Rencana Aksi Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2016
(2)
SASARAN RPJMD
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM RENCANA AKSI ANGGARAN
PENANG GUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TWI TW II TW III TW IV
SEMESTER I SEMESTER II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terselen ggaranya Percepat an Pembang unan Infrastru ktur Wilayah Dan Kawasan Yang Terpadu, Efektif Dan Efisien Yang Mampu Menduku ng Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Berwawa san Lingkung Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
46,23% 47,03% 48,33% 48,92%
Program Pembangun an Jalan dan Jembatan Merencanakan DED
Jalan 598.700.000
Dinas PU Bina Marga Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan 223.371.047.036 Merencanakan DED
Jembatan 300.000.000
Melaksanakan pembangunan jembatan 46.881.174.150 Melaksakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 205.000.000 Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
90,60% 91,50% 92,05% 93,30%
Program Pembangun an Jalan dan Jembatan Melaksanakan pemeliharaan jalan 4.626.188.650 Melaksanakan pemeliharaan jembatan 220.500.000
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 an Persentase
Lahan Pertanian mendapatkan irigasi teknis
1,47% 5,7% 17,13% 67,00%
Program Pengemban gan dan Pengelolaa n Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Air Lainnya
Merencanakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Setiap Tahun Anggaran
708.326.000
Dinas PU Pengaira
n Melaksanakan
Pekerjaan Fisisk dalam Rangka Menormalisasi Kondisi Sungai
6.380.755.000
Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang
Pemberdaya Petani Pemakai Air
35.625.000
Melakukan Pekerjaan Fisik dalam Rangka Peningkatan Kondisi Jaringan Pengairan
32.515.603.500
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Saluran Pengairan dan Melaksanakan Pemberdayaan Petugas Operasi dan Pemeliharaan
186.340.000
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase
Rumah Layak Huni
25% 50% 75% 100
%
Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Pembangunan MCK Masjid Baitul Amin Muara Sugihan
- Pembangunan MCK Masjid Sabilillah Muara Sugihan
- Pembangunan IPAL Komunal Air Salek
- Pembangunan IPAL Komunal Air Salek
- Pembangunan IPAL Komunal Muara Padang - Pembangunan
IPAL Komunal Muara Padang - Pembangunan
MCK Plus
Rambutan - Pembangunan
MCK Rambutan - Pembangunan
MCK Air Salek - Pembangunan
MCK Muara
Sugihan - Pembangunan
MCK Muara
Padang
1.684.990.000
Dinas PU Cipta Karya
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase
Dermaga Sungai dalam
Kabupaten Banyuasin
78,05% 80% 82,15% 84,15%
Program Pembangun an
Prasarana dan Fasilitas Perhubunga n
- Melakukan Survey Lalu Lintas Kendaraan Bermotor
28.200.000
Dinas Perhubun
gan dan Kominfo - Melakukan Razia
kendaraan bermotor dengan berkoordinasiPolr es Banyuasin
16.130.000
- Melakukan monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishubkominfo Kab. Banyuasin
81.400.000
Program Pembangun an Sarana dan Prasarana Perhubunga n
- Melakukan pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin
2.240.731.500
- Melakukan pembuatan parit
gajah dan
pembangunan
gapura di
terminal type C Talang Keramat
150.291.000
- Berupa pembayaran hutang atas pekerjaan yang belum terbayar
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s.d. tanggal 31
Desember 2015 kepada CV. Cahaya Dinar
Ungu atas
pekerjaan rehab Berta Terminal Betung
Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi
4 UPT, 1 KTM
4 UPT, 1 KTM
4 UPT, 1 KTM
4 UPT, 1 KTM
Program Pengemban gan Wilayah Transmigra si
1. DUK Operasional
KTM 928.182.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmig
rasi 2. DUK Operasional
UPTD dan UPT 91.450.000 3. Penunjang
Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi
511.000.000
4. Survey Identifikasi Calon Areal (SICA)
82.845.000
5. Penunjang Dalam Kegiatan Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan di UPT Binaan dan Eks Lokasi Transmigrasi
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6. Pembuatan Demplot Pengembangan Benih Organik 100.000.000 Iklim Investasi Yang Sehat Dan Pengemb angan Usaha Kecil Dan Menenga h Sesuai Dengan Karakteri stik Daerah Serta Potensi Usaha
Jumlah Investor 5 Perusahaa n 12 Perusah aan 18 Perusahaan 25 Perusa haan Program Peningkata n Kualitas dan Produktivit as Perizinan
Belanja Berupa iklan media cetak, spanduk, cover baleho dan rehab kerangka baleho yang sudah ada
80.650.000
Badan Perizinan
Terpadu Nilai Realisasi
PMDN berdasarkan LKPM 486.685.19 8.944 973.370 .397.88 7 1.460.055. 596.831 1.946. 740.79 5.774
Dilakukan guna terselenggaranya audit sistem manajemen mutu
ISO, yang
menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen
mutu yang
bertujuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan
33.250.000
Pengembangan Status
- Usaha Mikro – Usaha Kecil - Usaha Kecil –
Usaha Menengah
100 Program
Pengemban gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha UMKM Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan di Palembang
85.000.000
Dinas Koperind
(8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menurun
kan Tingkat Pengangg uran dan Iklim Ketenaga kerjaan yang Baik
Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja
0,00% 0,00% 0,00% 67,5% Program Peningkata n
Kesempata n Kerja
1. Pelatihan Kerja di Lembaga-lembaga
Pelatihan kerja di Lingkungan Kab. Banyuasin
100.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmig
rasi
2. – Melaksanakan
Sosialisasi tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri - Pendataan
tenaga kerja yang ingin bekerja ke Luar Negeri
25.000.000
Persentase Tenaga Kerja Pengangguran Terampil yang Telah Bekerja
0,2% 15,0% 45% 60% Program
Peningkata n Kualitas dan Produktivit as Tenaga Kerja
1. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana di BLK
11.931.500
2. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLK
28.950.000
3. - Melaksanakan Seleksi Calon Peserta Calon Pelatihan - Melaksanakan
Pelatihan
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Berbasis
Kompetensi
4. – Melaksanakan
Seleksi Calon Peserta Calon Pelatihan - Melaksanakan Pelatihan Berbasis Masyarakat 263.710.000 Pengelol aan SDA Secara Baik Dan Optimal Dalam Rangka Meningka tkan Pertumb uhan Ekonomi Sektoral Yang Berkelanj utan
Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (NBH dan PPH)
1 kali/ 3 kec. Program Peningkata n Ketahanan Pangan 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 329.672.000 Badan Ketahana n Pangan 1 kali /
19 Kec.
2. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 438.190.000 8 unit/Kl p tani/4 Kec. 3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 624.884.200 8 unit/Kl p tani/4 Kec. 4. Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah 762.160.000
1 kali/ 19 kec.
5. Peningkatan
Mutu dan
Keamanan
297.769.000
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pangan
Lapora n/ bulan
6. Pembangunan Data Best Ketahanan Pangan
84.656.000
2 Lapora n/ bulan
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
36.700.000
1 kali rapat / 5 SKPD
8. Operasional Dewan Ketahanan Pangan
300.555.000
5 angkata n /19 Kec
9. Operasional Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
200.640.000
1 kali / 19 Kec.
10. Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi Pangan
267.759.000
1 kali / 19 Kec.
11. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan
179.212.000
Klp Tani / 19 Kec
12. Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Padi
706.770.000
(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kelmpo
k tani/ 19 Kec.
