rptraperdaapbd_03 37 bpbd
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 04
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 04 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17
5.770.575.756,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.234.922.856,00
Belanja Pegawai
1.234.922.856,00
BELANJA LANGSUNG
4.535.652.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
635.402.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
242.520.000,00
242.520.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
39.602.200,00
39.602.200,00
34.065.300,00
34.065.300,00
2.750.000,00
2.750.000,00
3.394.500,00
3.394.500,00
10.620.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 03
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 05
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.620.000,00
154.400.000,00
154.400.000,00
107.970.000,00
107.970.000,00
310.382.900,00
95.160.000,00
895.000,00
192.500,00
94.072.500,00
50.370.200,00
795.000,00
191.300,00
49.383.900,00
73.881.900,00
895.000,00
72.986.900,00
80.520.000,00
80.520.000,00
720.000,00
720.000,00
7.980.800,00
7.980.800,00
1.750.000,00
1.750.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
145.000,00
24.855.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
23.847.500,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.376.800,00
11.295.000,00
4.081.800,00
3.677.700,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.430.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.247.700,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.793.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.225.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.568.000,00
1.19 . 1.19.04 . 23
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.04 . 23 . 03
1.19 . 1.19.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04
Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 23 . 05
1.19 . 1.19.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 24
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.315.470.500,00
80.400.000,00
80.400.000,00
1.831.670.500,00
3.425.000,00
48.245.500,00
1.780.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
238.400.000,00
12.480.000,00
225.920.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
3.900.000,00
71.100.000,00
424.315.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01
40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Peningkatan Penanganan Kedaruratan
9.360.000,00
Belanja Pegawai
35.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa
269.315.000,00
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
22.620.000,00
Belanja Pegawai
246.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
751.575.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca
668.810.000,00
Bencana)
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
668.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa
38.450.000,00
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
38.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa
44.315.000,00
Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana
3.900.000,00
Belanja Pegawai
40.415.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.770.575.756,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1 . 19 . 04
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 04 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11
1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17
5.770.575.756,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.234.922.856,00
Belanja Pegawai
1.234.922.856,00
BELANJA LANGSUNG
4.535.652.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
635.402.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
242.520.000,00
242.520.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
39.602.200,00
39.602.200,00
34.065.300,00
34.065.300,00
2.750.000,00
2.750.000,00
3.394.500,00
3.394.500,00
10.620.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
1.19 . 1.19.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19
1.19 . 1.19.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 03
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 05
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.620.000,00
154.400.000,00
154.400.000,00
107.970.000,00
107.970.000,00
310.382.900,00
95.160.000,00
895.000,00
192.500,00
94.072.500,00
50.370.200,00
795.000,00
191.300,00
49.383.900,00
73.881.900,00
895.000,00
72.986.900,00
80.520.000,00
80.520.000,00
720.000,00
720.000,00
7.980.800,00
7.980.800,00
1.750.000,00
1.750.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
145.000,00
24.855.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00
49.660.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
23.847.500,00
dan Keuangan
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.376.800,00
11.295.000,00
4.081.800,00
3.677.700,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.430.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.247.700,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.793.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.225.000,00
1.19 . 1.19.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.568.000,00
1.19 . 1.19.04 . 23
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01
1.19 . 1.19.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.04 . 23 . 03
1.19 . 1.19.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04
Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 23 . 05
1.19 . 1.19.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.04 . 24
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.315.470.500,00
80.400.000,00
80.400.000,00
1.831.670.500,00
3.425.000,00
48.245.500,00
1.780.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
238.400.000,00
12.480.000,00
225.920.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
3.900.000,00
71.100.000,00
424.315.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01
40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Peningkatan Penanganan Kedaruratan
9.360.000,00
Belanja Pegawai
35.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa
269.315.000,00
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
22.620.000,00
Belanja Pegawai
246.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
751.575.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca
668.810.000,00
Bencana)
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
668.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa
38.450.000,00
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
38.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa
44.315.000,00
Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana
3.900.000,00
Belanja Pegawai
40.415.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.770.575.756,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4