File 33 Kec Neglasari

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

02.


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
13.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.
20.

Lokasi Kegiatan


(kuantitatif)

4

5

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8


48 HOK

8 line Listrik, 8 line Telp
& 2 line PDAM , 12
bulan
3 Kegiatan

6.000.000,00

1 Jenis

2.000.000,00

2640 OH
56 Unit

47 Jenis ( 3902 Buah )
ATK dan 600 Lembar
Benda Pos
8 Unit Kantor, 15 Jenis

Barang, 12 Bulan
10 Jenis alat - alat listrik

10.200.000,00

Komputer/PC 9 Unit
dan Printer A3 1 Unit
1.475 Buah

1584 Exp Koran lokal
dan 528 Exp Koran
Nasional ( Kecamatan )
3696 Exp Kelurahan
684 galon air mineral,
5.400 dus untuk rapat
dan 1.300 untuk tamu
126 perjalanan dinas
TKK : 1 Org x 12 Bln
THL : 24 Org x 7 Bln
8 Unit Kantor, 2640

OHB, 12 Bulan

Tahun 2016

Belanja Pegawai

67.400.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

1.788.610.800,00

153.050.000,00

2.009.060.800,00


1.920.000,00

1.920.000,00

204.600.000,00

210.600.000,00

36.080.000,00

36.080.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

224.400.000,00

224.400.000,00


25.000.000,00

25.000.000,00

230.808.000,00

241.008.000,00

112.576.200,00

112.576.200,00

59.013.600,00

59.013.600,00
153.050.000,00

153.050.000,00

51.258.000,00

51.258.000,00

18.480.000,00

18.480.000,00

123.375.000,00

123.375.000,00

10.200.000,00

152.540.000,00

162.740.000,00

39.000.000,00

314.160.000,00

353.160.000,00

224.400.000,00

224.400.000,00

10

Hal 2 dari 4
1

2

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair

11.
13.

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

80.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib

01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

44.
45.

4

5

6

649.309.400,00
Kota Tangerang

1 Unit
Sound System Aula dan
Public Address
1 Paket
Meubelair Camat 1 Set,
Lemari Buku 2 Unit,
Meja Kerja 4 Unit,
Gordyn 58 M2, Lemari
Arsip R. PPTK dan
Partisi Lt. 2
1 Gedung

10.150.000,00

Karpet
350 M2
Camera Digital
13 Unit
Proyektor
2 Unit
AC Standing Floor
4 Unit
1 Unit

25.025.000,00

05.

13.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

8

9=6+7+8

595.675.000,00

1.244.984.400,00

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

88.050.000,00

88.050.000,00

139.500.000,00

149.650.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00
167.125.000,00

192.150.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

5 Kendaraan Operasional
Roda Empat dan 29
Roda Dua
3 Jenis Perlengkapan
Kantor
1 Paket

262.650.000,00

262.650.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2 Unit Kendaraan DInas
Operasional Roda 4
1 Paket

25.000.000,00

25.000.000,00

17.980.000,00

17.980.000,00

PDH 17 Stel dan PDL
17 Stel

40.004.400,00

40.004.400,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.

7

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

09.
10.

42.

06.

3

7 Unit

4 Kegiatan

1.799.000,00

123.200.000,00

124.999.000,00

1.799.000,00

123.200.000,00

124.999.000,00

317.600.000,00

58.224.000,00

375.824.000,00

81.000.000,00

28.340.000,00

109.340.000,00

236.600.000,00

29.884.000,00

266.484.000,00

6.415.000,00

359.715.000,00

353.300.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

3

4

Kota Tangerang

5

7

8

9=6+7+8

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

10.650.000,00

100.000,00

10.750.000,00

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.650.000,00

100.000,00

10.750.000,00

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10.650.000,00

100.000,00

10.750.000,00

05.

Penyusunan LAKIP

10.650.000,00

100.000,00

10.750.000,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

8 Buku

77.800.000,00

1.000.000,00

78.800.000,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

4 Buku

10.650.000,00

100.000,00

10.750.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

34 Buku

185.250.000,00

4.255.000,00

189.505.000,00

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

8 Buku

37.000.000,00

660.000,00

37.660.000,00

27.
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

208.600.000,00

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

35.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

112.000.000,00

16.075.000,00

128.075.000,00

10 Buku

52.550.000,00

4.525.000,00

57.075.000,00

7 Paket

59.450.000,00

11.550.000,00

71.000.000,00

129.650.000,00

76.472.200,00

206.122.200,00

80.500.000,00

74.301.000,00

154.801.000,00

49.150.000,00

2.171.200,00

51.321.200,00

182.300.000,00

268.200.000,00

85.900.000,00

182.300.000,00

268.200.000,00

497.400.000,00

212.054.000,00

709.454.000,00

212.054.000,00

709.454.000,00

166.575.000,00

246.375.000,00

166.575.000,00

246.375.000,00

148.722.500,00

194.222.500,00

148.722.500,00

194.222.500,00

20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Kota Tangerang

99.

Penyusunan Renja SKPD

-

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

1 Kegiatan Musrenbang
Kecamatan dan 7
Kegiatan Musrenbang
Kelurahan
10 Buku

85.900.000,00

Kota Tangerang

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.

1.027.558.000,00

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.

1.027.558.000,00

818.958.000,00

1 Jenis

Program Pengembangan Data/ Informasi
34.

208.600.000,00

818.958.000,00

Kota Tangerang

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

02.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

4 Buku

6

-

11 Kegiatan

4 Kegiatan

497.400.000,00

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

79.800.000,00
Kota Tangerang

40 Orang

79.800.000,00

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

45.500.000,00
Kota Tangerang

25 Orang

45.500.000,00

10

Hal 4 dari 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9=6+7+8

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

04.

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

520.200.000,00
Kota Tangerang

Kota Tangerang

( 1.24. ) - Kearsipan
16.
24.

Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Digitalisasi Kearsipan SKPD

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

144 Kegiatan

-

520.200.000,00

249.623.800,00

769.823.800,00

249.623.800,00

769.823.800,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

22.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

1 Paket

42.200.000,00

42.200.000,00

42.200.000,00

42.200.000,00

1 Paket

Kota Tangerang

14 Paket

Jumlah

2.417.350.000,00

117.713.000,00

117.713.000,00

117.713.000,00

117.713.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

4.463.338.700,00

989.638.000,00

7.870.326.700,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
NIP. 196504201992021002

10