RKT 2014.
PROGRAM KERJA TAHUN 2014
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014
Belanja Tidak Langsung
NO
1
1
PROGRAM
2
Belanja Pegawai
KEGIATAN
VOLUME
DANA (Rp)
SASARAN
TARGET
1
3
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4
12 Bulan
5
6
3,375,750,600 Kesejahteraan pegawai
7
12 Bulan
2
Tunjangan Keluarga
12 Bulan
319,611,120 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
3
Tunjangan Jabatan Struktural
12 Bulan
196,585,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
4
Tunjangan Jabatan Fungsional
12 Bulan
103,649,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
5
Tunjangan Fungsional Umum
12 Bulan
102,510,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
6
Tunjangan Beras
12 Bulan
212,550,560 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12 Bulan
78,169,532 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
8
Pembulatan Gaji
12 Bulan
106,188 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
9
Iuran Asuransi Kesehatan
-
Jumlah
4,388,932,000
KET
8
Belanja Langsung
1
1
2
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3
Penyediaan jasa surat menyurat
4
12 Bulan
5
6
4,400,000 Kelancarantugas dinas
7
12 Bulan
12 Bulan
47,788,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
7,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan
29,367,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
26,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
18,404,900 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Belanja alat listrik dan elektronik lampu
pijar bateray kering
Belanja surat kabar/majalah
12 Bulan
20,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
4,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,160,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
1
2
3
8
9
10 Belanja bahan bakar minyak gas
( non kendaraan )
11 Belanja makan dan minuman rapat
12 Bulan
2,293,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,900,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Belanja makanan dan minuman tamu
12 Bulan
2,860,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
13 Belanja perjalanan Luar Daerah
12 Bulan
35,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
14 Perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan
6,557,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Jumlah Dipindahkan
212,330,900
8
1
2
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Jumlah Pindahan
1
7
8
12 Bulan
Paket
75,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
89,838,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
35,520,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
243,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
454,158,500
1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
4,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
3
Belanja pemeliharaan instalasi jaringan
listrik
Belanja pemeliharaan instalasi telepon
Paket
1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Pemeliharaan peralatan BLK
Paket
11,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Pemeliharaan Werles
Paket
500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Pemeliharaan Komputer
Paket
12,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Pemeliharaan mesin ketik
Paket
4,500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
5
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
6
10,000,000 Kelancarantugas dinas
3
3
5
212,330,900
Paket
2
1
2
Biaya pemeliharaan bangunan rumah
dinas
Biaya pemeliharaan bangunan gedung
kantor/tempat kerja
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah
Belanja pemeliharaan instalasi air bersih
4
8
Belanja pemeliharaan perlengkapan
rumah tangga Kulkas, TV
Jumlah
Belanja Modal
1,520,000 Kelancarantugas dinas
35,520,000
1
Pengadaan mesin las
Unit
60,000,000 Kelancarantugas dinas
6
2
Tenda untuk pencaker
Unit
30,000,000 Kelancaran tugas dinas
3
3
Pengadaan komputer Note Book
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
4
Pengadaan Lap Top
Unit
15,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
1
2
5
3
Pengadaan kursi tunggu
Buah
4
5
6
10,500,000 Kelancaran tugas dinas
6
Gorden/rell allumunium
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
7
Gorden/rell allumunium
Unit
33,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
8
Pengadaan kamera
Unit
7,000,000 Kelancaran tugas dinas
1
9
Pengadaan Dendicam
Unit
8,300,000 Kelancaran tugas dinas
243,800,000
1
Persentase
21,153,000 Kelancaran tugas dinas
100
Bulan
50,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
Kecamatan
71,153,000
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
12
Jumlah
4
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1
5
Program Pengembang
an Data/ Informasi/
Statistik Daerah
1
Jumlah
Penyusunan dan pengumpulan data
statistik daerah
6
Peningkatan kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja
1
Non Institusional
Orang/Pkt
2
Institusional
Orang
3
Pembinaan LPK (Subsidi Program)
LPK
4
Pemberdayaan wira usaha bagi
lulusan pelatihan
Pemagangan OJT mantan peserta
pelatihan di perusahaan-perusahaan
Orang
2
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Sistem Managemen Mutu
Jumlah
5
Jumlah
Orang
40,000,000
1,833,420,000 Tenaga kerja terampil siap
kerja
Tenaga kerja terampil siap
kerja
102,616,000 Kinerja LPK meningkat me
lalui workshop subsidi prog
52,715,000 Lulusan pelatihan siap ber
wira usaha
60,000,000 Peserta pemagangan siap
pakai
2,048,751,000
7
8
30
816
51 Paket
288
18 Paket
7 (20 orang)
20
24
1
7
8
2
Peningkatan Kesempat
an Kerja
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga Ketenaga
kerjaan
3
4
1
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
Kerja
Prosentase
2
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Wira uSaha Baru (WUB)
Orang
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bulan
4
Penanggulangan permasalahan
penempatan tenaga kerja
Jumlah
Prosentase
1
Fasilitasi prosedur perselisihan Hubung
an Industrial (HI)
Fasilitasi Penyelesaian prosedur per
lindungan hukum dan Jamsostek
Fasilitasi penyelesaian perlindungan
pekerja wanita dan penghapusan
pekerja anak
Pendampingan dewan pengupahan
Kasus
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah
Sosialisasi lembaga ketenagakerjaan
di perusahaan
12 bulan
Bimbingan teknis penyelesaian perselisih
an industrial
Jumlah
12 Bulan
2
3
4
5
6
7
80 orang
4 Kegiatan
Orang
12 bulan
12 bulan
5
6
41,110,200 Terpenuhinya informasi
lowongan kerja
652,500,000 Peningkatan kualitas peserta
menjadi TK Trampil & mandiri
-
15,456,300 Peningkatan situasi yang
kondusif
709,066,500
9,440,000 Terselesaikannya kasus PHI
dan PHK
14,120,000 Terdeteksinya kasus PHI/
PHK secara dini
50,000,000 Teratasinya permasalahan
ketenagakerjaan daerah
90,000,000 Terlaksananya kegiatan
fasilitasi dewan pengupahan
16,799,000 Terlaksananya peningkatan
efektivitas LK Tripartit
22,573,000 Terlaksananya sosialisasi
ketenagakerjaan
21,243,000 Terlaksananya Bimtek
224,175,000
7
8
100
240
12
100
30
80
4 Keg
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 Bulan
1
9
2
Program Transmigrasi
Regional
3
1
4
2
Pengerahan dan penempatan
transmigrasi
Penyuluhan
3
5
100 KK
6
1,328,000,000 Terlaksananya program
