100 45.007.790.086 RSUD Tagulandang
5 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 88,91 61.147.888.394 94,63 75.439.866.967 97,72 106.501.348.508 80,39 164.703.159.989 100,00 115.396.425.722 100,00 81.467.319.456 100,00 604.656.009.036 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
100 1.250.000.000
3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
35,07 36,77 22,82 9,13 3,83 3,33
18 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
100,00 32.144.114.850
100 2.300.000.000
4 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
99,93 4.046.637.000
99,66 18.425.464.000
91,42 2.688.776.850
86,34 3.433.237.000
99,31 20.531.136.113 99,09 15.389.252.900 99,76 16.449.553.600 89,12 58.940.039.463 100 45.927.070.000 100 51.010.000.000 100,00 208.247.052.076 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
36,1 46,9 39,3 33,17 16,17 3,67
Panjang Ruas Jalan Propinsi (km) 10,00 10,00 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
89,64 8.384.489.947 98,20 11.421.488.200 98,50 38.922.514.960 83,39 66.786.982.930 100 40.869.256.550 100 19.135.000.000 100,00 185.519.732.587 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
98,54 1.010.771.000 96,69 2.697.682.550 98,23 2.881.878.850 97,63 1.866.494.400 100 3.204.485.000 100 695.000.000 100,00 12.356.311.800 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.9
5.7 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud / Bronjong
Kesehatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Panjang Talud/Turap/Bronjong 2.091 2831 3725 4228 4.317 4.622 4.622 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
96,93 463.229.000 66,63 199.900.000 100,00 663.129.000
5.8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Jembatan
44 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
44
41
46
35
30
25
5.6 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
5.5 Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
35 RSUD Tagulandang Jumlah Dokter Ahli
12
12
12
11
10
8
35
5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35
33
40
24
40
Jumlah Dokter Umum
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
12 RSUD Tagulandang Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 RSUD Tagulandang
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
72,32 122.576.600 51,87 49.550.000 81,12 180.178.496 34,87 136.687.200 100 80.000.000 100 49.900.000 100,00 618.892.296 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,00 15.750.000 100,00 69.000.000 100,00 97.250.000 97,56 192.000.000 100 70.000.000 100,00 444.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50,80 3.594.410.350 80,66 1.270.366.659 96,87 1.108.912.811 98,83 410.728.211 100 1.326.793.000 100 813.375.000 100,00 8.524.586.031 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
91,98 651.145.843
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
100,00 8.781.054.407
100 1.909.044.456
100 2.002.475.472
84,29 2.098.074.824
96,25 1.463.199.321
96,72 657.114.491
- Jalan Kondisi Mantap 140,65 152,05 184,05 213,8 237,10 252,10 252
- Jalan Kondisi Baik 62,45 41,15 30,7 20,77 19,77 17,77
- Jalan Kondisi Rusak Ringan < 30%
- Jalan Kondisi Rusak Berat > 30%
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
Persentase cakupan infrastruktur perdesaan 95,23 8.113.507.264 93,42 13.673.314.491 97,87 13.418.953.285 44,99 14.305.850.191 100 3.459.555.500 100 3.370.000.000 100,00 56.341.180.731
17
16
12
5
Jumlah Sarana Air Bersih (SAB)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32
Meningkatnya sarana dan prasarana publik 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 7 (100%) 7 (100%)
91,02 2.998.983.150 92,81 1.845.438.881 99,58 1.491.399.200 100 571.225.000 100,00 6.907.046.231 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase wilayah strategi dan cepat tumbuh dengan infrastruktur yang memadai
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (%) 0,00 0,00 85,50 100,00 100,00 100,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24
32 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.13 Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
5.11 Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan
5.12 Program Pengembangan Dan Pengolahan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
5.15 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
5.14
5.17 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah
5.16 Program Pengembangan Perumahan
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
45,45 50.000.000 79,75 236.761.000 96,11 182.825.400 100,00 50.000.000 100,00 519.586.400 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2
1
2
2
1
Dokumen dan Pedoman Pengembangan Perumahan (Dok)
Penduduk yang memiliki air minum layak (%) 0,00 0,00 21,78 100,00 100,00 100,00
8
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
100 325.000.000
100 472.600.000
97,3 1.762.363.020
38,45 109.776.154
40,16 251.175.826
