RENJA Tahun 2011.
Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Tahun 2011
Rencana Tahun 2011
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Daerah dan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target erpaian
Kin erja
Sasaran Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dinas SDA
124 lb materai,120
perang ko, 100 lb
benda pos
Kelancaran tugas dinas
12 bulan
21 buah kendaraan
6. DINAS
SUMBERD
x xx xx
x xx xx
01
01
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x xx xx
x xx xx
01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
06 Sumberdaya air & listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas SDA
Dinas SDA
Terbayarnya telepon, listrik
1,000,000
69.825.000,1.300.000,-
124 lb materai,
120 perangko, 100
lb benda pos
12 bulan
21 buah
kendaraan
Terbayarnya pajak kendaraan
dinas
x xx xx
01
07 Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Dinas SDA
12 bulan
Terlaksananya proses
pertanggungjawaban keuangan
35.000.000,-
12 bulan
x xx xx
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas SDA
12 orang
Tercapainya kebersihan kantor
20.000.000,-
12 orang
x xx xx
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kantor
Dinas SDA
30,000,000
1 paket alat kantor
x xx xx
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas SDA
1 kantor Dinas dan
5 UPT
Terpeliharanya peralatan
kantor
Tersedianya komponen listrik
20.000.000,-
1 kantor Dinas dan
5 UPT
x xx xx
01
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas SDA
5 unit komputer dan
printer, 6 alat
pengukur kecepatan
angin
30,000,000
5 unit komputer
dan printer, 6 alat
pengukur
kecepatan angin
1 paket alat kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
x xx xx
01
Kode
15 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundangundangan.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Dinas SDA
Indikator
Kinerja
Program/Kegia
tan
(3)
1 peket buku, 12
bulan bayar koran
dan majalah
Tersedianya surat nkabar dan
majalah
3,500,000
1 peket buku, 12
bulan bayar koran
dan majalah
Rencana Tahun 2012
Target Capaian
Kinerja
Sasaran Kegiatan
(4)
Dinas SDA
(5)
1 paket makanan
dan minuman
(6)
Tersedianya makanan dan
minuman
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
x
(1)
xx xx 01
(2)
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
rapat kordinasi, tamu, lembur
(7)
(8)
45.000.000,- 1 paket makanan dan
minuman
x
xx xx
01
18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar Daerah
Dinas SDA
39 kali perjalanan
luar daerah
Terapainya koordinasi
70,000,000
39 kali perjalanan
luar daerah
x
xx xx
01
19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
Kedalam Daerah
Dinas SDA
88 kali perjalanan
dalam daerah
Terapainya koordinasi
10,000,000
88 kali perjalanan
dalam daerah
x
xx xx
01
20 Penyediaan Jasa Keamanan
Dinas SDA
3 orang
Tercapainya keamanan kantor
36,000,000
3 orang
x
xx xx
01
22 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/Tenaga Perkantoran
Dinas SDA
4 orang
Tersedianya tenaga teknis dan
tenaga perkantoran
65.000.000,-
4 orang
x
xx xx
02
x
xx xx
02
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul
1 paket telepon, 1
paket Tabung
kabakaran, 1
intstalasi listrik
Kelancaran tugas dinas
7.000.000,-
x
xx xx
02
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1
kantur UPT
Pengamatan
Kelancaran tugas dinas
50.000.000,-
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
aket Tabung kabakar
+ 1 kantur UPT
x
xx xx
02
x
xx xx
02
x
xx xx
05
x
xx xx
05
24 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Op.
