Renja Dishubkominfo 81c604380bcfc051a98dec41f77fb50a

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA ( RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2016

BATUSANGKAR, TAHUN 2015


(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkanPuji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dapat disusun. Kemudian shalawat beserta salam juga disampaikan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW.

Dalam rangka mewujudkan maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) disusun untuk priode 1 ( satu ) tahun yang berisikan kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016, terimakasih.

Batusangkar, 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. A B R A R

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19621229 198903 1 006


(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan renstra kementerian/lembaga dan renstra

propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD 3.3 Program dan Kegiatan


(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan daerah sebagai wujud dari Otonomi Daerah membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan daerah, Daerah harus mampu berbuat dan berkarya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang terus secara dinamis. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai landasan terhadap perkembangan pemerataan, pembangunan di daerah.

Dengan lahirnya UU tersebut, maka daerah telah leluasa membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan keinginan masyarakat. Mekanisme perencanaan pembangunan secara berjenjang dengan system musyawarah pembangunan dimulai dari bawah yaitu melalui Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Melalui Musrenbang itulah ditetapkan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan serta memperhatikan potensi daerah.

Untuk menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan yang semakin mengglobal, maka Otonomi Daerah akan memacu menciptakan kreatifitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka melalui UU Otonomi Daerah dimaksud dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007, tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah memberi kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan adanya Transfer Fiskal ke daerah melalui perimbangan keuangan hal ini berarti terbuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur, mengolah dan mengembangkan potensi yang ada di daerah. Daerah tidak hanya sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga melaksanakan fungsi mengurus rumahtangganya sendiri.


(5)

Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya Masyarakat yang

Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dilandasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” Sebagai upaya dalam mencapai visi tersebut maka di tetapkan “ 5 Misi dan 7 Agenda Pokok” Kabupaten Tanah Datar 2010-2015.

Dishubkominfo Kab. Tanah Datar sebagai salah satu SKPD bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tujuan kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang perkembangan ekonomi rakyat, dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih transparan dan akuntabel dengan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas perhubungan dan kominfo. 2. Terwujudnya transparansi pelayanan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 merupakan Dinas yang mempunyai dua kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya, yakni Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda Nomor: 9 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;

c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana; d. Bidang Lalu Lintas;

e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika; f. Unit Pelaksana Teknis; ( UPT Radio )

Salah satu Bidang Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2011-2015 adalah Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang melipiti :

1. Meningkatnya pembangunan dan pelayanan Perhubungan

2. Meningkatkan Sumber Daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

3. Meningkatkan kontribusi nyata dalam bidang komunikasi dan informasi.


(6)

4. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi dan informatika.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sesuai Perda No. 09 tahun 2010 mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pembinaan serta pelayanan informasi, komunikasi dan pengolahan data elektronik di daerah dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah”. Dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika. b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang

penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan

program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, komunikasi, informasi dan telematika.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


(7)

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah .

7. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

8. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Partisipatif

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) ini adalah sebagai pedoman Kerja Dinas selama/priode 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2016

b. Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan Kegiatan Tahun 2016

1.4 Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Informasi Umum tentang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

Bab ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.


(8)

BAB III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Bab ini berisi uraian tentang telaahan kebijakan kementrian Perhubungan RI dan Kementrian Kominfo RI, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan tahun 2016.


(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian renstra SKPD.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pokok “Membantu dan menyelenggarakan pemerintahan kabupaten dibidang pembinaan serta pelayanan perhubungan Komunikasi dan Informatika di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah “.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana yang telah di ubah untuk kedua kalinya berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :


(10)

I. Program dan Kegiatan

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 telah ditetapkan pagu dana sebesar Rp.

7.881.682.537,- yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.970.090.900,-

Belanja Langsung sebesar Rp. 3.911.591.637,- yang tertuang dalam

12 Program 41 Kegiatan.

II. REALISASI PELAKSANAAN

A. Urusan Wajib Bidang Perhubungan

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat,

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja perangko, materai dan belanja paket pengiriman surat-surat dinas, antara lain pengadaan materai @ Rp. 6000,- sebanyak 200 buah, materai @ Rp. 3.000, sebanyak 266 buah, paket pengiriman surat-surat dinas 25 kali, jumlah pagu dana Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 2.298.000,- ( 91,92 % ) sisa pagu dana sebesar Rp.202.000,- dengan tingkat capaian 100 %, secara umum pelaksanaan pekerjaan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran rekening listrik, air dan telepon, dan Belanja Internet Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah pagu dana Rp. 200.041.000,- realisasi sebesar Rp. 91.675.725,- ( 45,83 % ) dengan tingkat capaian 100 %. Sisa pagu dana sebesar Rp.108.365.275,-


(11)