78,08 288.522.000
1 Doc
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Database Jembatan
1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Doc
Tersedianya Database Jalan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
99,83 349.415.000 100,00 349.415.000
100,00 3.209.437.000
Alat Berat (Traktor, Eskavator, Loader, Grader, dll) (Unit)
Jumlah Sanitasi Komunal Yang Dibangun (Unit)
Normalisasi Sungai 3.607 4901 6051 8519 5.023 5.509 5.509 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
95,96 1.999.990.000 100,00 1.999.990.000
Persentase rumah tangga (RT) ber akses air minum dan persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas atau kawasan atau kota
5.490 7841 8938 9770 7.995 8.575 8.575 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemecah Ombak/Penahan Pantai (Meter)
84,86 8.027.850.477 98,14 15.567.350.100 99,92 5.026.902.700 99,9 4.695.544.000 100 5.421.465.000 100 770.000.000 100,00 39.509.112.277 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3
Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 99,35 3.871.687.400 99,78 3.910.336.200 99,94 2.390.023.000 99,9 5.126.157.800 100 2.779.870.000 100 170.000.000 100,00 18.248.074.400
5 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5
5
5
4
4
5.10
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
1
100,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penataan Kawasan Permukiman (Lokasi)
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
65,44 1.335.313.500
93,96 459.048.000
89,99 792.391.500
100 2.000.000.000
100 1.800.000.000
100,00 6.386.753.000
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tersediianya Lokasi TPA 1 1,00
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tersedianya lokasi Bangunan Rumah Khusus PNS (ha)
1
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.22 Program Perencanaan Tata Ruang
5.21 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
5.19 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.18 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5.20 Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan
Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
90,28 179.386.700 100,00 179.386.700
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tersedianya dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan
75,05 510.269.500 51,35 222.258.100 99,35 340.898.400 94,94 96.441.800 100 650.000.000 100,00 1.819.867.800 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang
1
Penataan RTH Kawasan Ondong
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Data base Kecipta karyaan Wilayah Siau Tagulandang Biaro (Doc)
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
74,26 2.684.627.900
3
Pembangunan IPAL
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
100,00 11.046.281.350
100 4.152.110.000
57,32 1.768.913.450
99,79 2.440.630.000
12
6 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Unit)
15 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
15
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)
7
15
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan (Keg)
2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)
3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1
1
1
2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
22
1
1
Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum (Keg)
57,24 55.549.800 65,63 37.462.200 98,97 25.463.000 100 117.450.000 100,00 235.925.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30
5.23
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN
Monev Pemanfaatn Ruang
5.24
4 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4
4
4
4
Monev Pemanfaatn Ruang 1,00
29,01 23.766.100 47,43 143.764.050 90,87 73.670.000 85,41 65.220.000 100 62.070.200 100,00 368.490.350 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Objek Pengawasan Pemanfaatn Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Yang Berlaku'
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 2018 Tabel 7.2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013
1
1
Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang (Dok)
89,73 65.354.750 95,80 71.235.000 100 100.000.000 100,00 236.589.750 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terciptanya kawasan yang representatif sesuai dengan RTRW
3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3
3
3
3
3
Tersedianya Dokumen RDTRK, RTRK, dan RTBL
5.25 Program Pengendalian Pemanfatan Ruang Program Pemanfatan Ruang
6 KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 93,13 2.399.659.300 99,05 2.380.844.375 97,79 2.143.033.575 91,57 1.698.419.769 100,00 1.376.102.350 100,00 2.877.958.200 100,00 12.876.017.569 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
100 713.231.200
4
42 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 93,61
193.520.950 99,39 225.783.000 99,37 235.247.000 73,81 205.754.000 100
212.347.300 100
298.085.000 100