0610150147 14. dishubkominfo kab pessel renja 2015

(1)

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2015

OLEH :

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN


(2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,

menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan,

Informasi dan Komunikasi adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa

sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan

untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih

kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab

dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya

masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan

proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan

aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang

memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di

tingkat daerah

1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi

anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna

melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.


(3)

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro,

Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah tahun 2005

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

2015.

1.3

Landasan Hukum

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 - 2025;

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


(4)

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.

Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan

Standar Pelayanan Minimal

1.4

Kedudukan dan Peran Rencana Kerja

Rencana kerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan

tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan

berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan

tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabu[paten Pesisir Selatan;


(5)

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1 Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok “ Menyelenggarakan sebagian kewenangan

urusan rumah tangga Daerah (desentralisasi ) di bidang perhubungan, Informasi dan

komunikasi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang

diberikan oleh Pemerintah , serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku “

2.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi:

1.

Pengaturan, perencanaan, dan pelayanan di bidang Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi;

2.

Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu

lintas;

3.

Pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan;

4.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

5.

Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan;

6.

Penyediaan sarana dan prasarana jalan;

7.

Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;

8.

Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan

ruang lingkup tugasnya;

9.

Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.

2.2 Organisasi

Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Pesisir Selatan terdiri dari :


(6)

1.

Kepala Dinas ( Eselon II.b );

2.

Sekretaris ( Eselon III.a ) dibantu 3 (tiga) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Sub Bagian

Keuangan ;

3.

Bidang lalu Lintas Angkutan Darat ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi

(Eselon IV.a) yaitu Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Darat, Seksi

Pengendalian & Keselamatan Lalu Lintas Angk. Darat dan Seksi Penanggulangan

Kecelakaan Lalu Lintas Angk. Darat;

4.

Bidang Sarana , Prasarana & Bina Usaha Angkutan Darat ( Eseolon III.b ) dibantu 3

(tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pembangunan dan Pengoperasian

Terminal, Seksi Pengamanan Jalan dan Parkir, dan Seksi Bina Usaha Angkutan

Darat;

5.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi

(Eselon IV.a) yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut, Seksi Pengaturan

Lalu Lintas Angkutan Laut dan Seksi Bina Usaha Angkutan Laut;

6.

Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga)

Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pos dan telekomunikasi, sarana Komunikasi,

Diseminasi dan Informasi, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi dan

Seksi Hubungan Masyarakat.


(7)

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Program dan kegiatan tahun 2015 merupakan penjabaran dari tujuan organisasi secara

terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Fokus utama renja

adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil

nyata guna mencapai misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan misi yang ingin dicapai sebagai berikut :

Misi Pertama :

Menjalankan Administrasi Perkantoran secaraprofessional

Misi Kedua :

Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

Misi Ketiga :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.

Misi Keempat :

Memperluas jaringan pelayanan jasa transportasi

Misi Kelima :

Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan

telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.

Misi Keenam :

Meningkatkan kapabelitas dan kualitas SDM perhubungan, Informasi dan

Komunikasi


(8)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO

URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN

DAERAH dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

LOKASI

TARGET KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN

PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN DANA/PAGU DANA

PENTING

CAPAIAN DANA/PAGU

KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P R O G R A M

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Program

Pelayanan

1,000,000,000

1,100,000,000 Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Administrasi guna

Kec. IV JURAI 100%

1,000,000,000 APBD 100%

1,100,000,000

Kelancaran Kegiatan

Kantor

P R O G R A M

II Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Terlaksananya Program

Peningkatan Sarana &

600,000,000

700,000,000 Prasarana Aparatur

KEGIATAN

1. Meningkatkan Sarana & Prasarana Aparatur

Terlaksananya kegiatan

Peningkatan Sarana & Kec. IV JURAI 100%

600,000,000 APBD 100%

700,000,000

Prasarana Aparatur

P R O G R A M

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Program

Peningkatan Kapasitas 100,000,000

150,000,000 Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN

1.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Pengiriman

SDM Aparatur mengikuti Kec. IV JURAI 100%

100,000,000 APBD 100%

150,000,000


(9)

berbagai Diklat agar SDM semakin kapabel

P R O G R A M

IV

Rehabilitasi Sarana & Prasarana Fasilitas Terlaksananya Rehabilitasi dan Perbaikan 225,000,000 150,000,000 Pos Retribusi (TPR) Fasilitas pada Pos Pelayanan

Retribusi TPR

1.

