Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007 BAB II - 11 Rp 84,127 Milyar, Sub Pos bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp 5,54 Milyar dan dari Retribusi Daerah sebesar Rp 178 Milyar. Sedangkan penerimaan dana perimbangan berasal dari Sub Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 224,98 Milyar.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas, maka Daerah harus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah PAD dengan tujuan agar terwujud kemandirian Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah PAD. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh Daerah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada, b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Stategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui rencana kerja, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Strategi di bidang pendapatan asli daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 tiga fokus strategi, yaitu: a. Bidang Pendapatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007 BAB II - 12 1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan Daerah 2. Peningkatan Hubungan Kerja kerjasama antar Dinas dilingkungan Propinsi Jawa Timur dan dengan PemerintahBUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, 3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan KabupatenKota dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan re-strukturisasi. b. Bidang Pelayanan Publik 1. Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi hardware dan software sebagai pendukung utama kelembagaan; 4. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; c. Bidang Kelembagaan 1. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, 2. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab, 3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang pengelolaan Keuangan Daerah, 4. In HouseOn Job Training, 5. Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi. 6. Optimalisasi UPTD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2007 BAB II - 13

2. Dana Perimbangan