Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007
BAB II - 11
Rp 84,127
Milyar, Sub Pos bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp
5,54 Milyar dan dari Retribusi Daerah sebesar Rp 178 Milyar. Sedangkan
penerimaan dana perimbangan berasal dari Sub Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp.
224,98 Milyar.
2. Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas, maka Daerah harus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah PAD dengan
tujuan agar terwujud kemandirian Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah PAD. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh
Daerah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru. Upaya peningkatan PAD tersebut harus
dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,yaitu peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada
tahun 2007 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak
langsung secara
terencana sesuai
kondisi perekonomian
dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada,
b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Stategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui rencana kerja, sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
Strategi di bidang pendapatan asli daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 tiga fokus
strategi, yaitu: a. Bidang Pendapatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007
BAB II - 12
1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan
Daerah 2. Peningkatan Hubungan Kerja kerjasama antar Dinas dilingkungan
Propinsi Jawa Timur dan dengan PemerintahBUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah,
3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan KabupatenKota dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang
sah. 4. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung
oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan re-strukturisasi.
b. Bidang Pelayanan Publik 1. Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
masyarakat; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi hardware dan software sebagai pendukung utama
kelembagaan; 4. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran
pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; c. Bidang Kelembagaan
1. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, 2. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip
profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab, 3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
Aparatur dibidang pengelolaan Keuangan Daerah, 4. In HouseOn Job Training,
5. Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi.
6. Optimalisasi UPTD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007
BAB II - 13
2. Dana Perimbangan