KEGIATAN

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Terlaksananya Rehabilitasi dan

pemeliharaan Kec.

100%

100,000,000 APBD Prioritas 100%

75,000,000

Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Silaut

Pos TPR guna Kenyamanan

Dalam Proses Pelayanan Lunang

Terhadap Masyarakat Silaut

2.

KEGIATAN

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Terlaksananya Rehabilitasi dan

pemeliharaan Kec.

100%

75,000,000 APBD Prioritas 100%

50,000,000

Fasilitas Pos Retribusi (TPR) Siguntur

Pos TPR guna Kenyamanan

Dalam Proses Pelayanan Tarusan

Terhadap Masyarakat

3.

KEGIATAN

Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Terlaksananya Rehabilitasi dan

pemeliharaan Kec.

100%

50,000,000 APBD Prioritas 100%

25,000,000 Fasilitas Pos Retribusi (TPR)

Panadah

Pos TPR guna Kenyamanan

Dalam Proses Pelayanan BAB. Tapan

Terhadap Masyarakat

P R O G R A M

V

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pembangunan Sarana dan 350,000,000 175,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan

1.

KEGIATAN

Pembangunan Area Parkir Kendaraan Bermotor

Adanya tambahan Bangunan Fasilitas Tempat

Kec. IV JURAI 100%

150,000,000 APBD B a r u 100%

75,000,000

Parkir Kendaraan Bermotor

yang Aman, dan Nyaman

2.

Pembangunan Pagar , Taman kantor &

Adanya Pembangunan Pagar dan Taman Kantor, serta

Kec. IV JURAI 100%

200,000,000 APBD B a r u 100%

100,000,000 Plang Nama (merk) Dinas pembuatan Plang Nama

Dinas

P R O G R A M

VI Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100,000,000 150,000,000


(10)

LLAJ

Prasarana LLAJ

KEGIATAN

1. Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Pengujian Kec. IV JURAI 25%

100,000,000 APBD Lanjutan 50%

150,000,000

Kendaraan Bermotor

P R O G R A M

VII Peningkatan Pelayanan Angkutan Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan

230,000,000 220,000,000 1 KEGIATAN

Penyuluhan bagi para Supir/Juru Mudi

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan

Kec. IV JURAI 30%

APBD B a r u 50%

25,000,000

Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum

20,000,000

sebanyak = 30 orang

2

Pengumpulan dan Analisis Data Base

Adanya Data Base Pelayanan Angkutan, a.l :

Kec.IV JURAI 30%

APBD B a r u 50%

30,000,000 Pelayanan Angkutan

AKAP, AKDP, dan ANGDES serta AJAP dan

20,000,000

AJDP yang beroperasi dari dan

ke Pes-sel

3

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman

Kec. IV JURAI 25%

15,000,000 APBD B a r u 50%

15,000,000

Awak Kendaraan Umum Teladan

Awak Kendaraan Umum Teladan Th.2015 4 Koordinasi dan Peningkatan Terlaksananya Koordinasi Bidang Angkutan

Kec. IV JURAI 25%

75,000,000 APBD Prioritas 50%

50,000,000 Pelayanan Angkutan

serta untuk penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas

dan Angkutan Kota (WTN) tahun 2015

5

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan

Pesisir Selatan 25%

100,000,000 APBD B a r u 50%

100,000,000

dan Angkutan

Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan

P R O G R A M

VIII

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pembangunan Sarana dan 150,000,000 150,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan

1 KEGIATAN Pembangunan Fasilitas Pelayanan

Adanya tambahan Bangunan

Fasilitas Umum Kec. IV JURAI 50%

150,000,000 APBD Prioritas 50%

150,000,000


(11)

spt : Mushalla, Ruang Tunggu, Kantin, Tempat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Parkir, dan Toilet serta Fasilitas Pendukung lainnya

di Area Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

P R O G R A M

IX

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Tersedianya Peralatan Uji

untuk Laik Jalan 1,700,000,000

1,500,000,000 Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang

dioperasikan di jalan

1

KEGIATAN

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Adanya Penambahan Peralatan Uji Mekanis

