LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis

1. Terlaksananya pengolahan data dan
informasi secara terpadu,informatif
dan aksesbilitas

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.1 Persentase peningkatan
pengunjung website Bappeda

dalam satu tahun

25%

82%

328

1.3 Persentase pengunjung
website yang puas dengan
data dan informasi Bappeda

90%

67%

1.4 Persentase peningkatan
penyediaan data dan
informasi


25%

Pagu

Anggaran
Realisasi

%

1 Pengembangan
Data/Informasi

225.000.000

209.799.000

93,24

74,44


2. Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

150.000.000

146.724.800

97,82

25%

100

3. Perencanaan Pembangunan
Daerah

225.473.000

172.424.000


76,47

3 penelitian

3 penelitian

100

1. Perencanaan Sosial dan
Budaya

330.000.000

285.757.100

86,59

3.1 Persentase program aspirasi
masyarakat yang dapat
diakomodir dalam

perencanaan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan

25%

94%

376,0

1.259.300.000

848.794.700

67,40

3.2 Persentase program dalam
rangka merespon
masalah/perubahan yang
terjadi di daerah


15%

15%

100

2.1 Jumlah hasil
2. Terlaksananya penelitian dan
pengembangan yang berkualitas dan
penelitian/kajian yang
sesuai dengan kebutuhan
ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan

3. Terlaksananya penyusunan
perencanaan pembangunan daerah
yang partisipatif, responsif, efektif
dan tepat waktu

Program


1. Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3.3 Persentase tingkat
keberhasilan program
prioritas

80%


77%

96,25

3.4 Persentase dokumen
perencanaan pembangunan
daerah yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan
tahapan

100%

50%

50

4. Terlaksananya pengendalian dan
4.1 Persentase program daerah
evaluasi perencanaan pembangunan
yang selaras dengan program

daerah secara konsisten
Nasional dan Propinsi

100%

94,40%

94,4

4.2 Persentase program di RKPD
yang selaras dengan RPJMD

100%

100%

100

4.3 Persentase SKPD dengan
kualitas perencanaan baik


60%

63%

4.4 Persentase capaian target
RPJMD

100%

100%

Program

Pagu

Anggaran
Realisasi

%


1. Perencanaan Pembangunan
Daerah

363.150.000

234.393.800

64,54

2. Perencanaan Sosial
Budaya

896.350.000

635.313.500

70,88

3. Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar

179.400.000

167.830.000

93,55

105

100

4. Perencanaan Tata Ruang

145.600.000

72,80

200.000.000