42
Kelancaran tugas dinas
290.000.000,-
buah kendaraan din
150.000.000,-
5 unit bangunan
21 buah kendaraan
dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul
5 unit bangunan
Kabupaten Bantul
1 paket pelatihan
untuk 5 orang
Kelancaran tugas dinas
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
x
Kabupaten Bantul
(1)
xx xx 06
(2)
Indikator
Kinerja
Program/Kegi
atan
(3)
Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan PNS
100.000.000,- 1 paket pelatihan
untuk 5 orang
Rencana Tahun 2012
Lokasi
Target erpaian
Kin erja
Sasaran Kegiatan
(4)
(5)
(6)
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(7)
(8)
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
x
xx xx
Bantul
06 01
100 %
Dinas SDA
95.000.000,-
Penyusunan Lap, Capaian Kinerja
dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1
03 xx
24
1
03 xx
24
(1) 82,5 %;
Pengembangan dan Pengelolaan (1) Saluran Irigasi
(2)
80%
Jaringan Irigasi, Rawa, &
Dalam Kondisi
Jaringan Pengairan Lainnya
Baik; (2)
Presentase
Luasan DI Yang
Terairi Air Irigasi
01 Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bantul
4 paket
Jaringan Irigasi
perencanaan/ studi
Irigasi/data di UPT
360.000.000,-
4 paket
perencanaan/studi
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul DI. Sono, Parangtritis
Kretek
Petani
550.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Petani
715.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul DI. Dokaran, Pleret
Petani
250.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Merdiko,
Pendowoharjo,
Sewon
Petani
440.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Mejing,
Bambanglipuro,
Bantul
Petani
440.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul Klegen, Panjangrejo,
Pundong
Petani
500.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Petani
880.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul Biaya Umum dan
Konsultan Pengawas
1
03 xx
24
15
Kabupaten Bantul
1
03 xx
24
18 Rehabilitasi Di. Karang Donotirto
Kretek
Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun
Kabupaten bantul
DI. Kadisono,
Sendang sariGuwosari, Pajangan
Tegal, Sriharjo,
Imogiri
83 daerah irigasi
5 daerah irigasi
186.440.000,-
Bantul
Petani
2.050.027.125,-
83 daerah irigasi
500,000,000
1 Daerah Irigasi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18 Rehabilitasi Di. Canden, Jetis dan
Pundong
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Gardu, Palbapang,
Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Karasan,
Palbapang, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Siten,
bambanglipuro, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Carikan,
Bambanglipuro, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Sikluwih, Kretek,
Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Karangploso,
Sitimulyo Piyungan, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Sidoraharjo,
Banguntapan, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di.
Gempolan,Trirenggo, Bantul
Kabupaten bantul
18 Konsultan Perencana-Pengawas,
Biaya umum
Kabupaten Bantul Biaya Umum dan
Konsultan Pengawas
600,000,000
1 Daerah Irigasi
175.000,000
1 Daerah Irigasi
400,000,000
1 Daerah Irigasi
200,000,000
1 Daerah Irigasi
250,000,000
1 Daerah Irigasi
535,000,000
1 Daerah Irigasi
850,000,000
1 Daerah Irigasi
650,000,000
1 Daerah Irigasi
750,000,000
1 Daerah Irigasi
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
250.000.000,-
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1 03
(1)
xx 24
(2)
19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
1 03
xx 25
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1 03
xx 25
04 Pembangunan sumur-sumur air
tanah
1 03
xx 26
Indikator
Kinerja
Program/Ke
giatan
(3)
Rencana Tahun 2011
Lokasi
(4)
Kabupaten
Bantul
Target erpaian
Kin erja
(5)
1 kabupaten
(6)
Terlaksananya pengembangan
pengelolaan irigasi sistem
0.90
DS Cempluk, Kec
.Dlingo
Sasaran Kegiatan
1 buah sumur
dalam
ti i tif
Terwujudnya sarana
pengadaan air baku
Masyarakat Dsn Cempluk
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(7)
750.,000,000
(8)
1 kabupaten
150,000,000
1 buah sumur
dalam
Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi
Sungai, Danau, dan
Sumberdaya Air Lainnya.