13. Pembinaan Kelompok Lumbung dan Lantai Jemur
1.125.598.000
Tingkat Produksi Pertanian
5% 4% 4% 5% Program
Peningkata n Produksi Pertanian
1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perke bunan
2.626.139.000
Dinas Pertanian
dan Peternak
an 2. Pengembangan
Bibit unggul Pertanian/ Pertanian
235.410.000
3. Pengelolaan Data Statistik Pertanian
315.140.000
4. Pengolahan Lahan dan Air
8.816.496.000 5. Pengadaan Benih
Padi untuk Bencana Alam dan Pergiliran Varietas
625.520.000
6. Perluasan areal Tanaman Pangan
2.924.960.000 7. Penyediaan
Bahan/Alat Pengendalian OPT Tepat
6.351.425.000
(12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Guna
8. Penyediaan Stok Pestisida
1.359.914.000 Tingkat Produksi
Peternakan
3% 3% 3% Program
Peningkata n Produksi Hasil Peternakan
1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada
Masyarakat
867.360.500
2. Pengembangan Agribisnis Peternakan
215.890.000
Tingkat Produksi Hasil
Perkebunan
2% 3% 4% 5% Program
Peningkata n Produksi Hasil Perkebunan
1. Pemberdayaan Petani Karet Melalui Bibit Karet Unggul Polybag
827.770.000
Dinas Kehutana
n dan Perkebun
an 2. Pemberdayaan
Petani Kelapa Sawit Melalui Bibit Kelapa Sawit Unggul
836.980.000
3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pasca Panen Tanaman Perkebunan
170.000.000
4. Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Pengumpul Data Perkebunan
(13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5. Pembinaan dan
Penilaian Usaha Perkebunan
200.000.000
6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis UPPB
180.560.000
7. Pembuatan
Jalan Usaha Tani 743.700.000 8. Rehabilitasi
Saluran (TAM) Perkebunan Rakyat
750.000.000
9. Pengembangan Tanaman Kakao sebagaiTanaman Sela/Pekarangan
179.590.000
10. Pembinaan dan Sosialisasi Pertani serta Usaha
Budidaya Karet dan Kelapa Sawit
225.000.000
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan
(14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat Produksi
Perikanan Budidaya
2,4% 6% 9,6% 12% Program
Pengemban gan Budidaya Perikanan
1. Melakukan koordinasi kepada
narasumber dan peserta pelatihan serta survei lokasi pelatihan
54.919.000
Dinas Perikana
n dan Kelautan 2. Melaksanakan
pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
dan Cara
Perbenihan Yang Baik (CPIB) 3. Mengidentifikasi
pokdakan calon penerima
156.561.500 4. Melaksanakan
pengadaan benih,
pakan dan
peralatannya 5. Mengirimkan
benih, pakan dan peralatannya ke Pokdakan
Penerima 6. Melaksanakan
monitoring dan evaluasi proses budidaya
(15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7. Melaksanakan
monitoring dan evaluasi hasil pembangunan dalam rangka pengajuan FHO Pihak Penyedia
46.035.500
8. Melaksanakan operasional Balai Benih Ikan (BBI)
318.518.000 9. Melaksanakan
proses verifikasi kelompok dan lokasi kegiatan
1.136.345.300 10.Memulai
Pembuatan Gudang Pakan, Pengadaan Peralatan
Perbenihan dan Pembangunan Posikandu 11.Penyelesaian
Pembuatan Gudang Pakan dan Penyelesaian Pembangunan Posikandu 12.Melaksanakan
monitoring dan evaluasi hasil pembangunan
(16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat Produksi
Perikanan Tangkap
2,04% 3,40% 4,76% 6,80% Program Pengemban gan Perikanan Tangkap
1.
Menjalankan fungsi administrasi TPI84.848.000
2.
Melakukan prosesverifikasi lokasi kegiatan
1.388.286.200
3.
Memberikanbantuan alat tangkap berupa jaring udang petak dan jaring ikan (trammel net) ke Kelompok Usaha Bersama (KUB)
4.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan5.
Melakukanproses
verifikasi lokasi kegiatan
217.613.500
6.
Memulai prosespengadaan kapal dan pembangunan toilet di Balai Sekaya Maritim
(17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.
Penyelesaianengadaan kapal dan
pembangunan toilet di Balai Sekaya Maritim
8.
Melaksanakanmonitoring dan evaluasi hasil kegiatan
9.
