1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

ORGANISASI

: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 19 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

14.743.206.420 .00

14.129.684.834.00

(613.521.586.00)

(4.16)

(613.521.586.00)

(4.16)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 19 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

14.743.206.420 .00

14.129.684.834.00


Belanja Langsung

1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai


3.676.676.800 .00

2.891.419.825.00

(785.256.975.00)

(21.36)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

556.208.262 .00

507.493.489.00

(48.714.773.00)

(8.76)


1 19 0006 5 2 3

Belanja Modal

88.573.650 .00

77.082.500.00

(11.491.150.00)

(12.97)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

4.321.458.712 .00

3.475.995.814.00

(845.462.898.00)


(19.56)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.321.458.712 .00

3.475.995.814.00

(845.462.898.00)

(19.56)

260.749.500 .00

157.422.934.00

(103.326.566.00)

(39.63)


1.173.141.300 .00

1.155.138.252.00

(18.003.048.00)

(1.53)

626.243.457 .00

625.664.922.00

(578.535.00)

(0.09)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

2.060.134.257 .00

1.938.226.108.00

(121.908.149.00)

(5.92)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.060.134.257 .00

1.938.226.108.00

(121.908.149.00)

(5.92)

380.325.000 .00

303.034.429.00

(77.290.571.00)

(20.32)

2.530.487.640 .00

2.003.010.525.00

(527.477.115.00)

(20.84)

18.514.320 .00

18.084.000.00

(430.320.00)

(2.32)

2.929.326.960 .00

2.324.128.954.00

(605.198.006.00)

(20.66)

87.575.000 .00

61.175.000.00

(26.400.000.00)

(30.15)

614.396.580 .00

490.433.500.00

(123.963.080.00)

(20.18)

701.971.580 .00

551.608.500.00

(150.363.080.00)

(21.42)

1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 0007 5 2 3

Belanja Modal

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
1 19 16 0003 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

424.500.000 .00

383.804.915.00

(40.695.085.00)

(9.59)

1 19 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

221.399.765 .00

218.365.375.00

(3.034.390.00)

(1.37)

645.899.765 .00

602.170.290.00

(43.729.475.00)

(6.77)

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 16 0004 - Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 19 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1.522.700.000 .00

1.327.194.583.00

(195.505.417.00)

(12.84)

1 19 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1.667.802.400 .00

1.656.351.010.00

(11.451.390.00)

(0.69)

3.190.502.400 .00

2.983.545.593.00

(206.956.807.00)

(6.49)

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III

7

1 19 16 0005 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1.428.552.500 .00

1.232.853.997.00

(195.698.503.00)

(13.70)

1 19 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5.923.216.200 .00

5.855.389.496.00

(67.826.704.00)

(1.15)

7.351.768.700 .00

7.088.243.493.00

(263.525.207.00)

(3.58)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

14.819.469.405 .00

13.549.696.830.00

(1.269.772.575.00)

(8.57)

Jumlah Belanja Langsung

21.201.062.374 .00

18.963.918.752.00

(2.237.143.622.00)

(10.55)

JUMLAH BELANJA DAERAH

35.944.268.794 .00

33.093.603.586.00

(2.850.665.208.00)

(7.93)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(35.944.268.794.00)

(33.093.603.586.00)

2.850.665.208.00

(7.93)

Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota

Halaman 3 dari 3