22846642cec2e708f5aee1e2cf60d4b9 6. BAPPEDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00
00
00
00
01
01
010
011
00
00
01
013
00
00
01
014
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018
00
00
01
019
00
00
01
020
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
terbelinya dan terlaksananya
pengiriman surat
Hasil Kegiatan
Target
4
12 Bulan
terlaksananya pembayaran jasa 12 Bulan
listrik, tilp dan air
jumlah kendaraan
25 Unit
lama waktu membersihkan
kantor dan lingkungannya
jenis alat tulis
jenis barang yang dicetak
12 Bulan
Tolok Ukur
5
meningkatnya pelayanan
perkantoran
terbayarnya pajak kendaraan
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
682.000.000
772.000.000
4.000.000
4.500.000
120.000.000
130.000.000
25 Unit
9.000.000
10.000.000
12 Bulan
75.000.000
91.500.000
30 Jenis
15 Jenis
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
8 Jenis
30.000.000
35.000.000
120/5 Jenis
25.000.000
30.000.000
15-Mar
Jenis
12 Kali
10.000.000
12.000.000
20.000.000
22.000.000
12 Bulan
130.000.000
135.000.000
7.000.000
10.000.000
172.000.000
212.000.000
meningkatkan pelayanan jasa 12 Bulan
surat menyurat
terlaksananya kebersihan
lingkungan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30 Jenis
tersedinya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
tersedianya barang cetakan
yang diperlukan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis alat listrik dan elektronik 8 Jenis
tersedinya alat alat listrik dan
elektronik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
tersedianya parfum ruangan dan 120/5 Jenis meningkatnya pelayanan
filling cabinet
perkantoran
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- jumlah jenis bacaan dan iklan
15-Mar Jenis tersedianya bahan bacaan
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
terfasilitasinya rapat di bappeda 12 Kali
meningkatnya pelayanan
perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan
meningkatnya pelayanan
Daerah
perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
jumlah perjalanan dinas
24 Kali
terfasilitasinya perjalanan
Daerah
dinas
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
terbayarnya tenaga kerja non
12 Bulan
meningkatnmya kelancaran
pegawai
pelayanan perkantoran
Page 41
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
12 Bulan
24 Kali
12 Bulan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
jumlah kendaraan
5 Buah
15 Buah
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan
gedung kantor
tersedianya peralatan gedung
5 Buah
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
12 Bulan
00
02
00
02
00
00
02
00
00
02
terpeliharanya kendaraan
operasional
terpeliharanya alat alat
perlengkapan kantor
terpeliharanya alat alat gedung
kantor
terpeliharanya mebelieur kantor
12 Bulan
00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
00
00
00
00
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
850.000.000
8
932.000.000
5 Buah
100.000.000
300.000.000
15 Buah
350.000.000
150.000.000
5 Buah
150.000.000
200.000.000
12 Bulan
100.000.000
120.000.000
12 Bulan
70.000.000
70.000.000
12 Bulan
12 Bulan
20.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaaan 12 Bulan
22.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaan
12 Bulan
15.000.000
17.000.000
12 Bulan
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kualitas
informasi
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
12 Bulan
8.000.000
10.000.000
19.000.000
14.000.000
5.000.000
0
5.000.000
5.000.000
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
52.000.000
52.000.000
8.000.000
8.000.000
02
12 Bulan
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
terbelinya pakaian dinas
55 Buah
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
tersedianya data kepegawaian
12 Bulan
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
meningkatnya kelancaran
pelayanan
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kenyaman
berkerja
meningkatnya kelancaran
tugas
meningkatnya nilai kegunaan
056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon terpeliharanya jaringan listrik,
dan Air Minum
tilpun dan air
066 Update Website
tersedianya data informasi
jumlah pegawaii yang
dikirimkan pendidikan dan
pelatihan format
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
15 Orang
tersusunnya laporan semesteran 2 Laporan
Page 42
meningkatnya kedisiplinan
55 Buah
pegawai
meningatnya kualitas laporan 12 Bulan
me ingkatnya kualitas SDM
15 Orang
meningkatnya kulaitas laporan 2 Laporan
semesteran
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
06
2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
01
01
05
05
05
15
15
URUSAN WAJIB
PENATAAN RUANG
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
020 Fasilitasi POKJA Perencanaan Tata Ruang
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)
041 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Penataan
Ruang
43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Jatisrono
44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Slogohimo
45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Ngadirojo
46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Wuryantoro
