1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
14.743.206.420 .00
14.129.684.834.00
(613.521.586.00)
(4.16)
(613.521.586.00)
(4.16)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.743.206.420 .00
14.129.684.834.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
3.676.676.800 .00
2.891.419.825.00
(785.256.975.00)
(21.36)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
556.208.262 .00
507.493.489.00
(48.714.773.00)
(8.76)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
88.573.650 .00
77.082.500.00
(11.491.150.00)
(12.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4.321.458.712 .00
3.475.995.814.00
(845.462.898.00)
(19.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.321.458.712 .00
3.475.995.814.00
(845.462.898.00)
(19.56)
260.749.500 .00
157.422.934.00
(103.326.566.00)
(39.63)
1.173.141.300 .00
1.155.138.252.00
(18.003.048.00)
(1.53)
626.243.457 .00
625.664.922.00
(578.535.00)
(0.09)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2.060.134.257 .00
1.938.226.108.00
(121.908.149.00)
(5.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.060.134.257 .00
1.938.226.108.00
(121.908.149.00)
(5.92)
380.325.000 .00
303.034.429.00
(77.290.571.00)
(20.32)
2.530.487.640 .00
2.003.010.525.00
(527.477.115.00)
(20.84)
18.514.320 .00
18.084.000.00
(430.320.00)
(2.32)
2.929.326.960 .00
2.324.128.954.00
(605.198.006.00)
(20.66)
87.575.000 .00
61.175.000.00
(26.400.000.00)
(30.15)
614.396.580 .00
490.433.500.00
(123.963.080.00)
(20.18)
701.971.580 .00
551.608.500.00
(150.363.080.00)
(21.42)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0007 5 2 3
Belanja Modal
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
424.500.000 .00
383.804.915.00
(40.695.085.00)
(9.59)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
221.399.765 .00
218.365.375.00
(3.034.390.00)
(1.37)
645.899.765 .00
602.170.290.00
(43.729.475.00)
(6.77)
Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1.522.700.000 .00
1.327.194.583.00
(195.505.417.00)
(12.84)
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.667.802.400 .00
1.656.351.010.00
(11.451.390.00)
(0.69)
3.190.502.400 .00
2.983.545.593.00
(206.956.807.00)
(6.49)
Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
7
1 19 16 0005 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.428.552.500 .00
1.232.853.997.00
(195.698.503.00)
(13.70)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.923.216.200 .00
5.855.389.496.00
(67.826.704.00)
(1.15)
7.351.768.700 .00
7.088.243.493.00
(263.525.207.00)
(3.58)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
14.819.469.405 .00
13.549.696.830.00
(1.269.772.575.00)
(8.57)
Jumlah Belanja Langsung
21.201.062.374 .00
18.963.918.752.00
(2.237.143.622.00)
(10.55)
JUMLAH BELANJA DAERAH
35.944.268.794 .00
33.093.603.586.00
(2.850.665.208.00)
(7.93)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(35.944.268.794.00)
(33.093.603.586.00)
2.850.665.208.00
(7.93)
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
14.743.206.420 .00
14.129.684.834.00
(613.521.586.00)
(4.16)
(613.521.586.00)
(4.16)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.743.206.420 .00
14.129.684.834.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
3.676.676.800 .00
2.891.419.825.00
(785.256.975.00)
(21.36)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
556.208.262 .00
507.493.489.00
(48.714.773.00)
(8.76)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
88.573.650 .00
77.082.500.00
(11.491.150.00)
(12.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4.321.458.712 .00
3.475.995.814.00
(845.462.898.00)
(19.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.321.458.712 .00
3.475.995.814.00
(845.462.898.00)
(19.56)
260.749.500 .00
157.422.934.00
(103.326.566.00)
(39.63)
1.173.141.300 .00
1.155.138.252.00
(18.003.048.00)
(1.53)
626.243.457 .00
625.664.922.00
(578.535.00)
(0.09)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2.060.134.257 .00
1.938.226.108.00
(121.908.149.00)
(5.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.060.134.257 .00
1.938.226.108.00
(121.908.149.00)
(5.92)
380.325.000 .00
303.034.429.00
(77.290.571.00)
(20.32)
2.530.487.640 .00
2.003.010.525.00
(527.477.115.00)
(20.84)
18.514.320 .00
18.084.000.00
(430.320.00)
(2.32)
2.929.326.960 .00
2.324.128.954.00
(605.198.006.00)
(20.66)
87.575.000 .00
61.175.000.00
(26.400.000.00)
(30.15)
614.396.580 .00
490.433.500.00
(123.963.080.00)
(20.18)
701.971.580 .00
551.608.500.00
(150.363.080.00)
(21.42)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0007 5 2 3
Belanja Modal
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
424.500.000 .00
383.804.915.00
(40.695.085.00)
(9.59)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
221.399.765 .00
218.365.375.00
(3.034.390.00)
(1.37)
645.899.765 .00
602.170.290.00
(43.729.475.00)
(6.77)
Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1.522.700.000 .00
1.327.194.583.00
(195.505.417.00)
(12.84)
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.667.802.400 .00
1.656.351.010.00
(11.451.390.00)
(0.69)
3.190.502.400 .00
2.983.545.593.00
(206.956.807.00)
(6.49)
Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
7
1 19 16 0005 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.428.552.500 .00
1.232.853.997.00
(195.698.503.00)
(13.70)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.923.216.200 .00
5.855.389.496.00
(67.826.704.00)
(1.15)
7.351.768.700 .00
7.088.243.493.00
(263.525.207.00)
(3.58)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
14.819.469.405 .00
13.549.696.830.00
(1.269.772.575.00)
(8.57)
Jumlah Belanja Langsung
21.201.062.374 .00
18.963.918.752.00
(2.237.143.622.00)
(10.55)
JUMLAH BELANJA DAERAH
35.944.268.794 .00
33.093.603.586.00
(2.850.665.208.00)
(7.93)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(35.944.268.794.00)
(33.093.603.586.00)
2.850.665.208.00
(7.93)
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Halaman 3 dari 3