rptraperdaapbd_03 31 kantor penananman modal

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 16

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 1 . 16 . 01

KANTOR PENANAMAN MODAL

Sub Unit Organisasi

: 1 . 16 . 01 . 01

KANTOR PENANAMAN MODAL

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

1.681.562.421,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

926.762.421,00

BELANJA LANGSUNG

754.800.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

926.762.421,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

178.010.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
29.700.000,00
29.700.000,00
18.960.000,00
15.600.000,00
3.360.000,00
22.045.000,00
22.045.000,00
13.620.000,00
13.620.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
31.125.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1


1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

31.125.000,00

42.640.000,00
2.640.000,00
40.000.000,00
27.850.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
8.600.000,00
8.600.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
2.200.000,00

dan Keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

600.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

600.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan

483.120.000,00
80.885.000,00
80.885.000,00
29.465.000,00
2.640.000,00
26.825.000,00
71.210.000,00

Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

71.210.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

40.040.000,00

Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 16
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

49.850.000,00
49.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

211.670.000,00

Penyelenggaraan Pameran Investasi

211.670.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

57.050.000,00

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

19.230.000,00

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

37.400.000,00

Peningkatan Kualitas SDM guna Pengingkatan Pelayanan Investasi

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 16 . 04

2.640.000,00

2.640.000,00
16.590.000,00
37.820.000,00

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

37.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

(1.681.562.421,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3