LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA
LAMPIRAN 4
PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis
1. Terlaksananya pengolahan data dan
informasi secara terpadu,informatif
dan aksesbilitas
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.1 Persentase peningkatan
pengunjung website Bappeda
dalam satu tahun
25%
82%
328
1.3 Persentase pengunjung
website yang puas dengan
data dan informasi Bappeda
90%
67%
1.4 Persentase peningkatan
penyediaan data dan
informasi
25%
Pagu
Anggaran
Realisasi
%
1 Pengembangan
Data/Informasi
225.000.000
209.799.000
93,24
74,44
2. Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
150.000.000
146.724.800
97,82
25%
100
3. Perencanaan Pembangunan
Daerah
225.473.000
172.424.000
76,47
3 penelitian
3 penelitian
100
1. Perencanaan Sosial dan
Budaya
330.000.000
285.757.100
86,59
3.1 Persentase program aspirasi
masyarakat yang dapat
diakomodir dalam
perencanaan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan
25%
94%
376,0
1.259.300.000
848.794.700
67,40
3.2 Persentase program dalam
rangka merespon
masalah/perubahan yang
terjadi di daerah
15%
15%
100
2.1 Jumlah hasil
2. Terlaksananya penelitian dan
pengembangan yang berkualitas dan
penelitian/kajian yang
sesuai dengan kebutuhan
ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan
3. Terlaksananya penyusunan
perencanaan pembangunan daerah
yang partisipatif, responsif, efektif
dan tepat waktu
Program
1. Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
3.3 Persentase tingkat
keberhasilan program
prioritas
80%
77%
96,25
3.4 Persentase dokumen
perencanaan pembangunan
daerah yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan
tahapan
100%
50%
50
4. Terlaksananya pengendalian dan
4.1 Persentase program daerah
evaluasi perencanaan pembangunan
yang selaras dengan program
daerah secara konsisten
Nasional dan Propinsi
100%
94,40%
94,4
4.2 Persentase program di RKPD
yang selaras dengan RPJMD
100%
100%
100
4.3 Persentase SKPD dengan
kualitas perencanaan baik
60%
63%
4.4 Persentase capaian target
RPJMD
100%
100%
Program
Pagu
Anggaran
Realisasi
%
1. Perencanaan Pembangunan
Daerah
363.150.000
234.393.800
64,54
2. Perencanaan Sosial
Budaya
896.350.000
635.313.500
70,88
3. Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
179.400.000
167.830.000
93,55
105
100
4. Perencanaan Tata Ruang
145.600.000
72,80
200.000.000
PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis
1. Terlaksananya pengolahan data dan
informasi secara terpadu,informatif
dan aksesbilitas
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.1 Persentase peningkatan
pengunjung website Bappeda
dalam satu tahun
25%
82%
328
1.3 Persentase pengunjung
website yang puas dengan
data dan informasi Bappeda
90%
67%
1.4 Persentase peningkatan
penyediaan data dan
informasi
25%
Pagu
Anggaran
Realisasi
%
1 Pengembangan
Data/Informasi
225.000.000
209.799.000
93,24
74,44
2. Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
150.000.000
146.724.800
97,82
25%
100
3. Perencanaan Pembangunan
Daerah
225.473.000
172.424.000
76,47
3 penelitian
3 penelitian
100
1. Perencanaan Sosial dan
Budaya
330.000.000
285.757.100
86,59
3.1 Persentase program aspirasi
masyarakat yang dapat
diakomodir dalam
perencanaan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan
25%
94%
376,0
1.259.300.000
848.794.700
67,40
3.2 Persentase program dalam
rangka merespon
masalah/perubahan yang
terjadi di daerah
15%
15%
100
2.1 Jumlah hasil
2. Terlaksananya penelitian dan
pengembangan yang berkualitas dan
penelitian/kajian yang
sesuai dengan kebutuhan
ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan
3. Terlaksananya penyusunan
perencanaan pembangunan daerah
yang partisipatif, responsif, efektif
dan tepat waktu
Program
1. Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
3.3 Persentase tingkat
keberhasilan program
prioritas
80%
77%
96,25
3.4 Persentase dokumen
perencanaan pembangunan
daerah yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan
tahapan
100%
50%
50
4. Terlaksananya pengendalian dan
4.1 Persentase program daerah
evaluasi perencanaan pembangunan
yang selaras dengan program
daerah secara konsisten
Nasional dan Propinsi
100%
94,40%
94,4
4.2 Persentase program di RKPD
yang selaras dengan RPJMD
100%
100%
100
4.3 Persentase SKPD dengan
kualitas perencanaan baik
60%
63%
4.4 Persentase capaian target
RPJMD
100%
100%
Program
Pagu
Anggaran
Realisasi
%
1. Perencanaan Pembangunan
Daerah
363.150.000
234.393.800
64,54
2. Perencanaan Sosial
Budaya
896.350.000
635.313.500
70,88
3. Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
179.400.000
167.830.000
93,55
105
100
4. Perencanaan Tata Ruang
145.600.000
72,80
200.000.000