1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,623,304,004 .00
1,588,164,959.00
(35,139,045.00)
(2.16)
1,623,304,004 .00
1,588,164,959.00
(35,139,045.00)
(2.16)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,676,000 .00
32,660,000.00
(6,016,000.00)
(15.55)
567,580,973 .00
426,772,524.00
(140,808,449.00)
(24.81)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
606,256,973.00
459,432,524.00
(146,824,449.00)
(24.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
606,256,973.00
459,432,524.00
(146,824,449.00)
(24.22)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
23,728,000 .00
23,728,000.00
0.00
0.00
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88,068,909 .00
85,338,500.00
(2,730,409.00)
(3.10)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
111,796,909.00
109,066,500.00
(2,730,409.00)
(2.44)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
111,796,909.00
109,066,500.00
(2,730,409.00)
(2.44)
128,948,000 .00
124,621,100.00
(4,326,900.00)
(3.36)
1,368,560,238 .00
938,951,398.00
(429,608,840.00)
(31.39)
1,063,572,498.00
(433,935,740.00)
(28.98)
459,018,000 .00
378,270,000.00
(80,748,000.00)
(17.59)
2,045,825,254 .00
1,909,259,938.00
(136,565,316.00)
(6.68)
2,287,529,938.00
(217,313,316.00)
(8.68)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0003 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1,497,508,238.00
1 25 15 0004 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
2,504,843,254.00
1 25 15 0005 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
185,572,000 .00
89,172,000.00
(96,400,000.00)
(51.95)
1 25 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
743,706,520 .00
683,944,625.00
(59,761,895.00)
(8.04)
929,278,520.00
773,116,625.00
(156,161,895.00)
(16.80)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4,931,630,012.00
4,124,219,061.00
(807,410,951.00)
(16.37)
Jumlah Belanja Langsung
5,649,683,894 .00
4,692,718,085.00
(956,965,809.00)
(16.94)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
7,272,987,898 .00
(7,272,987,898).00
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
6,280,883,044.00
(992,104,854.00)
(13.64)
(6,280,883,044.00)
992,104,854.00
(13.64)
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,623,304,004 .00
1,588,164,959.00
(35,139,045.00)
(2.16)
1,623,304,004 .00
1,588,164,959.00
(35,139,045.00)
(2.16)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,676,000 .00
32,660,000.00
(6,016,000.00)
(15.55)
567,580,973 .00
426,772,524.00
(140,808,449.00)
(24.81)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
606,256,973.00
459,432,524.00
(146,824,449.00)
(24.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
606,256,973.00
459,432,524.00
(146,824,449.00)
(24.22)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
23,728,000 .00
23,728,000.00
0.00
0.00
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88,068,909 .00
85,338,500.00
(2,730,409.00)
(3.10)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
111,796,909.00
109,066,500.00
(2,730,409.00)
(2.44)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
111,796,909.00
109,066,500.00
(2,730,409.00)
(2.44)
128,948,000 .00
124,621,100.00
(4,326,900.00)
(3.36)
1,368,560,238 .00
938,951,398.00
(429,608,840.00)
(31.39)
1,063,572,498.00
(433,935,740.00)
(28.98)
459,018,000 .00
378,270,000.00
(80,748,000.00)
(17.59)
2,045,825,254 .00
1,909,259,938.00
(136,565,316.00)
(6.68)
2,287,529,938.00
(217,313,316.00)
(8.68)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0003 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1,497,508,238.00
1 25 15 0004 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
2,504,843,254.00
1 25 15 0005 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
185,572,000 .00
89,172,000.00
(96,400,000.00)
(51.95)
1 25 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
743,706,520 .00
683,944,625.00
(59,761,895.00)
(8.04)
929,278,520.00
773,116,625.00
(156,161,895.00)
(16.80)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4,931,630,012.00
4,124,219,061.00
(807,410,951.00)
(16.37)
Jumlah Belanja Langsung
5,649,683,894 .00
4,692,718,085.00
(956,965,809.00)
(16.94)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
7,272,987,898 .00
(7,272,987,898).00
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
6,280,883,044.00
(992,104,854.00)
(13.64)
(6,280,883,044.00)
992,104,854.00
(13.64)
7
Halaman 3 dari 3