21 INSPEKTORAT
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
INSPEKTORAT
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
26.400.000
1.276.867.800
2.500.000
1.305.767.800
26.400.000
1.245.149.819
2.492.400
1.274.042.219
(31.725.581)
(2,43)
0
4.200.000
0
4.200.000
0
4.034.363
0
4.034.363
(165.637)
(3,94)
0
196.200.000
0
196.200.000
0
171.422.659
0
171.422.659
(24.777.341)
(12,63)
0
13.615.000
0
13.615.000
0
11.310.800
0
11.310.800
(2.304.200)
(16,92)
26.400.000
0
0
26.400.000
26.400.000
0
0
26.400.000
0
0,00
0
66.169.200
0
66.169.200
0
66.050.700
0
66.050.700
(118.500)
(0,18)
1.20.1.20.07.
1.20.1.20.07.01.
1.20.1.20.07.01.001.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.07.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
35.275.500
0
35.275.500
0
35.275.000
0
35.275.000
(500)
0,00
1.20.1.20.07.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0
26.500.000
0
26.500.000
0
26.414.125
0
26.414.125
(85.875)
(0,32)
1.20.1.20.07.01.002.
1.20.1.20.07.01.006.
1.20.1.20.07.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.07.01.012.
1.20.1.20.07.01.014.
1.20.1.20.07.01.015.
1.20.1.20.07.01.017.
1.20.1.20.07.01.018.
1.20.1.20.07.01.022.
1.20.1.20.07.02.
1.20.1.20.07.02.009.
1.20.1.20.07.02.022.
1.20.1.20.07.02.024.
1.20.1.20.07.02.028.
1.20.1.20.07.05.
1.20.1.20.07.05.001.
1.20.1.20.07.05.002.
1.20.1.20.07.05.003.
1.20.1.20.07.06.
1.20.1.20.07.06.016.
1.20.1.20.07.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
4.910.100
0
4.910.100
0
4.908.500
0
4.908.500
(1.600)
(0,03)
0
3.242.000
0
3.242.000
0
3.226.300
0
3.226.300
(15.700)
(0,48)
0
18.720.000
2.500.000
21.220.000
0
17.640.000
2.492.400
20.132.400
(1.087.600)
(5,13)
0
22.680.000
0
22.680.000
0
22.517.000
0
22.517.000
(163.000)
(0,72)
0
779.732.000
0
779.732.000
0
776.943.968
0
776.943.968
(2.788.032)
(0,36)
0
105.624.000
0
105.624.000
0
105.406.404
0
105.406.404
(217.596)
(0,21)
0
422.175.000
14.615.000
436.790.000
0
414.457.064
14.570.000
429.027.064
(7.762.936)
(1,78)
0
0
14.615.000
14.615.000
0
0
14.570.000
14.570.000
(45.000)
(0,31)
0
44.280.000
0
44.280.000
0
42.711.000
0
42.711.000
(1.569.000)
(3,54)
0
351.145.000
0
351.145.000
0
345.157.064
0
345.157.064
(5.987.936)
(1,71)
0
26.750.000
0
26.750.000
0
26.589.000
0
26.589.000
(161.000)
(0,60)
22.050.000
184.943.800
0
206.993.800
22.005.000
170.963.500
0
192.968.500
(14.025.300)
(6,78)
0
57.360.000
0
57.360.000
0
55.155.000
0
55.155.000
(2.205.000)
(3,84)
9.450.000
56.055.000
0
65.505.000
9.450.000
50.888.600
0
60.338.600
(5.166.400)
(7,89)
12.600.000
71.528.800
0
84.128.800
12.555.000
64.919.900
0
77.474.900
(6.653.900)
(7,91)
0
24.875.400
0
24.875.400
0
24.587.300
0
24.587.300
(288.100)
(1,16)
0
2.030.200
0
2.030.200
0
2.023.400
0
2.023.400
(6.800)
(0,33)
0
1.847.200
0
1.847.200
0
1.593.700
0
1.593.700
(253.500)
(13,72)
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.07.06.018.
1.20.1.20.07.06.019.
1.20.1.20.07.20.
1.20.1.20.07.20.001.
1.20.1.20.07.20.003.
1.20.1.20.07.20.007.
1.20.1.20.07.20.009.
1.20.1.20.07.20.010.
1.20.1.20.07.20.011.
1.20.1.20.07.20.012.
1.20.1.20.07.20.014.
1.20.1.20.07.21.
1.20.1.20.07.21.001.