Ketransmigrasian
7
8
100 KK
54 Kali
54 Kali
Pendidikan
4 Kali
4 Kali
4
Pembinaan
4 Kali
4 Kali
5
Koordinasi/konsultasi
13 Kali
13 Kali
6
Penjajagan/ceking lokasi
10 Kali
10 Kali
7
Penjemputan
7 Kali
7 Kali
8
Penampungan
7 Kali
7 Kali
9
Pelepasan
7 Kali
7 Kali
10 Pengawalan
7 Kali
Jumlah
Penyebarlluasan informasi pembangun
an daerah (Bantul Ekspo 2014)
1 Bulan
7 Kali
1,328,000,000
22,480,300 Terlaksananya Bantul
Ekspo 2014
10 Program Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
1
11 Program Penempatan
Tenaga Kerja
1
Penempatan pencari kerja melalui
AKL, AKAD, AKAN
2000 Org
100,350,000 Peningkatan kesejahteraan
bagi pencari kerja
2000 Org
12 Program Perluasan
Kerja
1
Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna
75 Orang
75 Orang
2
Kegiatan PKSPK Produktif
78 Paket
3
Pemanduan dan pembinaan Usaha
Tenaga Kerja Terdidik
20 Orang
213,000,000 Peningkatan kualitas
pencari kerja
5,850,000,000 Peningkatan kesejahteraan
bagi pencari kerja
55,000,000 Peningkatan kualitas
pencari kerja
6,118,000,000
JUMLAH
1,450,830,300
1 Bulan
78 Paket
20 Orang
1
2
13 Program Peningkatan
Norma Kerja dan Norma
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3
1
4
Kegiatan pembentukan dan pemberdaya
an fungsi kelembagaan P2K3
Kegiatan pencegahan kebakaran dan
K3
Kegiatan pengawasan obyek keselamat
an kerja dan sosialisasi sistem
managemen K3
Fasilitasi bulan K3
5
Fasilitasi UKM K3
6
Fasilitasi Bimtek sertifikasi K3 pekerja
perusahaan rokok
2
3
JUMLAH
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2014
4
150 Orang
4 Kegiatan
100 Orang
120 Prsh
5 Orang
100 Orang
4 Kegiatan
140 Orang
5
6
13,834,000 Terlaksananya budaya K3
di perusahaan
23,200,000 Terciptanya budaya K3
di perusahaan
50,000,000 Terlaksananya pengawasan
K3 di perusahaan
26,150,000 Terciptanya budaya K3
di perusahaan
40,000,000 Terlaksananya perlindung
an kerja
159,086,000 Terlaksananya Bimtek
Norma ketenagakerjaan
7
150 Orang
4 Kegiatan
100 Orang
120 Prsh
5 Orang
100 Orang
4 Kegiatan
140 Orang
312,270,000
11,640,735,200
Bantul,
Januari 2014
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Drs.DIDIK WARSITO. M.Si
NIP.19630915199003 1 008
8
PROGRAM KERJA TAHUN 2009
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2009
NO
1
1
PROGRAM
2
Perluasan dan Pengembangan Ke
sempatan Kerja
(PPKK)
KEGIATAN
VOLUME
1
3
Administrasi Kegiatan
4
12 Bulan
2
Padat Karya Produktif / Infrastruktur
4.450 HOK
Jumlah
2
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga Tenaga
Kerja
( HIPTK )
DANA (Rp)
SASARAN
5
6
165,800,000 Pemberdayaan tenaga
kerja penganggur melalui
3,834,200,000 kegiatan Padat Karya
Produktif
4,000,000,000
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
38,000,000 Kelancaran administrasi
kegiatan
2
Penyuluhan Pembuatan PP dan PKB
1 Paket
3
Penyuluhan Pembentukan LKS
Bipartit
1 Paket
27,900,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
28,400,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
4
Penyuluhan Penyelesaian HI melalui
Mekanisme Bipartit
1 Paket
5
Pencegahan dan Penyelesaian Per
selisihan HI dan PHK melalui Mekanis
me Bipartit
1 Paket
Jumlah
Jumlah Dipindahkan
23,700,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
7,000,000 Terlaksananya penanganan
kasus perselisihan HI
125,000,000
4,125,000,000
TARGET
7
1 Paket
KET
8
DIPA
0233.0/
026-04.4/-/
2009
31/12/2008
12 Bulan 0233.0/
026-05.4/-/
2009
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1
3
2
Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
( UPTD - BLK )
3
Jumlah Pindahan
4
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
2
Evaluasi/Laporan kegiatan