Melakukankoordinasi kepada narasumber dan peserta pelatihan serta survei lokasi
pelatihan 147.370.600
10.
Melaksanakanpelatihan Pengembangan Perikanan Tangkap Persentase Desa
yang dialiri listrik atau Rasio Elektrifikasi
89% 89% 89% 89% Program
Pembinaan dan
Pengembang an Bidang Ketenagalist rikan
1. Pengembangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
656.675.950
Dinas Pertamba ngan dan Energi 2. Tersedianya
genset dan RTS di Kabupaten Banyuasin
(18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Terpeliharanya
LPJU 144.305.950
Meningka tnya Kualitas Sdm Unggul Dan Berprest asi Didukung Infrastru ktur Dan Sistem Pendidik an Yang Layak Dan Memenuh i Standar
Persentase pendidikan anak usia dini
17,09% 17,09% 17,09% 17,09%
Program Pendidikan Usia Dini
1. Pembangunan Gedung Sekolah
3.032.412.346
Dinas Pendidika
n 2. Pembangunan
Ruang Serba Guna/Aula 3. Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga Siswa 4. Pengadaan
Mebeleur Sekolah 5. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6. Pelatihan
Kompetensi Tenaga Pendidik 7. Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini 8. Pengembangan
Data dan Informasi PAUD 9. Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pendidikan 15 TK Negeri 10. Apresiasi PTK
PAUDNI Berprestasi
(19)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat
Kabupaten 11. Pemerataan
Pelayanan PAUD 12. Pelatihan
Infrastruktur LKP dan Kesetaraan 13. Pelatihan Guru
PAUD Inklusif 14. Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pendidikan TK Negeri 1 Plus Banyuasin APK
SD/MI/Paket A
100% 100% 100% 100% Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Pembangunan Gedung Sekolah
45.065.404.175 APM
SD/MI/Paket A
80,84% 80,84% 80,84% 80,84% 2. Pembangunan
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah AM SD/MI ke
SMP/MTs
88,99% 88,99% 88,99% 88,99% 3. Penambahan
Ruang Kelas Sekolah
AMK SD/MI 6,85 6,85 6,85 6,85 4. Penambahan
Ruang Guru Sekolah
5. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 6. Pengadaan Alat
(20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peraga Siswa
7. Pengadaan Mebeluer Sekolah 8. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
10.Penyelenggaraan Paket A Setara SD
11.Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
12.Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
13.Pelaksanaan US dan UN SD/MI 14.Pembangunan Sarana Gedung Sekolah
15.Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan 16.Dana Alokasi
(21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17.Pembinaan KKG
18.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SD Negeri Plus Banyuasin 19.Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pendidikan SD Negeri Percontohan APK
SMP/MTs/SMPT/ Paket B
73,78% 73,78% 73,78% 73,78% Program Pendidikan Menengah
1. Pembangunan Gedung Sekolah
14.246.697.200 APM
SMP/MTs/SMPT/ Paket B
42,27% 42,27% 42,27% 42,27% 2. Pembangunan
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah AM SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK
79,80% 79,80% 79,80% 79,80% 3. Penambahan
Ruang Kelas Sekolah
AMK SMP/MTs 7,60 7,60 7,60 7,60 4. Penambahan
Ruang Guru Sekolah APK
SMA/SMK/MA/ Paket C
44,51% 44,51% 44,51% 44,51% 5. Pembangunan
Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah (Laboratorium Bahasa,
(22)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Komputer, IPA,
IPS, dan lain-lain) APM
SMA/SMK/MA/ Paket C
25,63% 25,63% 25,63% 25,63% 6. Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga Siswa AMK
SMA/MA/SMK
7,11 7,11 7,11 7,11 7. Pengadaan
Mebeluer SMP 8. Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi
Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 10.Penyediaan
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
11.Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
12.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA Negeri Plus 13.Pelaksanaan UN
dan US SMP/MTs,