1.20.1.20.07.21.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih
Komprehensif
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Gelar Pengawasan Daerah Dan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Monitoring, Evaluasi Dan
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Pengendalian Manajemen Laporan
Pajak-Pajak Pribadi
Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Penilaian Angka Kredit Dan Karya
Tulis Jabatan Fungsional Auditor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
19.201.200
0
19.201.200
0
19.197.500
0
19.197.500
(3.700)
(0,02)
0
1.796.800
0
1.796.800
0
1.772.700
0
1.772.700
(24.100)
(1,34)
766.350.000
2.541.169.000
0
3.307.519.000
736.928.750
2.445.924.197
0
3.182.852.947
(124.666.053)
(3,77)
414.050.000
1.831.950.000
0
2.246.000.000
389.928.750
1.798.117.217
0
2.188.045.967
(57.954.033)
(2,58)
23.250.000
23.265.400
0
46.515.400
23.250.000
19.856.700
0
43.106.700
(3.408.700)
(7,33)
11.100.000
56.694.600
0
67.794.600
11.100.000
52.549.400
0
63.649.400
(4.145.200)
(6,11)
19.950.000
76.162.800
0
96.112.800
19.950.000
72.176.900
0
92.126.900
(3.985.900)
(4,15)
36.200.000
110.238.800
0
146.438.800
30.900.000
91.870.800
0
122.770.800
(23.668.000)
(16,16)
33.800.000
33.636.600
0
67.436.600
33.800.000
23.901.989
0
57.701.989
(9.734.611)
(14,44)
0
22.824.800
0
22.824.800
0
22.787.500
0
22.787.500
(37.300)
(0,16)
228.000.000
386.396.000
0
614.396.000
228.000.000
364.663.691
0
592.663.691
(21.732.309)
(3,54)
22.000.000
57.555.000
0
79.555.000
21.105.000
42.841.615
0
63.946.615
(15.608.385)
(19,62)
6.300.000
37.316.800
0
43.616.800
6.255.000
23.695.500
0
29.950.500
(13.666.300)
(31,33)
15.700.000
20.238.200
0
35.938.200
14.850.000
19.146.115
0
33.996.115
(1.942.085)
(5,40)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
(194.076.355)
(3,62)
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
INSPEKTORAT
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645
(194.076.355)
(3,62)
26.400.000
1.276.867.800
2.500.000
1.305.767.800
26.400.000
1.245.149.819
2.492.400
1.274.042.219
(31.725.581)
(2,43)
0
4.200.000
0
4.200.000
0
4.034.363
0
4.034.363
(165.637)
(3,94)
0
196.200.000
0
196.200.000
0
171.422.659
0
171.422.659
(24.777.341)
(12,63)
0
13.615.000
0
13.615.000
0
11.310.800
0
11.310.800
(2.304.200)
(16,92)
26.400.000
0
0
26.400.000
26.400.000
0
0
26.400.000
0
0,00
0
66.169.200
0
66.169.200
0
66.050.700
0
66.050.700
(118.500)
(0,18)
1.20.1.20.07.
1.20.1.20.07.01.
1.20.1.20.07.01.001.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.07.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
35.275.500
0
35.275.500
0
35.275.000
0
35.275.000
(500)
0,00
1.20.1.20.07.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0
26.500.000
0
26.500.000
0
26.414.125
0
26.414.125
(85.875)
(0,32)
1.20.1.20.07.01.002.
1.20.1.20.07.01.006.
1.20.1.20.07.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.07.01.012.
1.20.1.20.07.01.014.
1.20.1.20.07.01.015.
1.20.1.20.07.01.017.
1.20.1.20.07.01.018.
1.20.1.20.07.01.022.
1.20.1.20.07.02.
1.20.1.20.07.02.009.
1.20.1.20.07.02.022.
1.20.1.20.07.02.024.
1.20.1.20.07.02.028.
1.20.1.20.07.05.
1.20.1.20.07.05.001.
1.20.1.20.07.05.002.
1.20.1.20.07.05.003.
1.20.1.20.07.06.
1.20.1.20.07.06.016.