47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Eromoko
48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Tirtomoyo
49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Sidoharjo
51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Jatisrono
52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Slogohimo
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya laporan keuangan
tahunan
tersedianya dokumen
perencanaan tahunan
tersedianya laporan keuangan
bulanan
tersedianya dokumen LKjIP
Target
4
10 Buku
10 Buku
12 Bulan
10 Buku
tersedianya dokumen
penganggaran
4 Jenis
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
Tersedianya Program Kegiatan
1 Keg
Jumlah Dokumen RDTRK
Jatisrono
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan
20 Buku
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
KLHS Keg
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
KLHS Keg
20 Kali
20 Buku
20 Buku
Page 43
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kualaitas
10 Buku
pelaporan
meningkatnya kualitas
10 Buku
dokumen
meningkatnya kualitas laporan 12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
8.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
8.000.000
8.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000
meningkatnya ketersediaan
dokumen
meningkatnya kualitas
penganggaran
10 Buku
8.000.000
8.000.000
4 Jenis
10.000.000
10.000.000
Terselenggaranya Program
perencanaanTata Ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
2.925.000.000
100.000.000
1.525.000.000
100.000.000
20 Kali
125.000.000
125.000.000
1 Keg
200.000.000
200.000.000
20 Buku
250.000.000
0
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan
20 Buku
250.000.000
0
20 Buku
250.000.000
0
20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
KLHS Keg
250.000.000
0
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
75.000.000
0
KLHS Keg
75.000.000
0
Kode
Urusan Bidang
01
05
1
15
53
01
05
15
54
01
05
15
58
2
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Ngadirojo
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Wuryantoro
Penyusunan Review RTRW Kabupaten Wonogiri
01
05
15
60
Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Wonogiri
01
01
01
06
06
06
15
15
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah
Tahun 2016
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Tersedianya Program Kegiatan KLHS Keg
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri
Tersedianya Data Program
Perencanaan Pembangunan
01
06
15
Tersedianya bahan evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
daerah
013 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil Pembangunan Tersedianya Data Dokumentasi
01
06
15
019 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
01
06
15
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Tersedianya Informasi dan Data
Informasi Profil Daerah Tahun 2016
untuk perencanaan
Pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
014 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang
Tersedianya Dokumen
Kecamatan
Perencanaan
015 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri
Tersedianya Rancangan awal
RKPD
017 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tersedianya Program
Daerah Kabupaten Wonogiri
Perencanaan
018 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedianya Data Dokumentasi
(RKPD) Tahun 2018
Tersedianya dokumen Analisis
indeks Pembangunan manusia
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Program
Kegiatan
KLHS Keg
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Review Keg Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
1 Keg
Terfasilitasinya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri
10 Buku
10 Buku
40 Buku
80 Buku
8 Keg
25 Kec
65 Buku
65 SKPD
200 Buku
Page 44
Terselenggaranya Data
Program Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya bahan
evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan daerah
terselenggaranya Data
Dokumentasi
Tersedianya data dan
informasi pendukung bidang
pendidikan kesehatan dan
Ekonomi sebagai bahan
Perencanaan Pembangunan
Target
6
KLHS Keg
KLHS Keg
7
75.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
75.000.000
0
Review Keg
200.000.000
200.000.000
1 Keg
100.000.000
0
10 Buku
225.000.000
30.000.000
243.000.000
33.000.000
10 Buku
30.000.000
33.000.000
40 Buku
30.000.000
33.000.000
80 Buku
45.000.000
45.000.000
90.000.000
99.000.000
685.000.000
753.500.000
25 Kec
50.000.000
55.000.000
65 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
120.000.000
132.000.000
200 Buku
100.000.000
110.000.000
terselenggaranya Informasi
8 Keg
dan Data untuk perencanaan
Pembangunan
terselenggaranya Program
Perencanaan
Terselenggaranya Rancangan
awal RKPD
tersusunya rencana Program
dan Keg
terselenggaranya Data
Dokumentasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
Urusan Bidang
2
019 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
DAK dan Bantuan Keuangan Tahun 2017
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Data dukung
1 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
Perencanaan
Target
6
1 Dokumen
01
06
1