1 03
xx 26
02 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air
05 lainnya
Peningkatan Partisipatif
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, danau,
dan Sumber Daya Air lainnya
Kec. Kasihan
1 03
xx 26
1 03
xx 26
08 Pengendalian Pemanfaatan
Sumber Daya Air
Kabupaten
Bantul
1 03
x 26
x
09 Penyusunan/Pengembangan
Sistem Informasi SDA
Kabupaten
Bantul
10 Konservasi Air Tanah
1 03
xx 28
Program pengendalian banjir
300,000,000
Bantul
Kasihan,
Imogiri,
Pajangan
Pemakai Air
10 orang (80%)
1 paket
Terselenggaranya
pengendalian pemanfaatan
Tersusunnya sistem informasi
SDA
75.000.000,-
87.000.000,- 10 orang (80%)
75.000.000,150.000.000,-
Reboisasi dan sumur resapan
1 paket
2 03
Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
xx 15
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
‘01 Penyusunan Regulasi
Mengenai Kegiatan
Penambangan Batuan
Indikator
Kinerja
Program/Kegi
atan
(3)
Rencana Tahun 2012
Lokasi
(4)
Dinas SDA
Target erpaian
Kin erja
(5)
Sasaran Kegiatan
(6)
Masyarakat
(7)
50.000.000,-
Masyarakat, penambang
76.000.000,-
‘02 Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Bahan Galian C
Piyungan, Kretek,
Srandakan
Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi Masyarakat, tokoh, perangkat
aturan perundangan
/aparat pemerintah dan
dan monitoring
penambangan mineral
pengendalian
penambangan di 17
Tersedianya data produksi
Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17
Kecamatan
tambang
2
03 xx
15
03 Monitoring & Pengendalian
Kegiatan Penambangan Bahan
Galian Gol. C
2
03 xx
15
04 Koordinasi dan Pendataan Hasil
Produksi Pertambangan
‘07
Studi komparasi aspek
ekonomi terhadap penggunaan
energi surya, listrik dan bahan
bakar
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
65.000,000
75,000,000
45.000.000,-
Target Capaian
Kinerja
(8)
12 kali sosialisasi
aturan
perundangan dan
monitoring
pengendalian
17 Kecamatan
Tahun 2011
Rencana Tahun 2011
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Daerah dan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target erpaian
Kin erja
Sasaran Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dinas SDA
124 lb materai,120
perang ko, 100 lb
benda pos
Kelancaran tugas dinas
12 bulan
21 buah kendaraan
6. DINAS
SUMBERD
x xx xx
x xx xx
01
01
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x xx xx
x xx xx
01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
06 Sumberdaya air & listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas SDA
Dinas SDA
Terbayarnya telepon, listrik
1,000,000
69.825.000,1.300.000,-
124 lb materai,
120 perangko, 100
lb benda pos
12 bulan
21 buah
kendaraan
Terbayarnya pajak kendaraan
dinas
x xx xx
01
07 Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Dinas SDA
12 bulan
Terlaksananya proses
pertanggungjawaban keuangan
35.000.000,-
12 bulan
x xx xx
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas SDA
12 orang
Tercapainya kebersihan kantor
20.000.000,-
12 orang
x xx xx
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kantor
Dinas SDA
30,000,000
1 paket alat kantor
x xx xx
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas SDA
1 kantor Dinas dan
5 UPT
Terpeliharanya peralatan
kantor
Tersedianya komponen listrik
20.000.000,-
1 kantor Dinas dan
5 UPT
x xx xx
01
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas SDA
5 unit komputer dan
printer, 6 alat
pengukur kecepatan
angin
30,000,000
5 unit komputer
dan printer, 6 alat
pengukur
kecepatan angin
1 paket alat kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
x xx xx
01
Kode
15 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundangundangan.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Dinas SDA
Indikator
Kinerja
Program/Kegia
tan
(3)
1 peket buku, 12
bulan bayar koran
dan majalah
Tersedianya surat nkabar dan
majalah
3,500,000
1 peket buku, 12
bulan bayar koran
dan majalah
Rencana Tahun 2012
Target Capaian
Kinerja
Sasaran Kegiatan
(4)
Dinas SDA
(5)
1 paket makanan
dan minuman
(6)
Tersedianya makanan dan
minuman
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
x
(1)
xx xx 01
(2)
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
rapat kordinasi, tamu, lembur