Kec. IV JURAI 50%

APBN/APBD B a r u 50% 1,500,000,000

Pengujian Kend. Bermotor

1,500,000,000

sebanyak = 4 (empat) unit

2

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Adanya Biaya Operasional Pengujian, Pemeliharaan

Kec.IV JURAI 50%

APBD Lanjutan 50%

250,000,000

Peralatan Uji Mekanis, Pengadaan Buku, Plat dan

200,000,000

Stiker Uji serta koordinasi dgn

para Stakeholder

P R O G R A M

X Pembangunan Prasarana & Terlaksananya Pembangunan Prasarana & 250,000,000 275,000,000 Fasilitas Perhubungan Fasilitas

Perhubungan

KEGIATAN

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Terlaksananya Peningkatan

Pengelolaan Kec. IV JURAI 25%

100,000,000 APBD 50%

150,000,000

Terminal Angkutan Darat

2.

Pengadaan & Pemasangan Prasarana Lalu Lintas

Tersedianya Prasarana Lalu

Lintas untuk Pendukung Kec. IV JURAI 50%

100,000,000 APBD Prioritas 100%

100,000,000 Pendukung Tour de Singkatrak Tour de Singkarak

3. Survey Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas

Tersedianya Data Perlengkapan Jalan kondisi Existing

Pesisir Selatan 50%

50,000,000 APBD Prioritas 100%

25,000,000

P R O G R A M

XI

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

Terlaksananya Rehabilitasi &

Pemeliharaan 355,000,000

300,000,000 Prasarana LLAJ


(12)

1.

KEGIATAN

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Oplet

Pesisir Selatan 20%

250,000,000 APBD Prioritas 50%

150,000,000 Terminal/Pelabuhan

Ps.Baru, Kec.Bayang, terminal Sago Kec.IV Jurai, dan

Pos Terpadu Kec. Lunang

Silaut

2.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat

Isyarat Terlaksananya Pemeliharaan

Traffic Light (APILL) Pesisir Selatan 50%

40,000,000 APBD Prioritas 100%

50,000,000 Lalu Lintas (Traffic Light)

3.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu

Tersedianya Pemeliharaan Rambu-Rambu di Jalan

Tersebar 25%

25,000,000 APBD Prioritas 50%

50,000,000

Lalu Lintas.

Kabupaten sebanyak = 30 (tiga puluh) buah

4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte

Tersedianya Pemeliharaan

Halte sebanyak = Tersebar 25%

40,000,000 APBD Prioritas 50%

50,000,000

4 (empat) buah

P R O G R A M

XII

Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Sarana dan 1,380,000,000 1,130,000,000 Perhubungan Prasarana Perhubungan

1. KEGIATAN Pembangunan Gedung Terminal

Adanya tambahan Bangunan

Fasilitas Umum Kec. IV JURAI

50%

600,000,000 APBD Lanjutan 100%

600,000,000

spt : Mushalla, Loket karcis &

Toilet serta Fasilitas dan

Pendukung Lainnya di Terminal

sago, & Pembangunan Kec. IV Nagari

Terminal Mini Asam Kumbang,

Kec.Bayu Bayu

2. Pembangunan Halte Bus

Adanya Halte Bus 8 unit di Kec. Lu-si,Kec.BAB Tapan,

8 Kec. Dalam

280,000,000 APBD Lanjutan 100%

280,000,000

Kec. Lengayang, Kec.Sutera,

Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai, 50%

Kec. Bayang, Kec. IV

Nagari bayu Kab. Pessel

3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir

Terpenuhinya Kebutuhan

Sarana & Prasarana Parkir Kec. IV Jurai 50%

500,000,000 APBD Prioritas 100%

250,000,000 Kawasan Pantai Carocok di Kawasan Pantai Carocok

P R O G R A M

XIII

Pengendalian & Pengamanan Tersedianya Alat

Pengendalian & Pengamanan 2,130,000,000

1,535,000,000 Lalu Lintas Jalan Lalu Lintas Jalan


(13)

1.