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
Terselenggaranya KUA PPAS 400 Buku
APBD
025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Tersusunya KUA dan PPAS APBD 200 Buku
Terselenggaranyaa KUA dan
65 SKPD
2017
Perubahan Tahun 2017
PPAS APBD Perubahan Tahun
2017
026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah
Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen
01
06
21
027 Fasilitasi Musrenbang Nasional
Tersusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tersusunya usulan Kegiatan
01
06
21
041 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kabupaten Wonogiri
laporan Kemajuan DAK
8 Buku
01
06
21
045 Evaluasi RKPD Tahun 2017
Tersedianya Laporan evaluasi
RKPD
01
06
22
01
06
22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya
(FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A
01
06
22
020 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD)
01
06
22
032 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Wilayah
01
06
22
01
06
01
06
024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018
Tersusunya KUA PPAS APBD
Terfasilitasinya Kegiatan forum
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
terfasilitasinya Kegiatan FPESD
Tersedianya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah
1 Paket
1 Keg
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
33.000.000
100.000.000
110.000.000
90.000.000
99.000.000
25.000.000
27.500.000
1 Dokumen
30.000.000
33.000.000
8 Buku
30.000.000
33.000.000
1 Dokumen
35.000.000
38.500.000
785.000.000
0
100.000.000
0
85.000.000
0
400 Buku
Tersedianya data dukun
perencanaan pembangunan
daerah dalam pengambilan
kebijakan yang tepat
1 Dokumen Tersedianya laporan Evaluasi
RKPD
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya Kegiatan forum
1 Paket
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
Terselenggaranya FPESD
1 Keg
20 Buku
Terselenggaranya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
22
65
5 Buku
tersedianya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Terselenggaranya Data Nilai
Tukar Petani
Tersedianya data Dokumen
Perencanaan
20 Buku
22
050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro
Kabupaten Wonogiri
58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani
5 Buku
90.000.000
0
Tersusunya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Tersedianya data Nilai Tukar
Petani
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tersedianya data Dokumen
Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan
Perencanaan
Penanaman Modal
20 Buku
Page 45
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
22
66
01
06
22
67
01
06
22
68
01
06
22
69
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang
Ekonomi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Data Analisis
Ekonomi Daerah
Tersedianya Buku Analisis
Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Tersedianya Dokumen Evaluasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
01
06
22
70
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Pertanian
Tersedianya data Dokumen
Perencanaan
5 Buku
01
01
06
06
23
23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
030 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Kesra
Terlaksananya koordinasi
perencanaan bidang
pemerintahan dan Kesra
53 SKPD
01
06
23
01
06
23
01
06
23
033 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatnya Mutu Pendidikan 15 SKPD
kabupaten
038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Terlaksananya Koordinasi
35 SKPD
Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten)
Penanggulangan kemiskinan
daerah
041 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL
Meningkatnya akses air minum 6 Keg
sanitasi masyarakat
01
06
23
042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Anggaran Responsif Gender
01
06
23
46
2
Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016
Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan
Pendapatan Antar Wilayah
Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Master Plan Kesehatan Kabupaten
Wonogiri
Target
4
10 Buku
10 Buku
1 Keg
20 Buku
Tersusunya Dokumenm
65 SKPD
Perencanaan dan penganggaran
tahunan
Tersusunya masterplan
10 Buku
Kesehatan kabupaten Wonogiri
Page 46
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Data
Analisis Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Buku
Analisis Ekonomi Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Pertanian
Target
6
10 Buku
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
90.000.000
8
0
10 Buku
60.000.000
0
1 Keg
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
5 Buku
90.000.000
0
605.000.000
80.000.000
660.000.000
80.000.000
Tersusunya dokumen
53 SKPD
perencanaan Bidang
pemkesra yang tidak tumpang
tindih anytar SKPD
Meningkatnya Mutu
Pendidikan kabupaten
Meningkatnya Koordinasi
Penanggulangan kemiskinan
15 Buku
30.000.000
30.000.000
35 SKPD
115.000.000
120.000.000
Terfasilitasinya kegiatan b
Kelompok Kerja Air Minum
dan penyehatan lingkungan
(AMPL) Kab.Wonogiri
Tersedianya dokumen
pe3rencanaan yang responsif
gender
Tersedianya dokumen
masterplan Kesehatan
kabupaten Wonogiri
6 Keg
80.000.000
80.000.000
