38.DPA 2015 keccibodas
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
Kota Tangerang
180 SST,96 SSL, 1 paket tambah daya
Kantor Kecamatan
91.910.000,00
Kota Tangerang
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000 watt
souns system(kegiatan HUT RI, Keg.
Safari Pembangunan dan HUT Kota
Tangerang )
50.000.000,00
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
27.810.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
34.740.000,00
Kota Tangerang
4 orang tenaga jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan
Kelurahan
72.442.995,00
75.594.995,00
68.594.995,00
68.594.995,00
285.227.980,00
Kota Tangerang
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik
2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
29.440.000,00
25.560.000,00
Kota Tangerang
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18
Jenis ATK Kelurahan
100.071.950,00
Kota Tangerang
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan,
168 penjilidan buku dan foto copy
115.200 lembar
78.720.000,00
57.000.000,00
Kota Tangerang
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis untuk
Kelurahan
13 jenis
24.871.600,00
20.000.000,00
Kota Tangerang
91.910.000,00
-
-
91.910.000,00
-
-
91.910.000,00
-
367.640.000,00
50.000.000,00
-
55.000.000,00
-
199.977.600,00
-
-
135.720.000,00
-
-
44.871.600,00
99.905.650,00
34.736.800,00
-
-
-
34.736.800,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
480 koran lokal, 480 koran regional, 480
koran nasional, 12 majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
16.999.800,00
-
-
-
16.999.800,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
228 galon, 144 dus, 120 paket makanan
ringan,10.480 dus Snack, 2.624 dus
makan, 1200 paket makan prasmanan
71.172.000,00
71.172.000,00
71.172.000,00
71.172.000,00
284.688.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Kota Tangerang
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 445
HOK
113.970.000,00
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
2 Orang TKK , dan jumlah pelayanan adm
perkantoran (adm umum 26 Org, adm
keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 45
Org THL)
318.025.000,00
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18
stel seragam keamanan
67.750.000,00
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
42.
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
-
11=7+8+9+10
113.970.000,00
-
227.940.000,00
294.525.000,00
23.500.000,00
-
636.050.000,00
63.750.000,00
63.750.000,00
63.750.000,00
259.000.000,00
Kota Tangerang
1 unit
-
3.204.920,00
-
-
3.204.920,00
Kota Tangerang
3 unit lemari besi, 3 unit lemari arsip
-
17.672.520,00
-
-
17.672.520,00
Kota Tangerang
5 printer
-
11.040.000,00
-
-
11.040.000,00
Kota Tangerang
11 kursi eselon IV
-
12.305.040,00
-
-
12.305.040,00
Kota Tangerang
8 unit
-
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
Kota Tangerang
1 paket rehab toilet dan ruang kerja
kecamatan Cibodas
-
146.950.000,00
-
-
146.950.000,00
Kota Tangerang
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan
2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
-
20.000.000,00
-
-
20.000.000,00
Kota Tangerang
1 taman dan tempat parkir kantor
kecamatan Cibodas
-
71.000.000,00
-
-
71.000.000,00
Kota Tangerang
-
101.370.000,00
-
-
101.370.000,00
Kota Tangerang
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas lapangan
-
18.392.100,00
-
-
18.392.100,00
Kota Tangerang
6 kali kegiatan ( 40 peserta )
Kota Tangerang
4 kali kegiatan
132.550.000,00
64.550.000,00
22.500.000,00
64.550.000,00
64.550.000,00
22.500.000,00
326.200.000,00
147.850.000,00
-
-
-
147.850.000,00
86.340.000,00
-
-
-
86.340.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
11.339.900,00
-
-
11.339.900,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
11.339.900,00
-
-
11.339.900,00
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
-
-
-
11.339.900,00
05.
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
5 buku
15.905.000,00
-
-
-
15.905.000,00
03.
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
Lokasi Kegiatan
Uraian
2
(kuantitatif)
4
3
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
-
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
-
09.
Penetapan Kinerja SKPD
1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen
Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
Program Pengembangan Data/ Informasi
35.
