1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.228.236.610 .00
2.037.108.468.00
(191.128.142.00)
(8.58)
(191.128.142.00)
(8.58)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.228.236.610 .00
2.037.108.468.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
225.264.000 .00
193.946.000.00
(31.318.000.00)
(13.90)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
796.777.770 .00
715.530.168.00
(81.247.602.00)
(10.20)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.022.041.770 .00
909.476.168.00
(112.565.602.00)
(11.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.022.041.770 .00
909.476.168.00
(112.565.602.00)
(11.01)
18.295.500 .00
18.295.500.00
0.00
0.00
192.534.346 .00
188.032.750.00
(4.501.596.00)
(2.34)
3.569.500 .00
3.300.000.00
(269.500.00)
(7.55)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
214.399.346 .00
209.628.250.00
(4.771.096.00)
(2.23)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
214.399.346 .00
209.628.250.00
(4.771.096.00)
(2.23)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Jurnalistik
1 25 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
173.987.500 .00
173.987.500.00
0.00
0.00
1 25 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
298.423.089 .00
293.841.830.00
(4.581.259.00)
(1.54)
1 25 0001 5 2 3
Belanja Modal
11.000.000 .00
11.000.000.00
0.00
0.00
483.410.589 .00
478.829.330.00
(4.581.259.00)
(0.95)
184.730.500 .00
183.792.882.00
(937.618.00)
(0.51)
2.807.786.685 .00
2.662.094.649.00
(145.692.036.00)
(5.19)
19.514.000 .00
18.194.000.00
(1.320.000.00)
(6.76)
3.012.031.185 .00
2.864.081.531.00
(147.949.654.00)
(4.91)
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Jurnalistik
1 25 15 0002 - Peliputan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peliputan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 15 0003 - Pembuatan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
150.425.000 .00
150.425.000.00
0.00
0.00
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
964.908.179 .00
954.034.815.00
(10.873.364.00)
(1.13)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya
1.115.333.179 .00
1.104.459.815.00
(10.873.364.00)
(0.97)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.610.774.953 .00
4.447.370.676.00
(163.404.277.00)
(3.54)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
5.847.216.069 .00
5.566.475.094.00
(280.740.975.00)
(4.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.075.452.679 .00
7.603.583.562.00
(471.869.117.00)
(5.84)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.075.452.679.00)
(7.603.583.562.00)
471.869.117.00
(5.84)
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.228.236.610 .00
2.037.108.468.00
(191.128.142.00)
(8.58)
(191.128.142.00)
(8.58)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.228.236.610 .00
2.037.108.468.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
225.264.000 .00
193.946.000.00
(31.318.000.00)
(13.90)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
796.777.770 .00
715.530.168.00
(81.247.602.00)
(10.20)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.022.041.770 .00
909.476.168.00
(112.565.602.00)
(11.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.022.041.770 .00
909.476.168.00
(112.565.602.00)
(11.01)
18.295.500 .00
18.295.500.00
0.00
0.00
192.534.346 .00
188.032.750.00
(4.501.596.00)
(2.34)
3.569.500 .00
3.300.000.00
(269.500.00)
(7.55)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
214.399.346 .00
209.628.250.00
(4.771.096.00)
(2.23)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
214.399.346 .00
209.628.250.00
(4.771.096.00)
(2.23)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Jurnalistik
1 25 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
173.987.500 .00
173.987.500.00
0.00
0.00
1 25 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
298.423.089 .00
293.841.830.00
(4.581.259.00)
(1.54)
1 25 0001 5 2 3
Belanja Modal
11.000.000 .00
11.000.000.00
0.00
0.00
483.410.589 .00
478.829.330.00
(4.581.259.00)
(0.95)
184.730.500 .00
183.792.882.00
(937.618.00)
(0.51)
2.807.786.685 .00
2.662.094.649.00
(145.692.036.00)
(5.19)
19.514.000 .00
18.194.000.00
(1.320.000.00)
(6.76)
3.012.031.185 .00
2.864.081.531.00
(147.949.654.00)
(4.91)
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Jurnalistik
1 25 15 0002 - Peliputan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peliputan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 15 0003 - Pembuatan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
150.425.000 .00
150.425.000.00
0.00
0.00
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
964.908.179 .00
954.034.815.00
(10.873.364.00)
(1.13)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya
1.115.333.179 .00
1.104.459.815.00
(10.873.364.00)
(0.97)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.610.774.953 .00
4.447.370.676.00
(163.404.277.00)
(3.54)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
5.847.216.069 .00
5.566.475.094.00
(280.740.975.00)
(4.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.075.452.679 .00
7.603.583.562.00
(471.869.117.00)
(5.84)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.075.452.679.00)
(7.603.583.562.00)
471.869.117.00
(5.84)
7
Halaman 3 dari 3