KEGIATAN

Pengadaan Rambu-Rambu

Adanya Rambu-rambu biasa sebanhyak 70 (tujuh puluh)

Tersebar 50%

200,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

200,000,000

Lalu Lintas

buah, Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

(RPPJ) sebanyak = 5 (lima)

buah

2. Pengadaan Marka Jalan Adanya Marka Jalan & Zebra

Cross, 600 m2 Tersebar 50%

150,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

150,000,000

3.

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Adanya Pagar Pengaman

Jalan, 1000 m2 Tersebar 25%

1,000,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 500,000,000

(Guard Rail) Kebutuhan

Analisis

4. Pengadaan Deliniator

Adanya Deliniator sebanyak =

500 (lima ratus) buah Tersebar 25%

20,000,000 APBN/APBD Lanjutan 50%

20,000,000

5.

Pengadaan Alat Pengatur

Isyarat Lalu Lintas Adanya Traffic Light 2 unit,

pada Simp.3 & Simp. 4 Pesisir Selatan 50%

500,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

400,000,000

(APILL)

6. Pengadaan Paku Marka Jalan (Road Stud)

Adanya Paku Marka Jalan,

1000 (seribu) buah Tersebar 25%

10,000,000 APBN/APBD

Hasil 50% 15,000,000 Kebutuhan Analisis

7. Pengadaan Cermin Lalu Lintas(Safety Mirror)

Adanya Cermin Lalu Lintas di

Jalan. 10 (sepuluh) buah Tersebar 25%

50,000,000 APBN/APBD

Hasil 50% 50,000,000 Kebutuhan Analisis

8. Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)

Tersedianya Zona Selamat

Sekolah pada 2 (dua) Lokasi Tersebar 25%

200,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 200,000,000

Kebutuhan

Analisis

P R O G R A M

XIV Peningkatan Pelayanan Bidang 950,000,000 870,000,000 Perhubungan Laut 1. KEGIATAN Operasional Pengendalian Angkutan Laut Tersedianya Operasional

Pengendalian Angkutan Pesisir Selatan 40%

150,000,000 APBD 40%

150,000,000


(14)

Pelayaran Rakyat Laut Pelayaran Rakyat

2. Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

Peningkatan Keamanan &

Kelancaran Arus Barang Pesisir Selatan 40%

150,000,000 APBD 60%

120,000,000

Jasa dan Orang

3.

Pembinaan Jasa Usaha

Angkutan Adanya Studi Pola Alur &

Trayek Pelayaran Pesisir Selatan 40%

250,000,000 APBD

250,000,000 di Perairan 4.

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar &

Tersedianya Peta Laut Pelabuhan Panasahan &

Pesisir Selatan 60%

250,000,000 APBD

200,000,000

Prosedur Bidang Perhubungan

Laut Carocok Painan

5.

Pembinaan Keselamatan & Keamanan

Peningkatan Kelengkapan

dokumen, & Tanda Pesisir Selatan 60%

150,000,000 APBD

150,000,000

Pelayaran Kebangsaan Kapal

P R O G R A M

XV Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 2,200,000,000 2,200,000,000 1. KEGIATAN Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Tersedianya

Dermaga/Tambatan Kapal B a y a n g 1 unit

2,000,000,000 APBN

2,000,000,000 2. Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Kesinambungan Pembangunan Fasilitas

Kec. IV JURAI 1 Tahun

100,000,000 APBD

100,000,000

Panasahan Cerocok

Painan Pelabuhan

3.

Koordinasi Peningkatan Infrastruktur

Koordinasi dalam Penyediaan

Infrastruktur P a i n a n 1 Tahun 100,000,000 APBD

100,000,000

Transportasi Laut Transportasi laut

P R O G R A M

XVI Pengembangan Komunikasi, Informasi & 390,000,000 390,000,000 Media Massa 1. KEGIATAN

Diseminasi & Pendistribusian Informasi Daerah

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100%

150,000,000 APBD 100%

150,000,000

melalui Radio Langkisau


(15)

2.