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas /operasional,

Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran perpanjangan izin STNK Kendaraan dinas Roda dua dan kendaraan Roda empat, STNK kendaran Roda dua yang dibayar 4 unit, dan yang belum dibayar 1 unit yaitu Kendaraan B. 6703 PTQ, kendaraan sosialisasi Informasi Publik ( Penyuluhan Kominfo ) ,hal ini terjadi karena Kendaraan B 6703 PTQ, belum dilakukan Serah Terima dari Kementerian Kominfo RI ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pembayaran perpanjangan izin kendaraan roda 4 ( empat ) terlaksana untuk 7 ( tujuh ) unit kendaraan, kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah pagu dana Rp.6.000.000,- realisasi pembayaran Rp. 3.923.700,- ( 65,40 % ) tingkat capaian 100%, sisa dana sebesar Rp.2.076.300-

d. Penyedian Jasa Administrasi keuangan,

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya lembur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) dan staf PPK dan penggandaan /jilid laporan keuangan, Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, jumlah

pagu dana Rp. 8.000.000- realisasi sebesar Rp, 7.977.450,- ( 99.72 % ) sisa dana sebesar Rp 22.550,- dengan tingkat

capaian 100 %

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan ini direalisasikan untuk penyediaan alat-alat kebersihan kantor tempat bekerja seperti Sapu lidi, sapu plastik, skop sampah, tempat sampah, tissu, sabun cuci tangan, cling, pewangi ruangan dan peralatan kebersihan lainnya, secar umum kegiatan ini berjalan lancar tanpa kendala, dengan jumlah pagu dana Rp. 5.000.000-, realisasi sebesar Rp 4.754.600,- ( 95.09 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran sebesar Rp 245.400,-


(12)

f. Penyediaan alat tulis kantor, kegiatan ini dipergunakan untuk penyediaan alat tulis kantor, antara lain Kertas HVS, Pulpen, Tinta Komoputer, map,Tip Ex, buku tulis, dan lain-lain, secara umum kegiatan ini berjalan lancar, tanpa kendala, jumlah pagu dana Rp. 28.500.000.-, realisasi sebesar Rp. 28.499.500,-( 100 % ). dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp. 500,-

g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan, kegiatan ini dipergunakan untuk kegiatan cetak blangko-blangko keperluan kantor seperti blanko SPPD, Kwitansi Dinas, Amplop, Kop Dinas, map dinas, Karcis benda berharga dan lain-lain dan untuk penggandaan atau foto copy dan jilid laporan, Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tanpa ada permasalahan, pagu dana Rp. 47.000.000.-, realisasi sebesar Rp 22.503.750,- ( 47,88 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 24.496.250,-

h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, kegiatan ini dimanfaatkan untuk biaya pembelian bola lampu, komponen listrik, kabel, steker, piting dan lainya, kegiatan ini berjalan lancar, jumlah dana Rp. 6.000.000.-, realisasi sebesar Rp. 5.970.800,- ( 99,51 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 29.200,-

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian bahan bacaan, seperti media cetak, buku-buku perundang-undangan dan peraturan lainnya,dan untuk langganan surat kabar Singgalang, Padang Expres, Kompas dan serambi pos secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa mengalami kendala, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.-, realisasi sebesar Rp. 5.400.000,- ( 90.00 % ) . dengan tingkat capaian 100 % dan sisa dana sebesar Rp. 600.000,-


(13)

j. Penyediaan makan dan minum, kegiatan ini dipergunakan untuk belanja makan dan minum rapat-rapat dinas dan tamu dinas, jumlah pagu dana Rp. 9.000.000.- realisasi sebesar Rp. 7.876.550,- ( 87,52 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 1.123.450,-

k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, melalui kegiatan ini dilaksnakan perjalanan dinas luar daerah oleh aparatur Dishubkominfo untuk melakukan kordinasi dengan berbagai instansi baik dalam daerah maupun tingkat pusat. Kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan program dimasa mendatang pagu dana Rp. 135.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.871.145,- ( 96,20 % ).- dan tingkat capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 5.128.855,-

l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran, kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran honorarium pegawai kontrak ( Pegawai tidak tetap ), sebanyak 13 orang, jumlah pagu dana Rp. 102.987.500,- realisasi sebesar Rp. 86.601.600,- ( 84.09 % ) dengan tingkat capaian 100 %. sisa dana sebesar Rp. 16.385.900,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan dinas Opersional

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan 1 unit Doble Cabin , jumlah pagu dana Rp. 350.000.000,- realisasi dana sebesar Rp. 338.565.000,- ( 96,73 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 11.435.000.-

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaaan Peralatan Gedung Kantor, berupa Belanja Modal Pengadaan 2 unit komputer Pc, 1 unit Note Book. 2 unit printer kecil, 2 Unit UPS


(14)

Rp. 27.210.000,- realiasasi dana Rp. 26.840.000,- ( 98,64 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa pagu dana Rp. 370.000,-

c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,

Kegiatan ini terlaksana berupa pemeliharaan gedung kantor seperti pengecatan dinding ruangan kantor, pengecatan Kantor dan Pemeliharaan Instalasi Kabel Listrik Dishubkominfo Kab. Tanah Datar. Jumlah pagu dana Rp. 18.000.000,- realisasi sebesar Rp 18.000.000,- ( 100 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp. 0,-

d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. Kegiatan ini digunakan berupa pemeliharaan kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan roda empat 7 unit dan kendaraaan roda dua 6 unit, seperti penggantian suku cadang, biaya jasa service, belanja BBM dan Pelumas/oly, Jumlah pagu dana Rp. 121.847.000,- realisasi sebesar Rp. 112.278.450,- ( 92.15 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp 9.568.550,-

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor, seperti service komputer, printer, mesin ketik, jumlah pagu dana Rp. 3.000.000,- realisasi 2.988.000,- ( 99.60 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 12.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yaitu :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Kegiatan ini terlaksana berupa pengadaan bahan pakaian dinas untuk pegawai Dishubkominfo sebanyak 75 pasang , Jumlah Pagu dana Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.000.000,- ( 93.33 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa dana Rp 1.000.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


(15)

