Rencana Aksi Kinerja KLH 2016

RENCANA AKSI KINERJA
KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN KULON
PROGO
TAHUN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016

1. RENCANA AKSI
KINERJA SKPD
TAHUN 2016

1

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No
1.

2.


Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas
pelayanan SKPD

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
SKPD

Indikator KINERJA
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai SKPD
Capaian perencanaan
pngendalian dan evaluasi
kinerja

Jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik, jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa
kebersihan kantor, alat
tulis kantor, barang
cetakan dan
penggandaan kantor,
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan , pembayaran
petugas keamanan dan
jasa kebersihan kantor

Rencana

Penanggung Jawab

Satuan


Target

Triwulan III

Triwulan IV

%

Triwulan I
5

Triwulan II

20

10

15


20

Subbagian Tata
Usaha

%

20

5

10

15

20

Subbagian Tata Usaha

%


20

5

10

15

20

Subbagian Tata Usaha

%

20

5

10


15

20

Subbagian Tata Usaha

Bulan

12

3

6

9

12

Subbagian Tata Usaha


No

3.

4.

5.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kapasitas
SDM
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan barang di SKPD

Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja
SKPD


Indikator KINERJA

Satuan

Target

Makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu,
koordinasi dan konsultasi
keluar dan dalam daerah
Jumlah sarana dan
prasarana
Pemeliharaan rutin
gedung kantor,
kendaraan
dinas/operasional,
peralatan dan
perlengkapan kantor


Bulan

Jumlah peserta kursuskursus singkat / diklat
Pengadaan pakaian dinas
Honorarium pengelola
keuangan dan barang

Penanggung Jawab

Rencana
Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

12

Triwulan I
3


6

9

12

Subbagian Tata Usaha

Unit

7

0

0

0

7


Subbagian Tata Usaha

Bulan

12

3

6

9

12

Subbagian Tata Usaha

orang

1

0

0

0

1

Subbagian Tata Usaha

kali
bulan

0
12

0
3

0
6

0
9

0
12

Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha

Laporan keuangan
semester dan tahunan

dokumen

2

0

1

0

2

Subbagian Tata Usaha

Rencana Kinerja SKPD

dokumen

1

0

0

1

1

Subbagian Tata Usaha

Jumlah laporan
pengendalian dan
evaluasi

dokumen

19

4

4

4

7

Subbagian Tata Usaha

1

No
6.

7.

Sasaran Strategis
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam

Indikator KINERJA
Terpantaunya kualitas
lingkungan

Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Terbangunnya
biodigester biogas limbah
Tersedianya dokumen
pengelolaan lingkungan
hidup
Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan
lingkungan hidup usaha
dan / atau kegiatan sesuai
dokumen lingkungan
hidup
Meningkatnya fungsi
lindung dan konservasi

Terbangunnya taman
hijau
Tersusunnya Profil
Tutupan Vegetasi

Satuan

Target

Titik pemantauan

Penanggung Jawab

Rencana
Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

29

Triwulan I
3

15

21

29

Seksi Pemantauan dan
Pemulihan

unit

280

100

280

280

280

Seksi Pengembangan
Kapasitas

unit

7

0

0

7

7

dokumen

250

50

125

200

250

Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian

kasus

7

1

2

4

7

laporan

1

0

0

0

1

batang

320

0

320

320

320

Seksi Pemantauan dan
Pemulihan

lokasi

2

0

2

2

2

dokumen

1

0

0

1

1

Seksi Pemantauan dan
Pemulihan
Seksi Pemantauan dan
Pemulihan

Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian

2

No

Sasaran Strategis

Indikator KINERJA

Satuan

Target

Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup

dokumen
even

Penanggung Jawab

Rencana
Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

1

Triwulan I
0

1

1

1

8

2

4

8

8

Seksi Pengembangan
Kapasitas
Seksi Pengembangan
Kapasitas

Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005

3

2. RENCANA FISIK &
KEUANGAN
PROGRAM &
KEGIATAN SKPD
TAHUN 2016

1

3. PERJANJIAN
KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
Rencana
No.
1.

2.

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana SKPD

3.

Meningkatnya kapasitas SDM

4.

Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan barang di SKPD

5.