(7)
(8)
45.000.000,- 1 paket makanan dan
minuman
x
xx xx
01
18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar Daerah
Dinas SDA
39 kali perjalanan
luar daerah
Terapainya koordinasi
70,000,000
39 kali perjalanan
luar daerah
x
xx xx
01
19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
Kedalam Daerah
Dinas SDA
88 kali perjalanan
dalam daerah
Terapainya koordinasi
10,000,000
88 kali perjalanan
dalam daerah
x
xx xx
01
20 Penyediaan Jasa Keamanan
Dinas SDA
3 orang
Tercapainya keamanan kantor
36,000,000
3 orang
x
xx xx
01
22 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/Tenaga Perkantoran
Dinas SDA
4 orang
Tersedianya tenaga teknis dan
tenaga perkantoran
65.000.000,-
4 orang
x
xx xx
02
x
xx xx
02
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul
1 paket telepon, 1
paket Tabung
kabakaran, 1
intstalasi listrik
Kelancaran tugas dinas
7.000.000,-
x
xx xx
02
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1
kantur UPT
Pengamatan
Kelancaran tugas dinas
50.000.000,-
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
aket Tabung kabakar
+ 1 kantur UPT
x
xx xx
02
x
xx xx
02
x
xx xx
05
x
xx xx
05
24 Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Op.
42
Kelancaran tugas dinas
290.000.000,-
buah kendaraan din
150.000.000,-
5 unit bangunan
21 buah kendaraan
dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Kabupaten Bantul
5 unit bangunan
Kabupaten Bantul
1 paket pelatihan
untuk 5 orang
Kelancaran tugas dinas
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
x
Kabupaten Bantul
(1)
xx xx 06
(2)
Indikator
Kinerja
Program/Kegi
atan
(3)
Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan PNS
100.000.000,- 1 paket pelatihan
untuk 5 orang
Rencana Tahun 2012
Lokasi
Target erpaian
Kin erja
Sasaran Kegiatan
(4)
(5)
(6)
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(7)
(8)
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
x
xx xx
Bantul
06 01
100 %
Dinas SDA
95.000.000,-
Penyusunan Lap, Capaian Kinerja
dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1
03 xx
24
1
03 xx
24
(1) 82,5 %;
Pengembangan dan Pengelolaan (1) Saluran Irigasi
(2)
80%
Jaringan Irigasi, Rawa, &
Dalam Kondisi
Jaringan Pengairan Lainnya
Baik; (2)
Presentase
Luasan DI Yang
Terairi Air Irigasi
01 Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bantul
4 paket
Jaringan Irigasi
perencanaan/ studi
Irigasi/data di UPT
360.000.000,-
4 paket
perencanaan/studi
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul DI. Sono, Parangtritis
Kretek
Petani
550.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Petani
715.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul DI. Dokaran, Pleret
Petani
250.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Merdiko,
Pendowoharjo,
Sewon
Petani
440.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Mejing,
Bambanglipuro,
Bantul
Petani
440.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul Klegen, Panjangrejo,
Pundong
Petani
500.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Petani
880.000.000,-
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul Biaya Umum dan
Konsultan Pengawas
1
03 xx
24
15
Kabupaten Bantul
1
03 xx
24
18 Rehabilitasi Di. Karang Donotirto
Kretek
Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun
Kabupaten bantul
DI. Kadisono,
Sendang sariGuwosari, Pajangan
Tegal, Sriharjo,
Imogiri
83 daerah irigasi
5 daerah irigasi
186.440.000,-
Bantul
Petani
2.050.027.125,-
83 daerah irigasi
500,000,000
1 Daerah Irigasi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
03 xx
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18 Rehabilitasi Di. Canden, Jetis dan
Pundong
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Gardu, Palbapang,
Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Karasan,
Palbapang, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Siten,
bambanglipuro, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Carikan,
Bambanglipuro, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Sikluwih, Kretek,
Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Karangploso,
Sitimulyo Piyungan, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di. Sidoraharjo,
