rptraperdaapbd_03 37 bpbd

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1 . 19 . 04

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 04 . 01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01

1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17

5.770.575.756,00


BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.234.922.856,00

Belanja Pegawai

1.234.922.856,00

BELANJA LANGSUNG

4.535.652.900,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

635.402.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00

242.520.000,00
242.520.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
39.602.200,00
39.602.200,00
34.065.300,00
34.065.300,00
2.750.000,00
2.750.000,00
3.394.500,00
3.394.500,00
10.620.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN


JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05


Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3


Belanja Modal

1.19 . 1.19.04 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.04 . 02 . 26
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 03
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 05
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.620.000,00
154.400.000,00
154.400.000,00
107.970.000,00
107.970.000,00
310.382.900,00
95.160.000,00
895.000,00
192.500,00
94.072.500,00
50.370.200,00
795.000,00
191.300,00
49.383.900,00
73.881.900,00
895.000,00
72.986.900,00
80.520.000,00
80.520.000,00
720.000,00
720.000,00
7.980.800,00
7.980.800,00
1.750.000,00
1.750.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
145.000,00
24.855.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.04 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

23.847.500,00

dan Keuangan

1.19 . 1.19.04 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15.376.800,00
11.295.000,00
4.081.800,00
3.677.700,00

1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.430.000,00

1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.247.700,00

1.19 . 1.19.04 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.793.000,00

1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.225.000,00

1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.568.000,00

1.19 . 1.19.04 . 23
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.19 . 1.19.04 . 23 . 03
1.19 . 1.19.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04

Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 23 . 05
1.19 . 1.19.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)

1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.04 . 24
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.315.470.500,00
80.400.000,00
80.400.000,00
1.831.670.500,00
3.425.000,00
48.245.500,00
1.780.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
238.400.000,00
12.480.000,00
225.920.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
3.900.000,00
71.100.000,00
424.315.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00

Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01

40.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00

Peningkatan Penanganan Kedaruratan

9.360.000,00

Belanja Pegawai

35.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

269.315.000,00

Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

22.620.000,00

Belanja Pegawai

246.695.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

751.575.000,00

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca

668.810.000,00

Bencana)
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2

668.810.000,00

Belanja Barang dan Jasa

38.450.000,00

Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

38.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

44.315.000,00

Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana

3.900.000,00

Belanja Pegawai

40.415.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

(5.770.575.756,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4