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran biaya konstribusi dalam mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tekhnis, pada tahun ini yang diikuti hanya 1 kali yaitu kursus singkat tentang perpajakan, tapi ada juga kursus-kursus ini yang diikuti tidak meminta konstribusi dari peserta, jumlah pagu dana Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 2.400.000,- ( 12.00 % ) dengan tingkat capaian 30 % , sisa pagu dana Rp. 17.600.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan pencapaian kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja SKPD, Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan menunjang pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD, seperti penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) yaitu belanja lembur, belanja Cetak dan penggandaan dan makan minum kegiatan, laporan ini bertujuan untuk mengukur kinerja kinerja SKPD satu tahun, pada kegiatan ini telah diterbitkan buku LAKIP dan Buku LKPJ, jumlah pagu dana Rp. 6.000.000.- realisasi sebesar Rp. 5.958.700,- ( 99.31 % ), dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran sebesar Rp. 41.300,-

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

a. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Kegiatan ini direalisasikan untuk meningkatkan prasarana perhubungan berupa stiker, lieflet dan spanduk , jumlah pagu dana RP. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- ( 40.00 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 3.000.000,- secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik tanpa ada kendala.


(16)

7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan terminal Piliang yaitu untuk pemeliharaan Gardu TPR didalam terminal jumlah pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi dana Rp. 71.666.500,- ( 95,56 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp. 3.333.500,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Rehabilitasi Pemeliharaan traffic light,

Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas yaitu pemeliharaan traffic light dan pemeliharaan rambu-rambu lalulintas, traffic laight yang rusak perlu dipelihara ada 5 titik dan pemeliharaan rambu dilakukan 40 buah dengan melakukan pengecatan ulang, pencucian/pembersihan, jumlah pagu dana Rp. 50.000.000.- realisasi sebesar Rp .50.000.000.- ( 100 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 0.- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Kegiatan ini direalisasikan untuk membayar biaya operasional petugas Lalu lintas di jalan raya bersama anggota polres Tanah Datar , Anggota Dandim 0307 Tanah Datar dan anggota Polres Kota Padang Panjang dalam rangka pemngendalian dan penertiban Lalu lintas dalam operasi ketupat dan operasi lilin dan pada hari-hari besar, pengendalian dan penertiban telah dilakukan kelapangan sebanyak 150 kali, jumlah pagu dana Rp. 211.945.000,- realisasi dana Rp.188.215.370,- ( 88.80) sisa pagu anggaran Rp. 23.729.630,-


(17)

b. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan. Kegiatan ini terlaksana untuk melakukan pengumpulan data base pelayanan angkutan LLAJ untuk pendukung Wahana Tata Nugraha ( WTN ), jumlah pagu dana Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.254.600,- ( 52,55%) dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 4.745.400,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kegiatan ini digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan Kapal/Bus Air di Danau Singkarak, saat ini kapal belum bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya berhubung masih menunggu Perda pemakaian kekayaan daerah sedang dalam revisi jumlah pagu dana Rp. 80.000.000,- realisasi sebesar Rp. 35.117.400,- ( 43.90 % ) dengan tingkat capaian 65 %, sisa anggaran Rp. 44.882.600,- d. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak

kendaraan angkutan umum teladan,

kegiatan ini dipergunakan untuk seleksi juru mudi teladan angkutan umum yang diikut sertakan pada penilaian sopir teladan tingkat Sumatera Barat, jumlah pagu dana sebesar Rp. 4.000.000.- realisasi sebesar Rp 3.790.000,- ( 94.75 % ) dengan tingkat capaian 100 %. sisa anggaran sebesar Rp 210.000,-

e. Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan ini di SMKN I Lintau Buo sebanyak 60 orang , jumlah pagu dana sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi Rp. 8.907.800 dengan capaian 100 %, sisa dana sebesar Rp. 1.092.200.- f. Penertiban tertib Lalu lintas dan angkutan kota

Kegiatan ini digunakan untuk penertiban parkir kendaraan dan angkutan umum, jumlah pagu dana sebesar Rp. 25.000.000.- realisasi sebesar Rp. 0 , sisa Dana Sebesar Rp. 25.000.000.-


(18)

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian kerjasama dengan pengelola parkir tidak tertera besaran pembayaran pengelola parkir, dan berbenturan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar No. 973/484/DPPKA – 2014 tentang pengelompokan dan besaran pemungutan pajak dan pungutan retribusi daerah tahun 2014.

g. Survey angkutan pedesaan dan perbatasan

Kegiatan ini dugunakan untuk tersedianya data jumlah kendraan angkutan umum pedesaan dan perbatasan yang beroperasi , jumlah pagu dana sebesar Rp. 7.500.000.- realisasi sebesar Rp. 6.567.000.- dengan capaian 100% , sisa dana Rp. 933.000.-

h.

Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

Kegiatan ini digunakan untuk pemelihan pelajar pelopor keselamatan jumlah pagu dana sebesar Rp. 4.000.000.- realisasi sebesar Rp. 2.095.000, dengan capaian 100%, sisa dana Rp. 1.905.000.- untuk penyelenggaraan seleksi tidak terdukung oleh anggaran yang tersedia dalam DPA Dishubkominfo Kab. Tanah Datar.

II. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas,

Kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana Penunjang, direalisasikan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas , jumlah pagu dana sebesar Rp. 260.088.637,- pengadaan rambu yang dapat di realisasikan terdiri dari rambu –rambu peringatan dan rambu parkir sebanyak 77 buah, rambu ukuran besar tiang F 7 buah , RPPJ 11 buah realisasi dana Rp. 243.673.700,- ( 83.08 % ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 16.414.937,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.


(19)

b. Pengadaan Marka Jalan,

kegiatan ini bersumber dari DAK ditambah dana penunjang ,kegiatan ini digunakan untuk pengadaan marka jalan dalam wilayah kota Batusangkar dan kawasan tertib lalulintas dengan panjang 1.704 M², jumlah pagu dana Rp. 263.065.000,- realisasi dana sebesar Rp 232.064.000,- ( 88,22 % ) dengan tingkat capaian 100 % , sisa dana Rp. 31.001.000,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengadaan peralataan dan perlengkapan lalulintas

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan prasarana lalulintas berupa 9 unit cermin cembung yang dipasang di simpang yang rawan kecelakaan dan pengadaan roadberier/pembatas jalan 10 buah, jumlah pagu dana Rp.62.542.000,- realisasi dana Rp. 62.435.000,- ( 99,83% ) dengan tingkat capaian 100 %, sisa pagu dana Rp. 107.000,-

III. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan Bermotor

1. Pengadaan Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

Kegiatan ini untuk meningkatkan kuyalitas pengujian (keur) kendaraan bermotor Kegiatan ini tidak mengalami

hambatan. jumlah pagu dana sebesar Rp. 915.920.000,- realisasi sebesar Rp. 856.476.277,- (99, %) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran Rp 59.443.723,-

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, kegiatan ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan Keur Kendaraan berupa pengadaan cat semprot, cetak blanglo-blangko keperluan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. belanja cetak kartu induk PKB dan cetak blangko, jumlah pagu dana sebesar Rp. 102.000.000,- realisasi sebesar Rp. 101.421.200,- (99,43 %) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran Rp 578.800,-


(20)

B. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

I. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pengembangan jaringan fiber optic,dan wireles dan pengelolaan Website Tanah Datar, serta kegiatan pengembangan jaringan komunikasi dengan pelaksanaan pengelolaan keberadaan tower ( Menara Telekomunikasi ) di Kabupaten Tanah Datar, pada kegiatan ini sering dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak operator menara agar terjadi persamaan persepsi terhadap peraturan daerah dan Undang - Undang yang berlaku terhadap menara telekomunikasi. Tahun 2014 sudah seluruh SKPD dan Kecamatan sudah terhubung dengan jaringan Simda, pengelolaan website Tanah Datar dengan akses yang mudah lancarnya penyampaian informasi melalui media online, seiring berkembangnya teknologi informasi pengiriman surat elektronik.

Jumlah pagu dana Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 45.045.400,- ( 90.09 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa anggaran Rp 4.954.600,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya komunikasi dan informasi,

Kegiatan ini direalisasikan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan ICT Center , jumlah pagu dana Rp. 134.745.500,- realisasi sebesar Rp. 131.763.120,-(97.79 % ) dengan tingkat


(21)

capaian 100 %, sisa anggaran Rp. 2.982.380,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pembinaan dan pengelolaan media informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan dan pengembangan website resmi Pemkab Tanah Datar dengan domain www.tanahdatar.go.id, hal ini telah dikelola dengan baik dan jasa pengembangan jaringan telah dilaksanakan seperti jasa live streaming Radio Luhak Nan Tuo, sehingga siaran langsung pada Radio Pemda Tanah Datar dapat didengar melalui internet dimana saja. instalasi jaringan media informasi dan pengadaan fasilitas pendukung teknologi informasi lainnya telah dilaksanakan pada tahun 2014, publikasi berita Pemda Tanah Datar pada Website Tanah Datar berjumlah 370 berita, pada kegiatan ini juga dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan/Kabupaten/Kota serta Propinsi dan Pusat tentang pengelolaan jaringan, manajemen sistem informasi. Jumlah pagu dana Rp. 75.000.000,- realisasi sebesar Rp. 72.033.500,- ( 90.04 % ). dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 2.966.500

II. Program kerja sama Informasi dengan Mas Media

1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini digunakan untuk operasioanl Radio Luhak Nan Tuo 102,5 FM, yang berfungsi untuk penyebarluasan informasi kebijakan dan pembangunan daerah dan sosialisasi program-program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, jumlah pagu dana Rp. 335.700.000,- realisasi sebesar Rp. 319.491.029,- ( 95.17 % ). dengan tingkat capaian 100 %, sisa dana Rp. 16.208.971- pada kegiatan ini juga untuk pembelian alat pemancar


(22)

penambahan perluasan jangkauan siaran Radio ke Kecamatan Lintau Buo, Lintau Buo Utara Payakumbuh dan Sawah Lunto dengan membangun Tower stasiun relay pemancar Radio di Puncak Pato,

2. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

Kegiatan ini direalisasikan untuk Publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada media Online dan penyebarluasan informasi pemda melalui audio visual termasuk perluasan jangkauan layanan pemanfaatan telematika dengan memberikan pembelajaran internet sehat kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak mengalami hambatan. Publikasi Kegiatan Pemkab Tanah Datar pada Media Online (Kerjasama dengan Biro LKBN Antara Sumbar) dan Kelompok Informasi Masyarakat dapat dilaksanakan sebanyak 237 berita dan Kelompok Informasi Masyarakat. Pada Tahun 2014 kegiatan ini juga mengakomodir Media Luar ruangan berupa pembuatan 2 buah Baliho Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berisi Himbauan penggunaan internet secara sehat, dan pembuatan 500 buah brosur serta 800 buah stiker, sosialisasi dilaksanakan 4 kali, yaitu Sosialisasi Undang-Undang N0.36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi peserta 50 dari, Undang-Undang N0.14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan informasi Publik, sosialisasi warnet dan sosialisasi cara Upload Berita SKPD ke Website Tanah Datar, peserta 60 orang dari PPID dan PPID Pembantu se Kabupaten Tanah Datar, Jumlah pagu dana Rp. 113.000.000,- realisasi sebesar Rp. 86.370.530,- ( 76.43 % ) dengan tingkat capaian 100 % sisa pagu anggaran Rp. 26.629.470,- secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti, dan dapat dilaksanakan dengan baik.


(23)

III, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 secara umum berjalan dengan baik dan lancar, namun ada satu kegiatan tidak dapat terlaksana yaitu : kegiatan penertiban tertib lalu lintas dan angkutan kota , kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan , karena dalam perjanjian kerjasama dengan pengelola parkir tidak tertera besaran pembayaran pengelola parkir, dan berbenturan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar No. 973/484/DPPKA – 2014 tentang pengelompokan dan besaran pemungutan pajak dan pungutan retribusi daerah tahun 2014.

2.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

A. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

B. FUNGSI

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, dan komunikasi, informasi dan telematika.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi , informasi dan telematika.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi, informasi dan telematika, dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(24)

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasaran terdiri dari : 1. Seksi Pengujian Kendaraan bermotor.

2. Seksi sarana dan Prasarana.

3. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Angkutan dan Pengaturan Jaringan. 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban. 3. Seksi Keselamatan Transportasi.

e. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Media Cetak dan Telematika.

2. Seksi Diseminasi dan Informatika.

3. Seksi Telematika dan Pos Telekomunikasi

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Radio Luhak Nan Tuo 102,5 FM;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar. A. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :


(25)

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, dan komunikasi, informasi dan telematika;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi , informasi dan telematika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi, informasi dan telematika,; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;

e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas keseimbangan;

f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.


(26)

C. Kabid Lalu Lintas

(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu lintas;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Lalu Lintas;

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Lalu Lintas berdasarkan skala prioritas;

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

D. Kabid TKSP

(1) Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana berdasarkan skala prioritas;


(27)

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

E. Kabid Kominfo

(1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup komunikasi, informasi dan telematika;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Komunikasi,

Informasi dan Telematika berdasarkan skala prioritas;

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas

keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Capaia kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapt dilihat dalam tabel berikut :


(28)

2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu - isu strategis.

Isu-isu penting sesuai dengan tupoksi

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana keselamatan lalulintas untuk mengantisipasi meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan seperti trotoar, rambu, marka jalan, serta alat pengujian kendaraan mekanis.

2. Belum tersedianya Manajemen Rekayasa Lalulintas yang meliputi perencanaan, Pengadan, pemasangan , pengaturan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

3. Sumber Daya Manusia yang tersedia belum sesuai dengan klasifikasi yang menguasai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

4. Belum tersedianya Bangunan Gardu TPR untuk pemungutan retibusi truk yang lewat di Kabupaten Tanah Datar.

5. Perlunya penambahan personil Dishubkominfo mengikuti Diklat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai dengan beban tugas.

6. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban kendaraan, wajib uji dan layak jalan.


(29)

7. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin dilapangan.

8. Sarana dan Prasarana perkantoran yang perlu dilengkapi

9. Belum tersedianya sistim pengembangan aplikasi tekhnologi informasi berupa E-Government.

10. Belum tersedianya Cell Plannning sebagai pedoman pembangunan menara seluler untuk pengembangan bagi nagari-nagari yang belum terlayani dan sekaligus meningkatkan Pendapatan dari retribusi pengendalian menera telekomunikasi.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada musrenbang sesuai Program dan kegiatan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengajukan permintaan yang telah diakomodir dalam Program dan kegiatan, khusus untuk usulan kegiatan pengadaan alat pengujian mekanik semula dianggarkan dalam RKPD, kemudian diusulkan untuk dianggarkan melalui APBD. Program dan kegiatan yang diutamakan adalah yang sesuai dengan Rencana Trategis yang telah direncanakan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2016 adalah disamping hasil survey kelapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti untuk pemasangan Marka Jalan, Rambu rambu lalulintas, zebra cross yang berada pada jalan Kabupaten, daftar usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagai berikut :


(30)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan Pengadaan Zebra Cross

Dekat SD 09 dan 34 Sungai Tarab

Tempat penyeberangan anak ( Zebra Cross )

10 M Surat wali Nagari Kecamatan Sungai Tarab No.300/02/Pem-2012 tanggal 8 Januari 2012 Dekat MIN Sungai Tarab depan Mesjid Raya Sungai Tarab Tempat Penyeberangan Pejalan kaki ( Zebra Cross )

10 M Surat Kepala MIN Sungai Tarab Nomor MI.03.7/KP.02.4/037/2012 tanggal 28 Februari 2012

Didepan Kantor WN Tanjung Bonai, SMA 1 Lintau, depan SMPN 3 Lintau

Zebra Cross, rambu

Surat Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor 550/056/2012 tanggal 21 Maret 2012

Kegiatan Pengadaan Rambu

Depan SDN 09, 23, 24 Lawang Mandahiling

Rambu 5 Pasang

Surat Wali nagari Lawang Mandahiling Nomor 476/41/WN-LM/201 tanggal 28 Maret 2012

Dekat TK dan PAUD Harapan Koto Tangah Kecamatan tanjung Emas Rambu Penyeberangan 4 pasang

Surat Kepala TK Harapan Koto Tangah Nomor : 03/TKH/NKT/2012 tanggal 10 Januari 2012 Kegiatan Pengadaan

Rambu

Kec.Salimpaung Rambu-rambu Lalu lintas

14 bh Surat Camat Salimpaung No.630/119/Sek/SLP/12 tanggal 18 April 2012 Kec. X Koto Rambu-rambu

lalu lintas

7 bh Surat Kapolresta Padang Panjang

No.B/31/I/2013/Res tanggal 8 Januari 2013 Nagari Tabek

Kec. Pariangan

Zebra gregetan Surat Wali Nagari Tabek Nomor 410/044/TB-2012 tanggal 20 Maret 2012 Jorong Gurun

menuju Koto Gadih Lima kaum, Gurun

Rambu-rambu dan kaca spion ( safety mirror )

Surat Wali Nagari Gurun Nomor : 551.2/01/perek/2012 tanggal 28 mei 2012


(31)

Menuju Sungai tarab,

Nagari Tanjung Alam 9 Titik Lokasi

Rambu Surat Wali nagari Tanjung Alam Nomor 140/367/Pem-2013 tanggal 30 September 2013

Nagari Pagaruyung

Rambu Surat Wali Nagari Nomor 74/PMR/WN-PGR/2012 tanggal 5 September 2012

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Depan Sekolah MIN Jln Raya Sungai tarab

Marka jalan Surat Camat Sungai Tarab No.656/113/ST-2012 tanggal 9 juli No.656/113/ST-2012 Depan SD Neg

09, 34 Jalan Raya Batusangkar - Baso

Marka Jalan Surat Wali Nagari Simpuruik

No.300/02/PEM-2012 tanggal 8 Januari 2012 Kec.Salimpaung Marka Jalan

dan rambu

Surat Camat Salimpaung No.630/119/Sek/SLP/12 tanggal 18 April 2012 Depan SMU I

Lintau

Marka Jalan Surat Wali nagari Tanjung Bonai No 550/056/TB/2012 tanggal 28 Maret 2012

Dekat MTSN Tanjung Emas,

Zebra Cross 2 buah Penyebr angan

Surat Kepala MTSN Tanjung Emas nomor : Mts.03.04.21/PP.5/584/20 13 tanggal 16 Oktober 2013


(32)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar juga harus merujuk pada Renstra kementerian perhubungan dan kementerian kominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2010-2015 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesbilitas keseluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah “TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING


(33)

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau

(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri, dan produktif.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi.

2. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penegakkan hukum secara konsisten.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Perhubungan tersebut diatas dituangkan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesbilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan


(34)

kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2010-2015 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA INFORMATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN KOMINFO BERKELANJUTAN, YANG MERAKYAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, DALAM KERANGKA NKRI”.

Makna yang terkandung dalam rumusan visi kementerian komunikasi dan informatika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan dan tidak berkekurangan.


(35)

3. Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, adalah pembangunan Komunikasi dan Informatika yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.

4. Pembangunan Kominfo Yang Merakyat, adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. 5. Pembangunan Kominfo Yang Ramah Lingkungan, adalah

penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. NKRI, yaitu negara kesatuan republik indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju tebentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.


(36)

A

Ad

da

ap

pu

un

n

VViissii DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoommuunniikkaassii ddaann I

InnffoorrmmaattiikkaaPPrroovviinnssiiSSuummaatteerraaBBaarraatt,,yyaaiittuu::

“TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN TERPADU ””..

U

Unnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann VViissii yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann,, DDiinnaass P

Peerrhhuubbuunnggaann,, KKoommuunniikkaassii ddaann IInnffoorrmmaattiikkaa PPrroovviinnssii SSuummaatteerraa BBaarraatt m

meemmppuunnyyaaiiMMiissii:: 1

1.. PPeenniinnggkkaattaannSSuummbbeerrDDaayyaaAAppaarraattuurr.. 2

2.. MMeenniinnggkkaattkkaannkkuuaalliittaassddaannkkeetteerrppaadduuaannppeellaayyaannaannttrraannssppoorrttaassii.. 3

3.. MMeenniinnggkkaattkkaann kkeeaammaannaann ddaann kkeesseellaammaattaann sseerrttaa ffuunnggssii ppeennggaawwaassaann s

seekkttoorrttrraannssppoorrttaassii.. 4

4.. MMeennggeemmbbaannggkkaann ddaann mmeennggooppttiimmaallkkaann ssaarraannaa ddaann pprraassaarraannaa p

peerrhhuubbuunnggaannKKoommuunniikkaassiiddaannIInnffoorrmmaattiikkaa.. 5

5.. MMeenniinnggkkaattkkaannffuunnggssiiffoorruummkkoooorrddiinnaassii llaalliinn aannggkkuuttaann ddaannppeerraann sseerrttaa m

maassyyaarraakkaattddaallaammppeennyyeelleennggggaarraaaannttrraannssppoorrttaassii.. 6

6.. MMeenniinnggkkaattkkaann kkeeccuukkuuppaann iinnffoorrmmaassii mmaassyyaarraakkaatt mmeennuujjuu ssuummbbeerr i

innffoorrmmaattiiff.. 7

7.. MMeenniinnggkkaattkkaann PPeennddaappaattaann AAssllii DDaaeerraahh (( PPAADD )) ddaarrii sseekkttoorr P

PeerrhhuubbuunnggaannKKoommuunniikkaassiiddaannIInnffoorrmmaattiikkaa..

T

TUUJJUUAANN

P

Peenneettaappaannttuujjuuaann ddiiddaassaarrkkaann kkeeppaaddaappeerrnnyyaattaaaann mmiissii yyaanngg ssuuddaahh d

diirruummuusskkaann ddeennggaann mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann ffaakkttoorr--ffaakkttoorr kkuunnccii kkeebbeerrhhaassiillaann s

seeppeerrttiiyyaannggddiiuurraaiikkaannddiiaattaass.. S

Seeccaarraa lleebbiihh kkhhuussuuss sseessuuaaii ddeennggaann kkeewweennaannggaann yyaanngg aaddaa ppaaddaa D

Diinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann,, KKoommuunniiaassiiddaann IInnffoorrmmaattiikkaaPPrroovviinnssiiSSuummaatteerraaBBaarraatt,, m

maakkaattuujjuuaannyyaannggiinnggiinnddiiccaappaaiiaaddaallaahh:: 1

1.. TTeerrppeennuuhhiinnyyaa ssuummbbeerr ddaayyaa aappaarraattuurr sseessuuaaiikkeebbuuttuuhhaann yyaanngg tteerraammppiill d

daannpprrooffeessiioonnaall.. 2

2.. TTeerrcciippttaannyyaappeellaayyaannaannTTrraannssppoorrttaassiiyyaannggbbeerrkkuuaalliittaass.. 3


(37)

4

4.. TTeerrllaakkssaannaannyyaa ppeennggeemmbbaannggaann//ppeenniinnggkkaattaann ssaarraannaa ddaann pprraassaarraannaa u

unnttuukkooppttiimmaalliissaassiittrraannssppoorrttaassiikkoommuunniikkaassiiddaanniinnffoorrmmaattiikkaa.. 5

5.. TTeerrllaakkssaannaannyyaa ppeellaayyaannaann ooppeerraassiioonnaall sseessuuaaii ssttaannddaarr ppeellaayyaannaann ddaann t

teerrllaakkssaannaannyyaappeenneeggaakkaann hhuukkuummuunnttuukk mmeenncciippttaakkaann tteerrttiibb ppeellaayyaannaann o

oppeerraassiioonnaallddiisseekkttoorrttrraannssppoorrttaassii,,KKoommiinnffoo.. 6

6.. TTeerrcciippttaannyyaa bbiirrookkrraassii llaayyaannaann KKoommiinnffoo yyaanngg pprrooffeessiioonnaall ddaann mmeemmiilliikkii i

inntteeggrriittaass 7

7.. MMeennggggaallii SSuummbbeerr PPeennddaappaattaann AAssllii DDaaeerraahh ((PPAADD)) ddaarrii PPeellaayyaannaann S

SeekkttoorrTTrraannssppoorrttaassii,,KKoommuunniikkaassiiddaannIInnffoorrmmaattiikkaa..

S

SAASSAARRAANN

B

Beerrddaassaarrkkaann ttuujjuuaann yyaanngg iinnggiinn ddiiccaappaaii,, ssaassaarraann uummuumm yynngg iinnggiinn d

diiccaappaaii DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann,, KKoommuunniikkaassii ddaann IInnffoorrmmaattiikkaa PPrrooppiinnssii s

suummaatteerraabbaarraattaaddaallaahh;;

1. Peningkatan mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama aspek kenyaman, keselamatan dan keamanan, kebersihan dan ramah lingkungan;

2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih;

3. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan dengan target pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional dan jalan propinsi;

4. Berkurangnya backlog pelayanan transportasi dan terpenuhinya ketentuan pelayanan transportasi yang telah menjadi standar nasional maupun internasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;


(38)

5. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas pergerakan masyarakat melalui dukungan pelayanan prasarana transportasi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan;

6. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

7. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama ditingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun (pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat) dalam mengelola infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara sehingga terjadi peningkatan efisiensi, keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap pengguna dan pengelola jasa transportasi;

8. Terciptanya investasi partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam bagi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;

9. Meningkatnya SDM yang profesional dalam pengelolaan transportasi. 10. Terlaksana pembangunan jalan KA Duku – BIM

11. Pembangunan shor cut Padang Solok 12. Pengembangan Jaringan KA Sumatera Barat 13. Terlaksananya pengembangan angkutan massal

14. Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan umum penumpang dan barang

15. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan angkutan


(39)

17. Telaksananya pemeliharaan ASDP

18. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Laut 19. Meningkatnya Sarana prasarana alur pelayaran

20. Meningkatnya pembangunan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan

21. Peningkatan dermaga, pergudangan serta pelayanan lalu lintas orang dan barang

22. Pembangunan Dermaga, alur pelayaran serta pergudang

23. Terlaksananya pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara BIM

24. Terlaksananya subsidi penerbangan peintis,

25. Tersedianya bandara perintis, apriwisata dan untuk kepentingan bencana di Mentawai

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 mengacu kepada RPJMD tahun 2010 – 2015 adalah :

:NO Tujuan Sasaran Strategis

1 Terpenuhinya sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

Terwujudnya trasparansi pelayanan


(40)

3.3 Program dan Kegiatan

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Pada RPJM 2010-2015, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : “terwujudnya

masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan dilandasi adat

basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 misi dan 7 agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, melalui a). peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, b). Pengembangan kawasan strategis, dan c). Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui a). Regulasi, b). Peningkatan sosialisasi dan penegak hukum.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih melalui a). Peningkatan kemampuan pemerintahan mulai ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten , b) peningkatan pelayanan publik.


(41)

7 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

3. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Kesehatan serta Kesejahteraan Sosial.

4. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh serta Prioritas Pembangunan Sektor Pertanian, Pariwisata dan Industri Berbasis Pertanian.

5. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah serta Pemanfataan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. 6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan

masyarakat.

7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi mulai dari tingkat Pemerintahan Nagari sampai ke Tingkat Kabupaten

Untuk menjawab isu – isu tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar membuat Rencana kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2016 antara lain :

1. Pengadaan Alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan amanat Pasal 121,143 PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan serta tuntutan kemajuan teknologi kendaraan. Untuk tahun 2016 pengujian kendaraan bermotor sudah harus memakai alat pengujian secara elektronik di Kabupaten/Kota.

4. Pengadaan Terminal angkutan Barang/Truk yang representatife.

5. Meningkatan SDM personil Dishubkominfo melalui mengikuti Diklat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo sesuai dengan beban tugas.


(42)

6. Meningkatkan sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban kendaraan, wajib uji dan layak jalan.

7. Meningkatkan komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin dilapangan.

8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana lalulintas dan sarana perkantoran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2015 telah disusun dan dibahas dalam Forum antar SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tanah Datar yaitu 14 Program dan 52 Kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4..701.887.500,- dengan rincian sebagai berikut :

I. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

4. Penyedian Jasa Administrasi keuangan, 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor, 6. Penyediaan alat tulis kantor,

7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan,

8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor,

9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan,

11. Penyediaan makan dan minum,

11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran,


(43)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Moubeleur Kantor

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,

6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung Kantor. 9. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.

VI. Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

VII. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


(44)

VIII. Program Rehabilitas / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ

Program ini dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dengan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light. Dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

2. Rehabilitasi Pemelihraan Rambu lalulintas dan traffic laight’

IX. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk pengadaan sarana dan perlengkapan lalu lintas guna menunjang keselamatan transportasi dengan kegiatan :

1. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas, 2. Pengadaan marka jalan.

3. Pengadaan pagar Pengaman jalan

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lalulintas

X. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan :

1. Pembangunan Halte Bus 2. Pembangunan Gardu TPR

XI. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan layak jalan kendaraan bermotor terutama angkutan barang dan mobil penumpang dengan kegiatan :

1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lanjutan ) 2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,.

XII. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini dimaksudkan untuk membangun prasarana perhubungan dengan kegiatan antara lain :


(45)

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2. Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas ( MRLL )

3. Kajian Penyusunan Pedoman tekhnis dan Petunjuk umum Analisis Dampak lingkungan. ( ANDALALIN )

XIII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jalan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penertiban Tertib Lalulintas dan angkutan kota ( Parkir ).

2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya. 3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan melalui Forum

lalin

4. Pelaksannaan penilaian Tertib Lalulintas Angkutan jalan ( Penilaian WTN )

5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. 6. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak

kendaraan angkutan umum teladan,

7. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 8. Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

XIV. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan komunikasi informasi dan media massa dengan kegiatan ;

1. Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi.

2. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi.

3. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi


(46)

XV. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan kegiatan :

1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat,

Daftar Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2015 Terlampir


(47)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan Rapat Forum antara SKPD dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 , hasil musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kabupaten yang didalamnya juga termasuk perencanaan pengganggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2016, sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan Tahun 2016.

Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 s/d 2015. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, kegiatan disini yang masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerja.

Untuk 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar akan melaksanakan 14 Program dan 52 Kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Batusangkar, 22 Juni 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. A B R A R Pembina Utama Muda, IV/c


(48)

(1)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Moubeleur Kantor

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,

6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung Kantor. 9. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.

VI. Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

VII. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


(2)

VIII. Program Rehabilitas / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas LLAJ Program ini dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dengan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light. Dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

2. Rehabilitasi Pemelihraan Rambu lalulintas dan traffic laight’

IX. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk pengadaan sarana dan perlengkapan lalu lintas guna menunjang keselamatan transportasi dengan kegiatan :

1. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas, 2. Pengadaan marka jalan.

3. Pengadaan pagar Pengaman jalan

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lalulintas

X. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan :

1. Pembangunan Halte Bus 2. Pembangunan Gardu TPR

XI. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan layak jalan kendaraan bermotor terutama angkutan barang dan mobil penumpang dengan kegiatan :

1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lanjutan ) 2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,.

XII. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini dimaksudkan untuk membangun prasarana

perhubungan dengan kegiatan antara lain :


(3)

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2. Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas ( MRLL )

3. Kajian Penyusunan Pedoman tekhnis dan Petunjuk umum Analisis Dampak lingkungan. ( ANDALALIN )

XIII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jalan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penertiban Tertib Lalulintas dan angkutan kota ( Parkir ).

2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya. 3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan melalui Forum

lalin

4. Pelaksannaan penilaian Tertib Lalulintas Angkutan jalan ( Penilaian WTN )

5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. 6. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak

kendaraan angkutan umum teladan,

7. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 8. Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

XIV. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan komunikasi informasi dan media massa dengan kegiatan ;

1. Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi.

2. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi.

3. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi


(4)

XV. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan kegiatan :

1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat,

Daftar Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2015 Terlampir


(5)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan Rapat Forum antara SKPD dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 , hasil musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kabupaten yang didalamnya juga termasuk perencanaan pengganggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2016, sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan Tahun 2016.

Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 s/d 2015. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, kegiatan disini yang masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerja.

Untuk 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Datar akan melaksanakan 14 Program dan 52 Kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Batusangkar, 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. A B R A R Pembina Utama Muda, IV/c


(6)