Koordinasi Pengembangan Komunikasi &

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

60,000,000 APBD 100%

60,000,000

Informatika dan Media Massa

3.

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100% 50,000,000 APBD

100% 50,000,000

Menara Telekomunikasi dan Media Massa

4.

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

80,000,000 APBD 100%

80,000,000

Telematika dan Media Massa

5. Pengembangan dan Pemberdayaan Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100%

50,000,000 APBD 100%

50,000,000

Kelompok Informasi

Masyarakat dan Media Massa

P R O G R A M

XVII

Peningkatan Akses Informasi,

Komunikasi & 2,780,000,000 2,780,000,000 Telekomunikasi 1. KEGIATAN

Pengumpulan & Penyebaran Informasi Daerah

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

120,000,000 APBD 100%

120,000,000

melalui Website dan Media Massa

2.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan/Network

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

750,000,000 APBD 100%

750,000,000 Pemda Mandiri dan Media Massa

3. Nagari Cerdas Kominfo

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

1,200,000,000 APBD

100% 1,200,000,000

dan Media Massa

4.

Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100%

500,000,000 APBD 100%

500,000,000

Komunikasi (TIK) Kab. Pesisir

Selatan dan Media Massa

5.

Peningkatan SDM Pemkab Pesisir Selatan dalam

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100%

45,000,000 APBD 100%

45,000,000

Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dan Media Massa

6.

Operasional Mobil Penerangan Keliling,

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100% 85,000,000 APBD 100% 85,000,000

Pameran dan Posko Informasi

Berjalan dan Media Massa

7.

Pengadaan Internet WIFI Hotspot dan Posko

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100% 80,000,000 APBD

100% 80,000,000

Informasi di Pantai Carocok


(16)

J U M L A H T O T A L 14,890,000,000

13,925,000,000


(1)

spt : Mushalla, Ruang Tunggu, Kantin, Tempat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Parkir, dan Toilet serta Fasilitas Pendukung lainnya

di Area Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

P R O G R A M

IX

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Tersedianya Peralatan Uji

untuk Laik Jalan

1,700,000,000

1,500,000,000

Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang

dioperasikan di jalan

1

KEGIATAN

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Adanya Penambahan Peralatan Uji Mekanis

Kec. IV JURAI 50%

APBN/APBD B a r u 50%

1,500,000,000

Pengujian Kend. Bermotor

1,500,000,000

sebanyak = 4 (empat) unit

2

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Adanya Biaya Operasional Pengujian, Pemeliharaan

Kec.IV JURAI 50%

APBD Lanjutan 50%

250,000,000

Peralatan Uji Mekanis, Pengadaan Buku, Plat dan

200,000,000

Stiker Uji serta koordinasi dgn

para Stakeholder

P R O G R A M

X

Pembangunan Prasarana

&

Terlaksananya Pembangunan

Prasarana &

250,000,000

275,000,000 Fasilitas Perhubungan Fasilitas

Perhubungan

KEGIATAN

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Terlaksananya Peningkatan

Pengelolaan Kec. IV JURAI 25%

100,000,000 APBD 50%

150,000,000

Terminal Angkutan Darat

2.

Pengadaan & Pemasangan Prasarana Lalu Lintas

Tersedianya Prasarana Lalu

Lintas untuk Pendukung Kec. IV JURAI 50%

100,000,000 APBD Prioritas 100%

100,000,000 Pendukung Tour de Singkatrak Tour de Singkarak

3. Survey Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas

Tersedianya Data Perlengkapan Jalan kondisi Existing

Pesisir Selatan 50%

50,000,000 APBD Prioritas 100%

25,000,000

P R O G R A M

XI

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

Terlaksananya Rehabilitasi &

Pemeliharaan

355,000,000

300,000,000


(2)

1.

