rka_skpd_22 kecamatan banyuke hulu
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 21
Kecamatan Banyuke Hulu
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 21 . 01
Kecamatan Banyuke Hulu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.21 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
1.20 . 1.20.21 . 02
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 41
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupetn
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
9.000.000,00
109.140.000,00
0,00
118.140.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
100 %
0,00
5.808.000,00
0,00
5.808.000,00
0,00
100 %
9.000.000,00
3.574.000,00
0,00
12.574.000,00
0,00
100 %
0,00
12.686.000,00
0,00
12.686.000,00
0,00
100 %
0,00
11.332.000,00
0,00
11.332.000,00
0,00
100 %
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
100 %
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
100 %
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
0,00
100 %
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
100 %
0,00
46.450.000,00
0,00
46.450.000,00
0,00
0,00
39.550.000,00
37.880.000,00
77.430.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
22.380.000,00
22.380.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
0,00
100 %
0,00
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
100 %
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
100 %
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.21 . 05
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03
1.20 . 1.20.21 . 19
1.20 . 1.20.21 . 19 . 04
1.20 . 1.20.21 . 38
1.20 . 1.20.21 . 38 . 01
1.20 . 1.20.21 . 45
1.20 . 1.20.21 . 45 . 08
1.20 . 1.20.21 . 45 . 09
URAIAN
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
landak
Kab. landak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
24.645.000,00
0,00
27.295.000,00
0,00
2.650.000,00
24.645.000,00
0,00
27.295.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00
33.950.000,00
0,00
33.950.000,00
0,00
75 %
0,00
22.250.000,00
0,00
22.250.000,00
0,00
50 %
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
11.650.000,00
212.985.000,00
37.880.000,00
262.515.000,00
0,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat
Desa
Pembinaan PKK Tingkat Desa
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Jumlah
100 %
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
KONYIS, SH
NIP . 196406121986031036
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 21
Kecamatan Banyuke Hulu
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 21 . 01
Kecamatan Banyuke Hulu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.21 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
1.20 . 1.20.21 . 02
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 41
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupetn
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
9.000.000,00
109.140.000,00
0,00
118.140.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
100 %
0,00
5.808.000,00
0,00
5.808.000,00
0,00
100 %
9.000.000,00
3.574.000,00
0,00
12.574.000,00
0,00
100 %
0,00
12.686.000,00
0,00
12.686.000,00
0,00
100 %
0,00
11.332.000,00
0,00
11.332.000,00
0,00
100 %
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
100 %
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
100 %
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
0,00
100 %
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
100 %
0,00
46.450.000,00
0,00
46.450.000,00
0,00
0,00
39.550.000,00
37.880.000,00
77.430.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
22.380.000,00
22.380.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
0,00
100 %
0,00
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
100 %
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
100 %
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.21 . 05
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03
1.20 . 1.20.21 . 19
1.20 . 1.20.21 . 19 . 04
1.20 . 1.20.21 . 38
1.20 . 1.20.21 . 38 . 01
1.20 . 1.20.21 . 45
1.20 . 1.20.21 . 45 . 08
1.20 . 1.20.21 . 45 . 09
URAIAN
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
landak
Kab. landak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
24.645.000,00
0,00
27.295.000,00
0,00
2.650.000,00
24.645.000,00
0,00
27.295.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00
33.950.000,00
0,00
33.950.000,00
0,00
75 %
0,00
22.250.000,00
0,00
22.250.000,00
0,00
50 %
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
11.650.000,00
212.985.000,00
37.880.000,00
262.515.000,00
0,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat
Desa
Pembinaan PKK Tingkat Desa
JUMLAH
TARGET
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
landak
Jumlah
100 %
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
KONYIS, SH
NIP . 196406121986031036
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2