1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

ORGANISASI

: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 19 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

15.712.579.441 .00

14.467.502.846.00

(1.245.076.595.00)

(7.92)

(1.245.076.595.00)

(7.92)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 19 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

15.712.579.441 .00

14.467.502.846.00


Belanja Langsung

1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai


642.045.950 .00

584.753.731.00

(57.292.219.00)

(8.92)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

425.331.117 .00

377.665.759.00

(47.665.358.00)

(11.21)


1 19 0006 5 2 3

Belanja Modal

63.213.700 .00

47.025.000.00

(16.188.700.00)

(25.61)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.130.590.767 .00

1.009.444.490.00

(121.146.277.00)


(10.72)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.130.590.767 .00

1.009.444.490.00

(121.146.277.00)

(10.72)

1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

293.432.000 .00


286.610.497.00

(6.821.503.00)

(2.32)

1 19 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

759.462.360 .00

717.716.150.00

(41.746.210.00)

(5.50)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

1.052.894.360 .00

1.004.326.647.00

(48.567.713.00)

(4.61)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.052.894.360 .00

1.004.326.647.00

(48.567.713.00)

(4.61)

342.899.000 .00

288.170.781.00

(54.728.219.00)

(15.96)

2.335.866.360 .00

1.924.773.915.00

(411.092.445.00)

(17.60)

2.678.765.360 .00

2.212.944.696.00

(465.820.664.00)

(17.39)

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

214.416.000 .00

175.396.446.00

(39.019.554.00)

(18.20)

1 19 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

267.321.200 .00

228.633.320.00

(38.687.880.00)

(14.47)

481.737.200 .00

404.029.766.00

(77.707.434.00)

(16.13)

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

446.902.000 .00

432.813.431.00

(14.088.569.00)

(3.15)

1 19 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

196.696.070 .00

171.139.500.00

(25.556.570.00)

(12.99)

643.598.070 .00

603.952.931.00

(39.645.139.00)

(6.16)

1.585.730.000 .00

1.245.532.131.00

(340.197.869.00)

(21.45)

865.974.660 .00

839.536.700.00

(26.437.960.00)

(3.05)

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
1 19 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III

2.451.704.660 .00

2.085.068.831.00

(366.635.829.00)

(14.95)

7

1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1.418.494.000 .00

1.265.357.607.00

(153.136.393.00)

(10.80)

1 19 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.240.955.500 .00

4.186.324.898.00

(54.630.602.00)

(1.29)

5.659.449.500 .00

5.451.682.505.00

(207.766.995.00)

(3.67)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

11.915.254.790 .00

10.757.678.729.00

(1.157.576.061.00)

(9.72)

Jumlah Belanja Langsung

14.098.739.917 .00

12.771.449.866.00

(1.327.290.051.00)

(9.41)

JUMLAH BELANJA DAERAH

29.811.319.358 .00

27.238.952.712.00

(2.572.366.646.00)

(8.63)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(29.811.319.358.00)

(27.238.952.712.00)

2.572.366.646.00

(8.63)

Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota

Halaman 3 dari 3