Banguntapan, Bantul
Kabupaten bantul
18 Rehabilitasi Di.
Gempolan,Trirenggo, Bantul
Kabupaten bantul
18 Konsultan Perencana-Pengawas,
Biaya umum
Kabupaten Bantul Biaya Umum dan
Konsultan Pengawas
600,000,000
1 Daerah Irigasi
175.000,000
1 Daerah Irigasi
400,000,000
1 Daerah Irigasi
200,000,000
1 Daerah Irigasi
250,000,000
1 Daerah Irigasi
535,000,000
1 Daerah Irigasi
850,000,000
1 Daerah Irigasi
650,000,000
1 Daerah Irigasi
750,000,000
1 Daerah Irigasi
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
250.000.000,-
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1 03
(1)
xx 24
(2)
19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
1 03
xx 25
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1 03
xx 25
04 Pembangunan sumur-sumur air
tanah
1 03
xx 26
Indikator
Kinerja
Program/Ke
giatan
(3)
Rencana Tahun 2011
Lokasi
(4)
Kabupaten
Bantul
Target erpaian
Kin erja
(5)
1 kabupaten
(6)
Terlaksananya pengembangan
pengelolaan irigasi sistem
0.90
DS Cempluk, Kec
.Dlingo
Sasaran Kegiatan
1 buah sumur
dalam
ti i tif
Terwujudnya sarana
pengadaan air baku
Masyarakat Dsn Cempluk
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
(7)
750.,000,000
(8)
1 kabupaten
150,000,000
1 buah sumur
dalam
Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi
Sungai, Danau, dan
Sumberdaya Air Lainnya.
1 03
xx 26
02 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air
05 lainnya
Peningkatan Partisipatif
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, danau,
dan Sumber Daya Air lainnya
Kec. Kasihan
1 03
xx 26
1 03
xx 26
08 Pengendalian Pemanfaatan
Sumber Daya Air
Kabupaten
Bantul
1 03
x 26
x
09 Penyusunan/Pengembangan
Sistem Informasi SDA
Kabupaten
Bantul
10 Konservasi Air Tanah
1 03
xx 28
Program pengendalian banjir
300,000,000
Bantul
Kasihan,
Imogiri,
Pajangan
Pemakai Air
10 orang (80%)
1 paket
Terselenggaranya
pengendalian pemanfaatan
Tersusunnya sistem informasi
SDA
75.000.000,-
87.000.000,- 10 orang (80%)
75.000.000,150.000.000,-
Reboisasi dan sumur resapan
1 paket
2 03
Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
xx 15
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
‘01 Penyusunan Regulasi
Mengenai Kegiatan
Penambangan Batuan
Indikator
Kinerja
Program/Kegi
atan
(3)
Rencana Tahun 2012
Lokasi
(4)
Dinas SDA
Target erpaian
Kin erja
(5)
Sasaran Kegiatan
(6)
Masyarakat
(7)
50.000.000,-
Masyarakat, penambang
76.000.000,-
‘02 Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Bahan Galian C
Piyungan, Kretek,
Srandakan
Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi Masyarakat, tokoh, perangkat
aturan perundangan
/aparat pemerintah dan
dan monitoring
penambangan mineral
pengendalian
penambangan di 17
Tersedianya data produksi
Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17
Kecamatan
tambang
2
03 xx
15
03 Monitoring & Pengendalian
Kegiatan Penambangan Bahan
Galian Gol. C
2
03 xx
15
04 Koordinasi dan Pendataan Hasil
Produksi Pertambangan
‘07
Studi komparasi aspek
ekonomi terhadap penggunaan
energi surya, listrik dan bahan
bakar
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
65.000,000
75,000,000
45.000.000,-
Target Capaian
Kinerja
(8)
12 kali sosialisasi
aturan
perundangan dan
monitoring
pengendalian
17 Kecamatan