1 20 0302 Bagian Hukum
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0302 Bagian Hukum
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.117.598.438 .00
3.750.404.327.00
(367.194.111.00)
(8.92)
(367.194.111.00)
(8.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.117.598.438 .00
3.750.404.327.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
381.269.500 .00
280.335.938.00
(100.933.562.00)
(26.47)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
536.609.378 .00
505.603.850.00
(31.005.528.00)
(5.78)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
917.878.878 .00
785.939.788.00
(131.939.090.00)
(14.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
917.878.878 .00
785.939.788.00
(131.939.090.00)
(14.37)
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
123.142.500 .00
104.168.195.00
(18.974.305.00)
(15.41)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
193.142.493 .00
186.765.873.00
(6.376.620.00)
(3.30)
316.284.993 .00
290.934.068.00
(25.350.925.00)
(8.02)
Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
42.795.000 .00
39.580.066.00
(3.214.934.00)
(7.51)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
37.138.920 .00
36.810.000.00
(328.920.00)
(0.89)
79.933.920 .00
76.390.066.00
(3.543.854.00)
(4.43)
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
702.867.500 .00
628.660.060.00
(74.207.440.00)
(10.56)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
770.802.240 .00
457.931.270.00
(312.870.970.00)
(40.59)
1.473.669.740 .00
1.086.591.330.00
(387.078.410.00)
(26.27)
Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
518.800.000 .00
447.177.268.00
(71.622.732.00)
(13.81)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
406.267.350 .00
354.832.165.00
(51.435.185.00)
(12.66)
925.067.350 .00
802.009.433.00
(123.057.917.00)
(13.30)
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
111.132.500 .00
96.410.427.00
(14.722.073.00)
(13.25)
80.842.090 .00
78.660.090.00
(2.182.000.00)
(2.70)
191.974.590 .00
175.070.517.00
(16.904.073.00)
(8.81)
Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.986.930.593 .00
2.430.995.414.00
(555.935.179.00)
(18.61)
Jumlah Belanja Langsung
4.024.423.471 .00
3.314.253.299.00
(710.170.172.00)
(17.65)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.142.021.909 .00
7.064.657.626.00
(1.077.364.283.00)
(13.23)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.142.021.909.00)
(7.064.657.626.00)
1.077.364.283.00
(13.23)
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0302 Bagian Hukum
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.117.598.438 .00
3.750.404.327.00
(367.194.111.00)
(8.92)
(367.194.111.00)
(8.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.117.598.438 .00
3.750.404.327.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
381.269.500 .00
280.335.938.00
(100.933.562.00)
(26.47)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
536.609.378 .00
505.603.850.00
(31.005.528.00)
(5.78)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
917.878.878 .00
785.939.788.00
(131.939.090.00)
(14.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
917.878.878 .00
785.939.788.00
(131.939.090.00)
(14.37)
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119.614.000 .00
97.318.097.00
(22.295.903.00)
(18.64)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 0001 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
123.142.500 .00
104.168.195.00
(18.974.305.00)
(15.41)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
193.142.493 .00
186.765.873.00
(6.376.620.00)
(3.30)
316.284.993 .00
290.934.068.00
(25.350.925.00)
(8.02)
Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
1 20 26 0002 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
42.795.000 .00
39.580.066.00
(3.214.934.00)
(7.51)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
37.138.920 .00
36.810.000.00
(328.920.00)
(0.89)
79.933.920 .00
76.390.066.00
(3.543.854.00)
(4.43)
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
1 20 26 0003 - Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
702.867.500 .00
628.660.060.00
(74.207.440.00)
(10.56)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
770.802.240 .00
457.931.270.00
(312.870.970.00)
(40.59)
1.473.669.740 .00
1.086.591.330.00
(387.078.410.00)
(26.27)
Jumlah Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0006 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
518.800.000 .00
447.177.268.00
(71.622.732.00)
(13.81)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
406.267.350 .00
354.832.165.00
(51.435.185.00)
(12.66)
925.067.350 .00
802.009.433.00
(123.057.917.00)
(13.30)
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 26 0007 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
111.132.500 .00
96.410.427.00
(14.722.073.00)
(13.25)
80.842.090 .00
78.660.090.00
(2.182.000.00)
(2.70)
191.974.590 .00
175.070.517.00
(16.904.073.00)
(8.81)
Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.986.930.593 .00
2.430.995.414.00
(555.935.179.00)
(18.61)
Jumlah Belanja Langsung
4.024.423.471 .00
3.314.253.299.00
(710.170.172.00)
(17.65)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.142.021.909 .00
7.064.657.626.00
(1.077.364.283.00)
(13.23)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.142.021.909.00)
(7.064.657.626.00)
1.077.364.283.00
(13.23)
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
7
Halaman 3 dari 3