22846642cec2e708f5aee1e2cf60d4b9 6. BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

Urusan Bidang

1

2

00
00
00

00
00

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

00

00

01

00

00

01

00

00


01

00

00

01

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

00
00

00
00


01
01

010
011

00

00

01

013

00

00

01


014

00

00

01

015

00

00

01

017

00


00

01

018

00

00

01

019

00

00

01


020

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

terbelinya dan terlaksananya
pengiriman surat

Hasil Kegiatan
Target
4

12 Bulan

terlaksananya pembayaran jasa 12 Bulan
listrik, tilp dan air
jumlah kendaraan
25 Unit
lama waktu membersihkan

kantor dan lingkungannya
jenis alat tulis
jenis barang yang dicetak

12 Bulan

Tolok Ukur
5

meningkatnya pelayanan
perkantoran
terbayarnya pajak kendaraan

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8


682.000.000

772.000.000

4.000.000

4.500.000

120.000.000

130.000.000

25 Unit

9.000.000

10.000.000

12 Bulan


75.000.000

91.500.000

30 Jenis
15 Jenis

40.000.000
40.000.000

40.000.000
40.000.000

8 Jenis

30.000.000

35.000.000

120/5 Jenis


25.000.000

30.000.000

15-Mar
Jenis
12 Kali

10.000.000

12.000.000

20.000.000

22.000.000

12 Bulan

130.000.000


135.000.000

7.000.000

10.000.000

172.000.000

212.000.000

meningkatkan pelayanan jasa 12 Bulan
surat menyurat

terlaksananya kebersihan
lingkungan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30 Jenis
tersedinya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
tersedianya barang cetakan
yang diperlukan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis alat listrik dan elektronik 8 Jenis
tersedinya alat alat listrik dan
elektronik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
tersedianya parfum ruangan dan 120/5 Jenis meningkatnya pelayanan
filling cabinet
perkantoran
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- jumlah jenis bacaan dan iklan
15-Mar Jenis tersedianya bahan bacaan
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
terfasilitasinya rapat di bappeda 12 Kali
meningkatnya pelayanan
perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan
meningkatnya pelayanan
Daerah
perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
jumlah perjalanan dinas
24 Kali
terfasilitasinya perjalanan
Daerah
dinas
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
terbayarnya tenaga kerja non
12 Bulan
meningkatnmya kelancaran
pegawai
pelayanan perkantoran

Page 41

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

12 Bulan

24 Kali
12 Bulan

Kode

Urusan Bidang

00

00

1
02

00

00

02

2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

00

00

02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

00

00

02

00

00

00

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

jumlah kendaraan

5 Buah
15 Buah

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

tersedianya perlengkapan
gedung kantor
tersedianya peralatan gedung

5 Buah

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terpeliharanya gedung kantor

12 Bulan

00

02

00

02

00

00

02

00

00

02

terpeliharanya kendaraan
operasional
terpeliharanya alat alat
perlengkapan kantor
terpeliharanya alat alat gedung
kantor
terpeliharanya mebelieur kantor

12 Bulan

00

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

00

00

02

00

00

00
00

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
850.000.000

8
932.000.000

5 Buah

100.000.000

300.000.000

15 Buah

350.000.000

150.000.000

5 Buah

150.000.000

200.000.000

12 Bulan

100.000.000

120.000.000

12 Bulan

70.000.000

70.000.000

12 Bulan

12 Bulan

20.000.000

25.000.000

12 Bulan

meningkatnya nilai kegunaaan 12 Bulan

22.000.000

25.000.000

12 Bulan

meningkatnya nilai kegunaan

12 Bulan

15.000.000

17.000.000

12 Bulan

meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kualitas
informasi

12 Bulan

15.000.000

15.000.000

12 Bulan

8.000.000

10.000.000

19.000.000
14.000.000

5.000.000
0

5.000.000

5.000.000

50.000.000

75.000.000

50.000.000

75.000.000

52.000.000

52.000.000

8.000.000

8.000.000

02

12 Bulan

00
00

03
03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

terbelinya pakaian dinas

55 Buah

00

00

03

006 Penyusunan Data Kepegawaian

tersedianya data kepegawaian

12 Bulan

00

00

05

00

00

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

meningkatnya kelancaran
pelayanan
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya pelayanan
perkantoran
meningkatnya kenyaman
berkerja
meningkatnya kelancaran
tugas
meningkatnya nilai kegunaan

