1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
15.712.579.441 .00
14.467.502.846.00
(1.245.076.595.00)
(7.92)
(1.245.076.595.00)
(7.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
15.712.579.441 .00
14.467.502.846.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
642.045.950 .00
584.753.731.00
(57.292.219.00)
(8.92)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
425.331.117 .00
377.665.759.00
(47.665.358.00)
(11.21)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
63.213.700 .00
47.025.000.00
(16.188.700.00)
(25.61)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.130.590.767 .00
1.009.444.490.00
(121.146.277.00)
(10.72)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.130.590.767 .00
1.009.444.490.00
(121.146.277.00)
(10.72)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
293.432.000 .00
286.610.497.00
(6.821.503.00)
(2.32)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
759.462.360 .00
717.716.150.00
(41.746.210.00)
(5.50)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1.052.894.360 .00
1.004.326.647.00
(48.567.713.00)
(4.61)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.052.894.360 .00
1.004.326.647.00
(48.567.713.00)
(4.61)
342.899.000 .00
288.170.781.00
(54.728.219.00)
(15.96)
2.335.866.360 .00
1.924.773.915.00
(411.092.445.00)
(17.60)
2.678.765.360 .00
2.212.944.696.00
(465.820.664.00)
(17.39)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
214.416.000 .00
175.396.446.00
(39.019.554.00)
(18.20)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
267.321.200 .00
228.633.320.00
(38.687.880.00)
(14.47)
481.737.200 .00
404.029.766.00
(77.707.434.00)
(16.13)
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
446.902.000 .00
432.813.431.00
(14.088.569.00)
(3.15)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
196.696.070 .00
171.139.500.00
(25.556.570.00)
(12.99)
643.598.070 .00
603.952.931.00
(39.645.139.00)
(6.16)
1.585.730.000 .00
1.245.532.131.00
(340.197.869.00)
(21.45)
865.974.660 .00
839.536.700.00
(26.437.960.00)
(3.05)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
2.451.704.660 .00
2.085.068.831.00
(366.635.829.00)
(14.95)
7
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.418.494.000 .00
1.265.357.607.00
(153.136.393.00)
(10.80)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.240.955.500 .00
4.186.324.898.00
(54.630.602.00)
(1.29)
5.659.449.500 .00
5.451.682.505.00
(207.766.995.00)
(3.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
11.915.254.790 .00
10.757.678.729.00
(1.157.576.061.00)
(9.72)
Jumlah Belanja Langsung
14.098.739.917 .00
12.771.449.866.00
(1.327.290.051.00)
(9.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
29.811.319.358 .00
27.238.952.712.00
(2.572.366.646.00)
(8.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(29.811.319.358.00)
(27.238.952.712.00)
2.572.366.646.00
(8.63)
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
15.712.579.441 .00
14.467.502.846.00
(1.245.076.595.00)
(7.92)
(1.245.076.595.00)
(7.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
15.712.579.441 .00
14.467.502.846.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
642.045.950 .00
584.753.731.00
(57.292.219.00)
(8.92)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
425.331.117 .00
377.665.759.00
(47.665.358.00)
(11.21)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
63.213.700 .00
47.025.000.00
(16.188.700.00)
(25.61)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.130.590.767 .00
1.009.444.490.00
(121.146.277.00)
(10.72)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.130.590.767 .00
1.009.444.490.00
(121.146.277.00)
(10.72)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
293.432.000 .00
286.610.497.00
(6.821.503.00)
(2.32)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
759.462.360 .00
717.716.150.00
(41.746.210.00)
(5.50)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1.052.894.360 .00
1.004.326.647.00
(48.567.713.00)
(4.61)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.052.894.360 .00
1.004.326.647.00
(48.567.713.00)
(4.61)
342.899.000 .00
288.170.781.00
(54.728.219.00)
(15.96)
2.335.866.360 .00
1.924.773.915.00
(411.092.445.00)
(17.60)
2.678.765.360 .00
2.212.944.696.00
(465.820.664.00)
(17.39)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
214.416.000 .00
175.396.446.00
(39.019.554.00)
(18.20)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
267.321.200 .00
228.633.320.00
(38.687.880.00)
(14.47)
481.737.200 .00
404.029.766.00
(77.707.434.00)
(16.13)
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
446.902.000 .00
432.813.431.00
(14.088.569.00)
(3.15)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
196.696.070 .00
171.139.500.00
(25.556.570.00)
(12.99)
643.598.070 .00
603.952.931.00
(39.645.139.00)
(6.16)
1.585.730.000 .00
1.245.532.131.00
(340.197.869.00)
(21.45)
865.974.660 .00
839.536.700.00
(26.437.960.00)
(3.05)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
2.451.704.660 .00
2.085.068.831.00
(366.635.829.00)
(14.95)
7
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.418.494.000 .00
1.265.357.607.00
(153.136.393.00)
(10.80)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.240.955.500 .00
4.186.324.898.00
(54.630.602.00)
(1.29)
5.659.449.500 .00
5.451.682.505.00
(207.766.995.00)
(3.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
11.915.254.790 .00
10.757.678.729.00
(1.157.576.061.00)
(9.72)
Jumlah Belanja Langsung
14.098.739.917 .00
12.771.449.866.00
(1.327.290.051.00)
(9.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
29.811.319.358 .00
27.238.952.712.00
(2.572.366.646.00)
(8.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(29.811.319.358.00)
(27.238.952.712.00)
2.572.366.646.00
(8.63)
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Halaman 3 dari 3