21 INSPEKTORAT

LAMPIRAN I.3 :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1

Kode

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/
(Berkurang)


Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah

6=3+4+5

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)


%

10=7+8+9

11=10-6

12

1.

URUSAN WAJIB

836.800.000

4.507.586.000

17.115.000

5.361.501.000


806.438.750

4.343.923.495

17.062.400

5.167.424.645

(194.076.355)

(3,62)

1.20.

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN
INSPEKTORAT

836.800.000

4.507.586.000

17.115.000

5.361.501.000

806.438.750

4.343.923.495

17.062.400

5.167.424.645

(194.076.355)


(3,62)

836.800.000

4.507.586.000

17.115.000

5.361.501.000

806.438.750

4.343.923.495

17.062.400

5.167.424.645

(194.076.355)


(3,62)

26.400.000

1.276.867.800

2.500.000

1.305.767.800

26.400.000

1.245.149.819

2.492.400

1.274.042.219

(31.725.581)


(2,43)

0

4.200.000

0

4.200.000

0

4.034.363

0

4.034.363

(165.637)


(3,94)

0

196.200.000

0

196.200.000

0

171.422.659

0

171.422.659

(24.777.341)


(12,63)

0

13.615.000

0

13.615.000

0

11.310.800

0

11.310.800

(2.304.200)


(16,92)

26.400.000

0

0

26.400.000

26.400.000

0

0

26.400.000

0

0,00

0

66.169.200

0

66.169.200

0

66.050.700

0

66.050.700

(118.500)

(0,18)

1.20.1.20.07.
1.20.1.20.07.01.
1.20.1.20.07.01.001.

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.07.01.008.

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.20.07.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0

35.275.500

0

35.275.500

0

35.275.000

0

35.275.000

(500)

0,00

1.20.1.20.07.01.011.

Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan

0

26.500.000

0

26.500.000

0

26.414.125

0

26.414.125

(85.875)

(0,32)

1.20.1.20.07.01.002.
1.20.1.20.07.01.006.

1.20.1.20.07.01.007.

Halaman : 2

Kode

1

1.20.1.20.07.01.012.
1.20.1.20.07.01.014.
1.20.1.20.07.01.015.
1.20.1.20.07.01.017.
1.20.1.20.07.01.018.
1.20.1.20.07.01.022.
1.20.1.20.07.02.

1.20.1.20.07.02.009.
1.20.1.20.07.02.022.
1.20.1.20.07.02.024.
1.20.1.20.07.02.028.
1.20.1.20.07.05.

1.20.1.20.07.05.001.
1.20.1.20.07.05.002.
1.20.1.20.07.05.003.
1.20.1.20.07.06.

1.20.1.20.07.06.016.
1.20.1.20.07.06.017.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

0

4.910.100

0

4.910.100

0

4.908.500

0

4.908.500

(1.600)

(0,03)

0

3.242.000

0

3.242.000

0

3.226.300

0

3.226.300

(15.700)

(0,48)

0

18.720.000

2.500.000

21.220.000

0

17.640.000

2.492.400

20.132.400

(1.087.600)

(5,13)

0

22.680.000

0

22.680.000

0

22.517.000

0

22.517.000

(163.000)

(0,72)

0

779.732.000

0

779.732.000

0

776.943.968

0

776.943.968

(2.788.032)

(0,36)

0

105.624.000

0

105.624.000

0

105.406.404

0

105.406.404

(217.596)

(0,21)

0

422.175.000

14.615.000

436.790.000

0

414.457.064

14.570.000

429.027.064

(7.762.936)

(1,78)

0

0

14.615.000

14.615.000

0

0

14.570.000

14.570.000

(45.000)

(0,31)

0

44.280.000

0

44.280.000

0

42.711.000

0

42.711.000

(1.569.000)

(3,54)

0

351.145.000

0

351.145.000

0

345.157.064

0

345.157.064

(5.987.936)

(1,71)

0

26.750.000

0

26.750.000

0

26.589.000

0

26.589.000

(161.000)

(0,60)