12 Bulan
3
1 Paket
4
Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan
kelompok kerja/konsultasi
Pengadaan alat bengkel/ketrampilan
5
Sistem Akuntansi Instansi (SAP)
12 Bulan
6
Pelatihan berbasis masyarakat
10 Kegiatan
7
Pelatihan kerja keliling (MTU)
14 Kegiatan
Jumlah
JUMLAH KESELURUHAN ( APBN )
1 Paket
5
4,125,000,000
6
49,500,000 Kelancaran administrasi
kegiatan
5,800,000 Terlaksananya evaluasi
laporan kegiatan
10,800,000 Terselenggaranya rapat
201,950,000 Tersedianya peralatan
ketrampilan
17,700,000 Terkelolanya SAP
258,110,000 Terselenggaranya pelatih
an berbasis masyarakat
406,140,000 Terselenggaranya pelatih
an keliling
950,000,000
7
12 Bulan
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
10 Keg
14 Keg
5,075,000,000
Bantul,
Januari 2009
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Ir.SUGENG SUDARUNO,MM
NIP. 490 024 782
8
0931.0/
026-13.4/-/
2009
PROGRAM KERJA TAHUN 2009
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN DEKONSENTRASI 2009
NO
1
4
PROGRAM
2
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
KEGIATAN
VOLUME
1
3
Administrasi Kegiatan
4
12 Bulan
2
Pengembangan Informasi Managemen
3
DANA (Rp)
TARGET
6
1,900,000 Kelanacaran pelaksanaan
tugas
7
12 Bulan
12 Bulan
5,700,000 Calon transmigrasi
12 Bulan
Evaluasi/Laporan Kegiatan
12 Bulan
1,900,000 Data laporan cepat dan
akurat
12 Bulan
4
Penyuluhan, Penyebaran Informasi
12 Bulan
79,150,000 Warga masyarakat
12 Bulan
5
Pendaftaran, Seleksi
175 KK
31,075,000 Calon transmigrasi
175 KK
6
Perpindahan Penempatan
175 KK
79,150,000 Calon transmigrasi
175 KK
Jumlah
Jumlah Keseluruhan Dana Tugas Pem
bantuan dan Dekonsentrasi Tahun 2009
5
SASARAN
198,875,000
5,273,875,000
Bantul,
Januari 2009
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Ir.SUGENG SUDARUNO,MM
NIP. 490 024 782
KET
8
Dekon
2009
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014
Belanja Tidak Langsung
NO
1
1
PROGRAM
2
Belanja Pegawai
KEGIATAN
VOLUME
DANA (Rp)
SASARAN
TARGET
1
3
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4
12 Bulan
5
6
3,375,750,600 Kesejahteraan pegawai
7
12 Bulan
2
Tunjangan Keluarga
12 Bulan
319,611,120 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
3
Tunjangan Jabatan Struktural
12 Bulan
196,585,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
4
Tunjangan Jabatan Fungsional
12 Bulan
103,649,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
5
Tunjangan Fungsional Umum
12 Bulan
102,510,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
6
Tunjangan Beras
12 Bulan
212,550,560 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12 Bulan
78,169,532 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
8
Pembulatan Gaji
12 Bulan
106,188 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
9
Iuran Asuransi Kesehatan
-
Jumlah
4,388,932,000
KET
8
Belanja Langsung
1
1
2
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3
Penyediaan jasa surat menyurat
4
12 Bulan
5
6
4,400,000 Kelancarantugas dinas
7
12 Bulan
12 Bulan
47,788,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
7,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan
29,367,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
26,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
18,404,900 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Belanja alat listrik dan elektronik lampu
pijar bateray kering
Belanja surat kabar/majalah
12 Bulan
20,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
4,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,160,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
1
2
3
8
9
10 Belanja bahan bakar minyak gas
( non kendaraan )
11 Belanja makan dan minuman rapat
12 Bulan
2,293,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,900,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Belanja makanan dan minuman tamu
12 Bulan
2,860,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
13 Belanja perjalanan Luar Daerah
12 Bulan
35,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
14 Perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan
6,557,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Jumlah Dipindahkan
212,330,900
8
1
2
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Jumlah Pindahan
1
7
8
12 Bulan
Paket
75,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
89,838,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
35,520,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
243,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
454,158,500
1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
4,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
3
Belanja pemeliharaan instalasi jaringan
listrik
Belanja pemeliharaan instalasi telepon
Paket
1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Pemeliharaan peralatan BLK
Paket
11,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Pemeliharaan Werles
Paket
500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Pemeliharaan Komputer
Paket
12,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Pemeliharaan mesin ketik
Paket
4,500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
5
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
6
10,000,000 Kelancarantugas dinas
3
3
5
212,330,900
Paket
2
1
2
Biaya pemeliharaan bangunan rumah
dinas
Biaya pemeliharaan bangunan gedung
kantor/tempat kerja
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah
Belanja pemeliharaan instalasi air bersih
4
8
Belanja pemeliharaan perlengkapan
rumah tangga Kulkas, TV
Jumlah
Belanja Modal
1,520,000 Kelancarantugas dinas
35,520,000
1
Pengadaan mesin las
Unit
60,000,000 Kelancarantugas dinas
6
2
Tenda untuk pencaker
Unit
30,000,000 Kelancaran tugas dinas
3
3
Pengadaan komputer Note Book
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
4
Pengadaan Lap Top
Unit
15,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
1
2
5
3
Pengadaan kursi tunggu
Buah
4
5
6
10,500,000 Kelancaran tugas dinas
6
Gorden/rell allumunium
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
7
Gorden/rell allumunium
Unit
33,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
8
Pengadaan kamera
Unit
7,000,000 Kelancaran tugas dinas
1
9
Pengadaan Dendicam
Unit
8,300,000 Kelancaran tugas dinas
243,800,000
1
Persentase
21,153,000 Kelancaran tugas dinas
100
Bulan
50,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
Kecamatan
71,153,000
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
12
Jumlah
4
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1
5
Program Pengembang
an Data/ Informasi/
Statistik Daerah
1
Jumlah
Penyusunan dan pengumpulan data
statistik daerah
6
Peningkatan kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja
1
Non Institusional
Orang/Pkt
2
Institusional
Orang
3
Pembinaan LPK (Subsidi Program)
LPK
4
Pemberdayaan wira usaha bagi
lulusan pelatihan
Pemagangan OJT mantan peserta
pelatihan di perusahaan-perusahaan
Orang
2
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Sistem Managemen Mutu
Jumlah
5
Jumlah
Orang
40,000,000
1,833,420,000 Tenaga kerja terampil siap
kerja
Tenaga kerja terampil siap
kerja
102,616,000 Kinerja LPK meningkat me
lalui workshop subsidi prog
52,715,000 Lulusan pelatihan siap ber
wira usaha
60,000,000 Peserta pemagangan siap
pakai
2,048,751,000
7
8
30
816
51 Paket
288
18 Paket
7 (20 orang)
20
24
1
7
8
2
Peningkatan Kesempat
an Kerja
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga Ketenaga
kerjaan
3
4
1
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
Kerja
Prosentase
2
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Wira uSaha Baru (WUB)
Orang
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bulan
4
Penanggulangan permasalahan
penempatan tenaga kerja
Jumlah
Prosentase
1
Fasilitasi prosedur perselisihan Hubung
an Industrial (HI)
Fasilitasi Penyelesaian prosedur per
lindungan hukum dan Jamsostek
Fasilitasi penyelesaian perlindungan
pekerja wanita dan penghapusan
pekerja anak
Pendampingan dewan pengupahan
Kasus
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah
Sosialisasi lembaga ketenagakerjaan
di perusahaan
12 bulan
Bimbingan teknis penyelesaian perselisih
an industrial
Jumlah
12 Bulan
2
3
4
5
6
7
80 orang
4 Kegiatan
Orang
12 bulan
12 bulan
5
6
41,110,200 Terpenuhinya informasi
lowongan kerja
652,500,000 Peningkatan kualitas peserta
menjadi TK Trampil & mandiri
-
15,456,300 Peningkatan situasi yang
kondusif
709,066,500
9,440,000 Terselesaikannya kasus PHI
dan PHK
14,120,000 Terdeteksinya kasus PHI/
PHK secara dini
50,000,000 Teratasinya permasalahan
ketenagakerjaan daerah
90,000,000 Terlaksananya kegiatan
fasilitasi dewan pengupahan
16,799,000 Terlaksananya peningkatan
efektivitas LK Tripartit
22,573,000 Terlaksananya sosialisasi
ketenagakerjaan
21,243,000 Terlaksananya Bimtek
224,175,000
7
8
100
240
12
100
30
80
4 Keg
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 Bulan
1
9
2
Program Transmigrasi
Regional
3
1
4
2
Pengerahan dan penempatan
transmigrasi
Penyuluhan
3
5
100 KK
6
1,328,000,000 Terlaksananya program
Ketransmigrasian
7
8
100 KK
54 Kali
54 Kali
Pendidikan
4 Kali
4 Kali
4
Pembinaan
4 Kali
4 Kali
5
Koordinasi/konsultasi
13 Kali
13 Kali
6
Penjajagan/ceking lokasi
10 Kali
10 Kali
7
Penjemputan
7 Kali
7 Kali
8
Penampungan
7 Kali
7 Kali
9
Pelepasan
7 Kali
7 Kali
10 Pengawalan
7 Kali
Jumlah
Penyebarlluasan informasi pembangun
an daerah (Bantul Ekspo 2014)
1 Bulan
7 Kali
1,328,000,000
22,480,300 Terlaksananya Bantul
Ekspo 2014
10 Program Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
1
11 Program Penempatan
Tenaga Kerja
1
Penempatan pencari kerja melalui
AKL, AKAD, AKAN
2000 Org
100,350,000 Peningkatan kesejahteraan
bagi pencari kerja
2000 Org
12 Program Perluasan
Kerja
1
Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna
75 Orang
75 Orang
2
Kegiatan PKSPK Produktif
78 Paket
3
Pemanduan dan pembinaan Usaha
Tenaga Kerja Terdidik
20 Orang
213,000,000 Peningkatan kualitas
pencari kerja
5,850,000,000 Peningkatan kesejahteraan
bagi pencari kerja
55,000,000 Peningkatan kualitas
pencari kerja
6,118,000,000
JUMLAH
1,450,830,300
1 Bulan
78 Paket
20 Orang
1
2
13 Program Peningkatan
Norma Kerja dan Norma
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3
1
4
Kegiatan pembentukan dan pemberdaya
an fungsi kelembagaan P2K3
Kegiatan pencegahan kebakaran dan
K3
Kegiatan pengawasan obyek keselamat
an kerja dan sosialisasi sistem
managemen K3
Fasilitasi bulan K3
5
Fasilitasi UKM K3
6
Fasilitasi Bimtek sertifikasi K3 pekerja
perusahaan rokok
2
3
JUMLAH
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2014
4
150 Orang
4 Kegiatan
100 Orang
120 Prsh
5 Orang
100 Orang
4 Kegiatan
140 Orang
5
6
13,834,000 Terlaksananya budaya K3
di perusahaan
23,200,000 Terciptanya budaya K3
di perusahaan
50,000,000 Terlaksananya pengawasan
K3 di perusahaan
26,150,000 Terciptanya budaya K3
di perusahaan