KEGIATAN

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Oplet

Pesisir Selatan 20%

250,000,000 APBD Prioritas 50%

150,000,000

Terminal/Pelabuhan

Ps.Baru, Kec.Bayang, terminal Sago Kec.IV Jurai, dan

Pos Terpadu Kec. Lunang

Silaut

2.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat

Isyarat Terlaksananya Pemeliharaan

Traffic Light (APILL) Pesisir Selatan 50%

40,000,000 APBD Prioritas 100%

50,000,000 Lalu Lintas (Traffic Light)

3.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu

Tersedianya Pemeliharaan Rambu-Rambu di Jalan

Tersebar 25%

25,000,000 APBD Prioritas 50%

50,000,000

Lalu Lintas.

Kabupaten sebanyak = 30 (tiga puluh) buah

4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte

Tersedianya Pemeliharaan

Halte sebanyak = Tersebar 25%

40,000,000 APBD Prioritas 50%

50,000,000

4 (empat) buah

P R O G R A M

XII

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Terlaksananya Pembangunan

Sarana dan

1,380,000,000

1,130,000,000

Perhubungan Prasarana Perhubungan

1.

KEGIATAN

Pembangunan Gedung Terminal

Adanya tambahan Bangunan

Fasilitas Umum Kec. IV JURAI

50%

600,000,000 APBD Lanjutan 100%

600,000,000

spt : Mushalla, Loket karcis &

Toilet serta Fasilitas dan

Pendukung Lainnya di Terminal

sago, & Pembangunan Kec. IV Nagari

Terminal Mini Asam Kumbang,

Kec.Bayu Bayu

2. Pembangunan Halte Bus

Adanya Halte Bus 8 unit di Kec. Lu-si,Kec.BAB Tapan,

8 Kec. Dalam

280,000,000 APBD Lanjutan 100%

280,000,000

Kec. Lengayang, Kec.Sutera,

Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai, 50%

Kec. Bayang, Kec. IV

Nagari bayu Kab. Pessel

3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir

Terpenuhinya Kebutuhan

Sarana & Prasarana Parkir Kec. IV Jurai 50%

500,000,000 APBD Prioritas 100%

250,000,000 Kawasan Pantai Carocok di Kawasan Pantai Carocok

P R O G R A M

XIII

Pengendalian & Pengamanan Tersedianya Alat

Pengendalian & Pengamanan

2,130,000,000

1,535,000,000


(3)

1.

KEGIATAN

Pengadaan Rambu-Rambu

Adanya Rambu-rambu biasa sebanhyak 70 (tujuh puluh)

Tersebar 50%

200,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

200,000,000

Lalu Lintas

buah, Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

(RPPJ) sebanyak = 5 (lima)

buah

2. Pengadaan Marka Jalan Adanya Marka Jalan & Zebra

Cross, 600 m2 Tersebar 50%

150,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

150,000,000

3.

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Adanya Pagar Pengaman

Jalan, 1000 m2 Tersebar 25%

1,000,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 500,000,000

(Guard Rail) Kebutuhan

Analisis

4. Pengadaan Deliniator

Adanya Deliniator sebanyak =

500 (lima ratus) buah Tersebar 25%

20,000,000 APBN/APBD Lanjutan 50%

20,000,000

5.

Pengadaan Alat Pengatur

Isyarat Lalu Lintas Adanya Traffic Light 2 unit,

pada Simp.3 & Simp. 4 Pesisir Selatan 50%

500,000,000 APBN/APBD Lanjutan 75%

400,000,000

(APILL)

6. Pengadaan Paku Marka Jalan (Road Stud)

Adanya Paku Marka Jalan,

1000 (seribu) buah Tersebar 25%

10,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 15,000,000

Kebutuhan

Analisis

7. Pengadaan Cermin Lalu Lintas(Safety Mirror)

Adanya Cermin Lalu Lintas di

Jalan. 10 (sepuluh) buah Tersebar 25%

50,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 50,000,000

Kebutuhan

Analisis

8. Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)

Tersedianya Zona Selamat

Sekolah pada 2 (dua) Lokasi Tersebar 25%

200,000,000 APBN/APBD

Hasil

50% 200,000,000

Kebutuhan

Analisis

P R O G R A M

XIV

Peningkatan Pelayanan

Bidang

950,000,000

870,000,000

Perhubungan Laut

1.