(23)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SMA/MA & SMK
& Ujian Kompetensi Siswa SMK 14.Lomba
Kreativitas 15.Pengadaan
Mebeleur SMA 16.Bimtek
Implementasi Kurikulum SMA/SMA/SMK 17.Pembangunan Gedung Asrama Sekolah 18.Dana Alokasi
Khusus (DAK) SMP
19.Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA
20.Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK
21.Bimtek
Pembinaan OSIS SMP, SMA, dan SMK
22.Bimtek Guru Bimbingan Konseling (BK) 23.Bimtek Guru
Muata Lokal (Mulok)
(24)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24.Pelaksanaan
MKKS
SMP/SMA/SMK 25.Persiapan
Akreditasi Sekolah Angka melek
huruf (AMH)
97,63% 97,63% 97,63% 97,63% Program Pendidikan Non Formal
1. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
1.257.220.000 2. Pengembangan
Pendidikan Kecakapan Hidup 3. Publikasi dan
Sosialisasi Pendidikan Non Formal
4. Workshop Pengarusutamaa n Gender (PUG) 5. Pelaksanaan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 6. Pendidikan
Kewirausahaan Masyarakat 7. Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pengembangan PKBM
(25)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. Pendidikan
Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan 9. Peningkatan
Kulaitas Pelayanan SKB 10.Pelaksanaan
Keaksaraan Fungsional Terwujud
nya Sdm Sehat Dan Didukung Infrastru ktur Dan Sistem Pelayana n Kesehata n Yang Layak Dan Memenuh i Standar
Cakupan Peserta KB Aktif
71,50% 71,50% 71,50% 71,50% Program Keluarga Berencana
1. Penyediaan Pelayanan KB
dan Alat
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
129.904.600
BPPPA dan KB 2. Melaksanakan
Pelayanan KIE 42.100.000 3. Melaksanakan
pembinaan Kepada
Pasangan Usia Subur
107.850.000
4. Melaksanakan Operasional Keluarga Berencana
948.600.000
Angka Harapan Hidup
69% 69% 69% 69% ProgramUp
aya Kesehatan
26.138.782.949 Dinas Kesehata
(26)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat n
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)
5% 12% 18% 22% Program
Peningkata n
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan Antenatal Care (ANC)Terpasu 596.958.000 Meningka tnya Transpar ansi, Partisipa si Dan Mutu Pelayana n
Nilai
Akuntabilitas Kinerja (Skor CC untuk SAKIP Kab.)
B B B B Program
Peningkata n
Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 254.320.600 OTONOMI DAERAH, PEMERIN TAHAN UMUM, ADMINIST RASI KEUANGA N DAERAH, PERANGA T DAERAH, KEPEGAW AIAN 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
172.550.000 Bagian Umum Setda Kabupate n Banyuasi n 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
160.580.000
4. Perencanaan,
(27)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyusunan
Anggaran Opini BPK
Terhadap Kewajaran LKPD
WTP WTP WTP WTP Program
Pengelolaa n
Perbendaha raan Daerah
1. Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
1.497.506.575
DPPKAD 2. Sosialisasi/Penyu
luhan Bidang Perbendaharaan 3. Bimtek/Worksho
p Bidang
Perbendaharaan 4. Manajemen Kas 5. Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 6. Pemeliharaan/P
engembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah 7. Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Sumsel
(28)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. Penyusunan
Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
9. Pemeliharaan dan
Pemutakhiran Data Gaji PNS Program
Pengelolaa n Barang Milik Daerah
1. Penyusunan Peraturan Bidang Asset
930.759.000 2. Pengamanan dan
Pemeliharaan BMD
3. Pembinaan dan Pengendalian BMD
4. Pengelolaan dan Penghapusan BMD 5. Pemeliharaan/Pe
ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD
6. Penyusunan Laporan Semester BMD
7. Penyusunan Laporan Tahunan BMD
(29)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program
Pengelolaa n Akuntansi Keuangan Daerah
1. Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan
1.320.784.300 2. Bimtek/Workshop
Bidang
Pembukuan dan Pelaporan 3. Penyusunan
Laporan Berkala Keuangan