1.20.1.20.07.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
4.910.100
0
4.910.100
0
4.908.500
0
4.908.500
(1.600)
(0,03)
0
3.242.000
0
3.242.000
0
3.226.300
0
3.226.300
(15.700)
(0,48)
0
18.720.000
2.500.000
21.220.000
0
17.640.000
2.492.400
20.132.400
(1.087.600)
(5,13)
0
22.680.000
0
22.680.000
0
22.517.000
0
22.517.000
(163.000)
(0,72)
0
779.732.000
0
779.732.000
0
776.943.968
0
776.943.968
(2.788.032)
(0,36)
0
105.624.000
0
105.624.000
0
105.406.404
0
105.406.404
(217.596)
(0,21)
0
422.175.000
14.615.000
436.790.000
0
414.457.064
14.570.000
429.027.064
(7.762.936)
(1,78)
0
0
14.615.000
14.615.000
0
0
14.570.000
14.570.000
(45.000)
(0,31)
0
44.280.000
0
44.280.000
0
42.711.000
0
42.711.000
(1.569.000)
(3,54)
0
351.145.000
0
351.145.000
0
345.157.064
0
345.157.064
(5.987.936)
(1,71)
0
26.750.000
0
26.750.000
0
26.589.000
0
26.589.000
(161.000)
(0,60)
22.050.000
184.943.800
0
206.993.800
22.005.000
170.963.500
0
192.968.500
(14.025.300)
(6,78)
0
57.360.000
0
57.360.000
0
55.155.000
0
55.155.000
(2.205.000)
(3,84)
9.450.000
56.055.000
0
65.505.000
9.450.000
50.888.600
0
60.338.600
(5.166.400)
(7,89)
12.600.000
71.528.800
0
84.128.800
12.555.000
64.919.900
0
77.474.900
(6.653.900)
(7,91)
0
24.875.400
0
24.875.400
0
24.587.300
0
24.587.300
(288.100)
(1,16)
0
2.030.200
0
2.030.200
0
2.023.400
0
2.023.400
(6.800)
(0,33)
0
1.847.200
0
1.847.200
0
1.593.700
0
1.593.700
(253.500)
(13,72)
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.07.06.018.
1.20.1.20.07.06.019.
1.20.1.20.07.20.
1.20.1.20.07.20.001.
1.20.1.20.07.20.003.
1.20.1.20.07.20.007.
1.20.1.20.07.20.009.
1.20.1.20.07.20.010.
1.20.1.20.07.20.011.
1.20.1.20.07.20.012.
1.20.1.20.07.20.014.
1.20.1.20.07.21.
1.20.1.20.07.21.001.
1.20.1.20.07.21.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih
Komprehensif
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Gelar Pengawasan Daerah Dan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Monitoring, Evaluasi Dan
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Pengendalian Manajemen Laporan
Pajak-Pajak Pribadi
Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Penilaian Angka Kredit Dan Karya
Tulis Jabatan Fungsional Auditor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
19.201.200
0
19.201.200
0
19.197.500
0
19.197.500
(3.700)
(0,02)
0
1.796.800
0
1.796.800
0
1.772.700
0
1.772.700
(24.100)
(1,34)
766.350.000
2.541.169.000
0
3.307.519.000
736.928.750
2.445.924.197
0
3.182.852.947
(124.666.053)
(3,77)
414.050.000
1.831.950.000
0
2.246.000.000
389.928.750
1.798.117.217
0
2.188.045.967
(57.954.033)
(2,58)
23.250.000
23.265.400
0
46.515.400
23.250.000
19.856.700
0
43.106.700
(3.408.700)
(7,33)
11.100.000
56.694.600
0
67.794.600
11.100.000
52.549.400
0
63.649.400
(4.145.200)
(6,11)
19.950.000
76.162.800
0
96.112.800
19.950.000
72.176.900
0
92.126.900
(3.985.900)
(4,15)
36.200.000
110.238.800
0
146.438.800
30.900.000
91.870.800
0
122.770.800
(23.668.000)
(16,16)
33.800.000
33.636.600
0
67.436.600
33.800.000
23.901.989
0
57.701.989
(9.734.611)
(14,44)
0
22.824.800
0
22.824.800
0
22.787.500
0
22.787.500
(37.300)
(0,16)
228.000.000
386.396.000
0
614.396.000
228.000.000
364.663.691
0
592.663.691
(21.732.309)
(3,54)
22.000.000
57.555.000
0
79.555.000
21.105.000
42.841.615
0
63.946.615
(15.608.385)
(19,62)
6.300.000
37.316.800
0
43.616.800
6.255.000
23.695.500
0
29.950.500
(13.666.300)
(31,33)
15.700.000
20.238.200
0
35.938.200
14.850.000
19.146.115
0
33.996.115
(1.942.085)
(5,40)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
(194.076.355)
(3,62)
836.800.000
4.507.586.000
17.115.000
5.361.501.000
806.438.750
4.343.923.495
17.062.400
5.167.424.645