40,000,000 Terlaksananya perlindung
an kerja
159,086,000 Terlaksananya Bimtek
Norma ketenagakerjaan
7
150 Orang
4 Kegiatan
100 Orang
120 Prsh
5 Orang
100 Orang
4 Kegiatan
140 Orang
312,270,000
11,640,735,200
Bantul,
Januari 2014
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Drs.DIDIK WARSITO. M.Si
NIP.19630915199003 1 008
8
PROGRAM KERJA TAHUN 2009
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2009
NO
1
1
PROGRAM
2
Perluasan dan Pengembangan Ke
sempatan Kerja
(PPKK)
KEGIATAN
VOLUME
1
3
Administrasi Kegiatan
4
12 Bulan
2
Padat Karya Produktif / Infrastruktur
4.450 HOK
Jumlah
2
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga Tenaga
Kerja
( HIPTK )
DANA (Rp)
SASARAN
5
6
165,800,000 Pemberdayaan tenaga
kerja penganggur melalui
3,834,200,000 kegiatan Padat Karya
Produktif
4,000,000,000
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
38,000,000 Kelancaran administrasi
kegiatan
2
Penyuluhan Pembuatan PP dan PKB
1 Paket
3
Penyuluhan Pembentukan LKS
Bipartit
1 Paket
27,900,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
28,400,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
4
Penyuluhan Penyelesaian HI melalui
Mekanisme Bipartit
1 Paket
5
Pencegahan dan Penyelesaian Per
selisihan HI dan PHK melalui Mekanis
me Bipartit
1 Paket
Jumlah
Jumlah Dipindahkan
23,700,000 Terlaksananya penyuluhan
dan penyebaran informasi
hubungan industrial
7,000,000 Terlaksananya penanganan
kasus perselisihan HI
125,000,000
4,125,000,000
TARGET
7
1 Paket
KET
8
DIPA
0233.0/
026-04.4/-/
2009
31/12/2008
12 Bulan 0233.0/
026-05.4/-/
2009
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1
3
2
Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
( UPTD - BLK )
3
Jumlah Pindahan
4
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
2
Evaluasi/Laporan kegiatan
12 Bulan
3
1 Paket
4
Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan
kelompok kerja/konsultasi
Pengadaan alat bengkel/ketrampilan
5
Sistem Akuntansi Instansi (SAP)
12 Bulan
6
Pelatihan berbasis masyarakat
10 Kegiatan
7
Pelatihan kerja keliling (MTU)
14 Kegiatan
Jumlah
JUMLAH KESELURUHAN ( APBN )
1 Paket
5
4,125,000,000
6
49,500,000 Kelancaran administrasi
kegiatan
5,800,000 Terlaksananya evaluasi
laporan kegiatan
10,800,000 Terselenggaranya rapat
201,950,000 Tersedianya peralatan
ketrampilan
17,700,000 Terkelolanya SAP
258,110,000 Terselenggaranya pelatih
an berbasis masyarakat
406,140,000 Terselenggaranya pelatih
an keliling
950,000,000
7
12 Bulan
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
10 Keg
14 Keg
5,075,000,000
Bantul,
Januari 2009
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Ir.SUGENG SUDARUNO,MM
NIP. 490 024 782
8
0931.0/
026-13.4/-/
2009
PROGRAM KERJA TAHUN 2009
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN DEKONSENTRASI 2009
NO
1
4
PROGRAM
2
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
KEGIATAN
VOLUME
1
3
Administrasi Kegiatan
4
12 Bulan
2
Pengembangan Informasi Managemen
3
DANA (Rp)
TARGET
6
1,900,000 Kelanacaran pelaksanaan
tugas
7
12 Bulan
12 Bulan
5,700,000 Calon transmigrasi
12 Bulan
Evaluasi/Laporan Kegiatan
12 Bulan
1,900,000 Data laporan cepat dan
akurat
12 Bulan
4
Penyuluhan, Penyebaran Informasi
12 Bulan
79,150,000 Warga masyarakat
12 Bulan
5
Pendaftaran, Seleksi
175 KK
31,075,000 Calon transmigrasi
175 KK
6
Perpindahan Penempatan
175 KK
79,150,000 Calon transmigrasi
175 KK
Jumlah
Jumlah Keseluruhan Dana Tugas Pem
bantuan dan Dekonsentrasi Tahun 2009
5
SASARAN
198,875,000
5,273,875,000
Bantul,
Januari 2009
Kepala
Disnakertrans Kab Bantul
Ir.SUGENG SUDARUNO,MM
NIP. 490 024 782
KET
8
Dekon
2009