056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon terpeliharanya jaringan listrik,
dan Air Minum
tilpun dan air
066 Update Website
tersedianya data informasi

jumlah pegawaii yang
dikirimkan pendidikan dan
pelatihan format

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

15 Orang

tersusunnya laporan semesteran 2 Laporan

Page 42

meningkatnya kedisiplinan
55 Buah
pegawai
meningatnya kualitas laporan 12 Bulan

me ingkatnya kualitas SDM

15 Orang

meningkatnya kulaitas laporan 2 Laporan
semesteran

Kode

Urusan Bidang

00

00

1
06

2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

00

00

06

009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

00

00

06

013 Penyusunan LKj IP

00

00

06

019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

01
01
01
01

05
05
05

15
15

URUSAN WAJIB
PENATAAN RUANG
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
020 Fasilitasi POKJA Perencanaan Tata Ruang

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)
041 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Penataan
Ruang
43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Jatisrono
44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Slogohimo
45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Ngadirojo
46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Wuryantoro
47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Eromoko
48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Tirtomoyo
49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Sidoharjo
51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Jatisrono
52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Slogohimo

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya laporan keuangan
tahunan
tersedianya dokumen
perencanaan tahunan
tersedianya laporan keuangan
bulanan
tersedianya dokumen LKjIP

Target
4
10 Buku
10 Buku
12 Bulan
10 Buku

tersedianya dokumen
penganggaran

4 Jenis

Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program Kegiatan

12 Kali

Tersedianya Program Kegiatan

1 Keg

Jumlah Dokumen RDTRK
Jatisrono
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan

20 Buku

Tersedianya Program Kegiatan

20 Dokumen

Tersedianya Program Kegiatan

20 Dokumen

Tersedianya Program Kegiatan

20 Dokumen

Tersedianya Program Kegiatan

20 Dokumen

Tersedianya Program Kegiatan

KLHS Keg

Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang

KLHS Keg

20 Kali

20 Buku
20 Buku

Page 43

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
meningkatnya kualaitas
10 Buku
pelaporan
meningkatnya kualitas
10 Buku
dokumen
meningkatnya kualitas laporan 12 Bulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
8.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
8.000.000

8.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

meningkatnya ketersediaan
dokumen
meningkatnya kualitas
penganggaran

10 Buku

8.000.000

8.000.000

4 Jenis

10.000.000

10.000.000

Terselenggaranya Program
perencanaanTata Ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Tersedianya Program Kegiatan

12 Kali

2.925.000.000
100.000.000

1.525.000.000
100.000.000

20 Kali

125.000.000

125.000.000

1 Keg

200.000.000

200.000.000

20 Buku

250.000.000

0

Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Terselenggaranya Program
Kegiatan

20 Buku

250.000.000

0

20 Buku

250.000.000

0

20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
20
Dokumen
KLHS Keg

250.000.000

0

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

0

KLHS Keg

75.000.000

0

Kode

Urusan Bidang

01

05

1
15

53

01

05

15

54

01

05

15

58

2
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Ngadirojo
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RDTRK Wuryantoro
Penyusunan Review RTRW Kabupaten Wonogiri

01

05

15

60

Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Wonogiri

01
01
01

06
06
06

15
15

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah
Tahun 2016

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Tersedianya Program Kegiatan KLHS Keg
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Program
perencanaanTata Ruang
Tersedianya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri

Tersedianya Data Program
Perencanaan Pembangunan

01

06

15

Tersedianya bahan evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
daerah
013 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil Pembangunan Tersedianya Data Dokumentasi

01

06

15

019 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

01

06

15

01

06

21

01

06

21

01

06

21

01

06

21

01

06

21

022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Tersedianya Informasi dan Data
Informasi Profil Daerah Tahun 2016
untuk perencanaan
Pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
014 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang
Tersedianya Dokumen
Kecamatan
Perencanaan
015 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri
Tersedianya Rancangan awal
RKPD
017 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tersedianya Program
Daerah Kabupaten Wonogiri
Perencanaan
018 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedianya Data Dokumentasi
(RKPD) Tahun 2018

