1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.940.096.715 .00
1.750.824.222.00
(189.272.493.00)
(9.76)
(189.272.493.00)
(9.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.940.096.715 .00
1.750.824.222.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
14.832.000 .00
14.815.096.00
(16.904.00)
(0.11)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
620.715.143 .00
560.374.087.00
(60.341.056.00)
(9.72)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
635.547.143 .00
575.189.183.00
(60.357.960.00)
(9.50)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
635.547.143 .00
575.189.183.00
(60.357.960.00)
(9.50)
29.952.000 .00
28.609.706.00
(1.342.294.00)
(4.48)
214.205.990 .00
188.551.070.00
(25.654.920.00)
(11.98)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
244.157.990 .00
217.160.776.00
(26.997.214.00)
(11.06)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
244.157.990 .00
217.160.776.00
(26.997.214.00)
(11.06)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
134.112.000 .00
124.661.239.00
(9.450.761.00)
(7.05)
1 25 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
701.500.422 .00
584.877.995.00
(116.622.427.00)
(16.62)
835.612.422 .00
709.539.234.00
(126.073.188.00)
(15.09)
463.248.000 .00
378.805.378.00
(84.442.622.00)
(18.23)
2.532.966.439 .00
2.477.042.858.00
(55.923.581.00)
(2.21)
3.289.000 .00
3.289.000.00
0.00
0.00
2.999.503.439 .00
2.859.137.236.00
(140.366.203.00)
(4.68)
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 15 0002 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 15 0003 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
115.818.000 .00
115.657.864.00
(160.136.00)
(0.14)
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
861.125.085 .00
799.218.150.00
(61.906.935.00)
(7.19)
976.943.085 .00
914.876.014.00
(62.067.071.00)
(6.35)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.812.058.946 .00
4.483.552.484.00
(328.506.462.00)
(6.83)
Jumlah Belanja Langsung
5.691.764.079 .00
5.275.902.443.00
(415.861.636.00)
(7.31)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.631.860.794 .00
7.026.726.665.00
(605.134.129.00)
(7.93)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.631.860.794.00)
(7.026.726.665.00)
605.134.129.00
(7.93)
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.940.096.715 .00
1.750.824.222.00
(189.272.493.00)
(9.76)
(189.272.493.00)
(9.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.940.096.715 .00
1.750.824.222.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
14.832.000 .00
14.815.096.00
(16.904.00)
(0.11)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
620.715.143 .00
560.374.087.00
(60.341.056.00)
(9.72)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
635.547.143 .00
575.189.183.00
(60.357.960.00)
(9.50)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
635.547.143 .00
575.189.183.00
(60.357.960.00)
(9.50)
29.952.000 .00
28.609.706.00
(1.342.294.00)
(4.48)
214.205.990 .00
188.551.070.00
(25.654.920.00)
(11.98)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
244.157.990 .00
217.160.776.00
(26.997.214.00)
(11.06)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
244.157.990 .00
217.160.776.00
(26.997.214.00)
(11.06)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
134.112.000 .00
124.661.239.00
(9.450.761.00)
(7.05)
1 25 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
701.500.422 .00
584.877.995.00
(116.622.427.00)
(16.62)
835.612.422 .00
709.539.234.00
(126.073.188.00)
(15.09)
463.248.000 .00
378.805.378.00
(84.442.622.00)
(18.23)
2.532.966.439 .00
2.477.042.858.00
(55.923.581.00)
(2.21)
3.289.000 .00
3.289.000.00
0.00
0.00
2.999.503.439 .00
2.859.137.236.00
(140.366.203.00)
(4.68)
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
1 25 15 0002 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 15 0003 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
115.818.000 .00
115.657.864.00
(160.136.00)
(0.14)
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
861.125.085 .00
799.218.150.00
(61.906.935.00)
(7.19)
976.943.085 .00
914.876.014.00
(62.067.071.00)
(6.35)
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.812.058.946 .00
4.483.552.484.00
(328.506.462.00)
(6.83)
Jumlah Belanja Langsung
5.691.764.079 .00
5.275.902.443.00
(415.861.636.00)
(7.31)
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.631.860.794 .00
7.026.726.665.00
(605.134.129.00)
(7.93)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.631.860.794.00)
(7.026.726.665.00)
605.134.129.00
(7.93)
7
Halaman 3 dari 3