22.050.000

184.943.800

0

206.993.800

22.005.000

170.963.500

0

192.968.500

(14.025.300)

(6,78)

0

57.360.000

0

57.360.000

0

55.155.000

0

55.155.000

(2.205.000)

(3,84)

9.450.000

56.055.000

0

65.505.000

9.450.000

50.888.600

0

60.338.600

(5.166.400)

(7,89)

12.600.000

71.528.800

0

84.128.800

12.555.000

64.919.900

0

77.474.900

(6.653.900)

(7,91)

0

24.875.400

0

24.875.400

0

24.587.300

0

24.587.300

(288.100)

(1,16)

0

2.030.200

0

2.030.200

0

2.023.400

0

2.023.400

(6.800)

(0,33)

0

1.847.200

0

1.847.200

0

1.593.700

0

1.593.700

(253.500)

(13,72)

Halaman : 3

Kode

1

1.20.1.20.07.06.018.

1.20.1.20.07.06.019.

1.20.1.20.07.20.

1.20.1.20.07.20.001.
1.20.1.20.07.20.003.
1.20.1.20.07.20.007.
1.20.1.20.07.20.009.
1.20.1.20.07.20.010.

1.20.1.20.07.20.011.
1.20.1.20.07.20.012.
1.20.1.20.07.20.014.
1.20.1.20.07.21.

1.20.1.20.07.21.001.

1.20.1.20.07.21.003.

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2

Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih
Komprehensif
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Gelar Pengawasan Daerah Dan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Monitoring, Evaluasi Dan
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Pengendalian Manajemen Laporan
Pajak-Pajak Pribadi
Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Penilaian Angka Kredit Dan Karya
Tulis Jabatan Fungsional Auditor

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

0

19.201.200

0

19.201.200

0

19.197.500

0

19.197.500

(3.700)

(0,02)

0

1.796.800

0

1.796.800

0

1.772.700

0

1.772.700

(24.100)

(1,34)

766.350.000

2.541.169.000

0

3.307.519.000

736.928.750

2.445.924.197

0

3.182.852.947

(124.666.053)

(3,77)

414.050.000

1.831.950.000

0

2.246.000.000

389.928.750

1.798.117.217

0

2.188.045.967

(57.954.033)

(2,58)

23.250.000

23.265.400

0

46.515.400

23.250.000

19.856.700

0

43.106.700

(3.408.700)

(7,33)

11.100.000

56.694.600

0

67.794.600

11.100.000

52.549.400

0

63.649.400

(4.145.200)

(6,11)

19.950.000

76.162.800

0

96.112.800

19.950.000

72.176.900

0

92.126.900

(3.985.900)

(4,15)

36.200.000

110.238.800

0

146.438.800

30.900.000

91.870.800

0

122.770.800

(23.668.000)

(16,16)

33.800.000

33.636.600

0

67.436.600

33.800.000

23.901.989

0

57.701.989

(9.734.611)

(14,44)

0

22.824.800

0

22.824.800

0

22.787.500

0

22.787.500

(37.300)

(0,16)

228.000.000

386.396.000

0

614.396.000

228.000.000

364.663.691

0

592.663.691

(21.732.309)

(3,54)

22.000.000

57.555.000

0

79.555.000

21.105.000

42.841.615

0

63.946.615

(15.608.385)

(19,62)

6.300.000

37.316.800

0

43.616.800

6.255.000

23.695.500

0

29.950.500

(13.666.300)

(31,33)

15.700.000

20.238.200

0

35.938.200

14.850.000

19.146.115

0

33.996.115

(1.942.085)

(5,40)

Halaman : 4

Kode

1

Anggaran Setelah Perubahan

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

2
Jumlah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pegawai

Modal

Jumlah

Pegawai

Barang dan
Jasa

Modal

Jumlah

(Rp)

%

Barang dan
Jasa

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

(194.076.355)

(3,62)

836.800.000

4.507.586.000

17.115.000

5.361.501.000

806.438.750

4.343.923.495

17.062.400

5.167.424.645