Meningkatnya kualitas perencanaan
kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Target
Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran

20 %

5

10

15

20

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

20 %

5

10

15

20

Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD

20 %

5

10

15

20

Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja

20 %

5

10

15

20

Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas
keamanan dan jasa kebersihan kantor
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi
dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Jumlah sarana dan prasarana

12 Bulan

3

6

9

12

12 Bulan

3

6

9

12

7 Unit

0

0

0

7

Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan
dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat

12 Bulan

3

6

9

12

1 orang

0

0

0

1

Honorarium pengelola keuangan dan barang

12 bulan

3

6

9

12

Laporan keuangan semester dan tahunan

2
dokumen
2
dokumen

0

1

1

2

1

1

2

2

Rencana Kinerja SKPD

Rencana
No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi

No.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.

Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan

28,304.500,00

Target
19
dokumen

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

4

8

12

19

Keterangan

Perkantoran
2.

Penyediaan Jasa keuangan

19.595.500,00

3.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

28.232.000,00

Koordinasi
4.

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

38.599.000,00

Prasarana

79.038.000,00

Perkantoran
5.

Pemeliharaan

Sarana

dan

Perkantoran
6.

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1.000.000,00

7.

Penyusunan Laporan Keuangan

1.099.900,00

8.

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

2.499.900,00

Kinerja
9.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

6.000.000,00

Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Herry Setyowati, BA.
NIP. 19631211 199103 2 002
2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
No.
1.

2

Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam

Terpantaunya kualitas
lingkungan
Tertanamnya tanaman
pohon perindang
Tanaman di sekitar mata air
Terbangunnya taman hijau
Tersusunnya Profil Tutupan
Vegetasi

No.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

129.914.900,00

2.

Peningkatan

Konservasi

Rencana

Indikator Kinerja

Sasaran Program

Daerah

Satuan

Target

titik

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

29

3

12

21

29

batang

320

0

320

320

320

batang
lokasi
dokumen

261

0
0
0

0
2
0

0
2
1

261
2
1

2
1

Keterangan

335.671.750,00

Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
3.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

283.239.700,00

4.

Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi

24.792.300,00

Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005

Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan

Kahar, AMKL.
NIP. 19650430 198803 1 006
3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No.
1.

Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

Terbangunnya biodigester biogas
limbah
Tersedianya dokumen pengelolaan
lingkungan hidup
Tertanganinya kasus-kasus
lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan lingkungan
hidup usaha dan / atau kegiatan
sesuai dokumen lingkungan hidup

No.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.

Pembangunan Biodigester Biogas Limbah

156.281.250,00

2.

Pengkajian Dampak Lingkungan

67.193.450,00

3.

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

15.000.000,00

4.

Pengawasan

60.618.800,00

Kebijakan

Rencana

Indikator Kinerja

Sasaran Program

Pengelolaan

Satuan

Target

unit

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

7

0

0

7

7

dokumen

250

50

125

200

250

kasus

7

1

2

4

7

laporan

1

0

0

0

1

Keterangan

Lingkungan Hidup

Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005

Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian

Rin Dwari Widiastuti, ST.
NIP. 19730114 199903 2 007

4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No.

Rencana

Indikator Kinerja

Sasaran Program

1.

Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan

2

Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam

Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup

No.

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

127.715.000,00

Satuan

Target

unit

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

280

100

280

280

280

dokumen

1

0

1

1

1

even

8

2

4

8

8

Keterangan

Lingkungan Hidup
2.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup

19.809.325,00

Daerah
3.

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

252.158.800,00

Perlindungan & Konservasi Sumber Daya
Alam

Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
Endratma Susila Rahmadi, S.Si.
NIP. 19670310 199706 1 001
5

4. PENGUKURAN
KINERJA

SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
Tw I
No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Target

1.

2.

Meningkatnya
kualitas pelayanan
SKPD

Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana SKPD

Tw II

Tw III

Reali-

Reali
-sasi

%

Target

Tw IV

Targ
%

sasi

Reali
Realisasi

%

Target

et

%
-sasi

Cakupan pelayanan administrasi
Perkantoran

%

20

5

5

100

10

10

100

15

15

100

20

20

100

Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
Capaian peningkatan kapasitas pegawai
SKPD
Capaian perencanaan pngendalian dan
evaluasi kinerja
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik & telepon, jasa
pemeliharaan & perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan kantor,
alat tulis kantor, barang cetakan &
penggandaan kantor, bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan ,
pembayaran petugas keamanan dan jasa
kebersihan kantor
Makanan dan minuman untuk rapat dan
tamu, koordinasi dan konsultasi keluar
dan dalam daerah
Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional, peralatan
dan perlengkapan kantor