Pemerintah Daerah 4. Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akhir Tahun Anggaran 5. Monev
Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6. Pemeliharaan/Pe
ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
(30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase
Penduduk yang ber KTP
45% 60% 75% 90% Program
Penataan Administras i
Kependudu kan
1. Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik keliling
215.976.000
Dinas Kependu
dukan dan Pencatat
an Sipil 2. Peningkatan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
298.247.800
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Pendidikan
Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan
9. Peningkatan
Kulaitas Pelayanan SKB
10.Pelaksanaan
Keaksaraan Fungsional Terwujud
nya Sdm Sehat Dan Didukung Infrastru ktur Dan Sistem Pelayana n Kesehata
n Yang
Layak Dan Memenuh i Standar
Cakupan Peserta KB Aktif
71,50% 71,50% 71,50% 71,50% Program
Keluarga Berencana
1. Penyediaan
Pelayanan KB
dan Alat
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
129.904.600
BPPPA dan KB
2. Melaksanakan
Pelayanan KIE 42.100.000
3. Melaksanakan
pembinaan Kepada
Pasangan Usia
Subur
107.850.000
4. Melaksanakan
Operasional Keluarga Berencana
948.600.000
Angka Harapan Hidup
69% 69% 69% 69% ProgramUp
aya Kesehatan
26.138.782.949 Dinas
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat n
Angka Kelangsungan
Hidup Bayi
(AKB)
5% 12% 18% 22% Program
Peningkata n
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Stimulasi Dini
Deteksi Tumbuh
Kembang Anak
(SDDTK) dan
Antenatal Care
(ANC)Terpasu 596.958.000 Meningka tnya Transpar ansi, Partisipa
si Dan
Mutu Pelayana n
Nilai
Akuntabilitas Kinerja (Skor CC untuk SAKIP Kab.)
B B B B Program
Peningkata n
Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah 254.320.600 OTONOMI DAERAH, PEMERIN TAHAN UMUM, ADMINIST RASI KEUANGA N DAERAH, PERANGA T DAERAH, KEPEGAW AIAN 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
172.550.000 Bagian
Umum Setda Kabupate n Banyuasi n 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
160.580.000
4. Perencanaan,
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyusunan
Anggaran Opini BPK
Terhadap Kewajaran LKPD
WTP WTP WTP WTP Program
Pengelolaa n
Perbendaha raan Daerah
1. Penyusunan
Peraturan Bidang
Perbendaharaan
1.497.506.575
DPPKAD
2. Sosialisasi/Penyu
luhan Bidang
Perbendaharaan
3. Bimtek/Worksho
p Bidang
Perbendaharaan
4. Manajemen Kas
5. Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Ganti Rugi
6. Pemeliharaan/P
engembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah
7. Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Kepada
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Penyusunan
Rancangan
Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD
9. Pemeliharaan
dan
Pemutakhiran Data Gaji PNS Program
Pengelolaa
n Barang
Milik Daerah
1. Penyusunan
Peraturan Bidang Asset
930.759.000
2. Pengamanan dan
Pemeliharaan BMD
3. Pembinaan dan
Pengendalian BMD
4. Pengelolaan dan
Penghapusan BMD
5. Pemeliharaan/Pe
ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD
6. Penyusunan
Laporan Semester BMD
7. Penyusunan
Laporan Tahunan BMD
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program
Pengelolaa n Akuntansi Keuangan Daerah
1. Penyusunan
Peraturan Bidang
Pembukuan dan
Pelaporan
1.320.784.300
2. Bimtek/Workshop
Bidang
Pembukuan dan
Pelaporan
3. Penyusunan
Laporan Berkala Keuangan
Pemerintah Daerah
4. Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah akhir
Tahun Anggaran
5. Monev
Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6. Pemeliharaan/Pe
ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase
Penduduk yang ber KTP
45% 60% 75% 90% Program
Penataan Administras i
Kependudu kan
1. Pelayanan dan
Perekaman KTP Elektronik keliling
215.976.000
Dinas Kependu
dukan dan Pencatat
an Sipil
2. Peningkatan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
298.247.800
3. Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil