File 33 Kec Neglasari
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
20.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
48 HOK
8 line Listrik, 8 line Telp
& 2 line PDAM , 12
bulan
3 Kegiatan
6.000.000,00
1 Jenis
2.000.000,00
2640 OH
56 Unit
47 Jenis ( 3902 Buah )
ATK dan 600 Lembar
Benda Pos
8 Unit Kantor, 15 Jenis
Barang, 12 Bulan
10 Jenis alat - alat listrik
10.200.000,00
Komputer/PC 9 Unit
dan Printer A3 1 Unit
1.475 Buah
1584 Exp Koran lokal
dan 528 Exp Koran
Nasional ( Kecamatan )
3696 Exp Kelurahan
684 galon air mineral,
5.400 dus untuk rapat
dan 1.300 untuk tamu
126 perjalanan dinas
TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 7 Bln
8 Unit Kantor, 2640
OHB, 12 Bulan
Tahun 2016
Belanja Pegawai
67.400.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1.788.610.800,00
153.050.000,00
2.009.060.800,00
1.920.000,00
1.920.000,00
204.600.000,00
210.600.000,00
36.080.000,00
36.080.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
224.400.000,00
224.400.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
230.808.000,00
241.008.000,00
112.576.200,00
112.576.200,00
59.013.600,00
59.013.600,00
153.050.000,00
153.050.000,00
51.258.000,00
51.258.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
123.375.000,00
123.375.000,00
10.200.000,00
152.540.000,00
162.740.000,00
39.000.000,00
314.160.000,00
353.160.000,00
224.400.000,00
224.400.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
11.
13.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
80.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
44.
45.
4
5
6
649.309.400,00
Kota Tangerang
1 Unit
Sound System Aula dan
Public Address
1 Paket
Meubelair Camat 1 Set,
Lemari Buku 2 Unit,
Meja Kerja 4 Unit,
Gordyn 58 M2, Lemari
Arsip R. PPTK dan
Partisi Lt. 2
1 Gedung
10.150.000,00
Karpet
350 M2
Camera Digital
13 Unit
Proyektor
2 Unit
AC Standing Floor
4 Unit
1 Unit
25.025.000,00
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
595.675.000,00
1.244.984.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
88.050.000,00
88.050.000,00
139.500.000,00
149.650.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
167.125.000,00
192.150.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5 Kendaraan Operasional
Roda Empat dan 29
Roda Dua
3 Jenis Perlengkapan
Kantor
1 Paket
262.650.000,00
262.650.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2 Unit Kendaraan DInas
Operasional Roda 4
1 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
17.980.000,00
17.980.000,00
PDH 17 Stel dan PDL
17 Stel
40.004.400,00
40.004.400,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
09.
10.
42.
06.
3
7 Unit
4 Kegiatan
1.799.000,00
123.200.000,00
124.999.000,00
1.799.000,00
123.200.000,00
124.999.000,00
317.600.000,00
58.224.000,00
375.824.000,00
81.000.000,00
28.340.000,00
109.340.000,00
236.600.000,00
29.884.000,00
266.484.000,00
6.415.000,00
359.715.000,00
353.300.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
Kota Tangerang
5
7
8
9=6+7+8
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
8 Buku
77.800.000,00
1.000.000,00
78.800.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
4 Buku
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
34 Buku
185.250.000,00
4.255.000,00
189.505.000,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
8 Buku
37.000.000,00
660.000,00
37.660.000,00
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
208.600.000,00
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
112.000.000,00
16.075.000,00
128.075.000,00
10 Buku
52.550.000,00
4.525.000,00
57.075.000,00
7 Paket
59.450.000,00
11.550.000,00
71.000.000,00
129.650.000,00
76.472.200,00
206.122.200,00
80.500.000,00
74.301.000,00
154.801.000,00
49.150.000,00
2.171.200,00
51.321.200,00
182.300.000,00
268.200.000,00
85.900.000,00
182.300.000,00
268.200.000,00
497.400.000,00
212.054.000,00
709.454.000,00
212.054.000,00
709.454.000,00
166.575.000,00
246.375.000,00
166.575.000,00
246.375.000,00
148.722.500,00
194.222.500,00
148.722.500,00
194.222.500,00
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
-
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
1 Kegiatan Musrenbang
Kecamatan dan 7
Kegiatan Musrenbang
Kelurahan
10 Buku
85.900.000,00
Kota Tangerang
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
1.027.558.000,00
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
1.027.558.000,00
818.958.000,00
1 Jenis
Program Pengembangan Data/ Informasi
34.
208.600.000,00
818.958.000,00
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4 Buku
6
-
11 Kegiatan
4 Kegiatan
497.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
79.800.000,00
Kota Tangerang
40 Orang
79.800.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
45.500.000,00
Kota Tangerang
25 Orang
45.500.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
520.200.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.24. ) - Kearsipan
16.
24.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
144 Kegiatan
-
520.200.000,00
249.623.800,00
769.823.800,00
249.623.800,00
769.823.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1 Paket
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
1 Paket
Kota Tangerang
14 Paket
Jumlah
2.417.350.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
4.463.338.700,00
989.638.000,00
7.870.326.700,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.
