1 20 0302 Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0302 Bagian Hukum
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

4.117.598.438 .00

3.750.404.327.00

(367.194.111.00)

(8.92)

(367.194.111.00)

(8.92)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

4.117.598.438 .00

3.750.404.327.00

Belanja Langsung


1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 20 01 0005 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1

Belanja Pegawai


381.269.500 .00

280.335.938.00

(100.933.562.00)

(26.47)

1 20 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

536.609.378 .00

505.603.850.00

(31.005.528.00)

(5.78)


Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

917.878.878 .00

785.939.788.00

(131.939.090.00)

(14.37)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

917.878.878 .00

785.939.788.00

(131.939.090.00)

(14.37)


119.614.000 .00

97.318.097.00

(22.295.903.00)

(18.64)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

119.614.000 .00

97.318.097.00

(22.295.903.00)

(18.64)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


119.614.000 .00

97.318.097.00

(22.295.903.00)

(18.64)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

123.142.500 .00

104.168.195.00

(18.974.305.00)

(15.41)

1 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

193.142.493 .00

186.765.873.00

(6.376.620.00)

(3.30)

316.284.993 .00

290.934.068.00

(25.350.925.00)

(8.02)

Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan

1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

42.795.000 .00

39.580.066.00

(3.214.934.00)

(7.51)

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

37.138.920 .00

36.810.000.00

(328.920.00)

(0.89)

79.933.920 .00

76.390.066.00

(3.543.854.00)

(4.43)

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

702.867.500 .00

628.660.060.00

(74.207.440.00)

(10.56)

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

770.802.240 .00

457.931.270.00

(312.870.970.00)

(40.59)

1.473.669.740 .00

1.086.591.330.00

(387.078.410.00)

(26.27)

Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

518.800.000 .00

447.177.268.00

(71.622.732.00)

(13.81)

1 20 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

406.267.350 .00

354.832.165.00

(51.435.185.00)

(12.66)

925.067.350 .00

802.009.433.00

(123.057.917.00)

(13.30)

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 20 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

111.132.500 .00

96.410.427.00

(14.722.073.00)

(13.25)

80.842.090 .00

78.660.090.00

(2.182.000.00)

(2.70)

191.974.590 .00

175.070.517.00

(16.904.073.00)

(8.81)

Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2.986.930.593 .00

2.430.995.414.00

(555.935.179.00)

(18.61)

Jumlah Belanja Langsung

4.024.423.471 .00

3.314.253.299.00

(710.170.172.00)

(17.65)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.142.021.909 .00

7.064.657.626.00

(1.077.364.283.00)

(13.23)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.142.021.909.00)

(7.064.657.626.00)

1.077.364.283.00

(13.23)

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

7

Halaman 3 dari 3