65 SKPD
75.000.000
75.000.000
10 Buku
0
0
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
23
47
2
Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
01
06
23
50
Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK
01
06
23
52
Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan
Garam Yodium (GAKY)
01
06
23
53
Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terpantaunya Kegiatan
25 Kec
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Tersedianya penyususnana RAD 15 Buku
PPK
Meningkatnya derajad
18 SKPD
kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penyususnana
RAD PPK
Terlaksananya koordinasi
penanggulangan akibat
kekurangan garam Yodium (
GAKY)
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
13 SKPD
13 SKPD
25 Kec
Target
6
25 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
0
8
50.000.000
15 Buku
30.000.000
30.000.000
18 SKPD
20.000.000
20.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
0
50.000.000
25 Kec
7
01
06
23
54
Monitoring Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)
01
06
23
55
Koordinasi Penyusunan RAD SDG\'s
Tersusunya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
Tersedianya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
50.000.000
0
01
06
23
56
Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian
Target SDG\'s
Tersusunya Dokumen
Pencapaian Target SDGs
kab.Wonogiri
80 Tahun
Tersedianya Dokumen
Pencapaian target SDGs
Kabupaten Wonogiri
80
65.000.000
65.000.000
01
06
24
703.000.000
310.210.000
01
06
24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Tersedianya Program
Air (GNKPA)
Perencanaan Praswil dan SDA
01
06
24
007 Pendampingan Water Resources and Irrigation
Sector Management Program (WISMP)
01
06
24
011 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri
26 Keg
terselenggaranya Program
26 Keg
Perencanaan Praswil dan SDA
25.000.000
50.000.000
Tersedianya Program
Perencanaan
5 Kec
terselenggaranya Program
Perencanaan
43.000.000
0
Tersedianya data Dokumen
Review RPI2JM
Tersedianya Program
Perencanaan
2 Dokumen Terfasilitasinya data Dokumen 2 Dokumen
Review RPI2JM
10 Dokumen terselenggaranya Program
10
Perencanaan
Dokumen
10.000.000
10.000.000
100.000.000
0
Page 47
5 Keg
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
24
2
023 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan
Prasarana Wilayah
01
06
24
024 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo
01
06
24
01
06
24
027 Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector
Management Program (WISMP) Hibah
29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan
Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I)
01
06
24
30
Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten Wonogiri
01
06
24
31
Studi Kebijakan Pembangunan Jalan
01
06
24
33
Penyusunan Master Plan Persampahan
01
01
23
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
01
25
25
15
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Program
PerencanaanPengembangan
Wilayah
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Meningkatnya Lingkungan sehat
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan Pengembangan
Wilayah
6 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
5 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Buku
Meningkatnya Lingkungan
sehat
Target
6
10 Keg
Tersedianya data produk
Domestik
010 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK)
Tersedianya data laju
Tahun 2015
perkembangan harga dan laju
inflasi
11 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data Tahun 2017 Tersedianya Buku Wonogiri
dalam data
12 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data Tahun
Tersedianya data Kec dalam
2017
data
13 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten
Tersedianya data produk
Wonogiri Tahun 2016
Domestik
16 Fasilitasi Forum Data
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
75 Buku
75 Buku
200 Buku
200 Buku
100 Buku
65 SKPD
Page 48
Terselenggaranya data
produk Domestik
Terselenggaranya data laju
perkembangan harga dan laju
inflasi
terselenggaranya Buku
Wonogiri dalam data
terselenggaranya data
Kecamatani\\\\ dalam data
Terselenggaranya data
produk Domestik
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
100.000.000
6 Keg
50.000.000
50.000.000
5 Keg
100.000.000
0
10 Keg
100.000.000
100.000.000
0
0
200.000.000
0
0
210.000
385.000.000
417.500.000
75 Buku
60.000.000
66.000.000
75 Buku
40.000.000
44.000.000
200 Buku
75.000.000
82.500.000
250 Buku
65.000.000
72.500.000
100 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
70.000.000
70.000.000
10.000.000
12.000.000
10
Dokumen
10
Dokumen
10 Buku
STATISTIK
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
008 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
01
25
1
15
Urusan Bidang
48
2
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat
Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
tersedianya data dan informasi 12 Bulan
publik
TOTAL
Page 49
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
meningkatnya pelayan
informasi kepada puplik
Target
6
12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
10.000.000
8
12.000.000
7.976.000.000
5.757.210.000
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00
00
00
00
01
01
010
011
00
00
01
013
00
00
01
014
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018
00
00
01
019
00
00
01
020
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
terbelinya dan terlaksananya
pengiriman surat
Hasil Kegiatan
Target
4
12 Bulan
terlaksananya pembayaran jasa 12 Bulan
listrik, tilp dan air
jumlah kendaraan
25 Unit
lama waktu membersihkan
kantor dan lingkungannya
jenis alat tulis
jenis barang yang dicetak
12 Bulan
Tolok Ukur
5
meningkatnya pelayanan
perkantoran
terbayarnya pajak kendaraan
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
682.000.000
772.000.000
4.000.000
4.500.000
120.000.000
130.000.000
25 Unit
9.000.000
10.000.000
12 Bulan
75.000.000
91.500.000
30 Jenis
15 Jenis
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
8 Jenis
30.000.000
35.000.000
120/5 Jenis
25.000.000
30.000.000
15-Mar
Jenis
12 Kali
10.000.000
12.000.000
20.000.000
22.000.000
12 Bulan
130.000.000
135.000.000
7.000.000
10.000.000
172.000.000
212.000.000
meningkatkan pelayanan jasa 12 Bulan
surat menyurat
terlaksananya kebersihan
lingkungan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30 Jenis
tersedinya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
tersedianya barang cetakan
yang diperlukan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis alat listrik dan elektronik 8 Jenis
tersedinya alat alat listrik dan
elektronik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
tersedianya parfum ruangan dan 120/5 Jenis meningkatnya pelayanan
filling cabinet
perkantoran
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- jumlah jenis bacaan dan iklan
15-Mar Jenis tersedianya bahan bacaan
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
terfasilitasinya rapat di bappeda 12 Kali
meningkatnya pelayanan
perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan
meningkatnya pelayanan
Daerah
perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
jumlah perjalanan dinas
24 Kali
terfasilitasinya perjalanan
Daerah
dinas
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
terbayarnya tenaga kerja non
12 Bulan
meningkatnmya kelancaran
pegawai
pelayanan perkantoran
Page 41
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
12 Bulan
24 Kali
12 Bulan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
jumlah kendaraan
5 Buah
15 Buah
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan
gedung kantor
tersedianya peralatan gedung
5 Buah
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
12 Bulan
00
02
00
02
00
00
02
00
00
02
terpeliharanya kendaraan
operasional
terpeliharanya alat alat
perlengkapan kantor
terpeliharanya alat alat gedung
kantor
terpeliharanya mebelieur kantor
12 Bulan
00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
00
00
00
00
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
850.000.000
8
932.000.000
5 Buah
100.000.000
300.000.000
15 Buah
350.000.000
150.000.000
5 Buah
150.000.000
200.000.000
12 Bulan
100.000.000
120.000.000
12 Bulan
70.000.000
70.000.000
12 Bulan
12 Bulan
20.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaaan 12 Bulan
22.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaan
12 Bulan
15.000.000
17.000.000
12 Bulan
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kualitas
informasi
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
12 Bulan
8.000.000
10.000.000
19.000.000
14.000.000
5.000.000
0
5.000.000
5.000.000
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
52.000.000
52.000.000
8.000.000
8.000.000
02
12 Bulan
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
terbelinya pakaian dinas
55 Buah
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
tersedianya data kepegawaian
12 Bulan
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
meningkatnya kelancaran
pelayanan
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kenyaman
berkerja
meningkatnya kelancaran
tugas
meningkatnya nilai kegunaan
056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon terpeliharanya jaringan listrik,
dan Air Minum
tilpun dan air
066 Update Website
tersedianya data informasi
jumlah pegawaii yang
dikirimkan pendidikan dan
pelatihan format
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
15 Orang
tersusunnya laporan semesteran 2 Laporan
Page 42
meningkatnya kedisiplinan
55 Buah
pegawai
meningatnya kualitas laporan 12 Bulan
me ingkatnya kualitas SDM
15 Orang
meningkatnya kulaitas laporan 2 Laporan
semesteran
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
06
2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
01
01
05
05
05
15
15
URUSAN WAJIB
PENATAAN RUANG
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
020 Fasilitasi POKJA Perencanaan Tata Ruang
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)
041 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Penataan
Ruang
43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Jatisrono
44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Slogohimo
45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Ngadirojo
46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Wuryantoro
47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Eromoko
48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Tirtomoyo
49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Sidoharjo
51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Jatisrono
52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Slogohimo
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya laporan keuangan
tahunan
tersedianya dokumen
perencanaan tahunan
tersedianya laporan keuangan
bulanan
tersedianya dokumen LKjIP
Target
4
10 Buku
10 Buku
12 Bulan
10 Buku
tersedianya dokumen
penganggaran
4 Jenis
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
Tersedianya Program Kegiatan
1 Keg
Jumlah Dokumen RDTRK
Jatisrono
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan
20 Buku
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
KLHS Keg
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
KLHS Keg
20 Kali
20 Buku
20 Buku
Page 43
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kualaitas
10 Buku
pelaporan
meningkatnya kualitas
10 Buku
dokumen
meningkatnya kualitas laporan 12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
8.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
8.000.000
8.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000
meningkatnya ketersediaan
dokumen
meningkatnya kualitas
penganggaran
10 Buku
8.000.000
8.000.000
4 Jenis
10.000.000
10.000.000
Terselenggaranya Program
perencanaanTata Ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
2.925.000.000
100.000.000
1.525.000.000
100.000.000
20 Kali
125.000.000
125.000.000
1 Keg
200.000.000
200.000.000
20 Buku
250.000.000
0
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan
20 Buku
250.000.000
0
20 Buku
250.000.000
0
20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
KLHS Keg
250.000.000
0
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
75.000.000
0
KLHS Keg
75.000.000
0
Kode
Urusan Bidang
01
05
1
15
53
01
05
15
54
01
05
15
58
2
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Ngadirojo
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Wuryantoro
Penyusunan Review RTRW Kabupaten Wonogiri
01
05
15
60
Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Wonogiri
01
01
01
06
06
06
15
15
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah
Tahun 2016
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Tersedianya Program Kegiatan KLHS Keg
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri
Tersedianya Data Program
Perencanaan Pembangunan
01
06
15
Tersedianya bahan evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
daerah
013 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil Pembangunan Tersedianya Data Dokumentasi
01
06
15
019 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
01
06
15
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Tersedianya Informasi dan Data
Informasi Profil Daerah Tahun 2016
untuk perencanaan
Pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
014 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang
Tersedianya Dokumen
Kecamatan
Perencanaan
015 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri
Tersedianya Rancangan awal
RKPD
017 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tersedianya Program
Daerah Kabupaten Wonogiri
Perencanaan
018 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedianya Data Dokumentasi
(RKPD) Tahun 2018
Tersedianya dokumen Analisis
indeks Pembangunan manusia
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Program
Kegiatan
KLHS Keg
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Review Keg Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
1 Keg
Terfasilitasinya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri
10 Buku
10 Buku
40 Buku
80 Buku
8 Keg
25 Kec
65 Buku
65 SKPD
200 Buku
Page 44
Terselenggaranya Data
Program Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya bahan
evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan daerah
terselenggaranya Data
Dokumentasi
Tersedianya data dan
informasi pendukung bidang
pendidikan kesehatan dan
Ekonomi sebagai bahan
Perencanaan Pembangunan
Target
6
KLHS Keg
KLHS Keg
7
75.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
75.000.000
0
Review Keg
200.000.000
200.000.000
1 Keg
100.000.000
0
10 Buku
225.000.000
30.000.000
243.000.000
33.000.000
10 Buku
30.000.000
33.000.000
40 Buku
30.000.000
33.000.000
80 Buku
45.000.000
45.000.000
90.000.000
99.000.000
685.000.000
753.500.000
25 Kec
50.000.000
55.000.000
65 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
120.000.000
132.000.000
200 Buku
100.000.000
110.000.000
terselenggaranya Informasi
8 Keg
dan Data untuk perencanaan
Pembangunan
terselenggaranya Program
Perencanaan
Terselenggaranya Rancangan
awal RKPD
tersusunya rencana Program
dan Keg
terselenggaranya Data
Dokumentasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
Urusan Bidang
2
019 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
DAK dan Bantuan Keuangan Tahun 2017
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Data dukung
1 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
Perencanaan
Target
6
1 Dokumen
01
06
1
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
Terselenggaranya KUA PPAS 400 Buku
APBD
025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Tersusunya KUA dan PPAS APBD 200 Buku
Terselenggaranyaa KUA dan
65 SKPD
2017
Perubahan Tahun 2017
PPAS APBD Perubahan Tahun
2017
026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah
Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen
01
06
21
027 Fasilitasi Musrenbang Nasional
Tersusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tersusunya usulan Kegiatan
01
06
21
041 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kabupaten Wonogiri
laporan Kemajuan DAK
8 Buku
01
06
21
045 Evaluasi RKPD Tahun 2017
Tersedianya Laporan evaluasi
RKPD
01
06
22
01
06
22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya
(FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A
01
06
22
020 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD)
01
06
22
032 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Wilayah
01
06
22
01
06
01
06
024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018
Tersusunya KUA PPAS APBD
Terfasilitasinya Kegiatan forum
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
terfasilitasinya Kegiatan FPESD
Tersedianya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah
1 Paket
1 Keg
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
33.000.000
100.000.000
110.000.000
90.000.000
99.000.000
25.000.000
27.500.000
1 Dokumen
30.000.000
33.000.000
8 Buku
30.000.000
33.000.000
1 Dokumen
35.000.000
38.500.000
785.000.000
0
100.000.000
0
85.000.000
0
400 Buku
Tersedianya data dukun
perencanaan pembangunan
daerah dalam pengambilan
kebijakan yang tepat
1 Dokumen Tersedianya laporan Evaluasi
RKPD
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya Kegiatan forum
1 Paket
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
Terselenggaranya FPESD
1 Keg
20 Buku
Terselenggaranya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
22
65
5 Buku
tersedianya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Terselenggaranya Data Nilai
Tukar Petani
Tersedianya data Dokumen
Perencanaan
20 Buku
22
050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro
Kabupaten Wonogiri
58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani
5 Buku
90.000.000
0
Tersusunya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Tersedianya data Nilai Tukar
Petani
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tersedianya data Dokumen
Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan
Perencanaan
Penanaman Modal
20 Buku
Page 45
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
22
66
01
06
22
67
01
06
22
68
01
06
22
69
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang
Ekonomi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Data Analisis
Ekonomi Daerah
Tersedianya Buku Analisis
Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Tersedianya Dokumen Evaluasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
01
06
22
70
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Pertanian
Tersedianya data Dokumen
Perencanaan
5 Buku
01
01
06
06
23
23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
030 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Kesra
Terlaksananya koordinasi
perencanaan bidang
pemerintahan dan Kesra
53 SKPD
01
06
23
01
06
23
01
06
23
033 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatnya Mutu Pendidikan 15 SKPD
kabupaten
038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Terlaksananya Koordinasi
35 SKPD
Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten)
Penanggulangan kemiskinan
daerah
041 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL
Meningkatnya akses air minum 6 Keg
sanitasi masyarakat
01
06
23
042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Anggaran Responsif Gender
01
06
23
46
2
Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016
Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan
Pendapatan Antar Wilayah
Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Master Plan Kesehatan Kabupaten
Wonogiri
Target
4
10 Buku
10 Buku
1 Keg
20 Buku
Tersusunya Dokumenm
65 SKPD
Perencanaan dan penganggaran
tahunan
Tersusunya masterplan
10 Buku
Kesehatan kabupaten Wonogiri
Page 46
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Data
Analisis Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Buku
Analisis Ekonomi Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Pertanian
Target
6
10 Buku
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
90.000.000
8
0
10 Buku
60.000.000
0
1 Keg
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
5 Buku
90.000.000
0
605.000.000
80.000.000
660.000.000
80.000.000
Tersusunya dokumen
53 SKPD
perencanaan Bidang
pemkesra yang tidak tumpang
tindih anytar SKPD
Meningkatnya Mutu
Pendidikan kabupaten
Meningkatnya Koordinasi
Penanggulangan kemiskinan
15 Buku
30.000.000
30.000.000
35 SKPD
115.000.000
120.000.000
Terfasilitasinya kegiatan b
Kelompok Kerja Air Minum
dan penyehatan lingkungan
(AMPL) Kab.Wonogiri
Tersedianya dokumen
pe3rencanaan yang responsif
gender
Tersedianya dokumen
masterplan Kesehatan
kabupaten Wonogiri
6 Keg
80.000.000
80.000.000
65 SKPD