20.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
48 HOK
8 line Listrik, 8 line Telp
& 2 line PDAM , 12
bulan
3 Kegiatan
6.000.000,00
1 Jenis
2.000.000,00
2640 OH
56 Unit
47 Jenis ( 3902 Buah )
ATK dan 600 Lembar
Benda Pos
8 Unit Kantor, 15 Jenis
Barang, 12 Bulan
10 Jenis alat - alat listrik
10.200.000,00
Komputer/PC 9 Unit
dan Printer A3 1 Unit
1.475 Buah
1584 Exp Koran lokal
dan 528 Exp Koran
Nasional ( Kecamatan )
3696 Exp Kelurahan
684 galon air mineral,
5.400 dus untuk rapat
dan 1.300 untuk tamu
126 perjalanan dinas
TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 7 Bln
8 Unit Kantor, 2640
OHB, 12 Bulan
Tahun 2016
Belanja Pegawai
67.400.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1.788.610.800,00
153.050.000,00
2.009.060.800,00
1.920.000,00
1.920.000,00
204.600.000,00
210.600.000,00
36.080.000,00
36.080.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
224.400.000,00
224.400.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
230.808.000,00
241.008.000,00
112.576.200,00
112.576.200,00
59.013.600,00
59.013.600,00
153.050.000,00
153.050.000,00
51.258.000,00
51.258.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
123.375.000,00
123.375.000,00
10.200.000,00
152.540.000,00
162.740.000,00
39.000.000,00
314.160.000,00
353.160.000,00
224.400.000,00
224.400.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
11.
13.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
80.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
44.
45.
4
5
6
649.309.400,00
Kota Tangerang
1 Unit
Sound System Aula dan
Public Address
1 Paket
Meubelair Camat 1 Set,
Lemari Buku 2 Unit,
Meja Kerja 4 Unit,
Gordyn 58 M2, Lemari
Arsip R. PPTK dan
Partisi Lt. 2
1 Gedung
10.150.000,00
Karpet
350 M2
Camera Digital
13 Unit
Proyektor
2 Unit
AC Standing Floor
4 Unit
1 Unit
25.025.000,00
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
595.675.000,00
1.244.984.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
88.050.000,00
88.050.000,00
139.500.000,00
149.650.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
167.125.000,00
192.150.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5 Kendaraan Operasional
Roda Empat dan 29
Roda Dua
3 Jenis Perlengkapan
Kantor
1 Paket
262.650.000,00
262.650.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2 Unit Kendaraan DInas
Operasional Roda 4
1 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
17.980.000,00
17.980.000,00
PDH 17 Stel dan PDL
17 Stel
40.004.400,00
40.004.400,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
09.
10.
42.
06.
3
7 Unit
4 Kegiatan
1.799.000,00
123.200.000,00
124.999.000,00
1.799.000,00
123.200.000,00
124.999.000,00
317.600.000,00
58.224.000,00
375.824.000,00
81.000.000,00
28.340.000,00
109.340.000,00
236.600.000,00
29.884.000,00
266.484.000,00
6.415.000,00
359.715.000,00
353.300.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
Kota Tangerang
5
7
8
9=6+7+8
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
8 Buku
77.800.000,00
1.000.000,00
78.800.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
4 Buku
10.650.000,00
100.000,00
10.750.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
34 Buku
185.250.000,00
4.255.000,00
189.505.000,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
8 Buku
37.000.000,00
660.000,00
37.660.000,00
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
208.600.000,00
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
112.000.000,00
16.075.000,00
128.075.000,00
10 Buku
52.550.000,00
4.525.000,00
57.075.000,00
7 Paket
59.450.000,00
11.550.000,00
71.000.000,00
129.650.000,00
76.472.200,00
206.122.200,00
80.500.000,00
74.301.000,00
154.801.000,00
49.150.000,00
2.171.200,00
51.321.200,00
182.300.000,00
268.200.000,00
85.900.000,00
182.300.000,00
268.200.000,00
497.400.000,00
212.054.000,00
709.454.000,00
212.054.000,00
709.454.000,00
166.575.000,00
246.375.000,00
166.575.000,00
246.375.000,00
148.722.500,00
194.222.500,00
148.722.500,00
194.222.500,00
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
-
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
1 Kegiatan Musrenbang
Kecamatan dan 7
Kegiatan Musrenbang
Kelurahan
10 Buku
85.900.000,00
Kota Tangerang
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
1.027.558.000,00
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
1.027.558.000,00
818.958.000,00
1 Jenis
Program Pengembangan Data/ Informasi
34.
208.600.000,00
818.958.000,00
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4 Buku
6
-
11 Kegiatan
4 Kegiatan
497.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
79.800.000,00
Kota Tangerang
40 Orang
79.800.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
45.500.000,00
Kota Tangerang
25 Orang
45.500.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
520.200.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.24. ) - Kearsipan
16.
24.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
144 Kegiatan
-
520.200.000,00
249.623.800,00
769.823.800,00
249.623.800,00
769.823.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1 Paket
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
42.200.000,00
1 Paket
Kota Tangerang
14 Paket
Jumlah
2.417.350.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
117.713.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
4.463.338.700,00
989.638.000,00
7.870.326.700,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002
10