21.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Kota Tangerang
20.188.000,00
29.590.000,00
11=7+8+9+10
-
29.590.000,00
-
-
20.188.000,00
7.775.000,00
-
-
-
7.775.000,00
31.330.000,00
-
-
-
31.330.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan Bulanan (12 buku)
Kota Tangerang
468 RT dan 90 RW
430.866.640,00
415.866.640,00
392.366.640,00
377.366.640,00
1.616.466.560,00
Kota Tangerang
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW )
187.950.000,00
263.898.000,00
202.950.000,00
188.550.000,00
843.348.000,00
-
6 dokumen ( 30 buku )
Kota Tangerang
39.800.000,00
-
-
1 musrenbang Kecamatan dan 6
Musrenbang Kelurahan
138.060.000,00
-
-
Kota Tangerang
12 kali keg untuk 90 RW, 471 RT
129.780.000,00
57.750.000,00
-
470 Orang
260.320.000,00
204.150.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat
Kecamatan menuju Tingkat Kota
163.814.200,00
Kota Tangerang
25 Orang
-
-
39.800.000,00
22.000,00
138.082.000,00
57.750.000,00
57.750.000,00
303.030.000,00
189.150.000,00
189.150.000,00
842.770.000,00
-
-
163.814.200,00
-
-
157.844.380,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
-
157.844.380,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
22.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi
120.630.000,00
Kota Tangerang
100 pak popok ,30 buah minyak kayu
putih,perban kain 20 pak , 2800 dus
Makan, 300bdus susu,40 dus bubur
bayi,400 dus air mineral
119.250.000,00
-
-
-
119.250.000,00
Kecamatan
Cibodas
Media lokal 3 kali tayang , media regional
5 kali tayang, media nasional 4 kali
tayang
68.250.000,00
-
-
-
68.250.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
3.189.730.885,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
115.530.000,00
2.426.213.395,00
120.630.000,00
1.614.599.285,00
115.530.000,00
1.290.655.635,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP : 196006201986031012
472.320.000,00
8.521.199.200,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
Kota Tangerang
180 SST,96 SSL, 1 paket tambah daya
Kantor Kecamatan
91.910.000,00
Kota Tangerang
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000 watt
souns system(kegiatan HUT RI, Keg.
Safari Pembangunan dan HUT Kota
Tangerang )
50.000.000,00
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
27.810.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
34.740.000,00
Kota Tangerang
4 orang tenaga jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan
Kelurahan
72.442.995,00
75.594.995,00
68.594.995,00
68.594.995,00
285.227.980,00
Kota Tangerang
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik
2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
29.440.000,00
25.560.000,00
Kota Tangerang
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18
Jenis ATK Kelurahan
100.071.950,00
Kota Tangerang
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan,
168 penjilidan buku dan foto copy
115.200 lembar
78.720.000,00
57.000.000,00
Kota Tangerang
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis untuk
Kelurahan
13 jenis
24.871.600,00
20.000.000,00
Kota Tangerang
91.910.000,00
-
-
91.910.000,00
-
-
91.910.000,00
-
367.640.000,00
50.000.000,00
-
55.000.000,00
-
199.977.600,00
-
-
135.720.000,00
-
-
44.871.600,00
99.905.650,00
34.736.800,00
-
-
-
34.736.800,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
480 koran lokal, 480 koran regional, 480
koran nasional, 12 majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
16.999.800,00
-
-
-
16.999.800,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
228 galon, 144 dus, 120 paket makanan
ringan,10.480 dus Snack, 2.624 dus
makan, 1200 paket makan prasmanan
71.172.000,00
71.172.000,00
71.172.000,00
71.172.000,00
284.688.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Kota Tangerang
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 445
HOK
113.970.000,00
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
2 Orang TKK , dan jumlah pelayanan adm
perkantoran (adm umum 26 Org, adm
keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 45
Org THL)
318.025.000,00
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18
stel seragam keamanan
67.750.000,00
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
42.