Tersedianya dokumen Analisis
indeks Pembangunan manusia

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Program
Kegiatan
KLHS Keg
Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
Review Keg Terselenggaranya Program
Kegiatan tata ruang
1 Keg
Terfasilitasinya Dokumen KLHS
RTRW Kab.Wonogiri

10 Buku

10 Buku

40 Buku
80 Buku

8 Keg

25 Kec
65 Buku
65 SKPD
200 Buku

Page 44

Terselenggaranya Data
Program Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya bahan
evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan daerah
terselenggaranya Data
Dokumentasi
Tersedianya data dan
informasi pendukung bidang
pendidikan kesehatan dan
Ekonomi sebagai bahan
Perencanaan Pembangunan

Target
6
KLHS Keg
KLHS Keg

7
75.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

75.000.000

0

Review Keg

200.000.000

200.000.000

1 Keg

100.000.000

0

10 Buku

225.000.000
30.000.000

243.000.000
33.000.000

10 Buku

30.000.000

33.000.000

40 Buku

30.000.000

33.000.000

80 Buku

45.000.000

45.000.000

90.000.000

99.000.000

685.000.000

753.500.000

25 Kec

50.000.000

55.000.000

65 Buku

75.000.000

82.500.000

65 SKPD

120.000.000

132.000.000

200 Buku

100.000.000

110.000.000

terselenggaranya Informasi
8 Keg
dan Data untuk perencanaan
Pembangunan

terselenggaranya Program
Perencanaan
Terselenggaranya Rancangan
awal RKPD
tersusunya rencana Program
dan Keg
terselenggaranya Data
Dokumentasi

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Kode

Urusan Bidang
2
019 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
DAK dan Bantuan Keuangan Tahun 2017

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Data dukung
1 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
Perencanaan

Target
6
1 Dokumen

01

06

1
21

01

06

21

01

06

21

01

06

21

Terselenggaranya KUA PPAS 400 Buku
APBD
025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Tersusunya KUA dan PPAS APBD 200 Buku
Terselenggaranyaa KUA dan
65 SKPD
2017
Perubahan Tahun 2017
PPAS APBD Perubahan Tahun
2017
026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah
Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tesusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen

01

06

21

027 Fasilitasi Musrenbang Nasional

Tersusunya usulan Kegiatan

1 Dokumen Tersusunya usulan Kegiatan

01

06

21

041 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kabupaten Wonogiri

laporan Kemajuan DAK

8 Buku

01

06

21

045 Evaluasi RKPD Tahun 2017

Tersedianya Laporan evaluasi
RKPD

01

06

22

01

06

22

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya
(FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A

01

06

22

020 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD)

01

06

22

032 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Wilayah

01

06

22

01

06

01

06

024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018

Tersusunya KUA PPAS APBD

Terfasilitasinya Kegiatan forum
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
terfasilitasinya Kegiatan FPESD

Tersedianya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah

1 Paket

1 Keg

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
30.000.000

8
33.000.000

100.000.000

110.000.000

90.000.000

99.000.000

25.000.000

27.500.000

1 Dokumen

30.000.000

33.000.000

8 Buku

30.000.000

33.000.000

1 Dokumen

35.000.000

38.500.000

785.000.000

0

100.000.000

0

85.000.000

0

400 Buku

Tersedianya data dukun
perencanaan pembangunan
daerah dalam pengambilan
kebijakan yang tepat
1 Dokumen Tersedianya laporan Evaluasi
RKPD

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Tersedianya Kegiatan forum
1 Paket
Pengembangan ekonomi Dan
sumberdaya
Terselenggaranya FPESD
1 Keg

20 Buku

Terselenggaranya dokumen
sinkronisasi ekonomi wilayah

20 Buku

50.000.000

0

20 Buku

50.000.000

0

20 Buku

60.000.000

0

22

65

5 Buku

tersedianya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Terselenggaranya Data Nilai
Tukar Petani
Tersedianya data Dokumen
Perencanaan