75.000.000
75.000.000
10 Buku
0
0
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
23
47
2
Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
01
06
23
50
Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK
01
06
23
52
Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan
Garam Yodium (GAKY)
01
06
23
53
Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terpantaunya Kegiatan
25 Kec
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Tersedianya penyususnana RAD 15 Buku
PPK
Meningkatnya derajad
18 SKPD
kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penyususnana
RAD PPK
Terlaksananya koordinasi
penanggulangan akibat
kekurangan garam Yodium (
GAKY)
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)
13 SKPD
13 SKPD
25 Kec
Target
6
25 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
0
8
50.000.000
15 Buku
30.000.000
30.000.000
18 SKPD
20.000.000
20.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
0
50.000.000
25 Kec
7
01
06
23
54
Monitoring Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)
01
06
23
55
Koordinasi Penyusunan RAD SDG\'s
Tersusunya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
Tersedianya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
50.000.000
0
01
06
23
56
Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian
Target SDG\'s
Tersusunya Dokumen
Pencapaian Target SDGs
kab.Wonogiri
80 Tahun
Tersedianya Dokumen
Pencapaian target SDGs
Kabupaten Wonogiri
80
65.000.000
65.000.000
01
06
24
703.000.000
310.210.000
01
06
24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Tersedianya Program
Air (GNKPA)
Perencanaan Praswil dan SDA
01
06
24
007 Pendampingan Water Resources and Irrigation
Sector Management Program (WISMP)
01
06
24
011 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri
26 Keg
terselenggaranya Program
26 Keg
Perencanaan Praswil dan SDA
25.000.000
50.000.000
Tersedianya Program
Perencanaan
5 Kec
terselenggaranya Program
Perencanaan
43.000.000
0
Tersedianya data Dokumen
Review RPI2JM
Tersedianya Program
Perencanaan
2 Dokumen Terfasilitasinya data Dokumen 2 Dokumen
Review RPI2JM
10 Dokumen terselenggaranya Program
10
Perencanaan
Dokumen
10.000.000
10.000.000
100.000.000
0
Page 47
5 Keg
Kode
Urusan Bidang
01
06
1
24
2
023 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan
Prasarana Wilayah
01
06
24
024 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo
01
06
24
01
06
24
027 Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector
Management Program (WISMP) Hibah
29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan
Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I)
01
06
24
30
Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten Wonogiri
01
06
24
31
Studi Kebijakan Pembangunan Jalan
01
06
24
33
Penyusunan Master Plan Persampahan
01
01
23
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
01
25
25
15
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Program
PerencanaanPengembangan
Wilayah
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Meningkatnya Lingkungan sehat
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan Pengembangan
Wilayah
6 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
5 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Buku
Meningkatnya Lingkungan
sehat
Target
6
10 Keg
Tersedianya data produk
Domestik
010 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK)
Tersedianya data laju
Tahun 2015
perkembangan harga dan laju
inflasi
11 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data Tahun 2017 Tersedianya Buku Wonogiri
dalam data
12 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data Tahun
Tersedianya data Kec dalam
2017
data
13 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten
Tersedianya data produk
Wonogiri Tahun 2016
Domestik
16 Fasilitasi Forum Data
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
75 Buku
75 Buku
200 Buku
200 Buku
100 Buku
65 SKPD
Page 48
Terselenggaranya data
produk Domestik
Terselenggaranya data laju
perkembangan harga dan laju
inflasi
terselenggaranya Buku
Wonogiri dalam data
terselenggaranya data
Kecamatani\\\\ dalam data
Terselenggaranya data
produk Domestik
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
100.000.000
6 Keg
50.000.000
50.000.000
5 Keg
100.000.000
0
10 Keg
100.000.000
100.000.000
0
0
200.000.000
0
0
210.000
385.000.000
417.500.000
75 Buku
60.000.000
66.000.000
75 Buku
40.000.000
44.000.000
200 Buku
75.000.000
82.500.000
250 Buku
65.000.000
72.500.000
100 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
70.000.000
70.000.000
10.000.000
12.000.000
10
Dokumen
10
Dokumen
10 Buku
STATISTIK
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
008 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
01
25
1
15
Urusan Bidang
48
2
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat
Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
tersedianya data dan informasi 12 Bulan
publik
TOTAL
Page 49
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
meningkatnya pelayan
informasi kepada puplik
Target
6
12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
10.000.000
8
12.000.000
7.976.000.000
5.757.210.000