%

20

5

5

100

10

10

100

15

15

100

20

20

100

%

20

5

5

100

10

10

100

15

15

100

20

20

100

%

20

5

5

100

10

10

100

15

15

100

20

20

100

Bulan

12

3

3

100

6

6

100

9

9

100

12

12

100

Bulan

12

3

3

100

6

6

100

9

9

100

12

12

100

Unit

7

7

7

100

7

0

0

7

0

0

7

0

0

Bulan

12

3

3

100

6

6

100

9

9

100

12

12

100

Tw I
No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Target

3.
4.

5.

Meningkatnya
kapasitas SDM
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan dan
barang di SKPD

Meningkatnya
kualitas
perencanaan kinerja
SKPD

1.
2.
3.
4.
5.

Targ

Reali
-sasi

%

Tw III

Reali

Tar

Reali-

%
et

-sasi

Tw IV
Reali
%

get

sasi

Target

%
-sasi

Jumlah peserta kursus-kursus singkat /
diklat
Honorarium pengelola keuangan dan
barang

orang

1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

1

1

100,0

bulan

12

3

3

100,0

6

6

100,0

9

9

100,0

12

12

100,0

Laporan keuangan semester dan tahunan

dokum
en
dokum
en

2

0

0

0,0

1

1

100,0

1

1

0,0

2

2

100,0

2

0

0

0,0

1

1

100,0

2

2

100,0

2

0

0,0

dokum
en

19

4

4

100,0

8

8

100,0 12

12

100,0

19

19

100,0

Rencana Kinerja SKPD

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi

No.

Tw II

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
9 ≤
Sangat Baik
≤9
Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010

Warna

1

SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
Tw I
No.

1.

2

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Sasaran Program

Meningkatnya
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja
Satuan

Target

Tw II

Tw III

Tw IV

Targ
Target

Target

Realis
asi

%

Targ

Realis
asi

%

et

Reali
sasi

%

et

Realis
asi

%

Terpantaunya kualitas
lingkungan

titik

29

3

3

100,0

12

12

100,0

21

21

100,0

29

29

100,0

Tertanamnya tanaman
pohon perindang
Tanaman di sekitar
mata air
Terbangunnya taman
hijau
Tersusunnya Profil
Tutupan Vegetasi

batang

320

0

0

0,0

320

320

100,0

320

0

0,0

320

0

0,0

batang

261

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

261

261

100,0

lokasi

2

0

0

0,0

2

2

100,0

2

0

0,0

2

0

0,0

dokumen

1

0

0

0,0

0

0

0,0

1

1

100,0

1

0

0,0

Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
9 ≤
Sangat Baik
≤9
Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010

Warna

2

SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
Tw I
No.

1.

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Sasaran Program

Meningkatnya
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan

Satuan

Terbangunnya
biodigester biogas
limbah
Tersedianya dokumen
pengelolaan lingkungan
hidup
Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan
lingkungan hidup usaha
dan / atau kegiatan
sesuai dokumen
lingkungan hidup

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Tw II

Tw III

Tw IV

Targ

Indikator Kinerja

unit

et
7

dokumen 250

Targ

Reali
sasi

%

Target

0

0

0

50

72

Target

Realisasi

%

7

7

100

134,6

125

114

Targ
et

Realisa
si

%

0

7

0

0

154

77,0

250

256

102,4

Realisasi

%

7

0

91,2

200

et

kasus

7

1

0

0,0

2

1

50,0

4

6

150,0

7

7

100,0

laporan

1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

1

1

100,0

Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
9 ≤
Sangat Baik
≤9
Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010

Warna

3

SKPD

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No.

Sasaran Program

Tw I

Indikator Kinerja
Satuan

Target

2

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup

Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
9 ≤
Sangat Baik
≤9
Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010

0,0

Targ
et
280

Reali
sasi
0

Tw III

unit

280

280

dokum
en
even

1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

1

1

100,0

8

2

2

100,0

6

6

100,0

8

8

100,0

8

0

0,0

%

0,0

Targ
et
280

Reali
sasi
0

Tw IV

Reali
sasi
0

Target
1.

Tw II
%

0,0

Targ
et
280

Reali
sasi
280

100,0

%

Warna

4

%