20 Buku

22

050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro
Kabupaten Wonogiri
58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani

5 Buku

90.000.000

0

Tersusunya data ICOR
kabupaten Wonogiri
Tersedianya data Nilai Tukar
Petani
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tersedianya data Dokumen
Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan
Perencanaan
Penanaman Modal

20 Buku

Page 45

Kode

Urusan Bidang

01

06

1
22

66

01

06

22

67

01

06

22

68

01

06

22

69

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang
Ekonomi

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Data Analisis
Ekonomi Daerah
Tersedianya Buku Analisis
Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Tersedianya Dokumen Evaluasi
Pembangunan Bidang Ekonomi

01

06

22

70

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Pertanian

Tersedianya data Dokumen
Perencanaan

5 Buku

01
01

06
06

23
23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
030 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Kesra

Terlaksananya koordinasi
perencanaan bidang
pemerintahan dan Kesra

53 SKPD

01

06

23

01

06

23

01

06

23

033 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatnya Mutu Pendidikan 15 SKPD
kabupaten
038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan
Terlaksananya Koordinasi
35 SKPD
Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten)
Penanggulangan kemiskinan
daerah
041 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL
Meningkatnya akses air minum 6 Keg
sanitasi masyarakat

01

06

23

042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Anggaran Responsif Gender

01

06

23

46

2
Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016
Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan
Pendapatan Antar Wilayah
Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Master Plan Kesehatan Kabupaten
Wonogiri

Target
4
10 Buku
10 Buku
1 Keg

20 Buku

Tersusunya Dokumenm
65 SKPD
Perencanaan dan penganggaran
tahunan
Tersusunya masterplan
10 Buku
Kesehatan kabupaten Wonogiri

Page 46

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terselenggaranya Data
Analisis Ekonomi Daerah
Terselenggaranya Buku
Analisis Ekonomi Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi
Kemitraan Pembangunan
Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Ekonomi
Terfasilitasinya Dokumen
Evaluasi Pembangunan
Bidang Pertanian

Target
6
10 Buku

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
90.000.000

8
0

10 Buku

60.000.000

0

1 Keg

50.000.000

0

20 Buku

60.000.000

0

5 Buku

90.000.000

0

605.000.000
80.000.000

660.000.000
80.000.000

Tersusunya dokumen
53 SKPD
perencanaan Bidang
pemkesra yang tidak tumpang
tindih anytar SKPD
Meningkatnya Mutu
Pendidikan kabupaten
Meningkatnya Koordinasi
Penanggulangan kemiskinan

15 Buku

30.000.000

30.000.000

35 SKPD

115.000.000

120.000.000

Terfasilitasinya kegiatan b
Kelompok Kerja Air Minum
dan penyehatan lingkungan
(AMPL) Kab.Wonogiri
Tersedianya dokumen
pe3rencanaan yang responsif
gender
Tersedianya dokumen
masterplan Kesehatan
kabupaten Wonogiri

6 Keg

80.000.000

80.000.000

65 SKPD

75.000.000

75.000.000

10 Buku

0

0

Kode

Urusan Bidang

01

06

1
23

47

2
Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)

01

06

23

50

Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK

01

06

23

52

Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan
Garam Yodium (GAKY)

01

06

23

53

Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terpantaunya Kegiatan
25 Kec
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)

Tersedianya penyususnana RAD 15 Buku
PPK
Meningkatnya derajad
18 SKPD
kesehatan Masyarakat

Terlaksananya penyususnana
RAD PPK
Terlaksananya koordinasi
penanggulangan akibat
kekurangan garam Yodium (
GAKY)
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)

Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target standar
pelayanan minimal
Terpantaunya Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi pemukiman ( PPSP)

13 SKPD

13 SKPD

25 Kec

Target
6
25 Kec

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

0

8
50.000.000

15 Buku

30.000.000

30.000.000

18 SKPD

20.000.000

20.000.000

13 SKPD

30.000.000

30.000.000

13 SKPD

30.000.000

30.000.000

0

50.000.000

25 Kec

7

01

06

23

54

Monitoring Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)