KEGIATAN

Operasional Pengendalian Angkutan Laut

Tersedianya Operasional

Pengendalian Angkutan Pesisir Selatan 40%

150,000,000 APBD 40%

150,000,000


(4)

Pelayaran Rakyat Laut Pelayaran Rakyat 2. Koordinasi Peningkatan

Pelayanan Angkutan Laut

Peningkatan Keamanan &

Kelancaran Arus Barang Pesisir Selatan 40%

150,000,000 APBD 60%

120,000,000

Jasa dan Orang

3.

Pembinaan Jasa Usaha

Angkutan Adanya Studi Pola Alur &

Trayek Pelayaran Pesisir Selatan 40%

250,000,000 APBD

250,000,000

di Perairan

4.

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar &

Tersedianya Peta Laut Pelabuhan Panasahan &

Pesisir Selatan 60%

250,000,000 APBD

200,000,000

Prosedur Bidang Perhubungan

Laut Carocok Painan

5.

Pembinaan Keselamatan & Keamanan

Peningkatan Kelengkapan

dokumen, & Tanda Pesisir Selatan 60%

150,000,000 APBD

150,000,000

Pelayaran Kebangsaan Kapal

P R O G R A M

XV Pembangunan Prasarana

Perhubungan Laut

2,200,000,000

2,200,000,000

1.

KEGIATAN

Pembangunan

Dermaga/Tambatan Kapal

Tersedianya

Dermaga/Tambatan Kapal B a y a n g 1 unit

2,000,000,000 APBN

2,000,000,000

2.

Koordinasi Pembangunan Pelabuhan

Kesinambungan Pembangunan Fasilitas

Kec. IV JURAI 1 Tahun

100,000,000 APBD

100,000,000

Panasahan Cerocok

Painan Pelabuhan

3.

Koordinasi Peningkatan Infrastruktur

Koordinasi dalam Penyediaan

Infrastruktur P a i n a n 1 Tahun

100,000,000 APBD

100,000,000

Transportasi Laut Transportasi laut

P R O G R A M

XVI

Pengembangan Komunikasi,

Informasi &

390,000,000

390,000,000

Media Massa

1.

KEGIATAN

Diseminasi & Pendistribusian Informasi Daerah

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100%

150,000,000 APBD 100%

150,000,000

melalui Radio Langkisau


(5)

2.

Koordinasi Pengembangan Komunikasi &

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

60,000,000 APBD 100%

60,000,000

Informatika dan Media Massa

3.

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

50,000,000 APBD

100% 50,000,000

Menara Telekomunikasi dan Media Massa

4.

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

80,000,000 APBD 100%

80,000,000

Telematika dan Media Massa

5.

Pengembangan dan Pemberdayaan

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100%

50,000,000 APBD 100%

50,000,000

Kelompok Informasi

Masyarakat dan Media Massa

P R O G R A M

XVII

Peningkatan Akses Informasi,

Komunikasi &

2,780,000,000

2,780,000,000

Telekomunikasi

1.

KEGIATAN

Pengumpulan & Penyebaran Informasi Daerah

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

120,000,000 APBD 100%

120,000,000

melalui Website dan Media Massa

2.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan/Network

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

750,000,000 APBD 100%

750,000,000

Pemda Mandiri dan Media Massa

3. Nagari Cerdas Kominfo

Peningkatan Pengembangan

Komunikasi, Informasi Pesisir Selatan 100%

1,200,000,000 APBD

100% 1,200,000,000

dan Media Massa

4.

Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100%

500,000,000 APBD 100%

500,000,000

Komunikasi (TIK) Kab. Pesisir

Selatan dan Media Massa

5.

Peningkatan SDM Pemkab Pesisir Selatan dalam

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100%

45,000,000 APBD 100%

45,000,000

Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dan Media Massa

6.

Operasional Mobil Penerangan Keliling,

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Pesisir Selatan 100% 85,000,000 APBD 100% 85,000,000

Pameran dan Posko Informasi

Berjalan dan Media Massa

7.

Pengadaan Internet WIFI Hotspot dan Posko

Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi

Kec. IV JURAI 100%

80,000,000 APBD

100% 80,000,000

Informasi di Pantai Carocok


(6)

J U M L A H T O T A L

14,890,000,000

13,925,000,000