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
-
11=7+8+9+10
113.970.000,00
-
227.940.000,00
294.525.000,00
23.500.000,00
-
636.050.000,00
63.750.000,00
63.750.000,00
63.750.000,00
259.000.000,00
Kota Tangerang
1 unit
-
3.204.920,00
-
-
3.204.920,00
Kota Tangerang
3 unit lemari besi, 3 unit lemari arsip
-
17.672.520,00
-
-
17.672.520,00
Kota Tangerang
5 printer
-
11.040.000,00
-
-
11.040.000,00
Kota Tangerang
11 kursi eselon IV
-
12.305.040,00
-
-
12.305.040,00
Kota Tangerang
8 unit
-
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
Kota Tangerang
1 paket rehab toilet dan ruang kerja
kecamatan Cibodas
-
146.950.000,00
-
-
146.950.000,00
Kota Tangerang
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan
2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
-
20.000.000,00
-
-
20.000.000,00
Kota Tangerang
1 taman dan tempat parkir kantor
kecamatan Cibodas
-
71.000.000,00
-
-
71.000.000,00
Kota Tangerang
-
101.370.000,00
-
-
101.370.000,00
Kota Tangerang
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas lapangan
-
18.392.100,00
-
-
18.392.100,00
Kota Tangerang
6 kali kegiatan ( 40 peserta )
Kota Tangerang
4 kali kegiatan
132.550.000,00
64.550.000,00
22.500.000,00
64.550.000,00
64.550.000,00
22.500.000,00
326.200.000,00
147.850.000,00
-
-
-
147.850.000,00
86.340.000,00
-
-
-
86.340.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen ( 5 Buku )
-
11.339.900,00
-
-
11.339.900,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
11.339.900,00
-
-
11.339.900,00
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
-
-
-
11.339.900,00
05.
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
5 buku
15.905.000,00
-
-
-
15.905.000,00
03.
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
Lokasi Kegiatan
Uraian
2
(kuantitatif)
4
3
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
-
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
-
09.
Penetapan Kinerja SKPD
1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen
Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
Program Pengembangan Data/ Informasi
35.
21.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Kota Tangerang
20.188.000,00
29.590.000,00
11=7+8+9+10
-
29.590.000,00
-
-
20.188.000,00
7.775.000,00
-
-
-
7.775.000,00
31.330.000,00
-
-
-
31.330.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan Bulanan (12 buku)
Kota Tangerang
468 RT dan 90 RW
430.866.640,00
415.866.640,00
392.366.640,00
377.366.640,00
1.616.466.560,00
Kota Tangerang
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW )
187.950.000,00
263.898.000,00
202.950.000,00
188.550.000,00
843.348.000,00
-
6 dokumen ( 30 buku )
Kota Tangerang
39.800.000,00
-
-
1 musrenbang Kecamatan dan 6
Musrenbang Kelurahan
138.060.000,00
-
-
Kota Tangerang
12 kali keg untuk 90 RW, 471 RT
129.780.000,00
57.750.000,00
-
470 Orang
260.320.000,00
204.150.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat
Kecamatan menuju Tingkat Kota
163.814.200,00
Kota Tangerang
25 Orang
-
-
39.800.000,00
22.000,00
138.082.000,00
57.750.000,00
57.750.000,00
303.030.000,00
189.150.000,00
189.150.000,00
842.770.000,00
-
-
163.814.200,00
-
-
157.844.380,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
-
157.844.380,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
22.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi
120.630.000,00
Kota Tangerang
100 pak popok ,30 buah minyak kayu
putih,perban kain 20 pak , 2800 dus
Makan, 300bdus susu,40 dus bubur
bayi,400 dus air mineral
119.250.000,00
-
-
-
119.250.000,00
Kecamatan
Cibodas
Media lokal 3 kali tayang , media regional
5 kali tayang, media nasional 4 kali
tayang
68.250.000,00
-
-
-
68.250.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
3.189.730.885,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
115.530.000,00
2.426.213.395,00
120.630.000,00
1.614.599.285,00
115.530.000,00
1.290.655.635,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP : 196006201986031012
472.320.000,00
8.521.199.200,00