Urusan Wajib 1. Pelayanan Dasar Unsur Manajemen 2. Non Pelayanan Dasar Unsur Manajemen 2. Non Pelayanan Dasar Urusan Wajib 1. Pelayanan Dasar Unsur Manajemen 2. Non Pelayanan Dasar Unsur Manajemen 2. Non Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 129.281.504 129.281.504 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 129.281.504 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 129.281.504 2.1.2.01.02.0003 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 129.281.504 2.1.2.01.02.0003 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 129.281.504 1.017.252.570 1.017.252.570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 72 668.765.122 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 72 668.765.122 2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan 9 jenis 668.765.122 2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan 9 jenis 668.765.122 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 348.487.448 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 348.487.448 2.2.2.02.02.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola 32 unit 348.487.448 2.2.2.02.02.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola 32 unit 348.487.448 30.320.629.530 32.482.990.177 26.872.216.953 28.601.599.877 Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100 15.123.635.702 Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100 16.910.894.027 1.1.1.05.02.0005 Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat 46 laporan 15.123.635.702 1.1.1.05.02.0005 Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat 46 laporan 16.910.894.027 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 1. Urusan Pemerintahan 1.1. Urusan Wajib 1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.2. Unsur Manajemen 2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman,

Ketertiban dan Kenyamanan 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.2. Unsur Manajemen 2.2.2. Non Pelayanan Dasar

2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 1. Urusan Pemerintahan 1.1. Urusan Wajib 1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

2.1.2. Non Pelayanan Dasar

III - 8 Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Persentase waktu tanggap 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam 100 11.748.581.251 Persentase waktu tanggap 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam 100 11.690.705.851 Persentase kelurahan tangguh bencana 29 Persentase kelurahan tangguh bencana 29 1.1.1.05.03.0001 Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara 380 orang 1.810.804.898 1.1.1.05.03.0001 Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara 380 orang 1.810.804.898 1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 1370 orang 2.133.080.088 1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 1370 orang 2.133.080.088 1.1.1.05.03.0003 Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana 36 laporan 1.621.773.863 1.1.1.05.03.0003 Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana 36 laporan 1.621.773.863 1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan 57 Jenis 2.628.852.630 1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan 57 Jenis 2.570.977.230 1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 1340 Orang 1.983.128.609 1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 1340 Orang 1.983.128.609 1.1.1.05.03.0006 Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana 1130 orang 833.822.010 1.1.1.05.03.0006 Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana 1130 orang 833.822.010 1.1.1.05.03.0007 Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana 12 laporan 737.119.152 1.1.1.05.03.0007 Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana 12 laporan 737.119.152 131.221.504 131.221.504

1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1. Fungsi Manajemen 2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1. Fungsi Manajemen 2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

III - 9 Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Indikator Kinerja ProgramOutput Target Indikator Alokasi Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Perangkat Daerah-Urusan-Program- Kegiatan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 131.221.504 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 131.221.504 2.1.2.01.02.0007 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 131.221.504 2.1.2.01.02.0007 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 131.221.504 3.317.191.074 3.750.168.796 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 72 1.750.214.061 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 72 2.183.191.783 2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan 9 jenis 1.750.214.061 2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan 9 jenis 2.183.191.783 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 1.566.977.012 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 1.566.977.012 2.2.2.02.02.0007 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola 94 unit 1.566.977.012 2.2.2.02.02.0007 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola 94 unit 1.566.977.012 42.584.230.183 40.987.832.022 30.581.409 30.649.640 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 30.581.409 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis danatau sektoral 100 30.649.640 2.1.2.01.02.0046 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 30.581.409 2.1.2.01.02.0046 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 9 dokumen 30.649.640 32.762.068.130 31.445.243.775 Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan 80 4.962.206.768 Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan 80 4.779.726.964

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 2.2. Unsur Manajemen 2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 2.2. Unsur Manajemen 2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.1.2.02. Keuangan 2.1.2.02. Keuangan

2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen