0610150147 14. dishubkominfo kab pessel renja 2015
RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
OLEH :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
(2)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang
Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa
sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis
Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan
untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih
kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab
dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya
masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan
proses pembangunan daerah.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan
aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang
memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di
tingkat daerah
1.2
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi
anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna
melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
(3)
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro,
Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah tahun 2005
–
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
–
2015.
1.3
Landasan Hukum
1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 - 2025;
7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
(4)
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.
Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan
Standar Pelayanan Minimal
1.4
Kedudukan dan Peran Rencana Kerja
Rencana kerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan
tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan
berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan
tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabu[paten Pesisir Selatan;
(5)
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1 Tugas Pokok
Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok “ Menyelenggarakan sebagian kewenangan
urusan rumah tangga Daerah (desentralisasi ) di bidang perhubungan, Informasi dan
komunikasi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah , serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan peraturan perundang
–
undangan yang berlaku “
2.2 Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi:
1.
Pengaturan, perencanaan, dan pelayanan di bidang Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi;
2.
Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu
lintas;
3.
Pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan;
4.
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
5.
Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan;
6.
Penyediaan sarana dan prasarana jalan;
7.
Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;
8.
Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya;
9.
Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
2.2 Organisasi
Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Pesisir Selatan terdiri dari :
(6)
1.
Kepala Dinas ( Eselon II.b );
2.
Sekretaris ( Eselon III.a ) dibantu 3 (tiga) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Sub Bagian
Keuangan ;
3.
Bidang lalu Lintas Angkutan Darat ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi
(Eselon IV.a) yaitu Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Darat, Seksi
Pengendalian & Keselamatan Lalu Lintas Angk. Darat dan Seksi Penanggulangan
Kecelakaan Lalu Lintas Angk. Darat;
4.
Bidang Sarana , Prasarana & Bina Usaha Angkutan Darat ( Eseolon III.b ) dibantu 3
(tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pembangunan dan Pengoperasian
Terminal, Seksi Pengamanan Jalan dan Parkir, dan Seksi Bina Usaha Angkutan
Darat;
5.
Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi
(Eselon IV.a) yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut, Seksi Pengaturan
Lalu Lintas Angkutan Laut dan Seksi Bina Usaha Angkutan Laut;
6.
Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga)
Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pos dan telekomunikasi, sarana Komunikasi,
Diseminasi dan Informasi, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi dan
Seksi Hubungan Masyarakat.
(7)
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Program dan kegiatan tahun 2015 merupakan penjabaran dari tujuan organisasi secara
terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Fokus utama renja
adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil
nyata guna mencapai misi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan misi yang ingin dicapai sebagai berikut :
Misi Pertama :
Menjalankan Administrasi Perkantoran secaraprofessional
Misi Kedua :
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
Misi Ketiga :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
Misi Keempat :
Memperluas jaringan pelayanan jasa transportasi
Misi Kelima :
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan
telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
Misi Keenam :
Meningkatkan kapabelitas dan kualitas SDM perhubungan, Informasi dan
Komunikasi
(8)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO
URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN
DAERAH dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI
TARGET KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA
PENTING
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P R O G R A M
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Program
Pelayanan
1,000,000,000
1,100,000,000 Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Kegiatan Administrasi guna
Kec. IV JURAI 100%
1,000,000,000 APBD 100%
1,100,000,000
Kelancaran Kegiatan
Kantor
P R O G R A M
II Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Terlaksananya Program
Peningkatan Sarana &
600,000,000
700,000,000 Prasarana Aparatur
KEGIATAN
1. Meningkatkan Sarana & Prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Sarana & Kec. IV JURAI 100%
600,000,000 APBD 100%
700,000,000
Prasarana Aparatur
P R O G R A M
III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Program
Peningkatan Kapasitas 100,000,000
150,000,000 Sumber Daya Aparatur
KEGIATAN
1.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Pengiriman
SDM Aparatur mengikuti Kec. IV JURAI 100%
100,000,000 APBD 100%
150,000,000
(9)
berbagai Diklat agar SDM semakin kapabel
P R O G R A M
IV
Rehabilitasi Sarana & Prasarana Fasilitas Terlaksananya Rehabilitasi dan Perbaikan 225,000,000 150,000,000 Pos Retribusi (TPR) Fasilitas pada Pos Pelayanan
Retribusi TPR
1.
KEGIATAN
Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemeliharaan Kec.
100%
100,000,000 APBD Prioritas 100%
75,000,000
Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Silaut
Pos TPR guna Kenyamanan
Dalam Proses Pelayanan Lunang
Terhadap Masyarakat Silaut
2.
KEGIATAN
Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemeliharaan Kec.
100%
75,000,000 APBD Prioritas 100%
50,000,000
Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Siguntur
Pos TPR guna Kenyamanan
Dalam Proses Pelayanan Tarusan
Terhadap Masyarakat
3.
KEGIATAN
Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemeliharaan Kec.
100%
50,000,000 APBD Prioritas 100%
25,000,000 Fasilitas Pos Retribusi (TPR)
Panadah
Pos TPR guna Kenyamanan
Dalam Proses Pelayanan BAB. Tapan
Terhadap Masyarakat
P R O G R A M
V
Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pembangunan Sarana dan 350,000,000 175,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan
1.
KEGIATAN
Pembangunan Area Parkir Kendaraan Bermotor
Adanya tambahan Bangunan Fasilitas Tempat
Kec. IV JURAI 100%
150,000,000 APBD B a r u 100%
75,000,000
Parkir Kendaraan Bermotor
yang Aman, dan Nyaman
2.
Pembangunan Pagar , Taman kantor &
Adanya Pembangunan Pagar dan Taman Kantor, serta
Kec. IV JURAI 100%
200,000,000 APBD B a r u 100%
100,000,000 Plang Nama (merk) Dinas pembuatan Plang Nama
Dinas
P R O G R A M
VI Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100,000,000 150,000,000
(10)
LLAJ
Prasarana LLAJ
KEGIATAN
1. Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Pengujian Kec. IV JURAI 25%
100,000,000 APBD Lanjutan 50%
150,000,000
Kendaraan Bermotor
P R O G R A M
VII Peningkatan Pelayanan Angkutan Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan
230,000,000 220,000,000 1 KEGIATAN
Penyuluhan bagi para Supir/Juru Mudi
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan
Kec. IV JURAI 30%
APBD B a r u 50%
25,000,000
Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum
20,000,000
sebanyak = 30 orang
2
Pengumpulan dan Analisis Data Base
Adanya Data Base Pelayanan Angkutan, a.l :
Kec.IV JURAI 30%
APBD B a r u 50%
30,000,000 Pelayanan Angkutan
AKAP, AKDP, dan ANGDES serta AJAP dan
20,000,000
AJDP yang beroperasi dari dan
ke Pes-sel
3
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman
Kec. IV JURAI 25%
15,000,000 APBD B a r u 50%
15,000,000
Awak Kendaraan Umum Teladan
Awak Kendaraan Umum Teladan Th.2015 4 Koordinasi dan Peningkatan Terlaksananya Koordinasi Bidang Angkutan
Kec. IV JURAI 25%
75,000,000 APBD Prioritas 50%
50,000,000 Pelayanan Angkutan
serta untuk penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas
dan Angkutan Kota (WTN) tahun 2015
5
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas
Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan
Pesisir Selatan 25%
100,000,000 APBD B a r u 50%
100,000,000
dan Angkutan
Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan
P R O G R A M
VIII
Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pembangunan Sarana dan 150,000,000 150,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan
1 KEGIATAN Pembangunan Fasilitas Pelayanan
Adanya tambahan Bangunan
Fasilitas Umum Kec. IV JURAI 50%
150,000,000 APBD Prioritas 50%
150,000,000
(11)
spt : Mushalla, Ruang Tunggu, Kantin, Tempat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Parkir, dan Toilet serta Fasilitas Pendukung lainnya
di Area Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor
P R O G R A M
IX
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Tersedianya Peralatan Uji
untuk Laik Jalan 1,700,000,000
1,500,000,000 Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di jalan
1
KEGIATAN
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Adanya Penambahan Peralatan Uji Mekanis
Kec. IV JURAI 50%
APBN/APBD B a r u 50% 1,500,000,000
Pengujian Kend. Bermotor
1,500,000,000
sebanyak = 4 (empat) unit
2
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Adanya Biaya Operasional Pengujian, Pemeliharaan
Kec.IV JURAI 50%
APBD Lanjutan 50%
250,000,000
Peralatan Uji Mekanis, Pengadaan Buku, Plat dan
200,000,000
Stiker Uji serta koordinasi dgn
para Stakeholder
P R O G R A M
X Pembangunan Prasarana & Terlaksananya Pembangunan Prasarana & 250,000,000 275,000,000 Fasilitas Perhubungan Fasilitas
Perhubungan
KEGIATAN
1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Terlaksananya Peningkatan
Pengelolaan Kec. IV JURAI 25%
100,000,000 APBD 50%
150,000,000
Terminal Angkutan Darat
2.
Pengadaan & Pemasangan Prasarana Lalu Lintas
Tersedianya Prasarana Lalu
Lintas untuk Pendukung Kec. IV JURAI 50%
100,000,000 APBD Prioritas 100%
100,000,000 Pendukung Tour de Singkatrak Tour de Singkarak
3. Survey Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya Data Perlengkapan Jalan kondisi Existing
Pesisir Selatan 50%
50,000,000 APBD Prioritas 100%
25,000,000
P R O G R A M
XI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ
Terlaksananya Rehabilitasi &
Pemeliharaan 355,000,000
300,000,000 Prasarana LLAJ
(12)
1.
KEGIATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Oplet
Pesisir Selatan 20%
250,000,000 APBD Prioritas 50%
150,000,000 Terminal/Pelabuhan
Ps.Baru, Kec.Bayang, terminal Sago Kec.IV Jurai, dan
Pos Terpadu Kec. Lunang
Silaut
2.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat
Isyarat Terlaksananya Pemeliharaan
Traffic Light (APILL) Pesisir Selatan 50%
40,000,000 APBD Prioritas 100%
50,000,000 Lalu Lintas (Traffic Light)
3.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu
Tersedianya Pemeliharaan Rambu-Rambu di Jalan
Tersebar 25%
25,000,000 APBD Prioritas 50%
50,000,000
Lalu Lintas.
Kabupaten sebanyak = 30 (tiga puluh) buah
4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte
Tersedianya Pemeliharaan
Halte sebanyak = Tersebar 25%
40,000,000 APBD Prioritas 50%
50,000,000
4 (empat) buah
P R O G R A M
XII
Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Sarana dan 1,380,000,000 1,130,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan
1. KEGIATAN Pembangunan Gedung Terminal
Adanya tambahan Bangunan
Fasilitas Umum Kec. IV JURAI
50%
600,000,000 APBD Lanjutan 100%
600,000,000
spt : Mushalla, Loket karcis &
Toilet serta Fasilitas dan
Pendukung Lainnya di Terminal
sago, & Pembangunan Kec. IV Nagari
Terminal Mini Asam Kumbang,
Kec.Bayu Bayu
2. Pembangunan Halte Bus
Adanya Halte Bus 8 unit di Kec. Lu-si,Kec.BAB Tapan,
8 Kec. Dalam
280,000,000 APBD Lanjutan 100%
280,000,000
Kec. Lengayang, Kec.Sutera,
Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai, 50%
Kec. Bayang, Kec. IV
Nagari bayu Kab. Pessel
3.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir
Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana & Prasarana Parkir Kec. IV Jurai 50%
500,000,000 APBD Prioritas 100%
250,000,000 Kawasan Pantai Carocok di Kawasan Pantai Carocok
P R O G R A M
XIII
Pengendalian & Pengamanan Tersedianya Alat
Pengendalian & Pengamanan 2,130,000,000
1,535,000,000 Lalu Lintas Jalan Lalu Lintas Jalan
(13)
1.
KEGIATAN
Pengadaan Rambu-Rambu
Adanya Rambu-rambu biasa sebanhyak 70 (tujuh puluh)
Tersebar 50%
200,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
200,000,000
Lalu Lintas
buah, Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan
(RPPJ) sebanyak = 5 (lima)
buah
2. Pengadaan Marka Jalan Adanya Marka Jalan & Zebra
Cross, 600 m2 Tersebar 50%
150,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
150,000,000
3.
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Adanya Pagar Pengaman
Jalan, 1000 m2 Tersebar 25%
1,000,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 500,000,000
(Guard Rail) Kebutuhan
Analisis
4. Pengadaan Deliniator
Adanya Deliniator sebanyak =
500 (lima ratus) buah Tersebar 25%
20,000,000 APBN/APBD Lanjutan 50%
20,000,000
5.
Pengadaan Alat Pengatur
Isyarat Lalu Lintas Adanya Traffic Light 2 unit,
pada Simp.3 & Simp. 4 Pesisir Selatan 50%
500,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
400,000,000
(APILL)
6. Pengadaan Paku Marka Jalan (Road Stud)
Adanya Paku Marka Jalan,
1000 (seribu) buah Tersebar 25%
10,000,000 APBN/APBD
Hasil 50% 15,000,000 Kebutuhan Analisis
7. Pengadaan Cermin Lalu Lintas(Safety Mirror)
Adanya Cermin Lalu Lintas di
Jalan. 10 (sepuluh) buah Tersebar 25%
50,000,000 APBN/APBD
Hasil 50% 50,000,000 Kebutuhan Analisis
8. Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)
Tersedianya Zona Selamat
Sekolah pada 2 (dua) Lokasi Tersebar 25%
200,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 200,000,000
Kebutuhan
Analisis
P R O G R A M
XIV Peningkatan Pelayanan Bidang 950,000,000 870,000,000 Perhubungan Laut 1. KEGIATAN Operasional Pengendalian Angkutan Laut Tersedianya Operasional
Pengendalian Angkutan Pesisir Selatan 40%
150,000,000 APBD 40%
150,000,000
(14)
Pelayaran Rakyat Laut Pelayaran Rakyat
2. Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Peningkatan Keamanan &
Kelancaran Arus Barang Pesisir Selatan 40%
150,000,000 APBD 60%
120,000,000
Jasa dan Orang
3.
Pembinaan Jasa Usaha
Angkutan Adanya Studi Pola Alur &
Trayek Pelayaran Pesisir Selatan 40%
250,000,000 APBD
250,000,000 di Perairan 4.
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar &
Tersedianya Peta Laut Pelabuhan Panasahan &
Pesisir Selatan 60%
250,000,000 APBD
200,000,000
Prosedur Bidang Perhubungan
Laut Carocok Painan
5.
Pembinaan Keselamatan & Keamanan
Peningkatan Kelengkapan
dokumen, & Tanda Pesisir Selatan 60%
150,000,000 APBD
150,000,000
Pelayaran Kebangsaan Kapal
P R O G R A M
XV Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 2,200,000,000 2,200,000,000 1. KEGIATAN Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Tersedianya
Dermaga/Tambatan Kapal B a y a n g 1 unit
2,000,000,000 APBN
2,000,000,000 2. Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Kesinambungan Pembangunan Fasilitas
Kec. IV JURAI 1 Tahun
100,000,000 APBD
100,000,000
Panasahan Cerocok
Painan Pelabuhan
3.
Koordinasi Peningkatan Infrastruktur
Koordinasi dalam Penyediaan
Infrastruktur P a i n a n 1 Tahun 100,000,000 APBD
100,000,000
Transportasi Laut Transportasi laut
P R O G R A M
XVI Pengembangan Komunikasi, Informasi & 390,000,000 390,000,000 Media Massa 1. KEGIATAN
Diseminasi & Pendistribusian Informasi Daerah
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100%
150,000,000 APBD 100%
150,000,000
melalui Radio Langkisau
(15)
2.
Koordinasi Pengembangan Komunikasi &
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
60,000,000 APBD 100%
60,000,000
Informatika dan Media Massa
3.
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100% 50,000,000 APBD
100% 50,000,000
Menara Telekomunikasi dan Media Massa
4.
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
80,000,000 APBD 100%
80,000,000
Telematika dan Media Massa
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100%
50,000,000 APBD 100%
50,000,000
Kelompok Informasi
Masyarakat dan Media Massa
P R O G R A M
XVII
Peningkatan Akses Informasi,
Komunikasi & 2,780,000,000 2,780,000,000 Telekomunikasi 1. KEGIATAN
Pengumpulan & Penyebaran Informasi Daerah
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
120,000,000 APBD 100%
120,000,000
melalui Website dan Media Massa
2.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan/Network
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
750,000,000 APBD 100%
750,000,000 Pemda Mandiri dan Media Massa
3. Nagari Cerdas Kominfo
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
1,200,000,000 APBD
100% 1,200,000,000
dan Media Massa
4.
Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100%
500,000,000 APBD 100%
500,000,000
Komunikasi (TIK) Kab. Pesisir
Selatan dan Media Massa
5.
Peningkatan SDM Pemkab Pesisir Selatan dalam
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100%
45,000,000 APBD 100%
45,000,000
Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dan Media Massa
6.
Operasional Mobil Penerangan Keliling,
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100% 85,000,000 APBD 100% 85,000,000
Pameran dan Posko Informasi
Berjalan dan Media Massa
7.
Pengadaan Internet WIFI Hotspot dan Posko
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100% 80,000,000 APBD
100% 80,000,000
Informasi di Pantai Carocok
(16)
J U M L A H T O T A L 14,890,000,000
13,925,000,000
(1)
spt : Mushalla, Ruang Tunggu, Kantin, Tempat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Parkir, dan Toilet serta Fasilitas Pendukung lainnya
di Area Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor
P R O G R A M
IX
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Tersedianya Peralatan Uji
untuk Laik Jalan
1,700,000,000
1,500,000,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di jalan
1
KEGIATAN
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Adanya Penambahan Peralatan Uji Mekanis
Kec. IV JURAI 50%
APBN/APBD B a r u 50%
1,500,000,000
Pengujian Kend. Bermotor
1,500,000,000
sebanyak = 4 (empat) unit
2
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Adanya Biaya Operasional Pengujian, Pemeliharaan
Kec.IV JURAI 50%
APBD Lanjutan 50%
250,000,000
Peralatan Uji Mekanis, Pengadaan Buku, Plat dan
200,000,000
Stiker Uji serta koordinasi dgn
para Stakeholder
P R O G R A M
X
Pembangunan Prasarana
&
Terlaksananya Pembangunan
Prasarana &
250,000,000
275,000,000 Fasilitas Perhubungan Fasilitas
Perhubungan
KEGIATAN
1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Terlaksananya Peningkatan
Pengelolaan Kec. IV JURAI 25%
100,000,000 APBD 50%
150,000,000
Terminal Angkutan Darat
2.
Pengadaan & Pemasangan Prasarana Lalu Lintas
Tersedianya Prasarana Lalu
Lintas untuk Pendukung Kec. IV JURAI 50%
100,000,000 APBD Prioritas 100%
100,000,000 Pendukung Tour de Singkatrak Tour de Singkarak
3. Survey Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya Data Perlengkapan Jalan kondisi Existing
Pesisir Selatan 50%
50,000,000 APBD Prioritas 100%
25,000,000
P R O G R A M
XI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ
Terlaksananya Rehabilitasi &
Pemeliharaan
355,000,000
300,000,000
(2)
1.
KEGIATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Oplet
Pesisir Selatan 20%
250,000,000 APBD Prioritas 50%
150,000,000
Terminal/Pelabuhan
Ps.Baru, Kec.Bayang, terminal Sago Kec.IV Jurai, dan
Pos Terpadu Kec. Lunang
Silaut
2.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat
Isyarat Terlaksananya Pemeliharaan
Traffic Light (APILL) Pesisir Selatan 50%
40,000,000 APBD Prioritas 100%
50,000,000 Lalu Lintas (Traffic Light)
3.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu
Tersedianya Pemeliharaan Rambu-Rambu di Jalan
Tersebar 25%
25,000,000 APBD Prioritas 50%
50,000,000
Lalu Lintas.
Kabupaten sebanyak = 30 (tiga puluh) buah
4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte
Tersedianya Pemeliharaan
Halte sebanyak = Tersebar 25%
40,000,000 APBD Prioritas 50%
50,000,000
4 (empat) buah
P R O G R A M
XII
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Terlaksananya Pembangunan
Sarana dan
1,380,000,000
1,130,000,000
Perhubungan Prasarana Perhubungan
1.
KEGIATAN
Pembangunan Gedung Terminal
Adanya tambahan Bangunan
Fasilitas Umum Kec. IV JURAI
50%
600,000,000 APBD Lanjutan 100%
600,000,000
spt : Mushalla, Loket karcis &
Toilet serta Fasilitas dan
Pendukung Lainnya di Terminal
sago, & Pembangunan Kec. IV Nagari
Terminal Mini Asam Kumbang,
Kec.Bayu Bayu
2. Pembangunan Halte Bus
Adanya Halte Bus 8 unit di Kec. Lu-si,Kec.BAB Tapan,
8 Kec. Dalam
280,000,000 APBD Lanjutan 100%
280,000,000
Kec. Lengayang, Kec.Sutera,
Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai, 50%
Kec. Bayang, Kec. IV
Nagari bayu Kab. Pessel
3.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir
Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana & Prasarana Parkir Kec. IV Jurai 50%
500,000,000 APBD Prioritas 100%
250,000,000 Kawasan Pantai Carocok di Kawasan Pantai Carocok
P R O G R A M
XIII
Pengendalian & Pengamanan Tersedianya Alat
Pengendalian & Pengamanan
2,130,000,000
1,535,000,000
(3)
1.
KEGIATAN
Pengadaan Rambu-Rambu
Adanya Rambu-rambu biasa sebanhyak 70 (tujuh puluh)
Tersebar 50%
200,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
200,000,000
Lalu Lintas
buah, Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan
(RPPJ) sebanyak = 5 (lima)
buah
2. Pengadaan Marka Jalan Adanya Marka Jalan & Zebra
Cross, 600 m2 Tersebar 50%
150,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
150,000,000
3.
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Adanya Pagar Pengaman
Jalan, 1000 m2 Tersebar 25%
1,000,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 500,000,000
(Guard Rail) Kebutuhan
Analisis
4. Pengadaan Deliniator
Adanya Deliniator sebanyak =
500 (lima ratus) buah Tersebar 25%
20,000,000 APBN/APBD Lanjutan 50%
20,000,000
5.
Pengadaan Alat Pengatur
Isyarat Lalu Lintas Adanya Traffic Light 2 unit,
pada Simp.3 & Simp. 4 Pesisir Selatan 50%
500,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%
400,000,000
(APILL)
6. Pengadaan Paku Marka Jalan (Road Stud)
Adanya Paku Marka Jalan,
1000 (seribu) buah Tersebar 25%
10,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 15,000,000
Kebutuhan
Analisis
7. Pengadaan Cermin Lalu Lintas(Safety Mirror)
Adanya Cermin Lalu Lintas di
Jalan. 10 (sepuluh) buah Tersebar 25%
50,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 50,000,000
Kebutuhan
Analisis
8. Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)
Tersedianya Zona Selamat
Sekolah pada 2 (dua) Lokasi Tersebar 25%
200,000,000 APBN/APBD
Hasil
50% 200,000,000
Kebutuhan
Analisis
P R O G R A M
XIV
Peningkatan Pelayanan
Bidang
950,000,000
870,000,000
Perhubungan Laut
1.
KEGIATAN
Operasional Pengendalian Angkutan Laut
Tersedianya Operasional
Pengendalian Angkutan Pesisir Selatan 40%
150,000,000 APBD 40%
150,000,000
(4)
Pelayaran Rakyat Laut Pelayaran Rakyat 2. Koordinasi Peningkatan
Pelayanan Angkutan Laut
Peningkatan Keamanan &
Kelancaran Arus Barang Pesisir Selatan 40%
150,000,000 APBD 60%
120,000,000
Jasa dan Orang
3.
Pembinaan Jasa Usaha
Angkutan Adanya Studi Pola Alur &
Trayek Pelayaran Pesisir Selatan 40%
250,000,000 APBD
250,000,000
di Perairan
4.
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar &
Tersedianya Peta Laut Pelabuhan Panasahan &
Pesisir Selatan 60%
250,000,000 APBD
200,000,000
Prosedur Bidang Perhubungan
Laut Carocok Painan
5.
Pembinaan Keselamatan & Keamanan
Peningkatan Kelengkapan
dokumen, & Tanda Pesisir Selatan 60%
150,000,000 APBD
150,000,000
Pelayaran Kebangsaan Kapal
P R O G R A M
XV Pembangunan Prasarana
Perhubungan Laut
2,200,000,000
2,200,000,000
1.
KEGIATAN
Pembangunan
Dermaga/Tambatan Kapal
Tersedianya
Dermaga/Tambatan Kapal B a y a n g 1 unit
2,000,000,000 APBN
2,000,000,000
2.
Koordinasi Pembangunan Pelabuhan
Kesinambungan Pembangunan Fasilitas
Kec. IV JURAI 1 Tahun
100,000,000 APBD
100,000,000
Panasahan Cerocok
Painan Pelabuhan
3.
Koordinasi Peningkatan Infrastruktur
Koordinasi dalam Penyediaan
Infrastruktur P a i n a n 1 Tahun
100,000,000 APBD
100,000,000
Transportasi Laut Transportasi laut
P R O G R A M
XVI
Pengembangan Komunikasi,
Informasi &
390,000,000
390,000,000
Media Massa
1.
KEGIATAN
Diseminasi & Pendistribusian Informasi Daerah
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100%
150,000,000 APBD 100%
150,000,000
melalui Radio Langkisau
(5)
2.
Koordinasi Pengembangan Komunikasi &
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
60,000,000 APBD 100%
60,000,000
Informatika dan Media Massa
3.
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
50,000,000 APBD
100% 50,000,000
Menara Telekomunikasi dan Media Massa
4.
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
80,000,000 APBD 100%
80,000,000
Telematika dan Media Massa
5.
Pengembangan dan Pemberdayaan
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100%
50,000,000 APBD 100%
50,000,000
Kelompok Informasi
Masyarakat dan Media Massa
P R O G R A M
XVII
Peningkatan Akses Informasi,
Komunikasi &
2,780,000,000
2,780,000,000
Telekomunikasi
1.
KEGIATAN
Pengumpulan & Penyebaran Informasi Daerah
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
120,000,000 APBD 100%
120,000,000
melalui Website dan Media Massa
2.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan/Network
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
750,000,000 APBD 100%
750,000,000
Pemda Mandiri dan Media Massa
3. Nagari Cerdas Kominfo
Peningkatan Pengembangan
Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%
1,200,000,000 APBD
100% 1,200,000,000
dan Media Massa
4.
Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100%
500,000,000 APBD 100%
500,000,000
Komunikasi (TIK) Kab. Pesisir
Selatan dan Media Massa
5.
Peningkatan SDM Pemkab Pesisir Selatan dalam
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100%
45,000,000 APBD 100%
45,000,000
Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dan Media Massa
6.
Operasional Mobil Penerangan Keliling,
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Pesisir Selatan 100% 85,000,000 APBD 100% 85,000,000
Pameran dan Posko Informasi
Berjalan dan Media Massa
7.
Pengadaan Internet WIFI Hotspot dan Posko
Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Kec. IV JURAI 100%
80,000,000 APBD
100% 80,000,000
Informasi di Pantai Carocok
(6)
J U M L A H T O T A L
14,890,000,000
13,925,000,000