rptraperdaapbd_03 31 kantor penananman modal
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 16
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1 . 16 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi
: 1 . 16 . 01 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
1.681.562.421,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
926.762.421,00
BELANJA LANGSUNG
754.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
926.762.421,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
178.010.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
29.700.000,00
29.700.000,00
18.960.000,00
15.600.000,00
3.360.000,00
22.045.000,00
22.045.000,00
13.620.000,00
13.620.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
31.125.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
31.125.000,00
42.640.000,00
2.640.000,00
40.000.000,00
27.850.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
8.600.000,00
8.600.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
2.200.000,00
dan Keuangan
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.100.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.100.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan
483.120.000,00
80.885.000,00
80.885.000,00
29.465.000,00
2.640.000,00
26.825.000,00
71.210.000,00
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
71.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
40.040.000,00
Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 16
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02
49.850.000,00
49.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa
211.670.000,00
Penyelenggaraan Pameran Investasi
211.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
57.050.000,00
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
19.230.000,00
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
37.400.000,00
Peningkatan Kualitas SDM guna Pengingkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
2.640.000,00
2.640.000,00
16.590.000,00
37.820.000,00
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
37.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.681.562.421,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 16
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1 . 16 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi
: 1 . 16 . 01 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
1.681.562.421,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
926.762.421,00
BELANJA LANGSUNG
754.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
926.762.421,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
178.010.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
11.400.000,00
11.400.000,00
29.700.000,00
29.700.000,00
18.960.000,00
15.600.000,00
3.360.000,00
22.045.000,00
22.045.000,00
13.620.000,00
13.620.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
31.125.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
31.125.000,00
42.640.000,00
2.640.000,00
40.000.000,00
27.850.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
8.600.000,00
8.600.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
6.570.000,00
2.200.000,00
dan Keuangan
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.100.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.100.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan
483.120.000,00
80.885.000,00
80.885.000,00
29.465.000,00
2.640.000,00
26.825.000,00
71.210.000,00
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
71.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
40.040.000,00
Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 16
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02
49.850.000,00
49.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa
211.670.000,00
Penyelenggaraan Pameran Investasi
211.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
57.050.000,00
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
19.230.000,00
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
37.400.000,00
Peningkatan Kualitas SDM guna Pengingkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
2.640.000,00
2.640.000,00
16.590.000,00
37.820.000,00
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
37.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.681.562.421,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3