Jumlah produksi Bab V_DANA RENSTRA Kaltim

UrusanBidang Urusan Data Capaian Pemerintahan Daerah dan Pada Tahun Awal Unit Kerja SKPD Perencanaan Penanggung Tahun 2013 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Jawab 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23 2 Urusan Pilihan 2 01 Bidang Urusan Pertanian 2 01 2 01 03 Dinas Peternakan 1 Meningkatnya Meningkatnya Persentase 2 01 2 01 03 22 Program Peningkatan Outcome : 25.064,463 42.776,909 42.776,909 42.776,909 42.776,909 196.172,098 populasi dan pemenuhan Ketersediaan Produksi Hasil Peternakan

1. Jumlah produksi

52.820,60 52.820,60 53.630,90 54.441,20 55.251,50 56.061,80 56.061,80 produktivitas kebutuhan lokal : daging ton ternak masyarakat - Daging 2. Jumlah produksi 13.685,20 13.950,20 14.220,50 14.496,00 14.777,00 15.063,50 15.063,50 terhadap - Telur telur ton produk pangan asal ternak 2 01 2 01 03 22 08 Pengembangan Agribisnis Output : Kelompok 2.515,250 2.615,250 2.615,250 2.615,250 2.615,250 12.976,250 Bidang PKUP Bontang, daging dan Peternakan Jumlah ternak sapi bakalan Tani 250 166 150 150 150 150 766 Samarinda, telur Prioritas RPJMD yang digemukkan ekor Balikpapan 2 01 2 01 03 22 11 Pengembangan perbibitan Output : Kelompok dan budidaya Jumlah ternak bibit yang Tani 19.367,998 36.818,798 36.818,798 36.818,798 36.818,798 166.643,188 Bidang Berau, Prioritas RPJMD dikembangbiakkan ekor Perbibitan Kutim, - sapi bibit - 400 - - - - 400 dan Budidaya Kubar, - Perbaikan mutu genetik - 400 400 400 400 400 2.000 Ternak Kukar, PPU sapi Paser, - Budidaya ternak sapi - 250 900 900 900 900 3.850 Bontang, - Sapi VBC - 550 800 800 800 800 3.750 Balikpapan, - Kerbau 150 160 - - - - 310 Samarinda, - Babi - 200 250 250 250 250 1.200 Mahakam - Ayam lokal - 500 1000 1000 1000 1000 4.500 ulu - Budidaya kelinci - 100 100 100 100 100 500 - Sapi jantan INKA - 70 - - - - 70 - Perbaikan mutu genetik 60 - - - - - 60 kerbau - Sapi BC bunting 160 - - - - - 160 - Sapi BC jantan 15 - - - - - 15 - Sapi VBC 160 - - - - - 160 - Itik 750 - - - - - 750 2 01 2 01 03 22 02 Pembibitan dan perawatan Output : UPTD BPIB 3.181,216 3.342,861 3.342,861 3.342,861 3.342,861 16.552,661 ternak - Jumlah semen beku yang Api-api 7500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 75.000 UPTD BPIB PPU Kegiatan pendukung APBD diproduksi dosis Api-api - Jumlah sapi bibit yang 30 35 40 45 50 55 255 dihasilkan ekor Program Pengembangan Outcome : 14.386,788 15.851,213 15.851,213 15.851,213 15.851,213 77.791,638 Kawasan dan Usaha Jumlah kawasan 5 5 5 5 5 25 Peternakan peternakan kecamatan 2 01 2 01 03 22 16 Pengembangan Kawasan 0,000 dan Usaha Peternakan Pengembangan kawasan Output : Kelompok 14.386,788 15.851,213 15.851,213 15.851,213 15.851,213 77.791,638 Berau, sapi potong dan komoditas Jumlah ternak sapi bibit dan Tani Bidang PKUP Kutim, unggulan bakalan di kawasan Kubar, Prioritas RPJMD peternakan ekor Kukar, PPU - Sapi Bibit 1.100 670 720 720 720 720 4.650 Paser, - Sapi Bakalan 140 360 480 480 480 480 2.420 Bontang, - Sapi Ex tambang 2.000 200 300 300 300 300 3.400 Samarinda, Mahakam ulu 2 01 2 01 03 21 Program Pencegahan dan Outcome : 8.482,900 6.947,465 6.947,465 6.947,465 6.947,465 36.272,760 Penanggulangan Penyakit - Jumlah Kejadian Penyakit Ternak Jembrana Kasus 27 23 20 15 5 5 5 - Jumlah Kejadian Penyakit 216 140 105 70 75 AI Kasus - Jumlah Penanganan 231 2.500 2.000 1.500 1.000 1.000 2.500 Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Indikator Kinerja Program Kelompok sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke-1 Tahun ke-5 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi Thn 2018 Periode Renstra SKPD Thn 2016 Thn 2017 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 ProgramKegiatan OutcomeKegiatan Output Thn 2014 Thn 2015 5 57 UrusanBidang Urusan Data Capaian Pemerintahan Daerah dan Pada Tahun Awal Unit Kerja SKPD Perencanaan Penanggung Tahun 2013 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Target Rp.000.000 Jawab 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,000 22 23 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Indikator Kinerja Program Kelompok sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke-1 Tahun ke-5 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi Thn 2018 Periode Renstra SKPD Thn 2016 Thn 2017 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 ProgramKegiatan OutcomeKegiatan Output Thn 2014 Thn 2015 5 Penyakit Parasiter Cacingan Ekor - Jumlah Penanganan 371 500 400 200 100 100 2.500 gangguan reproduksi Ekor 2 01 2 01 03 21 02 Pemeliharaan kesehatan Output : Kabkota 5.605,500 4.604,125 4.604,125 4.604,125 4.604,125 24.022,000 dan pencegahan penyakit Persentase penurunan se kaltim Bidang Berau, menular ternak angka kematian ternak Kesehatan Kutim, Kegiatan pendukung APBD besar dan unggas Hewan Kubar, - Ternak besar 1,39 1,09 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,99 Kukar, PPU - Unggas 1,03 3,62 3,62 3,17 2,72 2,27 1,82 1,82 Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu 2 01 2 01 03 21 07 Pelayanan laboratorium Output : Kabkota 2.877,400 2.343,340 2.343,340 2.343,340 2.343,340 12.250,760 kesehatan hewan dan - Pengujian sampel keswan se kaltim 11.500 11.845 12.200 12.566 12.943 13.331 51.040 UPTD Lab. Berau, kesmavet jumlah pengujian kesehatan Kutim, Kegiatan pendukung APBD - Pengujian sampel kesmavet 1.500 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 15.600 hewan dan Kubar, jumlah pengujian Kesmavet Kukar, PPU Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu Program Penanggulangan Outcome : 0,00 400,000 400,000 400,000 400,000 1.600,000 Kemiskinan Bidang Jumlah kepala keluarga 75 75 75 75 300 Peternakan miskin yang dilatih budidaya peternakan KK Pelatihan keterampilan Output : Kelompok 400,000 400,000 400,000 400,000 1.600,000 pengembangan budidaya Jumlah masyarakat miskin Tani 75 75 75 75 300 Bidang Kutai Timur ternak yang berternak KK Perbibitan dan Budidaya Ternak 2 Meningkatkan Meningkatnya 1 Jumlah 2 01 2 01 03 24 Program Peningkatan Outcome : 4.509,044 3.903,544 3.903,544 3.903,544 3.903,544 20.123,219 efisiensi Penerapan masyarakat Penerapan Teknologi

1. Service per Conception 2,56