01

06

23

55

Koordinasi Penyusunan RAD SDG\'s

Tersusunya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri

80 Buku

Tersedianya Dokumen RAD
SDH\'s Kabupaten Wonogiri

80 Buku

50.000.000

0

01

06

23

56

Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian
Target SDG\'s

Tersusunya Dokumen
Pencapaian Target SDGs
kab.Wonogiri

80 Tahun

Tersedianya Dokumen
Pencapaian target SDGs
Kabupaten Wonogiri

80

65.000.000

65.000.000

01

06

24

703.000.000

310.210.000

01

06

24

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Tersedianya Program
Air (GNKPA)
Perencanaan Praswil dan SDA

01

06

24

007 Pendampingan Water Resources and Irrigation
Sector Management Program (WISMP)

01

06

24

011 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri

26 Keg

terselenggaranya Program
26 Keg
Perencanaan Praswil dan SDA

25.000.000

50.000.000

Tersedianya Program
Perencanaan

5 Kec

terselenggaranya Program
Perencanaan

43.000.000

0

Tersedianya data Dokumen
Review RPI2JM
Tersedianya Program
Perencanaan

2 Dokumen Terfasilitasinya data Dokumen 2 Dokumen
Review RPI2JM
10 Dokumen terselenggaranya Program
10
Perencanaan
Dokumen

10.000.000

10.000.000

100.000.000

0

Page 47

5 Keg

Kode

Urusan Bidang

01

06

1
24

2
023 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan
Prasarana Wilayah

01

06

24

024 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo

01

06

24

01

06

24

027 Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector
Management Program (WISMP) Hibah
29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan
Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I)

01

06

24

30

Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten Wonogiri

01

06

24

31

Studi Kebijakan Pembangunan Jalan

01

06

24

33

Penyusunan Master Plan Persampahan

01
01

23
23

15

01

23

15

01

23

15

01

23

15

01

23

15

01

23

15

01

23

15

01
01

25
25

15

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Program
PerencanaanPengembangan
Wilayah
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
Tersedianya Program
Perencanaan
Tersedianya Program
Perencanaan
Meningkatnya Lingkungan sehat

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan Pengembangan
Wilayah
6 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
5 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Keg
terselenggaranya Program
Perencanaan pemetaan
infrastruktur
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Dokumen terselenggaranya Program
Perencanaan
10 Buku
Meningkatnya Lingkungan
sehat

Target
6
10 Keg

Tersedianya data produk
Domestik
010 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK)
Tersedianya data laju
Tahun 2015
perkembangan harga dan laju
inflasi
11 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data Tahun 2017 Tersedianya Buku Wonogiri
dalam data
12 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data Tahun
Tersedianya data Kec dalam
2017
data
13 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten
Tersedianya data produk
Wonogiri Tahun 2016
Domestik
16 Fasilitasi Forum Data
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA

75 Buku
75 Buku

200 Buku
200 Buku
100 Buku
65 SKPD

Page 48

Terselenggaranya data
produk Domestik
Terselenggaranya data laju
perkembangan harga dan laju
inflasi
terselenggaranya Buku
Wonogiri dalam data
terselenggaranya data
Kecamatani\\\\ dalam data
Terselenggaranya data
produk Domestik
tersedianya Koordinasi dan
sinkronisasi jenis jenis data
Tahun 2015

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
75.000.000

8
100.000.000

6 Keg

50.000.000

50.000.000

5 Keg

100.000.000

0

10 Keg

100.000.000

100.000.000

0

0

200.000.000

0

0

210.000

385.000.000

417.500.000

75 Buku

60.000.000

66.000.000

75 Buku

40.000.000

44.000.000

200 Buku

75.000.000

82.500.000

250 Buku

65.000.000

72.500.000

100 Buku

75.000.000

82.500.000

65 SKPD

70.000.000

70.000.000

10.000.000

12.000.000

10
Dokumen
10
Dokumen
10 Buku

STATISTIK
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
008 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Kode

01

25

1
15

Urusan Bidang

48

2
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat
Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
tersedianya data dan informasi 12 Bulan
publik

TOTAL

Page 49

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
meningkatnya pelayan
informasi kepada puplik

Target
6
12 Bulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
10.000.000

8
12.000.000

7.976.000.000

5.757.210.000